铜川市接待办公室2016年部门预算公开说明
来源:铜川市接待办公室 发布时间:2016-03-18 14:26 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏
  一、主要职责
  市接待办公室是由市委办公室、市政府办公室共同领导的县级建制单位。主要负责全市规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。具体工作职责是:
  1、党和国家领导人来铜的接待工作。
  2、 中央和国家机关各部委副部级以上领导同志的接待工作。
  3、省委、省人大常委会、省政府、省政协省级领导同志及省委、省人大常委会、省政府、省政协正、副秘书长的接待工作。
  4、外省区市党委、人大常委会、政府、政协省级领导同志及兄弟市主要领导同志的接待工作。
  5、配合搞好军队系统副军级以上领导同志的接待工作。
  6、以上领导同志包括享受同等待遇的老同志的接待或配合接待工作。
  7、协助接待来铜进行公务活动的厅级及厅级以下来宾。
  8、市级主要领导交办的相关接待。
  9、协助各区县、市级各部门、各单位开展经批准承办的重要会议和大型活动的接待工作。
  二、2016年目标任务
  1、全力以赴做好各类政务、商务团组的接待工作,特别是中、省领导来铜考察、调研的接待工作。
  2、严格按照中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》和省、市《实施意见》要求,不断规范国内公务接待,做到热情周到、体现特色、厉行节约、严谨规范。
  3、围绕资源型城市可持续发展试点工作,做好第四届孙思邈中医药文化节活动的接待工作,突出特色接待,服务中心工作。
  4、做好《铜川日报》征订工作,加强同市外知名人士的联系与沟通,主动利用各种时机宣传我市历史文化、经济社会发展成就。
  5、深入区县开展工作调研,加强接待工作管理与指导,确保把中央八项规定等要求落到实处。
  6、以照金书院、银河酒店、正阳国际酒店等为重点,加强管理指导,确保不断提高服务质量与接待水平。
  7、完成市 “四创”领导小组下达的工作任务。
  三、基本概况
  铜川市接待办公室为县级建制,主要负责全市规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。正县级建制,参照公务员管理的事业单位,经费管理方式为全额拨款,共有编制10名,2015年末实有人员6名,内设综合科、接待科,现有固定资产772,374元。
  四、部门收支预算及测算说明
  (一)收入预算情况
  2016年收入预算64.31万元,全部为财政拨款。2016年收入预算比2015年增加8.55万元,其中,公用经费减少0.95万元,人员经费增加9.5万元(增加的原因是2015年有人员调入)。
  (二)支出预算情况
  2016年支出预算64.31元,其中基本支出64.31万元(工资福利支出47.97万元,对个人和家庭补助支出6.21万元,日常公用经费10.13万元)。2016年支出预算比2015年增加8.55万元,增减项目与收入预算相同。
  附件:1、铜川市接待办公室2016年收支预算总表
     2、铜川市接待办公室2016年财政支出预算表 (功能分类)
     3、铜川市接待办公室2016年财政支出预算表 (经济科目)
     4、铜川市接待办公室2016年三公经费、会议费、培训费预算表

收支预算总表

单位:万元

收入   支出          
收入项目类别 本年预算数 功能分类 本年预算数 经济分类 本年预算数 支出项目类别 本年预算数
** 1 ** 2 ** 3 ** 4
一、一般预算财政拨款收入 64.31 一、一般公共服务支出 64.31 一、工资福利支出 47.97 一、基本支出 64.31
二、非税收入   二.外交支出   二、商品和服务支出 10.13 1、工资福利支出 47.97
1、行政事业性收费收入   三.国防支出   三、对个人和家庭的补助 6.21 2、对个人和家庭补助支出 6.21
2、罚没收入   四.公共安全支出   四、对企事业单位的补贴   3、日常公用经费 10.13
三、其他收入   五.教育支出   五、转移性支出   其中:公务接待费 1.00
    六.科学技术支出   六、赠与   车辆运行维护费  
    七.文化体育与传媒支出   七、债务利息支出   因公出国(境)费用  
    八.社会保障和就业支出   八、债务还本支出   二、项目支出  
    九.社会保险基金支出   九、基本建设支出   其中:车辆购置费用  
    十.医疗卫生与计划生育支出   十、其他资本性支出      
    十一.节能环保支出   十一、贷款转贷及产权参股      
    十二.城乡社区支出   十二、其他支出      
    十三.农林水支出          
    十四.交通运输支出          
    十五.资源勘探电力信息等支出          
    十六.商业服务业等支出          
    十七.金融支出          
    十八.援助其他地区支出          
    十九.国土海洋气象等支出          
    二十.住房保障支出          
    二十一.粮油物资储备支出          
    二十二.国有资本经营预算支出          
    二十三.预备费          
    二十四.其他支出          
    二十五.转移性支出          
    二十六.债务还本支出          
    二十七、债务付息支出          
    二十八、债务发行费用支出          
合 计 64.31 合 计 64.31 合 计 64.31 合 计 64.31

 

 

支出预算表 (功能分类)

单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 64.31 64.31    
201 一般公共服务支出 64.31 64.31    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 64.31 64.31    
2010301 行政运行 64.31 64.31    

 

 

支出预算表 (经济科目)

单位:万元

经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 64.31 64.31    
301 工资福利支出 47.97 47.97    
30101 基本工资 23.13 23.13    
30102 津贴补贴 22.91 22.91    
30180 奖金(卡发) 1.93 1.93    
302 商品和服务支出 10.13 10.13    
30201 办公费 3.80 3.80    
30217 公务接待费 1.00 1.00    
30232 其他交通费用 5.33 5.33    
303 对个人和家庭的补助 6.21 6.21    
30314 独生子女费 0.01 0.01    
30380 住房公积金(卡发) 5.13 5.13    
30383 取暖费 0.51 0.51    
30384 降温费 0.56 0.56    

 

 

三公经费、会议费、培训费

单位:万元

单位名称 三公经费 会议费 培训费
小计 公务接待费 公务用车运行维护费 因公出国(境)费用
铜川市接待办公室 1 2 3 4 5 6
1 1.00        

  

  附件:铜川市接待办公室2016年三公经费预算公开变动说明
     铜川市接待办公室2016年度部门预算公开补充填报表


网络编辑:周治江
信息审核:杭启宇