一.基本情况
铜川市地震局是铜川市人民政府直属事业机构,是负责全市防震减灾工作的职能部门。参照公务员管理,财政全额拨款,成立于1976年,受市委市政府委托,贯彻执行《防震减灾法》,《陕西省防震减灾条例》等有关法律法规,依法管理和监督检查本行政区域内的地震监测,抗震设防管理,地震应急准备,防震减灾宣传演练等行政管理工作。部门编制6人,下设办公室和业务科,现实有编制内人员6人,2015年末固定资产数1027509元。
二、主要职责
(一)贯彻执行国家《防震减灾法》等有关法律、法规,依法监督检查本行政区域内的防震减灾工作;拟订防震减灾规范性文件,并组织实施。
(二)组织编制本行政区的防震减灾长期规划和年度计划,并组织实施;负责事业费和专项资金的管理使用。
(三)负责管理本行政区地震监测预报工作。拟定地震监测预报方案并组织实施;统一规划本行政区地震监测台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;提出地震预报意见,加强地震重点监视防御区的震情跟踪和群测群防工作;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
(四)会同有关部门建立震灾预防工作体系;管理地震安全性评价,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;检查、督促一般工业与民用建设工程的抗震设防要求;负责本行政区域内的地震灾害预测;拟订本行政区破坏性地震应急预案并检查落实情况。
(五)承担市政府防震减灾领导小组办公室日常工作;负责震情和地震灾情速报,参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾后重建规划。
(六)推进地震科技现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术合作与交流;指导和管理与防震减灾事业有关的社团工作。
(七)会同有关部门开展防震减灾知识及相关法律、法规的宣传教育工作。
(八)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系;开展地震救援技术和装备的研究与开发;组建地震紧急救援队伍;建立地震应急救援物资储备系统。
(九)指导区县防震减灾工作。
(十)承办市政府交办的其他工作。
三、2016年重点工作
2016年,我们要按照省、市防震减灾工作的总体部署和要求,结合实际,强化责任,狠抓落实,切实做好防震减灾各项工作:
(一)继续抓好震情跟踪及监测预报工作。密切监视震情发展,推进“一县一台”建设和地震流动监测工作,强化宏观地震异常观测网和市级虚拟台网运行管理,切实发挥群测群防在地震预测预报中的作用,完成2016年下半年及2017年铜川市地震趋势研究报告。
(二)积极稳妥的推进抗震设防管理工作。做好新一代地震动参数区划图的宣贯工作。认真做好重大工程生命线工程的地震安全性评价工作,抓好一般建设工程抗震设防管理和备案工作。加大对农村建房的指导力度,确保建设工程抗震设防要求。
(三)切实做好地震应急救援工作。继续完善各级各类地震预案体系建设,开展经常性地演练活动,不断增强预案的针对性、操作性。适时开展较大规模地震应急演练,全方位的做好地震应急准备工作。
(四)推进“十三五”规划及防震减灾项目建设。主动出击,积极争取省、市支持,力争在项目建设方面实现新的突破。
(五)继续做好防震减灾宣传教育工作。结合实际,采取多种形式,因地制宜的开展防震减灾宣传工作,组织开展防震减灾“六进”活动。利用科技之春、“5.12”防灾减灾日、“7.28”唐山地震纪念日,组织3次有针对性的大型宣传活动,提高广大群众对地震灾害的自我防护和应急处置能力。做好舆情收集研判,及时回应社会关切。继续开展防震减灾示范点创建工作。
(六)切实加强防震减灾队伍建设。进一步做好市县地震系统人员培训工作,努力提高地震系统人员业务技能。加强市县地震应急现场工作队、地震志愿者队伍建设和地震群策群防队伍的管理。抓好党风廉政建设,推动作风建设常态化、长效化。坚持从严管理干部,抓好党员教育和政治理论学习。
四、预算收支说明
1、收入预算情况
2016年收入合计79.12万元,其中一般预算财政拨款收入79.12万元,与上年相比增加,增加13.78万元,主要为工资调整。
2、支出预算情况
2016年支出合计79.12万元,其中基本支出70.12万元(工资福利支出48.41万元,对个人和家庭补助支出5.70万元,公用支出16.01万元),项目支出9万元(防震减灾宣传费5万元,地震震情速报系统维护及培训费4万元),2016年与上年相比基本一致。
附件:1、部门收支预算总表
2、部门预算财政支出预算表(功能科目)
3、部门预算财政支出预算表(经济科目)
4、三公经费、会议费、培训费预算表
附件1:
部门收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 79.12 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 48.41 | 一、基本支出 | 70.12 | |
二、非税收入 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 25.01 | 1、工资福利支出 | 48.41 | ||
1、行政事业性收费收入 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.70 | 2、对个人和家庭补助支出 | 5.70 | ||
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 16.01 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 0.50 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | |||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 9.00 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | |||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | 79.12 | ||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合计 | 79.12 | 合计 | 79.12 | 合计 | 79.12 | 合计 | 79.12 |
附件2:
部门预算财政支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 79.12 | 70.12 | 9.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 79.12 | 70.12 | 9.00 | |
22004 | 地震事务 | 79.12 | 70.12 | 9.00 | |
2200401 | 行政运行 | 70.12 | 70.12 | ||
2200499 | 其他地震事务支出 | 9.00 | 9.00 |
附件3:
部门预算财政支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** | ||
合计 | 79.12 | 70.12 | 9.00 | ||||
301 | 工资福利支出 | 48.41 | 48.41 | ||||
30101 | 基本工资 | 21.37 | 21.37 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 19.84 | 19.84 | ||||
30108 | 行业津贴 | 5.42 | 5.42 | ||||
30180 | 奖金(卡发) | 1.78 | 1.78 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 25.01 | 16.01 | 9.00 | |||
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | ||||
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | ||||
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | ||||
30215 | 会议费 | 1.32 | 1.32 | ||||
30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | ||||
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | ||||
30228 | 工会经费 | 1.00 | 1.00 | ||||
30232 | 其他交通费用 | 5.69 | 5.69 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.70 | 5.70 | ||||
30314 | 独生子女费 | 0.01 | 0.01 | ||||
30380 | 住房公积金(卡发) | 4.60 | 4.60 | ||||
30383 | 取暖费 | 0.53 | 0.53 | ||||
30384 | 降温费 | 0.56 | 0.56 |
附件4:
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
152001 | 铜川市地震局 | 0.50 | 0.50 | 1.32 | 3.00 |