一、主要职责:
(一)执行公安工作的方针政策,起草有关地方性法规草案,组织实施全市公安保卫工作;
(二)掌握全市影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况,制定有关对策并负责组织实施;
(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动,处置治安事故和骚乱,依法管理集会、游行、示威活动,管理特种行业和危险物品;
(四)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
(五)组织实施消防工作,实行消防监督;
(六)承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作;
(七)依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务;
(八)对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察,依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等场所;
(九)负责公共信息网络的安全监察工作;
(十)指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
(十一)完成全市公安系统执法规范化“四大技术”建设任务提供财力物力保障。
(十二)实施公安科学技术工作,负责公安信息技术、刑事技术、行动技术建设;
(十三)负责市局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作,指导公安分县局的装备、财务等警务保障工作;
(十四)制定、实施全市公安队伍管理的规章制度,组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传,按权限管理干部和警衔,开展警务督察工作,查处本市公安队伍的违法违纪案件;
(十五)领导本市公安消防、警卫部队,对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥;
(十六)承办市委、市政府、省公安厅和公安部交办的其他事项。
二、2016年度主要工作任务及目标
(一)全力维护社会大局持续稳定。保持主动进攻态势,加大对敌斗争力度,确保全市社会政治稳定;全力维护社会治安秩序稳定,各项大型活动安全无事故;公安信访总量稳中有降,上级交办案件办结率、息诉率分别达到100%、80%。;加强应急处突工作,完善应急工作预案,落实应急处置力量,组织开展应急综合演练1次。
(二)积极创建“平安铜川”,努力提升“两率一度”。加大各类刑事案件侦破和犯罪嫌疑人打击处理力度,严惩黑恶势力犯罪;继续推进禁毒人民战争;全力维护社会主义市场经济秩序;继续深化平安单位创建活动,平安单位创建率达到95%以上;完善社会治安防控体系建设,促进“853”工程在安全防范中发挥明显作用,强化社会治安整治工作,有效遏制社会治安突出问题,加强治安案件查处率,不断增强人民群众的安全感和满意度;道路交通环境明显改善,减少和遏制一般或重大交通事故、杜绝重特大交通事故;遏制较大火灾事故,力争减少一般火灾事故;加强危爆物品安全监管工作,全年不发生民爆安全责任事故。
(三)深入推进公安信息化应用工作。强化执法办案与监督信息系统应用工作;完成视频监控及联网传输平台的市级、县级、派出所三级平台建设,为业务警种使用提供平台支持;完成市政府下达的视频监控建设任务,加强应用,服务实践,健全完善分县局、派出所监控平台,为侦查破案提供线索和证据。
(四)加大执法规范化建设力度。实行执法信息网上录入、执法程序网上流转、执法活动网上监督、执法培训网上进行、执法质量网上考核的执法办案新机制;继续加大执法质量考评工作力度,年内开展三次执法质量集中考评,提升公安机关执法公信力;加强法律培训,抓好新刑事诉讼法的学习贯彻落实,进一步提升广大民警的执法办案水平。
(五)持续深化和谐警民关系建设。继续抓好队伍建设“1+9”制度体系的贯彻落实,推出1-2名先进典型;继续深入开展人民警察核心价值教育活动,进一步凝聚警心,增强核心战斗力;加大民生警务建设力度,不断改进公安管理工作,着力提升服务水平,窗口单位群众满意率达到95%以上。
(六)四创工作。完成市四创领导小组下达的各项“四创”工作任务。
三、部门基本情况
市公安局机关为全额拨款行政单位,内设19个职能部、处、室,行政编制141人,实有 134人。离退人员共69人,其中:离休1人,退休68人。2014年底固定资产总值12143.37万元。
局直属二级预算单位11个,为全额拨款行政单位,编制 261人,实有261人。
四、部门预算收支情况及测算说明
2016年市公安局机关收入预算2459.12万元。2016年收入预算主要为一般预算财政拨款收入2459.12万元,较2015年预算收入2448.98万元增加10.14万元增加0.4%,主要原因为财政加大对公安工作的经费投入所致。2016年一般预算拨款支出2459.12万元,其中:工资福利支出993.5万元,对个人和家庭得补助支出121.61万元,日常公用支出374.86万元,项目支出969.15万元。较2015年一般预算拨款支出2448.98万元增加10.14万元,增加0.4%,增加的主要原因为增加公务交通补贴所致。
2016年市公安局基层单位收入预算3663.13万元。2016年收入预算主要为一般预算财政拨款收入3626.13万元,较2015年预算收入2959.55万元增加666.58万元增加22.52%,主要原因为财政加大对公安工作的经费投入,办案业务经费向基层一线单位倾斜所致。非税收入37万元。2016年一般预算拨款支出3626.13万元,其中:工资福利支出1832.32万元,对个人和家庭得补助支出240.54万元,日常公用支出689.61万元。项目支出900.66万元。较2015年一般预算拨款支出2959.55万元增加666.58万元增加22.52%,主要原因为刑警、巡特警、禁毒等警种经费支出增加所致。非税安排支出37万元。下属独立核算单位共计11家(其中包含虹桥、建乐分局两个市财政供养单位),其中:局机关134名人员、下属单位261名人员,经费主要是根据国家规定的工资福利政策标准,按2015年底在册人数进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
项目支出预算编制的主要依据:一是根据2016年度主要工作任务和事业发展目标,结合市委、市政府下达的各项年度目标责任考核指标,以及公安部和陕西省公安厅下达的各项信息化建设等任务,综合全市财力状况和物价上涨等因素进行测算;二是全力维护社会大局持续稳定。保持主动进攻态势,加大对敌斗争力度,确保全市社会政治稳定,围绕积极创建“平安铜川”,努力提升“两率一度”。加大各类刑事案件侦破和犯罪嫌疑人打击处理力度,严惩黑恶势力犯罪;继续推进禁毒人民战争;全力维护社会主义市场经济秩序;继续深化平安单位创建活动等业务工作经费需求,进行综合分析测算;三是对年度工作目标任务之外的一次性临时项目,进行合理测算。
部门收支预算总表
单位:万元
收入 |
|
支出 |
|
|
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|
收入项目类别 |
本年预算数 |
功能分类 |
本年预算数 |
经济分类 |
本年预算数 |
支出项目类别 |
本年预算数 |
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
** |
4 |
一、一般预算财政拨款收入 |
6,085.25 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
2,825.82 |
一、基本支出 |
4,252.44 |
二、非税收入 |
37.00 |
二.外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
2,894.28 |
1、工资福利支出 |
2,825.82 |
1、行政事业性收费收入 |
37.00 |
三.国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
362.15 |
2、对个人和家庭补助支出 |
362.15 |
2、罚没收入 |
|
四.公共安全支出 |
6,122.25 |
四、对企事业单位的补贴 |
|
3、日常公用经费 |
1,064.47 |
三、其他收入 |
|
五.教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
其中:公务接待费 |
10.00 |
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|
六.科学技术支出 |
|
六、赠与 |
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车辆运行维护费 |
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七.文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
因公出国(境)费用 |
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八.社会保障和就业支出 |
|
八、债务还本支出 |
|
二、项目支出 |
1,869.81 |
