铜川市民政局2016年部门预算公开说明
来源:市民政局 发布时间:2016-03-16 17:13 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  一、部门主要职责
  铜川市民政局(铜川市民族宗教事务局),是负责全市社会行政事务和民族宗教工作的市政府工作部门。
  主要职责:
  (1)宣传贯彻民政工作的法律、法规、政策,拟订民政事业发展规划,并组织实施。
  (2)拟订社会组织登记管理办法,并组织实施;指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。
  (3)拟订防灾减灾规划并组织实施,负责灾情管理、受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作,开展减灾合作与交流。承担市减灾委员会的日常工作。
  (4)统筹城乡社会救助体系建设,落实各项社会救助政策、规划、标准,负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
  (5)推进基层民主政治建设,指导城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。
  (6)负责养老服务体系建设,促进养老服务产业发展。推进社会福利事业发展,负责老年人、残疾人、孤儿、特殊困难群体社会福利和权益保障工作;负责福利彩票发行管理工作。
  (7)指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。
  (8)负责婚姻登记管理、殡葬管理,推进婚俗、殡葬改革。负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理、流浪未成年人救助保护工作。
  (9)负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理调整工作,承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。(10)负责优抚对象的抚恤、优待、补助工作;负责烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作;组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承担市双拥工作领导小组日常工作。(11)负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部、无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作;指导市军队离退休干部服务管理中心工作。
  (12)负责民政事业经费的分配、监督和管理,负责对政府向社会组织购买民政服务工作落实情况监督检查。
  (13)宣传贯彻党和国家民族宗教工作的方针、政策、法规,落实省市关于民族和宗教工作的部署和指示;监督办理少数民族权益保障事宜,协调处理民族关系中的重大问题,促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐。
  (14)承办市政府交办的其他事项。 
  二、2016年度主要工作任务   
  1、建设7个城市社区服务体系项目、14个农村社区服务中心;开工建设市老年服务中心。
  2、加强最低生活保障规范化管理;健全完善重特大疾病医疗救助制度;做好农村五保户生活保障工作。
  3、做好受灾困难群众生活救助工作;开展防灾减灾知识宣传和综合减灾示范社区创建活动;推进农房保险工作,不断扩大覆盖面。
  4、加大城市社区日间照料中心(养老服务站)、农村幸福院建设力度;做好困境儿童分类保障工作。
  5、建立和完善城乡社区协商制度;完成城镇社区专职工作人员招聘任务;开展市级和谐示范社区创建活动;加强村务公开民主管理工作。
  6、开展拥军优属慰问活动;做好重点优抚对象生活保障工作;组织实施退役士兵职业教育和技能培训;落实军休人员“两项待遇”。
  7、推进市本级社会组织党组织和党的工作全覆盖。
  8、开展铜咸线及县界线联检工作;完成镇村综合改革村规模调整工作。
  9、推进殡葬管理服务改革;做好生活无着流浪乞讨人员救助管理。
  10、加大清真食品生产经营监督检查力度;开展以“规范”为主题的创建和谐寺观教堂活动。
  三、部门基本情况
  2016年部门预算编制中,市局共有8个预算单位,其中:行政单位1个,为市民政局机关;财政全额拨款事业单位5个,包括市低保局、市社会福利院、市救助管理站、市防灾减灾救灾中心、市军队离退休干部服务管理中心;差额拨款事业单位1个,为市殡葬管理处;自收自支事业单位1个,为市福利彩票发行中心。
  四、部门预算收支情况
  (一)机关预算收支情况
  1、2016年市民政局机关预算收入295.36万元。其中:一般预算拨款收入295.36万元。2016年预算收入与上年同口径(不含城镇社区人员薪酬、城镇社区运转经费、义务兵家属优待金等专项项目资金,该项目由区县实施,资金直接下拨各区县)对比增加42.87万元。增加原因:一是人员工资标准调整;二是公车改革增加公务交通补贴;三是增加界线联检等专项资金。  
  2、2016年市民政局机关预算支出295.36万元。其中:基本支出231.86万元(包括工资福利支出154.64万元,公用经费支出54.76万元,对个人和家庭的补助支出22.46万元)、项目支出63.5万元(包括宗教事务5万元、行政区划和地名管理25万元、基层政权和社区建设3.5万元、其他民政管理事务10万元、其他优抚20万元、)。
  (二)下属单位预算收支情况 
  1、2016年市民政局下属单位预算收入887.43万元。其中:一般预算拨款收入407.43万元,非税收入480万元。2016年预算收入较上年增加142.37万元,原因一是人员工资标准调整和正常晋升;二是专项资金增加。
  2、2016年市民政局下属单位预算支出887.43万元,其中:基本支出386.43万元、项目支出501万元。


