铜川市金融工作办公室2016年部门预算说明
来源:市金融办 发布时间:2016-03-17 10:50 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

一、主要职责
  (一)贯彻执行党和国家有关财税和金融工作的方针、政策和法律、法规,督促落实省委、省政府及市委、市政府有关财税和金融工作的决议、决定和工作部署;
  (二)承办省政府及省政府有关部门来文、来电和市财政、审计、地税、国税、金融、保险等部门及区县政府向市政府有关请示、意见、报告;
  (三)负责研究制定和组织实施全市金融业发展规划;
  (四)研究分析全市金融形势和运行情况,提出合理的意见和建议;
  (五)协助和配合中省驻铜金融监管机构对各类金融机构的监管工作;
  (六)负责地方政府与中省驻铜金融监管机构的业务联系,做好融资相关的协调服务工作;
  (七)协助有关部门做好地方金融风险防范化解工作,处理地方金融市场的突发事件;
  (八)指导全市信用体系建设工作,打击非法金融行为;
  (九)承办市政府交办的其它工作。
   二、2016年主要工作任务:
  (一)完善金融机构体系。加快农信社改制步伐,推进村镇银行、小额贷款公司、融资性担保公司规范发展,打造多层次的地方金融服务体系。
  (二)加大金融扶贫力度。积极实施铜川市金惠工程,重点增加贫困地区金融服务供给,提高基础性金融服务的便利性和可获得性,增强贫困人口运用金融工具脱贫致富的能力。
  (三)支持实体经济发展。发挥政银企平台对接功能,对工业稳增长、美丽乡村建设、全域旅游开发、基础设施建设、中小微企业发展及大众创业、万众创新加大支持力度,同时强化对企业治理和项目策划包装的协调指导。
  (四)提升融资服务效能。抓住银行融资主渠道不放松,做好与商业性、开发性、政策性等各类银行金融机构的对接工作。探索民间资本、社会资本进入政府投资领域的途径和方式,拓展政府融资渠道,持续增强金融服务地方经济发展的能力。
  (五)推进直接融资。完善促进企业上市挂牌融资管理办法,支持企业在主板、创业板、中小板等上市和在新三板、区域性股权交易中心挂牌融资。支持符合条件的企业通过开展资产证券化及发行公司债券、中期票据等方式融资,不断拓宽融资渠道。
  (六)发展现代保险服务业。提升政策性农业保险覆盖面,探索开展特色农产品价格指数保险,推广农村小额人身保险、农村小额信贷保险等普惠保险服务,强化“三农”保险保障功能。推进实施燃气责任保险等服务,运用保险手段提升政府公共管理和服务水平。
  (七)继续协调完成2016年债券跟踪审计和评级工作。2016年,将继续协助市开发投资公司完成“2012铜川债”的跟踪审计和评级工作。同时,加大监管工作力度,协调相关单位按期足额归还债券本息。
  (八)发展普惠金融。引导银行业金融机构力量下沉、重心下移,加强普惠金融基础设施建设,着力提高普惠金融服务的标准化、批量化、规模化水平。
  (九)优化金融业发展环境。开展铜川市十佳诚信企业评定和2015年度县域金融生态环境评价工作,创新开展金融知识“进社区、进农村、进企业”宣传活动,促进区域金融生态环境持续向好。
  (十)加强金融知识宣传教育,以《普惠金融知识系列读本》的印发为契机,积极宣传金融知识,推进发展普惠金融。举办“铜川金融大讲堂”精品讲座,办好《铜川日报》金融特色版面,增强广大干部及群众金融意识,营造良好的金融发展环境。
  (十一)防范化解金融风险。保持打击非法集资等违法金融活动高压态势,守住不发生区域性金融风险底线。
  (十二)加强学习,完善制度,强化组织保障。完善单位内部学习交流机制,组织开展有针对性的学习培训活动,加强思想教育、业务技能培训,增强业务素质,提高工作能力。完善单位各项规章制度,明确宣传、舆情监测与处置、节假日安全值班等工作的标准和要求,为工作开展提供有力的组织保障。
  三、部门编制和人员情况
  铜川市金融工作办公室核定全额拨款编制7人,行政机关,截止2015年12月底,实有人数7人,在职7人,2015年末实有固定资产28.024万元。
  四、2016年部门预算安排情况
  (一)2016年部门收入支出预算总体情况
  2016年,铜川市金融工作办公室收入预算92.36万元,均为财政拨款;支出预算92.36万元,其中人员工资类支出44.55万元,公用经费支出17.81万元,专项经费支出30万元(融资监管,金融机构审计)。基本支出比去年增加11.47万元(其中:公务交通补贴5.81万元,人员工资普调及新调入人员工资7.66万元,培训费用减少2.0万元);项目支出比去年增加5万元,属新增融资监管专项费用。
  (二)下属事业单位情况
  市政府投融资管理中心,全额预算事业单位,2015年末编制人数9人,实有人数5人,在职5人,年末实有固定资产11.898万元;收入预算43.54万元,均为财政拨款;支出预算43.54万元,其中人员工资类支出32.54万元,公用经费支出6万元,专项经费支出5万元(金融服务平台宣传及维护)。基本支出比去年增加6.56万元(主要是普调工资);项目支出与去年持平。
    附件:

  1、部门收支预算总表(含下属事业单位)
  2、部门预算财政支出预算表(功能科目含下属事业单位)
  3、部门预算财政支出预算表(经济科目含下属事业单位)
  4、三公经费、会议费、培训费预算表

 

 部门收支预算总表  

单位:万元

收  入

支  出

收入项目类别

本年预算数

功能分类

本年预算数

经济分类

本年预算数

支出项目类别

本年预算数

一、一般预算财政拨款收入

135.90

一、一般公共服务支出

135.90

一、工资福利支出

67.78

一、基本支出

100.90

 

 

 

 

二、商品服务支出

58.81

1、工资福利支出

67.78

 

 

 

 

三、对个人和家庭的补助

9.31

     2、对个人和家庭的补助

9.31

 

 

 

 

 

 

     3、日常公用经费

23.81

 

 

 

 

 

 

其中:公务接待费

1.85

 

 

 

 

 

 

二、项目支出

35.00

合   计

135.90

合  计

135.90

合  计

135.90

合  计

135.90



部门预算财政支出预算表(功能科目)  

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合  计

135.90

100.90

35.00

 

2010301

行政运行

62.36 

62.36

 

 

2010305

专项业务活动

35.00 

 

35.00

 

2010350

事业支出

38.54 

38.54

 

 

 


部门预算财政支出预算表(经济科目)   

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合  计

135.90

100.90

35.00

 

301

工资福利支出

67.78

67.78

 

 

30101

   基本工资

32.20

32.20

 

 

30102

   津贴补贴

32.89

32.89

 

 

30180

   奖金(卡发)

2.69

2.69

 

 

302

商品服务支出

58.81

23.81

35.00

 

30201

    办公费

6.15

6.15

 

 

30216

    培训费

8.00

8.00

 

 

30215

会议费

2.00

2.00

 

 

30217

    公务接待费

1.85

1.85

 

 

30232

    其他交通费用

5.81

5.81

 

 

30299

    其他商品和服务支出

35.00

 

35.00

 

303

对个人和家庭的补助

9.31

9.31

 

 

30314

    独生子女费

0.07

0.07

 

 

30380

    住房公积金(卡发)

4.10

4.10

 

 

30380

    住房公积金(非卡发)

3.03

3.03

 

 

30383

    取暖费

0.99

0.99

 

 

30384

    降温费

1.12

1.12

 

 



三公经费、会议费、培训费预算表

单位:万元

单位名称

三公经费

会议费

培训费

 

小计

公务接待费

公务用车运行维护费

因公出国(境)费用

 

 

铜川市金融工作办公室

 1.85

1.85

 

 

 2.00

8.00

  

  附件:铜川市金融工作办公室补充说明资料


网络编辑:许萌
信息审核:周治江