铜 川 市 审 计 局
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2019年第1号
(总第235号)
TONG CHUAN SHI SHEN JI JU
SHEN JI JIE GUO GONG GAO
(二〇二〇年六月十七日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,铜川市审计局对铜川市信访局2018年度预算执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
(一)铜川市信访局基本情况
市信访局成立于1985年4月,2012年成为市政府工作部门,属正县级行政单位。主要职责是负责处理群众来信来电来访,向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议,督促检查信访事项的处理和落实,综合协调指导全市信访工作,办理中省联席办、信访局及有关部门转送、交办铜川的信访事项等。
(二)预算收支情况
2018年年初预算518.81万元,当年追加预算25.87万元,调整后预算544.68万元。
2018年年初结余91.98万元,全年收入557.18万元,支出499.05万元,年末余额150.11万元。
二、审计发现的问题
(一)账务处理不规范。
(二)超范围发放津补贴。
(三)挤占专项经费。
(四)部分经济事项未执行“一事一结”的规定。
(五)长期租用一辆公车。
(六)部分原始凭证不齐全、不合规。
(七)部分支出未按规定使用公务卡结算。
三、审计处理情况及意见
(一)账务处理不规范的问题,责令市信访局在会计处理中客观真实地记录、反映各项收支情况,规范使用会计科目。
(二)超范围发放津补贴的问题,责令市信访局扣回超范围报销差旅费,其中多发放信访津贴在审计期间已扣回。
(三)挤占专项经费的问题,责令市信访局严格按照专项资金管理规定,规范资金使用。
(四)部分经济事项未执行“一事一结”规定的问题,责令市信访局严格执行《陕西省财政厅关于进一步加强会计工作的意见》的相关规定。
(五)长期租用一辆公车的问题,市信访局在审计期间已按规定停止了长期租车行为。
(六)部分原始凭证不齐全、不合规的问题,责令市信访局加强对原始票据审核,完善相关费用报销手续,杜绝原始凭证不齐全、不合规现象。
(七)部分支出未按规定使用公务卡结算的问题,责令市信访局严格使用公务卡结算,减少现金使用。
对以上审计发现的问题,铜川市审计局依法出具了审计报告和审计决定书,提出处理意见,明确整改要求。