铜川市审计局
本站支持IPv6
返回主站

2021年第3号审计结果公告

来源:铜川市审计局 发布时间:2021-08-18 16:55 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏
 

 


铜 川 市 审 计 局


  


2021年第3号


(总第257号)

 

 

 

 

 

 

TONG CHUAN SHI SHEN JI JU

SHEN JI JIE GUO GONG GAO

 





铜川市统计局2019年预算执行情况审计结果

  

  根据《中华人民共和国审计法》第十六条,我处派出审计组,自2020年7月24日至8月21日,对铜川市统计局2019年预算执行情况进行了审计。现将有关情况公告如下:

  一、被审计单位基本情况

  铜川市统计局是负责全市统计工作和国民经济核算工作的市政府工作部门。内设6个职能科室,下属全额事业单位4个。

  主要职责为组织领导和协调全市统计工作,核算评估全市及各区县生产总值和主要统计数据,定期公布国民经济和社会发展情况的统计信息,监测市委市政府重大决策部署的落实情况等。

  2019年初市财政局下达市统计局支出预算671.21万元,其中:人员支出438.30万元,公用支出  47.41万元,项目支出185.50万元,2019年5月调减项目支出15.20万元,实际下达656.01万元。

  市统计局2019年初财政补助结余122.85 万元,本年收入823.46 万元,总支出866.70万元,年末财政补助结余79.59万元。

  二、审计评价意见

  审计结果表明,市统计局2019年度财务收支基本真实、合法,内控制度基本健全有效,财务支出能执行联签会审,但还存在超范围超限额支付现金、会计科目使用不规范等问题。

  三、审计发现的主要问题

  (一)超范围超限额支付现金6,124元。

  (二)未严格执行公务卡结算规定涉及2,720元。

  (三)会计科目使用不规范。

  四、审计处理意见

  对审计发现问题,铜川审计处依法出具了审计报告,要求市统计局严格执行公务卡结算规定,加强现金支出管理,杜绝超范围超限额支付现金现象,规范会计科目使用,提高财务核算水平。

  五、被审计单位整改情况

  市统计局针对存在问题加强了现金支出管理,规范了公务卡结算使用,进一步提高支付透明度,强化财务监督。同时加强了财务业务培训,努力提高财务人员工作水平,确保财务工作更加规范。


网络编辑:张晨
信息审核:靳晨元