一、部门主要职责
(一)拟订全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施;参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定,组织起草有关农业和农村经济的地方性法规、政府规章草案并组织实施,推进农业依法行政。
(二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使有权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
(三)指导全市粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。
(四)承担提升全市农产品质量安全水平的责任,负责农产品质量安全监测。组织落实国家农业转基因生物安全评价标准和技术规范。指导农业检验检测体系建设和机构考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理。
(五)组织、协调全市农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。贯彻执行有关兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法的国家标准。监督有关农业生产资料国家标准的实施。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。
(六)负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物(除森林、野生动物外)的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。
(七)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,提出生产救灾资金安排建议,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。
(八)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,组织协调农业信息服务工作。
(九)会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
二、2017年度重点工作
重点工程:1、现代农业园区提质增效工程。2、农村改革促进工程。3、新型农业经营主体培育工程。4、粮食单产提高工程。5、畜牧养殖倍增工程。6、中药材种植基地与农业品牌建设工程。7、农业机械化提升工程。8、农业科技与信息服务工程。9、农畜产品质量安全与动植物疫情安全保障工程。10、服务能力提升工程。
三、部门概况
我局是市级全额预算行政单位,承担着全市四区一县农业生产管理、农业技术服务、农业科技培训、农村能源建设、农业行政执法、农产品质量安全监管、畜牧疾病与防控、饲料质量检测、农业机械技术推广和农机安全监管等职能。下设办公室(财务科)、农产品质量安全监管与综合科、种植业管理科、农机科、监察室、市畜牧兽医局(副县级,内设畜牧科、兽医科)等行政科室,共有编制16人,实有16人,2016年底固定资产307.8万元。
四、部门预算收支说明
市农业局全年预算1335.45万元。
1.机关全年预算237.39万元,其中:人员经费142.39万元,包括工资津贴等人员支出123.65万元,对个人和家庭补助支出计18.74万元;公用经费45万元,其中综合办公费17万元,公务交通补贴15.65万元,会议费5.85万元,培训费4万元,其他2.5万元。
2.局属17个事业单位基本支出1098.06万元,其中人员经费938.73万元,包括工资津贴等人员支出826.41万元,对个人和家庭补助支出112.32万元;公用经费139.03万元,其中综合办公费87.2万元,公务交通补贴32.03万元,其他19.8万元;房租13.3万元。
3.其他专项资金57万元。
五、2017年三公经费预算变动说明:
1、因公出国(境)费:2016年预算因公出国(境)费8万元,因工作需要,按省级工作计划预算。2017年预算无因公出国(境)费。
2、公务用车购置及运行维护费: 2016年预算无车辆购置预算,预算车辆运行费10万元。2017年预算无车辆购置,运行维护费预算为10万元;
3、公务接待费: 2016年预算公务接待费为4.6万元。 2017年公务接待预算为5.85万元,原因为2016年以来,外省、省内外地各单位来我局学习、经验交流较多,公务接待预算略微增加。
2017年3月7日
部门收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 1,335.45 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 950.06 | 一、基本支出 | 1,265.15 | |
二、非税收入 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 249.33 | 1、工资福利支出 | 950.06 | ||
1、行政事业性收费收入 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 131.06 | 2、对个人和家庭补助支出 | 131.06 | ||
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 184.03 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 5.85 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | 10.00 | ||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 70.30 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | 5.00 | |||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | 1,335.45 | ||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合 计 | 1,335.45 | 合 计 | 1,335.45 | 合 计 | 1,335.45 | 合 计 | 1,335.45 |
部门收入总表
单位:万元
收入项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 |
一、一般预算财政拨款收入 | 1,335.45 |
二、非税收入 | |
1、行政事业性收费收入 | |
2、罚没收入 | |
三、其他收入 | |
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合 计 | 1,335.45 |
部门支出总表
单位:万元
功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 950.06 | 一、基本支出 | 1,265.15 | |
二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 249.33 | 1、工资福利支出 | 950.06 | |
三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 131.06 | 2、对个人和家庭补助支出 | 131.06 | |
四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 184.03 | ||
五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 5.85 | ||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | 10.00 | ||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 70.30 | ||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | 5.00 |
