一、部门概况:
1、主要职责:
(一)开展学术交流、科学考察和学术研讨,活跃学术思想,提高学术水平,促进科技进步和经济发展。
(二)普及科学知识、传播科学思想、科学方法和科学精神,捍卫全市人民科学文化素质。
(三)开展科学论证、决策咨询、技术咨询、技术服务、协作攻关和技术中介服务以及接受委托承担其它科技工作,促进科技成果的转化。
(四)开展继续教育,帮助科技工作者知识更新;管理农民技术培训和职称评审工作。
(五)开展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。
(六)表彰奖励在科技活动中取得优异成绩的科技工作者,举荐科技人才。
(七)维护科技工作者的合法权益,向党和政府反映科技工作者的意见和要求。
(八)举办符合铜川市科学技术协会宗旨的为科技工作和科技工作者服务的活动。
(九)指导所属团体的工作,协调所属团体之间的关系,促进自然科学和社会科学的结合。
(十)组织编辑和出版科学技术和科学普及书籍、报刊、资料。
(十一)承办市委交办的工作。
2、单位性质
铜川市科学技术协会是市委领导下的联系全市科技工作者的群众组织。
3、年度工作任务
(1)组织开展铜川市“科技之春”宣传月活动;组织开展铜川市“全国科普日”活动。
(2)组织开展社区科普工作、实施“社区科普益民计划”;组织开展农村科普工作、实施“科普惠农兴村(富民)计划”。
(3)组织实施“科普教育基地建设提升行动”、“电子科普画廊”、“少年科普馆”等科普项目建设。
(4)组织开展铜川市“发现之旅”科普冬令营活动;组织开展第31届全国青少年科技创新大赛活动;组织开展第21届陕西省少年儿童科幻绘画活动。
(5)召开铜川市科协五届五次全委会;组织开展“中国科协会员日”活动。
(6)开展“学习雷雨顺、助力十三五”学会服务能力提升计划;开展铜川市2016年“学术金秋”活动。
(7)开展寻找和宣传推介铜川籍国内外科学家和科技人才活动。
4、经费管理方式
市科协及下属2个事业单位为全额预算管理。
5、人员情况
市科协属全额拨款的行政单位,现有工作人员7人,行政编制8人。下属市科技咨询服务部和铜川市老科学技术教育工作者协会2个事业单位。
6、资产情况
2015年末,市科协固定资产97.2582万元。
二、部门预算收支说明
2016年收入预算总计180.35万元,其中:一般预算财政拨款收入180.35万元。支出预算总计180.35万元。
1、科协机关收支情况
2016年市科协机关预算收入166.75万元,其中一般预算财政拨款收入166.75万元。预算支出181万元,其中:基本支出63.74万元(工资福利支出56.17万元,对个人和家庭补助支出7.57万元,公用经费16.61万元),项目支出100万元(主要包括开展科普宣传培训,开展学术交流、研讨,开展科学论证、决策咨询、技术咨询,开展继续教育等各类科普活动)。与2015年比较,2016年项目无变动。
2、科协基层单位收支情况
2016年科协基层单位市科技咨询服务部预算收入6.59万元,其中一般预算财政拨款收入6.59万元。预算支出6.59万元,其中:基本支出6.59万元(工资福利支出5.79万元;对个人和家庭补助支出0.71万元;日常公用支出0.8万元)。
2016年科协基层单位市老科协预算收入7.01万元,其中一般预算财政拨款收入7.01万元。预算支出7.01万元,其中:基本支出7.01万元(工资福利支出6.21万元;对个人和家庭补助支出0.74万元;日常公用支出0.8万元)。
与2015年比较,市科协预算公开增加基层单位市老科协预算7.01万元。
2016年3月4日
单位:万元
收入
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支出
|
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收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 180.35 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 56.17 | 一、基本支出 | 80.35 | |
二、非税收入 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 116.61 | 1、工资福利支出 | 56.17 | ||
1、行政事业性收费收入 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 7.57 | 2、对个人和家庭补助支出 | 7.57 | ||
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 16.61 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 1.00 | |||
六.科学技术支出 | 180.35 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | ||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 100.00 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | |||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合 计 | 180.35 | 合 计 | 180.35 | 合 计 | 180.35 | 合 计 | 180.35 |
部门预算财政支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 180.35 | 80.35 | 100.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 180.35 | 80.35 | 100.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 66.75 | 66.75 | ||
2060101 | 行政运行 | 66.75 | 66.75 | ||
20607 | 科学技术普及 | 113.60 | 13.60 | 100.00 | |
2060701 | 机构运行 | 13.60 | 13.60 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 100.00 | 100.00 |
部门预算财政支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 180.35 | 80.35 | 100.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 56.17 | 56.17 | ||
30101 | 基本工资 | 25.83 | 25.83 | ||
30102 | 津贴补贴 | 28.19 | 28.19 | ||
30103 | 奖金 | 0.36 | 0.36 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 1.79 | 1.79 | ||
302 | 商品和服务支出 | 116.61 | 16.61 | 100.00 | |
30201 | 办公费 | 6.60 | 6.60 | ||
30215 | 会议费 | 1.90 | 1.90 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||
30228 | 工会经费 | 1.00 | 1.00 | ||
30232 | 其他交通费用 | 6.11 | 6.11 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 100.00 | 100.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.57 | 7.57 | ||
30311 | 住房公积金(非卡发) | 1.11 | 1.11 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.02 | 0.02 | ||
30380 | 住房公积金(卡发) | 4.86 | 4.86 | ||
30383 | 取暖费 | 0.75 | 0.75 | ||
30384 | 降温费 | 0.83 | 0.83 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位编码
|
单位名称
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三公经费
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会议费
|
培训费
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小计
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公务接待费
|
公务用车运行维护费
|
因公出国(境)费用
|
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** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
129001 | 铜川市科学技术协会 | 1.00 | 1.00 | 1.90 |
附件:铜川市科协补充说明资料