一、部门主要职责
铜川市民政局(铜川市民族宗教事务局),是负责全市社会行政事务和民族宗教工作的市政府工作部门。
主要职责:
(1)宣传贯彻民政工作的法律、法规、政策,拟订民政事业发展规划,并组织实施。
(2)拟订社会组织登记管理办法,并组织实施;指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。
(3)拟订防灾减灾规划并组织实施,负责灾情管理、受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作,开展减灾合作与交流。承担市减灾委员会的日常工作。
(4)统筹城乡社会救助体系建设,落实各项社会救助政策、规划、标准,负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
(5)推进基层民主政治建设,指导城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。
(6)负责养老服务体系建设,促进养老服务产业发展。推进社会福利事业发展,负责老年人、残疾人、孤儿、特殊困难群体社会福利和权益保障工作;负责福利彩票发行管理工作。
(7)指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。
(8)负责婚姻登记管理、殡葬管理,推进婚俗、殡葬改革。负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理、流浪未成年人救助保护工作。
(9)负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理调整工作,承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。(10)负责优抚对象的抚恤、优待、补助工作;负责烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作;组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承担市双拥工作领导小组日常工作。(11)负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部、无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作;指导市军队离退休干部服务管理中心工作。
(12)负责民政事业经费的分配、监督和管理,负责对政府向社会组织购买民政服务工作落实情况监督检查。
(13)宣传贯彻党和国家民族宗教工作的方针、政策、法规,落实省市关于民族和宗教工作的部署和指示;监督办理少数民族权益保障事宜,协调处理民族关系中的重大问题,促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐。
(14)承办市政府交办的其他事项。
二、2016年度主要工作任务
1、建设7个城市社区服务体系项目、14个农村社区服务中心;开工建设市老年服务中心。
2、加强最低生活保障规范化管理;健全完善重特大疾病医疗救助制度;做好农村五保户生活保障工作。
3、做好受灾困难群众生活救助工作;开展防灾减灾知识宣传和综合减灾示范社区创建活动;推进农房保险工作,不断扩大覆盖面。
4、加大城市社区日间照料中心(养老服务站)、农村幸福院建设力度;做好困境儿童分类保障工作。
5、建立和完善城乡社区协商制度;完成城镇社区专职工作人员招聘任务;开展市级和谐示范社区创建活动;加强村务公开民主管理工作。
6、开展拥军优属慰问活动;做好重点优抚对象生活保障工作;组织实施退役士兵职业教育和技能培训;落实军休人员“两项待遇”。
7、推进市本级社会组织党组织和党的工作全覆盖。
8、开展铜咸线及县界线联检工作;完成镇村综合改革村规模调整工作。
9、推进殡葬管理服务改革;做好生活无着流浪乞讨人员救助管理。
10、加大清真食品生产经营监督检查力度;开展以“规范”为主题的创建和谐寺观教堂活动。
三、部门基本情况
2016年部门预算编制中,市局共有8个预算单位,其中:行政单位1个,为市民政局机关;财政全额拨款事业单位5个,包括市低保局、市社会福利院、市救助管理站、市防灾减灾救灾中心、市军队离退休干部服务管理中心;差额拨款事业单位1个,为市殡葬管理处;自收自支事业单位1个,为市福利彩票发行中心。
四、部门预算收支情况
(一)机关预算收支情况
1、2016年市民政局机关预算收入295.36万元。其中:一般预算拨款收入295.36万元。2016年预算收入与上年同口径(不含城镇社区人员薪酬、城镇社区运转经费、义务兵家属优待金等专项项目资金,该项目由区县实施,资金直接下拨各区县)对比增加42.87万元。增加原因:一是人员工资标准调整;二是公车改革增加公务交通补贴;三是增加界线联检等专项资金。
2、2016年市民政局机关预算支出295.36万元。其中:基本支出231.86万元(包括工资福利支出154.64万元,公用经费支出54.76万元,对个人和家庭的补助支出22.46万元)、项目支出63.5万元(包括宗教事务5万元、行政区划和地名管理25万元、基层政权和社区建设3.5万元、其他民政管理事务10万元、其他优抚20万元、)。
(二)下属单位预算收支情况
1、2016年市民政局下属单位预算收入887.43万元。其中:一般预算拨款收入407.43万元,非税收入480万元。2016年预算收入较上年增加142.37万元,原因一是人员工资标准调整和正常晋升;二是专项资金增加。
2、2016年市民政局下属单位预算支出887.43万元,其中:基本支出386.43万元、项目支出501万元。
部门收支预算总表
单位:万元
收入 |
|
支出 |
|
|
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收入项目类别 |
本 年 |
功能分类 |
本 年 |
经济分类 |
本 年 |
支出项目类别 |
本年预算数 |
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
** |
4 |
一、一般预算财政拨款收入 |
702.79 |
一、一般公共服务支出 |
5.00 |
一、工资福利支出 |
456.72 |
一、基本支出 |
618.29 |
二、非税收入 |
480.00 |
二.外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
661.56 |
1、工资福利支出 |
456.72 |
1、行政事业性收费收入 |
480.00 |
三.国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
64.51 |
2、对个人和家庭补助支出 |
64.51 |
2、罚没收入 |
|
四.公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
3、日常公用经费 |
97.06 |
三、其他收入 |
|
五.教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
其中:公务接待费 |
11.50 |
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六.科学技术支出 |
|
六、赠与 |
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车辆运行维护费 |
2.50 |
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|
七.文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
因公出国(境)费用 |
|
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|
八.社会保障和就业支出 |
1,177.79 |
八、债务还本支出 |
|
二、项目支出 |
564.50 |
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|