部门收支预算总表 


单位:万元

收入

 

支出

 

 

 

 

 

收入项目类别

本  年
预算数

功能分类

本  年
预算数

经济分类

本  年
预算数

支出项目类别

本年预算数

**

1

**

2

**

3

**

4

一、一般预算财政拨款收入

702.79

一、一般公共服务支出

5.00

一、工资福利支出

456.72

一、基本支出

618.29

二、非税收入

480.00

二.外交支出

 

二、商品和服务支出

661.56

    1、工资福利支出

456.72

    1、行政事业性收费收入

480.00

三.国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

64.51

    2、对个人和家庭补助支出

64.51

    2、罚没收入

 

四.公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    3、日常公用经费

97.06

三、其他收入

 

五.教育支出

 

五、转移性支出

 

       其中:公务接待费

11.50

 

 

六.科学技术支出

 

六、赠与

 

             车辆运行维护费

2.50

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

七、债务利息支出

 

             因公出国(境)费用

 

 

 

八.社会保障和就业支出

1,177.79

八、债务还本支出

 

二、项目支出

564.50

 

 

九.社会保险基金支出

 

九、基本建设支出

 

    其中:车辆购置费用

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

十、其他资本性支出

 

 

 

 

 

十一.节能环保支出

 

十一、贷款转贷及产权参股

 

 

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

十二、其他支出

 

 

 

 

 

十三.农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十四.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三.预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六.债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合     计

1,182.79

合     计

1,182.79

合     计

1,182.79

合     计

1,182.79


 

部门预算财政支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

1,182.79

618.29

564.50

 

201

一般公共服务支出

5.00

 

5.00

 

  20124

  宗教事务

5.00

 

5.00

 

    2012499

    其他宗教事务支出

5.00

 

5.00

 

208

社会保障和就业支出

1,177.79

618.29

559.50

 

  20802

  民政管理事务

341.49

296.99

44.50

 

    2080201

    行政运行

231.86

231.86

 

 

    2080207

    行政区划和地名管理

25.00

 

25.00

 

    2080208

    基层政权和社区建设

3.50

 

3.50

 

    2080299

    其他民政管理事务支出

81.13

65.13

16.00

 

  20808

  抚恤

20.00

 

20.00

 

    2080899

    其他优抚支出

20.00

 

20.00

 

  20809

  退役安置

23.30

8.30

15.00

 

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

2.00

 

2.00

 

    2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

21.30

8.30

13.00 

 

  20810

  社会福利

733.04

253.04

480.00

 

    2081004

    殡葬

576.11

96.11

480.00

 

    2081005

    社会福利事业单位

156.93

156.93

 

 

  20820

  临时救助

59.96

59.96

 

 

    2082002

    流浪乞讨人员救助支出

59.96

59.96

 

 

 


部门预算财政支出预算表(经济科目)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

1,182.79

618.29

564.50

 

301

工资福利支出

456.72

456.72

 

 

  30101

  基本工资

227.69

227.69

 

 

  30102

  津贴补贴

208.12

208.12

 

 

  30103

  奖金

12.90

12.90

 

 

  30108

  行业津贴

1.94

1.94

 

 

  30180

  奖金(卡发)

6.07

6.07

 

 

302

商品和服务支出

661.56

97.06

564.50

 

  30201

  办公费

36.30

36.30

 

 

  30208

  取暖费(锅炉)

15.00

15.00

 

 

  30215

  会议费

7.00

7.00

 

 

  30216

  培训费

5.00

5.00

 

 

  30217

  公务接待费

11.5

11.50

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

2.50

2.50

 

 

  30232

  其他交通费用

19.76

19.76

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

564.50

 

564.50

 

303

对个人和家庭的补助

64.51

64.51

 

 

  30305

  生活补助

0.96

0.96

 

 

  30311

  住房公积金(非卡发)

34.14

34.14

 

 

  30314

  独生子女费

0.06

0.06

 

 

  30380

  住房公积金(卡发)

16.20

16.20

 

 

  30381

  遗属补助

3.00

3.00

 

 

  30383

  取暖费

4.75

4.75

 

 

  30384

  降温费

5.40

5.40

 

 



三公经费、会议费、培训费预算表

单位:万元

单位编码

单位名称

三公经费

会议费

培训费

小计

公务接待费

公务用车运行维护费

因公出国(境)费用

**

**

1

2

3

4

5

6

171

市民政局

14.00

11.50

   2.50

 

7.00

5.00

  

  附件:铜川市民政局补充说明资料


网络编辑:许萌
信息审核:周治江