一、部门主要工作职责
(一)宣传贯彻有关扶贫开发工作的方针、政策,拟订扶贫开发配套措施、管理办法。
(二)编制扶贫开发规划并组织实施,指导区县扶贫开发工作。
(三)负责编制专项扶贫资金分配计划,指导监督检查扶贫资金的使用管理工作。
(四)组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫。
(五)负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查。
(六)负责社会扶贫工作。组织协调党政机关、企事业单位、驻军开展帮扶工作,组织动员其他社会组织、个人参与扶贫开发工作。
(七)负责行业扶贫的组织协调工作。
(八)负责扶贫开发的对外交流与合作,组织实施外资扶贫项目。
(九)负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。
(十)承担市脱贫攻坚领导小组的日常工作。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
二、2016年度工作任务
总体目标:深入贯彻落实中央扶贫工作会议、全省脱贫攻坚工作会议和全市打赢脱贫攻坚战工作会议精神,全面实施精准扶贫、精准脱贫,立足全面建成小康社会明确目标,建立脱贫机制明确责任,坚持分类实施明确举措,努力构建政府、市场、社会协同推进的大扶贫格局,年内实现省级扶贫标准下大约2.1万贫困人口脱贫。
工作任务:一是抓好扶贫对象建档立卡核查;二是完善脱贫攻坚配套政策;三是紧盯脱贫攻坚重点任务。1、持续推进移民搬迁;2、切实搞好产业扶贫;3、全面实施教育扶贫;4、协助开展医疗救助;5、稳步推进社保兜底;四是健全脱贫攻坚工作机制。1、加强统筹协调;2、加强职能转变;3、加强督导问责;4、加强社会扶贫;五是建立脱贫攻坚考核评价体系。1、建立脱贫退出机制;2、建立脱贫考核机制;3、建立第三方评估评价机制;六是加强扶贫系统干部队伍建设。一是推进扶贫系统党风廉政建设。二是全面加强机关党的建设。三是扎实开展各类培训。四是加强脱贫攻坚宣传。五是切实加强机关建设。
三、部门概况
市扶贫开发局是主管扶贫工作的市政府工作部门,为一般预算行政单位,单位内设3个科:办公室、扶贫开发科和扶贫管理科3个科,行政编制7名。其中:局长1名,副局长2名,科级领导职数3名。实有在职人员10人,退休人员5人,享受独生子女生活补贴4人。2015年年底单位固定资产80.517万元。
四、市扶贫开发局预算收支说明
2016年公共预算拨款收入133.77万元,其中:年初部门预算工资福利支出70.49万元,对个人和家庭的补助支出9.74万元,公用经费支出23.54万元,专项经费支出30万元。
2016年行政运行预算支出较2015年预算支出增加43.67万元。其中:工资福利支出比上年增加19.18万元;对个人和家庭补助支出比上年减少2.15万元;公用经费比上年增加6.64万元;专项经费支出比上年增加20万元。支出数增加的主要原因:一是工资结构调整;二是公用经费中增加了公务交通补贴;三是精准扶贫、精准脱贫业务增加专项经费增加。
部门收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 133.77 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 70.49 | 一、基本支出 | 103.77 | |
二、非税收入 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 53.54 | 1、工资福利支出 | 70.49 | ||
1、行政事业性收费收入 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 9.74 | 2、对个人和家庭补助支出 | 9.74 | ||
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 23.54 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 1.00 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | |||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 30.00 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | 133.77 | ||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合 计 | 133.77 | 合 计 | 133.77 | 合 计 | 133.77 | 合 计 | 133.77 |
支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 133.77 | 103.77 | 30.00 | ||
213 | 农林水支出 | 133.77 | 103.77 | 30.00 | |
21305 | 扶贫 | 133.77 | 103.77 | 30.00 | |
2130501 | 行政运行 | 103.77 | 103.77 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 30.00 | 扶贫工 作经费 |
支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 133.77 | 103.77 | 30.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 70.49 | 70.49 | ||
30101 | 基本工资 | 34.40 | 34.40 | ||
30102 | 津贴补贴 | 33.22 | 33.22 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 2.87 | 2.87 | ||
302 | 商品和服务支出 | 53.54 | 23.54 | 30.00 | |
30201 | 办公费 | 1.50 | 1.50 | ||
30202 | 印刷费 | 0.40 | 0.40 | ||
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | ||
30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | ||
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | ||
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | ||
30214 | 租赁费 | 2.00 | 2.00 | ||
30215 | 会议费 | 1.95 | 1.95 | ||
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||
30228 | 工会经费 | 1.50 | 1.50 | ||
30232 | 其他交通费用 | 9.59 | 9.59 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.74 | 9.74 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.37 | 0.37 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.02 | 0.02 | ||
30380 | 住房公积金(卡发) | 7.54 | 7.54 | ||
30383 | 取暖费 | 0.88 | 0.88 | ||
30384 | 降温费 | 0.93 | 0.93 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
182001 | 铜川市扶贫局 | 1.00 | 1.00 | 1.95 | 2.00 |
附件:铜川市扶贫开发局2016年三公经费预算公开变动说明
铜川市扶贫开发局2016年度部门预算公开补充填报表