九.社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
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其中:车辆购置费用 |
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十.医疗卫生与计划生育支出 |
|
十、其他资本性支出 |
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十一.节能环保支出 |
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十一、贷款转贷及产权参股 |
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十二.城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
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十三.农林水支出 |
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十四.交通运输支出 |
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十五.资源勘探电力信息等支出 |
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十六.商业服务业等支出 |
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十七.金融支出 |
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十八.援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.国有资本经营预算支出 |
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二十三.预备费 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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二十六.债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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|
|
|
|
|
|
合 计 |
1,182.79 |
合 计 |
1,182.79 |
合 计 |
1,182.79 |
合 计 |
1,182.79 |
部门预算财政支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
1,182.79 |
618.29 |
564.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20124 |
宗教事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,177.79 |
618.29 |
559.50 |
|
20802 |
民政管理事务 |
341.49 |
296.99 |
44.50 |
|
2080201 |
行政运行 |
231.86 |
231.86 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
3.50 |
|
3.50 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
81.13 |
65.13 |
16.00 |
|
20808 |
抚恤 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20809 |
退役安置 |
23.30 |
8.30 |
15.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
21.30 |
8.30 |
13.00 |
|
20810 |
社会福利 |
733.04 |
253.04 |
480.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
576.11 |
96.11 |
480.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
156.93 |
156.93 |
|
|
20820 |
临时救助 |
59.96 |
59.96 |
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
59.96 |
59.96 |
|
|
部门预算财政支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
1,182.79 |
618.29 |
564.50 |
|
301 |
工资福利支出 |
456.72 |
456.72 |
|
|
30101 |
基本工资 |
227.69 |
227.69 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
208.12 |
208.12 |
|
|
30103 |
奖金 |
12.90 |
12.90 |
|
|
30108 |
行业津贴 |
1.94 |
1.94 |
|
|
30180 |
奖金(卡发) |
6.07 |
6.07 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
661.56 |
97.06 |
564.50 |
|
30201 |
办公费 |
36.30 |
36.30 |
|
|
30208 |
取暖费(锅炉) |
15.00 |
15.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
11.5 |
11.50 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
30232 |
其他交通费用 |
19.76 |
19.76 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
564.50 |
|
564.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.51 |
64.51 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.96 |
0.96 |
|
|
30311 |
住房公积金(非卡发) |
34.14 |
34.14 |
|
|
30314 |
独生子女费 |
0.06 |
0.06 |
|
|
30380 |
住房公积金(卡发) |
16.20 |
16.20 |
|
|
30381 |
遗属补助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30383 |
取暖费 |
4.75 |
4.75 |
|
|
30384 |
降温费 |
5.40 |
5.40 |
|
|
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
|||
小计 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
因公出国(境)费用 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
171 |
市民政局 |
14.00 |
11.50 |
2.50 |
|
7.00 |
5.00 |
附件:铜川市民政局补充说明资料