铜川市公安局2016年部门预算公开说明
来源:市公安局 发布时间:2016-03-17 08:32 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  一、主要职责:
  (一)执行公安工作的方针政策,起草有关地方性法规草案,组织实施全市公安保卫工作;
  (二)掌握全市影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况,制定有关对策并负责组织实施;
  (三)预防、制止和侦查违法犯罪活动,处置治安事故和骚乱,依法管理集会、游行、示威活动,管理特种行业和危险物品;      
  (四)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
  (五)组织实施消防工作,实行消防监督;
  (六)承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作;
  (七)依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务;
  (八)对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察,依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等场所;
  (九)负责公共信息网络的安全监察工作;
  (十)指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
  (十一)完成全市公安系统执法规范化“四大技术”建设任务提供财力物力保障。
  (十二)实施公安科学技术工作,负责公安信息技术、刑事技术、行动技术建设;
  (十三)负责市局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作,指导公安分县局的装备、财务等警务保障工作;
  (十四)制定、实施全市公安队伍管理的规章制度,组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传,按权限管理干部和警衔,开展警务督察工作,查处本市公安队伍的违法违纪案件;
  (十五)领导本市公安消防、警卫部队,对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥;
  (十六)承办市委、市政府、省公安厅和公安部交办的其他事项。
  二、2016年度主要工作任务及目标
  (一)全力维护社会大局持续稳定。保持主动进攻态势,加大对敌斗争力度,确保全市社会政治稳定;全力维护社会治安秩序稳定,各项大型活动安全无事故;公安信访总量稳中有降,上级交办案件办结率、息诉率分别达到100%、80%。;加强应急处突工作,完善应急工作预案,落实应急处置力量,组织开展应急综合演练1次。
  (二)积极创建“平安铜川”,努力提升“两率一度”。加大各类刑事案件侦破和犯罪嫌疑人打击处理力度,严惩黑恶势力犯罪;继续推进禁毒人民战争;全力维护社会主义市场经济秩序;继续深化平安单位创建活动,平安单位创建率达到95%以上;完善社会治安防控体系建设,促进“853”工程在安全防范中发挥明显作用,强化社会治安整治工作,有效遏制社会治安突出问题,加强治安案件查处率,不断增强人民群众的安全感和满意度;道路交通环境明显改善,减少和遏制一般或重大交通事故、杜绝重特大交通事故;遏制较大火灾事故,力争减少一般火灾事故;加强危爆物品安全监管工作,全年不发生民爆安全责任事故。
  (三)深入推进公安信息化应用工作。强化执法办案与监督信息系统应用工作;完成视频监控及联网传输平台的市级、县级、派出所三级平台建设,为业务警种使用提供平台支持;完成市政府下达的视频监控建设任务,加强应用,服务实践,健全完善分县局、派出所监控平台,为侦查破案提供线索和证据。
  (四)加大执法规范化建设力度。实行执法信息网上录入、执法程序网上流转、执法活动网上监督、执法培训网上进行、执法质量网上考核的执法办案新机制;继续加大执法质量考评工作力度,年内开展三次执法质量集中考评,提升公安机关执法公信力;加强法律培训,抓好新刑事诉讼法的学习贯彻落实,进一步提升广大民警的执法办案水平。
  (五)持续深化和谐警民关系建设。继续抓好队伍建设“1+9”制度体系的贯彻落实,推出1-2名先进典型;继续深入开展人民警察核心价值教育活动,进一步凝聚警心,增强核心战斗力;加大民生警务建设力度,不断改进公安管理工作,着力提升服务水平,窗口单位群众满意率达到95%以上。
  (六)四创工作。完成市四创领导小组下达的各项“四创”工作任务。
  三、部门基本情况
  市公安局机关为全额拨款行政单位,内设19个职能部、处、室,行政编制141人,实有 134人。离退人员共69人,其中:离休1人,退休68人。2014年底固定资产总值12143.37万元。
    局直属二级预算单位11个,为全额拨款行政单位,编制 261人,实有261人。
  四、部门预算收支情况及测算说明
  2016年市公安局机关收入预算2459.12万元。2016年收入预算主要为一般预算财政拨款收入2459.12万元,较2015年预算收入2448.98万元增加10.14万元增加0.4%,主要原因为财政加大对公安工作的经费投入所致。2016年一般预算拨款支出2459.12万元,其中:工资福利支出993.5万元,对个人和家庭得补助支出121.61万元,日常公用支出374.86万元,项目支出969.15万元。较2015年一般预算拨款支出2448.98万元增加10.14万元,增加0.4%,增加的主要原因为增加公务交通补贴所致。
2016年市公安局基层单位收入预算3663.13万元。2016年收入预算主要为一般预算财政拨款收入3626.13万元,较2015年预算收入2959.55万元增加666.58万元增加22.52%,主要原因为财政加大对公安工作的经费投入,办案业务经费向基层一线单位倾斜所致。非税收入37万元。2016年一般预算拨款支出3626.13万元,其中:工资福利支出1832.32万元,对个人和家庭得补助支出240.54万元,日常公用支出689.61万元。项目支出900.66万元。较2015年一般预算拨款支出2959.55万元增加666.58万元增加22.52%,主要原因为刑警、巡特警、禁毒等警种经费支出增加所致。非税安排支出37万元。下属独立核算单位共计11家(其中包含虹桥、建乐分局两个市财政供养单位),其中:局机关134名人员、下属单位261名人员,经费主要是根据国家规定的工资福利政策标准,按2015年底在册人数进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
  项目支出预算编制的主要依据:一是根据2016年度主要工作任务和事业发展目标,结合市委、市政府下达的各项年度目标责任考核指标,以及公安部和陕西省公安厅下达的各项信息化建设等任务,综合全市财力状况和物价上涨等因素进行测算;二是全力维护社会大局持续稳定。保持主动进攻态势,加大对敌斗争力度,确保全市社会政治稳定,围绕积极创建“平安铜川”,努力提升“两率一度”。加大各类刑事案件侦破和犯罪嫌疑人打击处理力度,严惩黑恶势力犯罪;继续推进禁毒人民战争;全力维护社会主义市场经济秩序;继续深化平安单位创建活动等业务工作经费需求,进行综合分析测算;三是对年度工作目标任务之外的一次性临时项目,进行合理测算。