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|
九.社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
40.00 |
其中:车辆购置费用 |
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十.医疗卫生与计划生育支出 |
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十、其他资本性支出 |
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十一.节能环保支出 |
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十一、贷款转贷及产权参股 |
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十二.城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
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十三.农林水支出 |
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十四.交通运输支出 |
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十五.资源勘探电力信息等支出 |
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十六.商业服务业等支出 |
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十七.金融支出 |
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十八.援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.国有资本经营预算支出 |
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二十三.预备费 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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二十六.债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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|
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|
|
|
|
|
|
合 计 |
6,122.25 |
合 计 |
6,122.25 |
合 计 |
6122.25 |
合 计 |
6,122.25 |
部门预算财政支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
6,122.25 |
4,252.44 |
1,869.81 |
|
204 |
公共安全支出 |
6,122.25 |
4,252.44 |
1,869.81 |
|
20402 |
公安 |
6,122.25 |
4,252.44 |
1,869.81 |
|
2040201 |
行政运行 |
4,175.96 |
4,175.96 |
|
|
2040204 |
治安管理 |
145.18 |
|
145.18 |
|
2040206 |
刑事侦查 |
202.00 |
|
202.00 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2040213 |
网络侦控管理 |
20.20 |
|
20.20 |
|
2040214 |
反恐怖 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2040216 |
网络运行及维护 |
98.78 |
|
98.78 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
314.98 |
|
314.98 |
|
2040219 |
信息化建设 |
544.79 |
|
544.79 |
|
2040250 |
事业运行 |
76.48 |
76.48 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
393.88 |
|
393.88 |
|
部门预算财政支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
6,122.25 |
4,252.44 |
1,869.81 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,825.82 |
2,825.82 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,248.80 |
1,248.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,158.88 |
1,158.88 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.62 |
2.62 |
|
|
30108 |
行业津贴 |
218.62 |
218.62 |
|
|
30110 |
值勤岗位津贴 |
95.46 |
95.46 |
|
|
30180 |
奖金(卡发) |
101.44 |
101.44 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,894.28 |
1,064.47 |
1,829.81 |
|
30201 |
办公费 |
295.00 |
295.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
40.00 |
40.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
1.04 |
1.04 |
|
|
30205 |
水费 |
40.90 |
40.90 |
|
|
30206 |
电费 |
111.70 |
111.70 |
|
|
30207 |
邮电费 |
69.20 |
69.20 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
41.46 |
41.46 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
73.50 |
73.50 |
|
|
30214 |
租赁费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
30219 |
装备购置费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
29.00 |
29.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
30232 |
其他交通费用 |
315.67 |
315.67 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,829.81 |
|
1,829.81 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
362.15 |
362.15 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.35 |
2.35 |
|
|
30311 |
住房公积金(非卡发) |
6.95 |
6.95 |
|
|
30314 |
独生子女费 |
0.68 |
0.68 |
|
|
30380 |
住房公积金(卡发) |
249.31 |
249.31 |
|
|
30381 |
遗属补助 |
6.36 |
6.36 |
|
|
30383 |
取暖费 |
31.72 |
31.72 |
|
|
30384 |
降温费 |
36.01 |
36.01 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
28.77 |
28.77 |
|
|
309 |
基本建设支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
30906 |
大型修缮 |
40.00 |
|
40.00 |
|
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
|||
|
|
小计 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
因公出国(境)费用 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
153001 |
铜川市公安局 |
325.67 |
10.00 |
315.67 |
|
|
|