铜川市交通运输局2016年部门预算公开说明
来源:铜川市交通运输局 发布时间:2016-03-18 16:03 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  一、部门概况
  (一)部门基本情况
  铜川市交通运输局是负责全市交通运输工作的市政府工作部门,经费管理方式是国库单一账户管理。铜川市交通运输局机关行政编制人数14人,2015年末在职人数20(含未占编专职纪检书记一名,监察室主任一名)人,离休人员2人,退休人员13人,遗属补助5人。局机关内设机构有办公室、人事科、运输管理科、公路科四个职能科室和交通战备办公室,以及市纪委派驻监察室。局下属企事业单位11个,事业单位有:铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市交通建设工程质量监督站;企业有:铜川市公交有限公司、铜川汽车运输公司、市第一汽车运输公司、市第一汽车客运有限责任公司、第二汽车运输公司、第三汽车运输公司及陕西铜川交通建设投资有限公司;临设机构铜川市重点公路工程建设项目管理指挥部办公室;挂靠单位高速公路建设铜川市指挥部办公室。
  2015年末实有固定资产203.67万元。
  (二)部门主要职责
  1、宣传贯彻有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟订公路建设、交通建设、水路交通的发展规划和年度计划并组织实施。统筹衔接平衡公路、水路、邮政行业规划。指导全市交通运输行业体制改革工作。
  2、根据经济布局和全省公路交通发展目标,统筹安排公路、交通运输、水路交通发展规模、速度和比例,制定交通固定资产投资、运输年度计划并组织实施。
  3、承担道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关实施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作;维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。
  4、承担水上交通安全和水上水下活动监管责任。负责船舶及相关水上实施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶管理、船舶代理等水路运输辅助业务和航道疏浚的行业管理;组织或参与事故调查处理工作。
  5、负责提出公路、水路投资规模和方向、市级财政性资金安排意见,审定年度投资计划项目并监督实施;按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目;拟订公路、水路有关规费政策并监督实施;负责收费公路管理,筹措交通建设资金并监督使用。
  6、承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责公路、水路交通运输设施的管理和维护。
  7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责公路网运行监测和应急处置协调工作。
  8、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
  9、负责治理公路超限运输工作。
  10、承担市国防动员委员会有关交通战备工作。
  11、承办市政府交办的其他事项。
  (三)2016年主要任务
  一是全力做好合凤高速铜川至合阳段前期筹备工作以及铜旬高速柳公权立交征地拆迁。二是210国道改扩建工程建成通车。三是耀照红色旅游公路建成通车。四是全面开工建设309省道川口至陈炉旅游公路。五是建成县乡公路80公里、通村公路100公里,完成通村公路完善工程200公里、公路安全生命防护工程200公里。六是国省干线公路大中修工程完成投资3000万元,农村公路养护工程完成投资1200万元。七是建成铜川汽车货运站。八是开工建设铜川市汽车客运总站。九是新增、更新新能源公交车10辆。十是开通12328交通运输服务监督电话。
  二、部门预算收支说明
  (一)市交通运输局本级预算收支情况
  2016年预算收入213.00万元,为一般预算财政拨款收入。2016年预算支出为213.00万元,其中人员经费158.32万元,公用经费47.24万元,专项经费7.44万元,2016年预算支出较2015年增加37.50万元,为人员工资及公务交通补贴的增加。
  (二)下属事业单位预算收支情况
  2016年度预算收入5635.23万元,其中一般预算财政拨款收入5375.23万元,非税收入260.00万元。2016年预算支出为5635.23万元,其中基本支出5167.23万元(人员经费4625.23万元,公用经费542.00万元),项目支出468.00万元。2016年预算支出较2015年减少105.26万元,主要为铜川公路管理局公路养护费用减少。

