铜川市委老干局2016年部门预算公开说明
来源:铜川市委老干局
发布时间:2016-03-10 16:40
阅读:人
字体大小:
大
中
小
打印
保存
收藏
一、主要职责:
1.贯彻执行中省有关离退休干部工作方针政策,结合我市实际,会同有关部门研究制定具体实施办法细则,并负责指导实施。
2.负责落实离休干部和副厅级以上退休干部政治待遇,加强全市离退休干部党组织建设和思想政治工作,组织离休干部和副厅级以上退休干部参加重要会议、重大庆典纪念、重点建设项目视察等活动。
3.围绕党的中心工作,组织离休干部和副厅级以上退休干部为全市的改革、发展和稳定发挥积极作用,宣传离退休干部工作中的先进集体和先进个人。
4.负责落实离休干部生活待遇,协调组织、宣传、人社、财政、卫计等部门落实离休干部“两费”(离休费和医药费)保障机制,建立完善离退休干部共享改革发展成果机制,落实特殊困难离退休干部帮扶机制,做好易地安置离休干部和副厅级以上退休干部的服务管理工作。
5.指导市老年大学的教育工作,组织开展形式多样的老年文体活动,丰富活跃离退休干部的精神文化生活。
6.负责全市离退休干部信息库建设和管理,做好离退休干部年度信息统计工作。
7.指导离休干部和副厅级以上退休干部的丧事处理,负责离休干部遗属的照料工作。
8.负责受理处置离休干部和副厅级以上退休干部来信来访等有关工作。
9.负责外省市离退休干部团体来铜参观考察的接待工作。
10.指导全市老干部工作部门加强自身建设,抓好政策业务培训,提高工作人员的政策理论水平和服务管理能力。
11.完成市委、市政府和省委老干部工作局交办的其他工作。
二、2016年重点工作
1.采取多种形式深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神以及全国、全省离退休干部“双先”表彰会精神,引导老干部进一步领会全面深化改革的各项目标任务,做改革的支持者、促进者。
2.进一步加强离退休干部思想政治建设和党支部建设。
3.全面落实老干部的政治、生活待遇,进一步做好服务管理工作。
4.组织引导老干部为党和人民的事业增添正能量,进一步发挥积极作用。
5.大力推进市老年大学、老干部活动中心基础设施建设,不断提高教学和活动质量。
6.加强老干部工作者队伍自身建设,采取多种形式,提高工作人员熟悉政策、掌握政策、运用政策的能力水平,不断推进老干部工作科学发展。
三、部门概况
市委老干局2016年部门预算由市委老干局机关、市青松苑干休所、市红旗街老干所、市老干部活动中心(市老年大学)4个单位组成。其中:局机关是行政单位,3个下属单位都是参照公务员法管理的事业单位。经费实行财政全额预算拨款。
市委老干部局系统总编制人数22人,实有21人。其中:局机关行政编制5人,市青松苑干休所事业编制5人,市红旗街干休所事业编制8人,市老干部活动中心(市老年大学)事业编制4人。留用老干部服务用车3辆。离退休人员20人,其中:离休3人,退休17人。遗属18人。
截至2015年12月31日,我局固定资产原值3307207.02元。
四、收支预算总体情况
1.收入预算情况
市委老干部局2016年预算收入总计368.51万元,全部是公共预算财政拨款收入,比上年增加了54.35万元。其中专项经费增加老干部工作网站建设资金5万,因公车改革车辆费用减少2.5万元,新增公务交通补贴18.74万元,因工资标准调整人员经费增加28.11万元。
2.支出预算情况
市委老干部局2016年财政预算拨款为368.51万元,具体支出安排情况如下:
(1)基本支出预算安排情况。2016年基本支出预算拨款数为242.91万元,其中:人员经费182.55万元,公用经费60.36万元。
(2)项目支出预算安排情况。2016年专项经费预算拨款数为125.6万元,主要用于今年安排的重点工作。其中局属单位工作经费95.6万元,局属单位维修费10万,2016年春节慰问老干部经费15万元,老干部工作网站建设资金5万元。
(3)“三公”经费预算情况。为切实做好厉行节约工作,我局严格控制“三公”经费支出,2016年“三公”经费预算数11.5万元,其中:公务用车运行维护费7.5万元,公务接待费4万元。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门预算财政支出预算表(功能科目)
3.部门预算财政支出预算表(经济科目)
4.三公经费、会议费、培训费预算表
中共铜川市委老干部工作局
2016年3月9日
部门收支预算总表
单位:万元
|
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
收入项目类别 |
本年预算数 |
功能分类 |
本年预算数 |
经济分类 |
本年预算数 |
支出项目类别 |
本年预算数 |
|
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
** |
4 |
|
一、一般预算财政拨款收入 |
368.51 |
一、一般公共服务支出 |
368.51 |
一、工资福利支出 |
141.51 |
一、基本支出 |
242.91 |
|
二、非税收入 |
|
二.外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
185.96 |
1、工资福利支出 |
141.51 |
|
1、行政事业性收费收入 |
|
三.国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
41.04 |
2、对个人和家庭补助支出 |
41.04 |
|
2、罚没收入 |
|
四.公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
3、日常公用经费 |
60.36 |
|
三、其他收入 |
|
五.教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
其中:公务接待费 |
4.00 |
| |
|
六.科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
车辆运行维护费 |
7.50 |
| |
|
七.文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
因公出国(境)费用 |
|
| |
|
八.社会保障和就业支出 |
|
八、债务还本支出 |
|
二、项目支出 |
125.60 |
| |
|
九.社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
其中:车辆购置费用 |
|
| |
|
十.医疗卫生与计划生育支出 |
|
十、其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
368.51 |
合计 |
368.51 |
合计 |
368.51 |
合计 |
368.51 |
部门预算财政支出预算表(功能科目)
单位:万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
| |
合计 |
368.51 |
242.91 |
125.60 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
368.51 |
242.91 |
125.60 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
368.51 |
242.91 |
125.60 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
242.91 |
242.91 |
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
125.60 |
|
125.60 |
|
部门预算财政支出预算表(经济科目)
单位:万元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| |
合计 |
368.51 |
242.91 |
125.60 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
141.51 |
141.51 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
67.45 |
67.45 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
68.28 |
68.28 |
|
|
|
30108 |
行业津贴 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
30180 |
奖金(卡发) |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
185.96 |
60.36 |
125.60 |
|
|
30201 |
办公费 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
30208 |
取暖费(锅炉) |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.12 |
3.12 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
30232 |
其他交通费用 |
18.74 |
18.74 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
125.60 |
|
125.60 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.04 |
41.04 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
30314 |
独生子女费 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
30380 |
住房公积金(卡发) |
15.14 |
15.14 |
|
|
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
| 单位名称 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
|
小计 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
因公出国(境)费用 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
市委老干局 |
11.50 |
4.00 |
7.50 |
|
3.12 |
4.00 |
附件:铜川市委老干局2016年三公经费预算公开变动说明
铜川市委老干局2016年度部门预算公开补充填报表
网络编辑:许萌
信息审核:周治江