现将市政府法制办2016年度预算公开说明如下:
一、部门基本情况
市政府法制办为正处级建制财政全额拨款行政单位,现有内设科室4个,编制人数10人,实际在岗人员10人,临时聘用人员4人,承担着规划、指导、监督、协调全市政府法制工作,政府立法,市政府规范性文件管理,市政府重大项目合同法律审核,行政应诉,行政复议、行政赔偿案件办理,行政执法主体资格审查确认,行政执法行为监督检查,政府法制工作宣传教育,推进政府依法行政等多项重要工作任务。
2016年主要工作任务包括:全年安排3次以上政府领导集体学法;完成年度市级依法行政示范单位创建工作;组织开展依法行政普法宣传;做好政府立法工作;完成全市行政执法人员新版执法证件换发工作;完成市委全面深化改革领导小组分配的各项工作;依法办理行政复议案件;组织市政府法律顾问为政府决策提供优质服务。
本年固定资产合计27.81万元,无公务用车,无房屋、建筑物及单价200万元以上的大型机器设备。各类固定资产均在正常使用当中。
二、预算收支安排
1、收入预算分析
2016年预算总收入113.69万元。其中:一般预算财政拨款收入113.69万元,非税收入和其他收入0万元。
2、支出预算分析
2016年部门预算总支出113.69万元。其中:基本支出96.69万元(其中:工资福利支出62.44万元,对个人和家庭的补助支出8.39万元,日常公用经费25.86万元),项目支出17万元(其中:①行政复议案件经费3万元;②市政府领导干部集体学法工作专项经费6万元;③市政府法律顾问工作经费8万元)。2016年预算财政拨款较2015年增加25.54万元,其中因人员工资结构调整、全市行政执法人员换证培训及增加公务交通补贴等支出增加25.54万元。
三、加强财政资金管控
市政府法制办将认真执行各项资金管理制度,不断健全财务人员岗位责任制度、财务收支审批制度和财务报告制度等,严格办事程序,严控“三公”经费支出,按照规定用途做好支付管理工作,坚决杜绝“小金库”等违纪违规现象,确保财政性资金安全、高效运行。
市政府法制办收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 113.69 | 一、一般公共服务支出 | 113.69 | 一、工资福利支出 | 62.44 | 一、基本支出 | 96.69 |
二、非税收入 | 0 | 二、外交支出 | 二、商品和服务支出 | 42.86 | 1、工资福利支出 | 62.44 | |
1、行政事业性收费收入 | 0 | 三、国防指出 | 三、对个人和家庭支出 | 8.39 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 8.39 | |
2、罚没收入 | 0 | 四、公共安全 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 25.86 | ||
三、其他收入 | 0 | 五、教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:①公务接待 | 1.00 | ||
六、科学技术支出 | 六、赠与 | ②车辆运行 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | 七、债务性利息支出 | ③因公出国(境)经费 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 八、债务还本 | 二、项目支出 | 17.00 | ||||
九、社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一、节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二、城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三、农林支出 | |||||||
十四、交通运输支出 | |||||||
十五、资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六、商业服务等支出 | |||||||
十七、金融支出 | |||||||
十八、援助其他地区支出 援助其他地区支出十九 |
|||||||
十九、国土海洋气象支出 | |||||||
二十、住房保障支出 | |||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三、预备费 | |||||||
二十四、其他支出 | |||||||
二十五、转移性支出 | |||||||
合计 | 113.69 | 合计 | 113.69 | 合计 | 113.69 | 合计 | 113.69 |
市政府法制办财政支出预算表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合 计 | 113.69 | 96.69 | 17.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 113.69 | 96.69 | 17.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构 | 113.69 | 96.69 | 17.00 | |
2010301 | 行政运行 | 96.69 | 96.69 | 0 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关事务支出 | 17.00 | 0 | 17.00 |
市政府法制办财政支出预算表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 113.69 | 96.69 | 17.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 62.44 | 62.44 | ||
30101 | 基本工资 | 28.89 | 28.89 | ||
30102 | 津贴补贴 | 31.14 | 31.14 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 2.41 | 2.41 | ||
302 | 商品和服务支出 | 42.86 | 25.86 | 17.00 | |
30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | ||
30215 | 会议费 | 1.65 | 1.65 | ||
30216 | 培训费 | 8.00 | 8.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||
30232 | 其他交通费 | 8.21 | 8.21 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.00 | 0 | 17.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.39 | 8.39 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.01 | 0.01 | ||
30303 | 住房公积金(卡发) | 6.62 | 6.62 | ||
30383 | 取暖费 | 0.83 | 0.83 | ||
30384 | 降温费 | 0.93 | 0.93 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待 | 公务用车运行维护费 | 因公出国费用 | |||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
市法制办 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.65 | 8.00 |
附件:铜川市政府法制办2016年三公经费预算公开变动说明
铜川市政府法制办2016年度部门预算公开补充填报表