收支预算总表

单位:万元

收入 支出
收入项目类别 本年预算数 功能分类 本年预算数 经济分类 本年预算数 支出项目类别 本年预算数
** 1 ** 2 ** 3 ** 4
一、一般预算财政拨款收入 5,588.23 一、一般公共服务支出   一、工资福利支出 4,070.40 一、基本支出 5,372.79
二、非税收入 260.00 二.外交支出   二、商品和服务支出 1,064.68 1、工资福利支出 4,070.40
1、行政事业性收费收入 50.00 三.国防支出   三、对个人和家庭的补助 713.15 2、对个人和家庭补助支出 713.15
2、罚没收入 210.00 四.公共安全支出   四、对企事业单位的补贴   3、日常公用经费 589.24
三、其他收入   五.教育支出   五、转移性支出    其中:公务接待费 6.70
    六.科学技术支出   六、赠与    车辆运行维护费  
    七.文化体育与传媒支出   七、债务利息支出    因公出国(境)费用  
    八.社会保障和就业支出   八、债务还本支出   二、项目支出 475.44
    九.社会保险基金支出   九、基本建设支出   其中:车辆购置费用  
    十.医疗卫生与计划生育支出   十、其他资本性支出      
    十一.节能环保支出   十一、贷款转贷及产权参股      
    十二.城乡社区支出   十二、其他支出      
    十三.农林水支出          
    十四.交通运输支出 5,848.23        
    十五.资源勘探电力信息等支出          
    十六.商业服务业等支出          
    十七.金融支出          
    十八.援助其他地区支出          
    十九.国土海洋气象等支出          
    二十.住房保障支出          
    二十一.粮油物资储备支出          
    二十二.国有资本经营预算支出          
    二十三.预备费          
    二十四.其他支出          
    二十五.转移性支出          
    二十六.债务还本支出          
    二十七、债务付息支出          
    二十八、债务发行费用支出          
合 计 5,848.23 合 计 5,848.23 合 计 5,848.23 合 计 5,848.23

 

 

支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 5,848.23 5,372.79  475.44   
214 交通运输支出 5,848.23 5,372.79 475.44  
21401 公路水路运输 5,848.23 5,372.79 475.44  
2140101 行政运行 205.56 205.56    
2140106 公路养护 4,667.34 4,262.34 405.00  
2140112 公路运输管理 900.00 840.00 60.00  
2140114 公路和运输技术标准化 67.89 64.89 3.00  
2140199 其他公路水路运输支出 7.44   7.44  

 

 

支出预算表(经济科目)

单位:万元

经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 5,848.23 5,372.79 475.44  
301 工资福利支出 4,070.40 4,070.40    
30101 基本工资 1,825.44 1,825.44    
30102 津贴补贴 2,066.23 2,066.23    
30103 奖金 173.12 173.12    
30180 奖金(卡发) 5.61 5.61    
302 商品和服务支出 1,064.68 589.24 475.44  
30201 办公费 38.30 38.30    
30202 印刷费 15.20 15.20    
30203 咨询费 3.00 3.00    
30204 手续费 2.10 2.10    
30205 水费 19.30 19.30    
30206 电费 41.50 41.50    
30207 邮电费 23.04 23.04    
30208 取暖费(锅炉) 30.00 30.00    
30209 物业管理费 13.40 13.40    
30211 差旅费 69.36 69.36    
30213 维修(护)费 36.00 36.00    
30214 租赁费 21.00 21.00    
30215 会议费 5.00 5.00    
30216 培训费 17.00 17.00    
30217 公务接待费 6.70 6.70    
30218 专用材料费 7.00 7.00    
30226 劳务费 61.80 61.80    
30228 工会经费 42.40 42.40    
30229 福利费 24.40 24.40    
30232 其他交通费 112.74 112.74    
30299 其他商品和服务支出 475.44   475.44  
303 对个人和家庭的补助 713.15 713.15    
30304 抚恤金 13.00 13.00    
30305 生活补助 33.00 33.00    
30311 住房公积金(非卡发) 421.38 421.38    
30314 独生子女费 0.84 0.84    
30380 住房公积金(卡发) 14.63 14.63    
30381 遗属补助 37.94 37.94    
30383 取暖费  52.30 52.30    
30384 降温费 60.45 60.45    
30399 其他对个人和家庭的补助支出 79.61 79.61    

 

 

三公经费、会议费、培训费预算表

单位:万元

单位编码 单位名称 三公经费 会议费 培训费
小计 公务接待费 公务用车运行维护费 因公出国(境)费用
** ** 1 2 3 4 5 6
185001 铜川市交通运输局 1.20 1.20     5.00 5.00
185002 铜川市道路运输管理处 1.00 1.00       5.00
185003 陕西省铜川公路管理局 4.00 4.00       5.00
185010 铜川市公路管理处 0.50 0.50       2.00

  

  附件:铜川市交通运输局补充说明资料


网络编辑:周治江
信息审核:周治江