部门收支预算总表 

单位:万元

收入

 

支出

 

 

 

 

 

收入项目类别

本年预算数

功能分类

本年预算数

经济分类

本年预算数

支出项目类别

本年预算数

**

1

**

2

**

3

**

4

一、一般预算财政拨款收入

6,085.25

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

2,825.82

一、基本支出

4,252.44

二、非税收入

37.00

二.外交支出

 

二、商品和服务支出

2,894.28

    1、工资福利支出

2,825.82

    1、行政事业性收费收入

37.00

三.国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

362.15

    2、对个人和家庭补助支出

362.15

    2、罚没收入

 

四.公共安全支出

6,122.25

四、对企事业单位的补贴

 

    3、日常公用经费

1,064.47

三、其他收入

 

五.教育支出

 

五、转移性支出

 

       其中:公务接待费

10.00

 

 

六.科学技术支出

 

六、赠与

 

             车辆运行维护费

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

七、债务利息支出

 

             因公出国(境)费用

 

 

 

八.社会保障和就业支出

 

八、债务还本支出

 

二、项目支出

1,869.81

 

 

九.社会保险基金支出

 

九、基本建设支出

40.00

    其中:车辆购置费用

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

十、其他资本性支出

 

 

 

 

 

十一.节能环保支出

 

十一、贷款转贷及产权参股

 

 

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

十二、其他支出

 

 

 

 

 

十三.农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十四.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三.预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六.债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合     计

6,122.25

合     计

6,122.25

合     计

6122.25

合     计

6,122.25



部门预算财政支出预算表(功能科目) 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

6,122.25

4,252.44

1,869.81

 

204

公共安全支出

6,122.25

4,252.44

1,869.81

 

  20402

  公安

6,122.25

4,252.44

1,869.81

 

    2040201

    行政运行

4,175.96

4,175.96

 

 

    2040204

    治安管理

145.18

 

145.18

 

    2040206

    刑事侦查

202.00

 

202.00

 

    2040211

    禁毒管理

100.00

 

100.00

 

    2040213

    网络侦控管理

20.20

 

20.20

 

    2040214

    反恐怖

50.00

 

50.00

 

    2040216

    网络运行及维护

98.78

 

98.78

 

    2040217

    拘押收教场所管理

314.98

 

314.98

 

    2040219

    信息化建设

544.79

 

544.79

 

    2040250

    事业运行

76.48

76.48

 

 

    2040299

    其他公安支出

393.88

 

393.88

 



部门预算财政支出预算表(经济科目)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

6,122.25

4,252.44

1,869.81

 

301

工资福利支出

2,825.82

2,825.82

 

 

  30101

  基本工资

1,248.80

1,248.80

 

 

  30102

  津贴补贴

1,158.88

1,158.88

 

 

  30103

  奖金

2.62

2.62

 

 

  30108

  行业津贴

218.62

218.62

 

 

  30110

  值勤岗位津贴

95.46

95.46

 

 

  30180

  奖金(卡发)

101.44

101.44

 

 

302

商品和服务支出

2,894.28

1,064.47

1,829.81

 

  30201

  办公费

295.00

295.00

 

 

  30202

  印刷费

40.00

40.00

 

 

  30204

  手续费

1.04

1.04

 

 

  30205

  水费

40.90

40.90

 

 

  30206

  电费

111.70

111.70

 

 

  30207

  邮电费

69.20

69.20

 

 

  30209

  物业管理费

10.00

10.00

 

 

  30211

  差旅费

41.46

41.46

 

 

  30213

  维修(护)费

73.50

73.50

 

 

  30214

  租赁费

7.00

7.00

 

 

  30217

  公务接待费

10.00

10.00

 

 

  30219

  装备购置费

3.00

3.00

 

 

  30226

  劳务费

29.00

29.00

 

 

  30228

  工会经费

7.00

7.00

 

 

  30229

  福利费

10.00

10.00

 

 

  30232

  其他交通费用

315.67

315.67

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

1,829.81

 

1,829.81

 

303

对个人和家庭的补助

362.15

362.15

 

 

  30305

  生活补助

2.35

2.35

 

 

  30311

  住房公积金(非卡发)

6.95

6.95

 

 

  30314

  独生子女费

0.68

0.68

 

 

  30380

  住房公积金(卡发)

249.31

249.31

 

 

  30381

  遗属补助

6.36

6.36

 

 

  30383

  取暖费

31.72

31.72

 

 

  30384

  降温费

36.01

36.01

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

28.77

28.77

 

 

309

基本建设支出

40.00

 

40.00

 

  30906

  大型修缮

40.00

 

40.00

 



三公经费、会议费、培训费预算表 

单位:万元

单位编码

单位名称

三公经费

会议费

培训费

 

 

小计

公务接待费

公务用车运行维护费

因公出国(境)费用

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

153001

铜川市公安局

325.67

10.00

315.67

 

 

 

  

  附件:铜川市公安局2016年预算公开变动说明
     铜川市公安局2016年度部门预算公开补充填报表


网络编辑:许萌
信息审核:周治江