一、主要职责
受市政府委托,承担全市招商引资管理职责:
1、宣传贯彻招商引资工作的方针、政策;拟订招商引资的发展规划,指导协调招商引资的组织实施工作。
2、策划重大招商引资活动,组织招商引资洽谈会,协调解决有关重大问题。
3、负责同国内外投资者、各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作,组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。
4、筹措吸引外部资金,支持全市重点项目建设。
5、建立健全招商引资项目库,协调指导区县、工业园区、部门子项目库工作,对外推荐招商引资项目,提供投资资讯服务。负责招商网络建设。
6、负责为客商提供投资环境考察、信息咨询服务、代办投资手续服务。
7、受理并调解处理外商及外资投资企业以及国内投资者的投诉事宜,维护投资者的合法权益;指导区县的客商投诉事宜协调工作。
8、协调指导市政府驻外机构的招商引资业务工作;
9、承办市政府交办的其他事项。
二、单位性质
市政府直属事业单位,参公管理。
三、2016年度工作任务
1、全市实际利用市域外资金150亿元。引进内资(省际资金)110亿元。
2、组织参加“2016丝博会暨第二十届西洽会”、“陕粤港澳活动周”重大招商活动。
3、组织参加各类小分队招商活动。
4、加强项目落实工作。
5、加强基础性工作:抓好项目开发和管理工作;抓好网络平台建设和宣传工作;进一步优化投资环境;加强招商干部队伍建设。
四、单位基本情况
铜川市招商局是负责指导和组织全市招商引资工作的市政府直属事业单位(参照公务员管理)。局编制15名,实有在编人员18名,临时聘用人员8人,共计人员26人。经费实行全额预算管理,经费的收支执行财政局国库集中支付管理。截止2015年末实有固定资产101.31万元。
五、部门预算收支说明
(一)收入预算情况
2016年度市招商局收入预算350.69万元,其中:一般预算财政拨款收入350.69万元。其中:人员经费148.75万元较上年增加40.65万元;公用经费33.94万元较上年增加15.29万元;专项经费168.00万元较上年增加15万元。增加的原因是:一是新增人员及职工工资正常晋升,二是开展的专题招商引资业务活动增加和后续服务工作费用。
(二)支出预算情况
2016年度市铜川市招商局支出预算350.69万元,其中:基本支出(2011301款)182.69万元,主要用于人员经费和公用经费支出,其中:工资福利支出131.52万元,对个人和家庭补助支出17.23万元;项目支出(2011308款)168.00万元,主要用于专项经费支出,其中:招商引资专项活动费用110万元(包含出国(境)招商引资活动费用20万元,招商引资业务经费30万元,招商引资会议经费50万元,招商引资培训经费10万元);商务活动接待20万元;扩大招商及后续服务工作经费38万元,主要用于完成年度安排的招商引资的部分业务工作经费等。
部门收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 350.69 | 一、一般公共服务支出 | 350.69 | 一、工资福利支出 | 131.52 | 一、基本支出 | 182.69 |
二、非税收入 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 201.94 | 1、工资福利支出 | 131.52 | ||
1、行政事业性收费收入 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 17.23 | 2、对个人和家庭补助支出 | 17.23 | ||
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 33.94 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 10.00 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | |||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 168.00 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | |||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合计 | 350.69 | 合计 | 350.69 | 合计 | 350.69 | 合计 | 350.69 |
部门预算财政支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 350.69 | 182.69 | 168.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 350.69 | 182.69 | 168.00 | |
20113 | 商贸事务 | 350.69 | 182.69 | 168.00 | |
2011301 | 行政运行 | 182.69 | 182.69 | ||
2011308 | 招商引资 | 168.00 | 168.00 | 招商引资项目支出,其中:招商引资工作经费110万 元(包含出国(境)招商引资活动费用20万元,招商 引资业务经费30万元,招商引资会议经费50万元,招 商引资培训经费10万元);商务活动接待20万元;扩 大招商及后续服务工作经费38万元。 |
部门预算财政支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 350.69 | 182.69 | 168.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 131.52 | 131.52 | ||
30101 | 基本工资 | 63.43 | 63.43 | ||
30102 | 津贴补贴 | 62.80 | 62.80 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 5.29 | 5.29 | ||
302 | 商品和服务支出 | 201.94 | 33.94 | 168.00 | |
30201 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | ||
30232 | 其他交通费用 | 15.94 | 15.94 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 168.00 | 168.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.23 | 17.23 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.03 | 0.03 | ||
30380 | 住房公积金(卡发) | 14.01 | 14.01 | ||
30383 | 取暖费 | 1.52 | 1.52 | ||
30384 | 降温费 | 1.67 | 1.67 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
150001 | 铜川市招商局 | 10 | 10 |
附件: 铜川市招商局2016年三公经费预算公开变动说明
铜川市招商局年度部门预算公开补充填报表