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十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 |
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十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 |
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十三.农林水支出 | 1,335.45 |
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十四.交通运输支出 |
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十五.资源勘探电力信息等支出 |
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十六.商业服务业等支出 |
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十七.金融支出 |
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十八.援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.国有资本经营预算支出 |
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二十三.预备费 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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二十六.债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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合 计 | 1,335.45 | 合 计 | 1,335.45 | 合 计 | 1,335.45 |
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 1,335.45 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 950.06 | 一、基本支出 | 1,265.15 | |
二、非税收入 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 249.33 | 1、工资福利支出 | 950.06 | ||
1、行政事业性收费收入 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 131.06 | 2、对个人和家庭补助支出 | 131.06 | ||
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 184.03 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 5.85 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | 10.00 | ||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 70.30 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | 5.00 | |||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | 1,335.45 | ||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合 计 | 1,335.45 | 合 计 | 1,335.45 | 合 计 | 1,335.45 | 合 计 | 1,335.45 |
一般公共预算支出表(按功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1,335.45 | 1,265.15 | 70.30 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,335.45 | 1,265.15 | 70.30 | |
20101 | 人大事务 | ||||
2010101 | 行政运行 | ||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | ||||
2010108 | 代表工作 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,335.45 | 1,265.15 | ||
21301 | 农业 | 1,335.45 | 1,265.15 | ||
2130101 | 行政运行 | 538.81 | 538.81 | ||
2130104 | 事业运行 | 726.34 | 726.34 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.00 |
|
2.00 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5.00 |
|
5.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 63.30 |
|
63.30 | |
………………… | ………………… |
|
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|
|
………………… | ………………… |
|
|
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|
………………… | ………………… |
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一般公共预算支出表(按经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1,335.45 | 1,265.15 | 70.30 | ||
301 | 工资福利支出 | 950.06 | 950.06 | ||
30101 | 基本工资 | 517.63 | 517.63 | ||
30102 | 津贴补贴 | 389.28 | 389.28 | ||
30103 | 奖金 | 24.58 | 24.58 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 18.57 | 18.57 | ||
302 | 商品和服务支出 | 249.33 | 184.03 | 65.30 | |
30201 | 办公费 | 44.30 | 44.30 | ||
30202 | 印刷费 | 6.70 | 6.70 | ||
30203 | 咨询费 | 0.20 | 0.20 | ||
30204 | 手续费 | 0.20 | 0.20 | ||
30205 | 水费 | 3.00 | 3.00 | ||
30206 | 电费 | 8.68 | 8.68 | ||
30207 | 邮电费 | 0.54 | 0.54 | ||
30208 | 取暖费(锅炉) | 12.30 | 12.30 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.38 | 0.38 | ||
30211 | 差旅费 | 26.67 | 26.67 | ||
30214 | 租赁费 | 5.50 | 5.50 | ||
30215 | 会议费 | 5.85 | 5.85 | ||
30216 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 5.85 | 5.85 | ||
30219 | 装备购置费 | 0.80 | 0.80 | ||
30226 | 劳务费 | 0.40 | 0.40 | ||
30227 | 委托业务费 | 0.90 | 0.90 | ||
30228 | 工会经费 | 0.08 | 0.08 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | ||
