一、 部门主要职责
(一)宣传贯彻有关果业、蔬菜、花卉、食用菌(以下简称果业)发展的法律、法规、政策,提出果业发展相关政策的建议,组织编制果业发展规划和实施方案,并组织实施。
(二)指导果品、蔬菜、花卉、食用菌生产,引导果业产业结构的合理调整、果业资源的合理配置和果业产品品质的改善,指导果业标准化、规模化生产,综合协调与管理果业生产、加工、贮藏、流通与出口,推进产业化经营。
(三)负责果业发展项目的审报、监管。拟订果业资源、技术和新产品开发方案,并组织实施。
(四)负责果品统一证明商标的申报、审验和管理,组织对果业龙头企业的认定,组织协调果菜重点市场建设和营销体系建设,提出促进果品流通政策建议,培育、保护和发展果品品牌,协调组织果业宣传和营销工作。
(五)负责果树种子、苗木监管工作,确保果树苗木质量安全。
(六)组织拟订果产品加工业规划,指导果产品加工业结构调整和技术创新。
(七)负责果品、蔬菜、食用菌生产环节质量安全的监管工作,制定保障果品质量安全的生产技术规范和操作规程,加强对果品生产的指导,提高优果率。协调监管果蔬产品有关标志标识使用,指导符合标准的果品生产基地和果产品认证申报工作。协同相关部门实施疫情、险情、灾情监测并提出防控意见。
(八)拟订果业科研、技术推广的规划,会同相关部门组织果业科技创新体系和果业产业技术体系建设,组织实施果业科研工作,组织实施果业领域高新技术和应用技术研究、果业科技成果转化、技术标准和技术推广工作,组织引进国外先进果业技术。
(九)指导果业队伍建设,参与实施农村实用人才培训工程,参与果业农村人才专业技术资格认定。
(十)负责果业信息体系建设,组织协调果业信息服务工作,负责果业有关统计工作。
(十一)指导区县果业管理部门的工作,指导果农专业合作社、果业行业协会的建设与发展,推进果业社会化服务工作。
(十二)会同相关部门开展果品生产、苗木等专项执法检查工作。
(十三)承办市政府交办的其他事项。
二、2016年主要目标任务及重点工作
按照市委、市政府的总体部署,2016年全市果业工作的总体要点是:总体思路:以紧紧围绕实现“果业强、果农富、果乡美”这一总体目标,以农民增收为核心,以品牌建设为引领,以科技进步为动力,按照“转方式、调结构,扩矮化、减乔化,提质量、增效益”的发展思路,进一步加大政策扶持力度,加快推进现代果业转型发展。
目标任务:编制《关于推进品牌战略加快果业提质增效转型发展的意见》;拟定全市果业年度发展计划,围绕果业布局,编制各自投资建设工作计划并负责实施;召开全市冬春季果园管理现场会、夏秋季果园管理现场会、储藏加工观摩会、技术培训专题会、苹果樱桃宣传营销推介会,开展“十大水果标准园”和“十大务果能手”“十大优秀教员”“十大经纪人明星”“十大热心果友”“十大最美果业人”等不同层次的竞赛和评选活动;委托铜川果业协会运营“铜川苹果”和“铜川大樱桃”两个地理标志证明商标,2016年将“铜川苹果”、“铜川大樱桃”打造成全省著名商标;鼓励和支持果品企业、合作社开展电子商务和品牌形象店建设,争取苗阜、王声的铜川果业形象大使取得更大成果;争取与省果业集团、中国农批合作,启动铜川果品物流中心项目建设;成立铜川果业集团;加快铜川果树试验站建设,完成铜川果树试验站办公和实验设施建设;开展合作社组织劳资双方合作建园试点;聘请全国苹果产业体系首席科学家韩明玉担任我市苹果产业特邀专家顾问;建设果业驻村技术教员、包村技术服务员和果业信息员“三员合一”队伍。
三、部门概况
我局是为市政府直属部门,下设3个内设机构,分别为办公室、生产指导科(监管科)、加工与流通科,编制9名,实有12人;我局下属三个全额预算管理事业单位:市园艺工作站(市果树技术研究所)、市蔬菜技术推广站、市果树试验站,共有编制26人,实有24人。2015年年底我局机关固定资产103.7万元。
四、部门预算收支说明
1.果业局机关本级收支说明
2016年机关预算拨款收入185.88万元,其中:基本支出95.18万元,包括工资福利支出83.88万元,对个人和家庭补助支出11.3万元;公用经费32.02万元,综合办公费10万元,公务交通补贴11.68万元,会议费2.34万元,培训费8万元;项目支出58.68万元,主要用于海升千亩示范园及海升智能玻璃温室项目土地流转补助。
2016年公用经费预算支出比2015年预算支出增加8.73万元,主要由于预算增加公务交通补贴费;2016年预算项目支出比2015年预算支出减少491.32万元,由于财政预算减少。
2.市果业局下属财政补助事业单位预算收支情况
2016年下属3个事业单位财政补助预算208.09万元,包括工资福利支出160.81万元,对个人和家庭补贴22.48万元,公用经费22.4万元,专项经费2.4万元。
2016年人员经费预算支出比2015年增加40.26万元,由于新增加市果树试验站;2016年公用经费预算支出比2015年预算支出增加0.6万元,主要由于新增预算单位市果树试验站;2015年项目支出与2014年项目支出增加0.8万元,主要用于市果树试验站办公场所租赁费用。
收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 393.97 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 244.69 | 一、基本支出 | 332.89 | |
二、非税收入 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 115.5 | 1、工资福利支出 | 244.69 | ||
1、行政事业性收费收入 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 33.78 | 2、对个人和家庭补助支出 | 33.78 | ||
