铜川市信访局2016年部门预算公开说明
来源:市信访局 发布时间:2016-03-17 16:17 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  一、部门主要职责
  (一)负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电,接待来访。
  (二)负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议,意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。
  (三)承担督促检查中省市领导同志有关批示件落实情况的责任,拟订信访督查制度并组织实施,承办中省市领导同志交办信访事项的落实,向各区县、各部门、中省驻铜单位转送,交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
(四)承担办理中省联席办,信访局及中省有关部门转送、交办铜川的群众信访事项责任;承担协调处理来市赴省进京集体访,进京非正常上访的责任,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
  (五)综合协调指导全市信访工作,研究起草全市有关信访工作的规范文件和政府规章制度,推动中省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,总结推广各区县、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。检查、指导市内党政、军,各部门的信访工作和区县党政机关的信访工作,负责全市信访工作年度目标责任考核工作。
  (六)制定信访问题排查化解组织实施,建立完善信访信息汇集分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用。
  (七)承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。
  (八)负责全市信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。
  (九)承办市委、市政府交办的其他工作。
  二、2016年度主要工作目标及任务
  (一)中省交办信访事项到期办结率95%。
  (二)市立案到期办结率90%以上。
  (三)加强群众进京赴省来市上访的统计分析通报。
  (四)建立常态化督办机制,召开全市信访工作会议,安排部署工作,签订目标责任书。
  (五)做好重大活动及敏感时期专项督办,确保各项工作落实到位。
  (六)召开联席办会议不少于8次,研究解决突出信访问题。
  (七)大力推行 “阳光信访”,网上受理信访事项按期回复率达到90%以上。
  (八)做好信息收集、研判报送工作,全年报送《信访快讯》不少于150期。
  (九)做好中、省、市两会期间信访工作,做到安排到位、组织到位、责任到位。
  (十)加强领导接访、下访、约访活动做好市级党政领导每月一次的信访接待日工作,及时交办、督办信访事项办理。
  三、部门基本情况
  铜川市信访局是负责全市群众来信来访接待转办协调工作的县级行政单位,局内行政编制14名,现实有人员16名。2015年机构改革,设立铜川市群众来访联合接待中心,市信访局下属正科级事业单位,编制5人。经费实行全额预算管理,经费的支出执行财政局国库集中支付管理。截止2015年度实有固定资产171.5277万元。
  四、部门预算支出说明
  (一)收入预算情况
2016年度市信访局收入预算428.6万元。其中,人员经费113.44万元;公用经费31.10万元;专项经费284.06万元。专项经费中,驻京驻省劝返工作经费155.80万元;驻全国省“两会”接劝返工作经费25.00万元;信访联席会议办公室专项工作经费12.00万元;信访接待大厅房屋租赁费19.26万元,信访大厅水电气运行费35.00万元;信访工作经费30.00万元;信访事项听证评议工作经费5.00万元,法律服务费2.00万元。
  (二)支出预算情况
2016年度市信访局支出预算428.60万元。其中:基本支出(2010301款)144.54万元,主要用于人员经费和公用经费支出;项目支出(2010308款)284.06万元,主要用于驻京驻省接劝返、中省“两会”接劝返、接待大厅租赁和日常运行支出;驻京驻省劝返工作经费155.80万元;驻全国省“两会”接劝返工作经费25.00万元;信访联席会议办公室专项经费12.00万元;信访大厅房屋租赁费19.26万元,信访大厅水电气运行费35.00万元;信访工作经费30.00万元;信访事项听证评议工作经费5.00万元;法律服务费2.00万元。2016年比2015年经费有所增加,主要增加了驻京接劝返工作经费。



市信访局收支预算总表

单位:万元

收入

 

支出

 

 

 

 

 

收入项目类别

本年预算数

功能分类

本年预算数

经济分类

本年预算数

支出项目类别

本年预算数

**

1

**

2

**

3

**

4

一、一般预算财政拨款收入

428.60

一、一般公共服务支出

428.60

一、工资福利支出

113.44

一、基本支出

144.54

二、非税收入

0.00

二.外交支出

 

二、商品和服务支出

315.16

    1、工资福利支出

113.44

    1、行政事业性收费收入

0.00

三.国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

 

    2、对个人和家庭补助支出

 

    2、罚没收入

0.00

四.公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    3、日常公用经费

31.10

三、其他收入

0.00

五.教育支出

 

五、转移性支出

 

       其中:公务接待费

2.00

 

 

六.科学技术支出

 

六、赠与

 

             车辆运行维护费

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

七、债务利息支出

 

             因公出国(境)费用

 

 

 

八.社会保障和就业支出

 

八、债务还本支出

 

二、项目支出

284.06

 

 

九.社会保险基金支出

 

九、基本建设支出

 

    其中:车辆购置费用

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

十、其他资本性支出

 

 

 

 

 

十一.节能环保支出

 

十一、贷款转贷及产权参股

 

 

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

十二、其他支出

 

 

 

 

 

十三.农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十四.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三.预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六.债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合     计

428.60

合     计

428.60

合     计

428.60

合     计

428.60


 

市信访局预算财政支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

428.60

144.54

284.06

 

201

一般公共服务支出

428.60

144.54

284.06

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

428.60

144.54

284.06

 

2010301

    行政运行

144.54

144.54

 

 

2010308

    信访事务

284.06

 

284.06

 

 


市信访局预算财政支出预算表(经济科目)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

项目支出284.06万元,驻京驻省劝返经费155.80万元;驻全国“两会”接劝返经费25.00万元;信访联席会议经费12.00万元;接待大厅房屋租赁费19.26万元,信访大厅水电费运行费35.00万元;信访工作经费30.00万元;信访事项听证评议工作经费5.00万元;法律服务费2.00万元

 

合计

428.60

144.54

284.06

301

工资福利支出

113.44

113.44

 

  30101

基本工资

52.26

52.26

 

  30102

津贴补贴

52.33

52.33

 

  30108

行业津贴

4.50

4.50

 

  30180

奖金(卡发)

4.35

4.35

 

302

商品和服务支出

315.16

31.10

284.06

  30201

办公费

14.00

14.00

 

  30217

公务接待费

2.00

2.00

 

  30232

其他交通费用

15.10

15.10

 

  30299

其他商品和服务支出

284.06

 

284.06

 


市信访局三公经费、会议费、培训费预算表 

                                                           单位:万元


单位编码

单位名称

三公经费

会议费

培训费

小计

公务接待费

公务用车运行维护费

因公出国(境)费用

**

**

1

2

3

4

5

6

单位编码

铜川市信访局

2.00

2.00





  

  附件: 铜川市信访局2016年三公经费预算公开变动说明
      铜川市信访局年度部门预算公开补充填报表


网络编辑:许萌
信息审核:周治江