一、主要职责
铜川市人民政府外事办公室,加挂铜川市对外友好协会牌子。主要职责是:
1、负责贯彻执行党中央、国务院对外及关于开展民间外交的方针政策、法规,承办市委外事工作领导小组办公室日常工作,指导各区县外事机构、友协开展工作;
2、协调全市外事活动,开展外事工作和涉外活动的调研,促进对外经贸、科技、文化、教育等合作交流;
3、负责全市因公出国有关事项,审核全市因公临时出国有关事项并办理相关手续;
4、负责统筹安排市级领导的外事活动,承办邀请外国人来访的具体报批事宜;
5、负责组织接待来我市访问的重要外宾和进行公务活动的外国驻华外交人员;
6、负责管理和接待来铜采访的外国记者,指导有关部门安排外国记者采访活动,承办加强境外非政府组织在铜活动管理工作局际联席会议日常工作;
7、负责同各国对华友好团体和友好人士发展友好合作关系,建立和发展铜川人民与世界人民之间的友谊;
8、负责通过民间渠道,广泛开展与世界各国的民间交流活动,为市内有关单位牵线搭桥,为我市经济社会发展服务;
9、负责管理我市与国内外城市互相结为友好城市的工作,开展同国内外友好城市的交流活动,促进我市经济、科技、文化事业的发展;
10、负责接待全国友协、省友协安排来铜访问的外国代表团(组)合友好人士;
11、受市政府委托组织协调大型对外友好活动;
12、负责荣誉市民的初审、报批、联络以及授予活动的组织工作。
二、2016年目标任务
1、因公临时出国(境)管理工作。认真贯彻落实中省市一系列相关因公出国(境)文件精神,严格审核出访任务;开展全市2015年度因公出国(境)工作检查;做好团组行前教育、公示工作以及护照(护照存放卡)、出访总结报告的收缴和上交工作;办理我市及韩国奉化郡公务员研修交流手续。(15分)
2、审核办理出访手续。审核办理2-3个团组赴国(境)外执行友好访问、教育交流、招商引资以及相关人员赴“一带一路”沿线国家进行经贸活动等任务的出访手续。(15分)
3、加强与国际友城奉化郡的友好交流。加强与奉化郡的沟通联系,协商2016年各项活动开展的时间、内容、形式等事宜;开展第五期高中生交流,做好奉化郡高中生交流团来铜接待工作;筹划初中生交流事宜;选拔赴韩研修生,向省外办上报我市赴韩研修生有关资料,做好奉化郡派遣铜川市研修生的接待安排事宜。(15分)
4、铜川市“荣誉市民”服务管理工作。加强与荣誉市民的联系沟通,开展荣誉市民摸底复查工作;开展荣誉市民候选人推荐工作;按时定期向荣誉市民邮寄全年《铜川日报》。(10分)
5、深化与国际友城约巴琳达市的友城关系。加强与美国约巴琳达市的联系沟通,并向该市发出来访邀请。(10分)
6、第20届西洽会暨丝博会客商邀请工作。制定客商邀请实施方案;向各成员单位分解客商邀请任务;汇总上报客商邀请情况;上报工作总结。(10分)
7、机关队伍建设。加强学习教育,坚持周一集中学习制度;年内组织一次体检活动;完善相关规章制度,并做好各项规章制度的执行和监督工作;完成我市首轮外事志编撰工作。(5分)
三、基本概况
铜川市人民政府外事办公室为全额行政单位,编制8人,实有10人。内设3个职能科,分别为综合科、外事科、友协科。车辆1台。2015年底固定资产40.4万元。
四、部门收支预算及测算说明
(一)2016年,我办收入预算117.29万元,均为财政拨款收入。比上年减少13.47万元,减少10%,其中基本支出增加10万元,主要原因是工资增加和日常公用经费增加。专项经费减少23万元,减少45%,主要原因是减少了2016年韩国奉化郡代表团来访费用和奉化郡和铜川市互派公务员研修费用等。
(二)2016年,我办总支出117.29万元,其中:1、基本支出89.17万元(其中工资福利支出预算64.68万元,占支出预算的72%;对个人和家庭的补助支出预算8.66万元,占支出预算的10%;日常公用支出预算15.83万元,占支出预算的18%),较上年增加10万元,增长12%。主要原因是工资增加和日常公用经费增加。2、专项支出28.12万元(其中美国约巴琳达市代表团费用16万,占支出预算的57%;韩国奉化郡初中生交流团来访费用10万,占支出预算的36%;因公出国系统设备维护费1.12万元,占支出预算的4%;为铜川市荣誉市民订阅及邮寄铜川日报1万元,占支出预算的3%),较上年减少23万元,减少45%。主要原因是减少了2016年韩国奉化郡代表团来访费用和韩国奉化郡高中生交流团来访费用。
附件:1、铜川市人民政府外事办公室2016年收支预算总表
2、铜川市人民政府外事办公室2016年财政支出预算表 (功能分类)
3、铜川市人民政府外事办公室2016年财政支出预算表 (经济科目)
4、铜川市人民政府外事办公室2016年三公经费、会议费、培训费预算表
收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般预算财政收入 | 117.29 | 一、一般公共服务支出 | 117.29 | 一、工资福利支出 | 64.48 | 一、基本支出 | 89.17 | ||
二、非税收入 | 二、外交支出 | 二、商品和服务支出 | 43.95 | 1.工资福利支出 | 64.68 | ||||
1、行政事业性收费收入 | 三、国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 8.66 | 2.对个人和家庭的补助支出 | 8.66 | ||||
2、罚没收入 | 四、公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3.日常公用经费 | 15.83 | |||||
三、其他收入 | 五、教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 3 | |||||
六、科学教育支出 | 六、赠与 | 车辆运行费用 | |||||||
七、文化体育和传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)经费 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 28.12 | ||||||
九、社会保障基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费 | |||||||
十、医疗卫生和计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||||
十一、节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||||
十二、城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||||
合计 | 117.29 | 合计 | 117.29 | 合计 | 117.29 | 合计 | 117.29 |
支出预算表(功能分类)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
1 | 2 | 3 | |||
合计 | 117.29 | 89.17 | 28.12 | ||
201 | 一般公共服务 | 117.29 | 89.17 | 28.12 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 117.29 | 89.17 | 28.12 | |
2010301 | 行政运行 | 89.17 | 89.17 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 28.12 | 28.12 |
支出预算表(经济科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
1 | 2 | 3 | |||
合计 | 117.29 | 89.17 | 28.12 | ||
201 | 工资福利支出 | 64.68 | 64.68 | ||
30101 | 基本工资 | 30.24 | 30.24 | ||
30102 | 津贴补贴 | 31.92 | 31.92 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 2.52 | 2.52 | ||
302 | 商品和服务支出 | 43.95 | 15.83 | 28.12 | |
30201 | 办公费 | 4.20 | 4.20 | ||
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | ||
30232 | 其他交通费用 | 8.63 | 8.63 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 28.12 | 28.12 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.66 | 8.66 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.02 | 0.02 | ||
30380 | 住房公积金(卡发) | 6.86 | 6.86 | ||
30383 | 取暖费 | 0.85 | 0.85 | ||
30384 | 降温费 | 0.93 | 0.93 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
铜川市人民政府外事办公室 | 3.00 | 3.00 |
附件: 铜川市政府外事办2016年三公经费预算公开变动说明
铜川市政府外事办年度部门预算公开补充填报表