30232 | 其他交通费用 | 47.68 | 47.68 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 65.30 | 65.30 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 131.06 | 131.06 | ||
30303 | 退职(役)费 | 2.06 | 2.06 | ||
30311 | 住房公积金(非卡发) | 58.25 | 58.25 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.83 | 0.83 | ||
30380 | 住房公积金(卡发) | 43.17 | 43.17 | ||
30381 | 遗属补助 | 1.92 | 1.92 | ||
30383 | 取暖费 | 11.31 | 11.31 | ||
30384 | 降温费 | 12.84 | 12.84 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.68 | 0.68 |
|
|
310 | 其他资本性支出 | 5.00 |
|
5.00 |
|
31099 | 其他资本性支出 | 5.00 |
|
5.00 |
|
一般公共预算基本支出表(按功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | ** |
合计 | 1,335.45 | 1,265.15 | ||
201 | 一般公共服务支出 |
|
||
20101 | 人大事务 |
|
||
2010101 | 行政运行 |
|
||
2010107 | 人大代表履职能力提升 |
|
||
2010108 | 代表工作 |
|
||
2010199 | 其他人大事务支出 |
|
||
213 | 农林水支出 | 1,335.45 | 1,265.15 |
|
21301 | 农业 | 1,335.45 | 1,265.15 |
|
2130101 | 行政运行 | 538.81 | 538.81 |
|
2130104 | 事业运行 | 726.34 | 726.34 |
|
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.00 |
|
|
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5.00 |
|
|
2130199 | 其他农业支出 | 63.30 |
|
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一般公共预算基本支出表(按经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | ** |
合计 | 1,335.45 | 1,265.15 | ||
301 | 工资福利支出 | 950.06 | 950.06 | |
30101 | 基本工资 | 517.63 | 517.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 389.28 | 389.28 | |
行业津贴 | ||||
30103 | 奖金 | 24.58 | 24.58 | |
30180 | 奖金(卡发) | 18.57 | 18.57 | |
302 | 商品和服务支出 | 249.33 | 184.03 | |
30201 | 办公费 | 44.30 | 44.30 | |
30202 | 印刷费 | 6.70 | 6.70 | |
30203 | 咨询费 | 0.20 | 0.20 | |
30204 | 手续费 | 0.20 | 0.20 | |
30205 | 水费 | 3.00 | 3.00 | |
30206 | 电费 | 8.68 | 8.68 | |
30207 | 邮电费 | 0.54 | 0.54 | |
30208 | 取暖费(锅炉) | 12.30 | 12.30 | |
30209 | 物业管理费 | 0.38 | 0.38 | |
30211 | 差旅费 | 26.67 | 26.67 | |
30214 | 租赁费 | 5.50 | 5.50 | |
30215 | 会议费 | 5.85 | 5.85 | |
30216 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | |
30217 | 公务接待费 | 5.85 | 5.85 | |
30219 | 装备购置费 | 0.80 | 0.80 | |
30226 | 劳务费 | 0.40 | 0.40 | |
30227 | 委托业务费 | 0.90 | 0.90 | |
30228 | 工会经费 | 0.08 | 0.08 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | |
30298 | 其他交通费用 | 47.68 | 47.68 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 65.30 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 131.06 | 131.06 | |
30303 | 退职(役)费 | 2.06 | 2.06 | |
30311 | 住房公积金(非卡发) | 58.25 | 58.25 | |
30314 | 独生子女费 | 0.83 | 0.83 | |
30380 | 住房公积金(卡发) | 43.17 | 43.17 | |
30381 | 遗属补助 | 1.92 | 1.92 | |
30383 | 取暖费 | 11.31 | 11.31 | |
30384 | 降温费 | 12.84 | 12.84 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.68 | 0.68 |
|
310 | 其他资本性支出 | 5.00 |
|
|
31099 | 其他资本性支出 | 5.00 |
|
政府性基金预算收支表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 |
一、政府性基金拨款 | 1,335.45 | 一、科学技术支出 | 一、基本支出 | 1,265.15 | |
|
二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | 950.06 | ||
|
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | 249.33 | ||
|
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | 131.06 | ||
|
五、城乡社区支出 | 二、项目支出 | |||
|
六、农林水支出 | 1,335.45 | 工资福利支出 | ||
|
七、交通运输支出 | 商品和服务支出 | |||
|
八、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
|
九、商业服务等支出 | 对企事业单位的补助 | |||
|
十二、金融支出 | 转移性支出 | |||
|
十三、其他支出 | 债务利息支出 | |||
|
十四、转移性支出 | 基本建设支出 | |||
|
十五、债务还本支出 | 其他资本性支出 | 5.00 | ||
|
十六、债务付息支出 | 其他支出 | |||
|
十七、债务发行费用支出 | 三、上缴上级支出 | |||
|
|
四、事业单位经营支出 | |||
|
|
五、对附属单位补助支出 | |||
|
|
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本年收入合计 | 1,335.45 | 本年支出合计 | 1,335.45 | 本年支出合计 | 1,335.45 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 因公出国(境)费用 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15.85 | 5.85 | 10.00 | 10.00 | 5.85 | 4.00 |