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 54.42 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 1.70 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | |||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | 1.00 | ||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 61.08 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | 391.57 | ||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合 计 | 393.97 | 合 计 | 391.57 | 合 计 | 393.97 | 合 计 | 393.97 |
支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 393.97 | 332.89 | 61.08 | ||
213 | 农林水支出 | 393.97 | 332.89 | 61.08 | |
21301 | 农业 | 393.97 | 332.89 | 61.08 | |
2130101 | 行政运行 | 127.20 | 127.20 | ||
2130104 | 事业运行 | 205.69 | 205.69 | 2.4 | 项目支出为下属三个单位房租 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 58.68 | 58.68 | 海升千亩示范园及海升智能玻 璃温室项目土地流转补助 |
支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 393.97 | 332.89 | 61.08 | ||
301 | 工资福利支出 | 244.69 | 244.69 | ||
30101 | 基本工资 | 118.34 | 118.34 | ||
30102 | 津贴补贴 | 116.49 | 116.49 | ||
30103 | 奖金 | 6.51 | 6.51 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 3.35 | 3.35 | ||
302 | 商品和服务支出 | 113.10 | 54.42 | 61.08 | |
30201 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | ||
30202 | 印刷费 | 0.65 | 0.65 | ||
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | ||
30205 | 水费 | 0.95 | 0.95 | ||
30206 | 电费 | 1.30 | 1.30 | ||
30207 | 邮电费 | 0.70 | 0.70 | ||
30208 | 取暖费(锅炉) | 2.40 | 2.40 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.75 | 0.75 | ||
30211 | 差旅费 | 8.50 | 8.50 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 1.00 | 1.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.15 | 0.15 | ||
30214 | 租赁费 | 0.80 | 0.80 | 2.40 | |
30215 | 会议费 | 2.34 | 2.34 | ||
30216 | 培训费 | 8.00 | 8.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.70 | 1.70 | ||
30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | ||
30228 | 工会经费 | 3.30 | 3.30 | ||
30232 | 其他交通费用 | 11.78 | 11.78 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 58.68 | 58.68 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.78 | 33.78 | ||
30311 | 住房公积金(非卡发) | 17.31 | 17.31 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.05 | 0.05 | ||
30380 | 住房公积金(卡发) | 8.95 | 8.95 | ||
30381 | 遗属补助 | 0.78 | 0.78 | ||
30383 | 取暖费 | 3.08 | 3.08 | ||
30384 | 降温费 | 3.45 | 3.45 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.16 | 0.16 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
183001 | 铜川市果业管理局 | 2.70 | 1.70 | 1.00 | 2.34 | 8.00 |
附件:铜川市果业管理局2016年三公经费预算公开变动说明
铜川市果业管理局2016年度部门预算公开补充填报表