一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家有关财税和金融工作的方针、政策和法律、法规,督促落实省委、省政府及市委、市政府有关财税和金融工作的决议、决定和工作部署;
(二)承办省政府及省政府有关部门来文、来电和市财政、审计、地税、国税、金融、保险等部门及区县政府向市政府有关请示、意见、报告;
(三)负责研究制定和组织实施全市金融业发展规划;
(四)研究分析全市金融形势和运行情况,提出合理的意见和建议;
(五)协助和配合中省驻铜金融监管机构对各类金融机构的监管工作;
(六)负责地方政府与中省驻铜金融监管机构的业务联系,做好融资相关的协调服务工作;
(七)协助有关部门做好地方金融风险防范化解工作,处理地方金融市场的突发事件;
(八)指导全市信用体系建设工作,打击非法金融行为;
(九)承办市政府交办的其它工作。
二、2016年主要工作任务:
(一)完善金融机构体系。加快农信社改制步伐,推进村镇银行、小额贷款公司、融资性担保公司规范发展,打造多层次的地方金融服务体系。
(二)加大金融扶贫力度。积极实施铜川市金惠工程,重点增加贫困地区金融服务供给,提高基础性金融服务的便利性和可获得性,增强贫困人口运用金融工具脱贫致富的能力。
(三)支持实体经济发展。发挥政银企平台对接功能,对工业稳增长、美丽乡村建设、全域旅游开发、基础设施建设、中小微企业发展及大众创业、万众创新加大支持力度,同时强化对企业治理和项目策划包装的协调指导。
(四)提升融资服务效能。抓住银行融资主渠道不放松,做好与商业性、开发性、政策性等各类银行金融机构的对接工作。探索民间资本、社会资本进入政府投资领域的途径和方式,拓展政府融资渠道,持续增强金融服务地方经济发展的能力。
(五)推进直接融资。完善促进企业上市挂牌融资管理办法,支持企业在主板、创业板、中小板等上市和在新三板、区域性股权交易中心挂牌融资。支持符合条件的企业通过开展资产证券化及发行公司债券、中期票据等方式融资,不断拓宽融资渠道。
(六)发展现代保险服务业。提升政策性农业保险覆盖面,探索开展特色农产品价格指数保险,推广农村小额人身保险、农村小额信贷保险等普惠保险服务,强化“三农”保险保障功能。推进实施燃气责任保险等服务,运用保险手段提升政府公共管理和服务水平。
(七)继续协调完成2016年债券跟踪审计和评级工作。2016年,将继续协助市开发投资公司完成“2012铜川债”的跟踪审计和评级工作。同时,加大监管工作力度,协调相关单位按期足额归还债券本息。
(八)发展普惠金融。引导银行业金融机构力量下沉、重心下移,加强普惠金融基础设施建设,着力提高普惠金融服务的标准化、批量化、规模化水平。
(九)优化金融业发展环境。开展铜川市十佳诚信企业评定和2015年度县域金融生态环境评价工作,创新开展金融知识“进社区、进农村、进企业”宣传活动,促进区域金融生态环境持续向好。
(十)加强金融知识宣传教育,以《普惠金融知识系列读本》的印发为契机,积极宣传金融知识,推进发展普惠金融。举办“铜川金融大讲堂”精品讲座,办好《铜川日报》金融特色版面,增强广大干部及群众金融意识,营造良好的金融发展环境。
(十一)防范化解金融风险。保持打击非法集资等违法金融活动高压态势,守住不发生区域性金融风险底线。
(十二)加强学习,完善制度,强化组织保障。完善单位内部学习交流机制,组织开展有针对性的学习培训活动,加强思想教育、业务技能培训,增强业务素质,提高工作能力。完善单位各项规章制度,明确宣传、舆情监测与处置、节假日安全值班等工作的标准和要求,为工作开展提供有力的组织保障。
三、部门编制和人员情况
铜川市金融工作办公室核定全额拨款编制7人,行政机关,截止2015年12月底,实有人数7人,在职7人,2015年末实有固定资产28.024万元。
四、2016年部门预算安排情况
(一)2016年部门收入支出预算总体情况
2016年,铜川市金融工作办公室收入预算92.36万元,均为财政拨款;支出预算92.36万元,其中人员工资类支出44.55万元,公用经费支出17.81万元,专项经费支出30万元(融资监管,金融机构审计)。基本支出比去年增加11.47万元(其中:公务交通补贴5.81万元,人员工资普调及新调入人员工资7.66万元,培训费用减少2.0万元);项目支出比去年增加5万元,属新增融资监管专项费用。
(二)下属事业单位情况
市政府投融资管理中心,全额预算事业单位,2015年末编制人数9人,实有人数5人,在职5人,年末实有固定资产11.898万元;收入预算43.54万元,均为财政拨款;支出预算43.54万元,其中人员工资类支出32.54万元,公用经费支出6万元,专项经费支出5万元(金融服务平台宣传及维护)。基本支出比去年增加6.56万元(主要是普调工资);项目支出与去年持平。
附件:
1、部门收支预算总表(含下属事业单位)
2、部门预算财政支出预算表(功能科目含下属事业单位)
3、部门预算财政支出预算表(经济科目含下属事业单位)
4、三公经费、会议费、培训费预算表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
收入项目类别 |
本年预算数 |
功能分类 |
本年预算数 |
经济分类 |
本年预算数 |
支出项目类别 |
本年预算数 |
|||||
一、一般预算财政拨款收入 |
135.90 |
一、一般公共服务支出 |
135.90 |
一、工资福利支出 |
67.78 |
一、基本支出 |
100.90 |
|||||
|
|
|
|
二、商品服务支出 |
58.81 |
1、工资福利支出 |
67.78 |
|||||
|
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
9.31 |
2、对个人和家庭的补助 |
9.31 |
|||||
|
|
|
|
|
|
3、日常公用经费 |
23.81 |
|||||
|
|
|
|
|
|
其中:公务接待费 |
1.85 |
|||||
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
35.00 |
|||||
合 计 |
135.90 |
合 计 |
135.90 |
合 计 |
135.90 |
合 计 |
135.90 |
部门预算财政支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合 计 |
135.90 |
100.90 |
35.00 |
|
||
2010301 |
行政运行 |
62.36 |
62.36 |
|
|
|
2010305 |
专项业务活动 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
2010350 |
事业支出 |
38.54 |
38.54 |
|
|
部门预算财政支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合 计 |
135.90 |
100.90 |
35.00 |
|
||
301 |
工资福利支出 |
67.78 |
67.78 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
32.20 |
32.20 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
30180 |
奖金(卡发) |
2.69 |
2.69 |
|
|
|
302 |
商品服务支出 |
58.81 |
23.81 |
35.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
30232 |
其他交通费用 |
5.81 |
5.81 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.31 |
9.31 |
|
|
|
30314 |
独生子女费 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
30380 |
住房公积金(卡发) |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
30380 |
住房公积金(非卡发) |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
30383 |
取暖费 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
30384 |
降温费 |
1.12 |
1.12 |
|
|
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位名称 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||
|
小计 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|||
铜川市金融工作办公室 |
1.85 |
1.85 |
|
|
2.00 |
8.00 |