铜川市委老干局2016年部门预算公开说明
来源:铜川市委老干局 发布时间:2016-03-10 16:40 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏
  一、主要职责:
  1.贯彻执行中省有关离退休干部工作方针政策,结合我市实际,会同有关部门研究制定具体实施办法细则,并负责指导实施。
  2.负责落实离休干部和副厅级以上退休干部政治待遇,加强全市离退休干部党组织建设和思想政治工作,组织离休干部和副厅级以上退休干部参加重要会议、重大庆典纪念、重点建设项目视察等活动。
  3.围绕党的中心工作,组织离休干部和副厅级以上退休干部为全市的改革、发展和稳定发挥积极作用,宣传离退休干部工作中的先进集体和先进个人。
  4.负责落实离休干部生活待遇,协调组织、宣传、人社、财政、卫计等部门落实离休干部“两费”(离休费和医药费)保障机制,建立完善离退休干部共享改革发展成果机制,落实特殊困难离退休干部帮扶机制,做好易地安置离休干部和副厅级以上退休干部的服务管理工作。
  5.指导市老年大学的教育工作,组织开展形式多样的老年文体活动,丰富活跃离退休干部的精神文化生活。
  6.负责全市离退休干部信息库建设和管理,做好离退休干部年度信息统计工作。
  7.指导离休干部和副厅级以上退休干部的丧事处理,负责离休干部遗属的照料工作。
  8.负责受理处置离休干部和副厅级以上退休干部来信来访等有关工作。
  9.负责外省市离退休干部团体来铜参观考察的接待工作。
  10.指导全市老干部工作部门加强自身建设,抓好政策业务培训,提高工作人员的政策理论水平和服务管理能力。
  11.完成市委、市政府和省委老干部工作局交办的其他工作。
  二、2016年重点工作
  1.采取多种形式深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神以及全国、全省离退休干部“双先”表彰会精神,引导老干部进一步领会全面深化改革的各项目标任务,做改革的支持者、促进者。
  2.进一步加强离退休干部思想政治建设和党支部建设。
  3.全面落实老干部的政治、生活待遇,进一步做好服务管理工作。
  4.组织引导老干部为党和人民的事业增添正能量,进一步发挥积极作用。
  5.大力推进市老年大学、老干部活动中心基础设施建设,不断提高教学和活动质量。
  6.加强老干部工作者队伍自身建设,采取多种形式,提高工作人员熟悉政策、掌握政策、运用政策的能力水平,不断推进老干部工作科学发展。
  三、部门概况
 市委老干局2016年部门预算由市委老干局机关、市青松苑干休所、市红旗街老干所、市老干部活动中心(市老年大学)4个单位组成。其中:局机关是行政单位,3个下属单位都是参照公务员法管理的事业单位。经费实行财政全额预算拨款。
  市委老干部局系统总编制人数22人,实有21人。其中:局机关行政编制5人,市青松苑干休所事业编制5人,市红旗街干休所事业编制8人,市老干部活动中心(市老年大学)事业编制4人。留用老干部服务用车3辆。离退休人员20人,其中:离休3人,退休17人。遗属18人。
  截至2015年12月31日,我局固定资产原值3307207.02元。
  四、收支预算总体情况
  1.收入预算情况
  市委老干部局2016年预算收入总计368.51万元,全部是公共预算财政拨款收入,比上年增加了54.35万元。其中专项经费增加老干部工作网站建设资金5万,因公车改革车辆费用减少2.5万元,新增公务交通补贴18.74万元,因工资标准调整人员经费增加28.11万元。
  2.支出预算情况
  市委老干部局2016年财政预算拨款为368.51万元,具体支出安排情况如下:
  (1)基本支出预算安排情况。2016年基本支出预算拨款数为242.91万元,其中:人员经费182.55万元,公用经费60.36万元。
  (2)项目支出预算安排情况。2016年专项经费预算拨款数为125.6万元,主要用于今年安排的重点工作。其中局属单位工作经费95.6万元,局属单位维修费10万,2016年春节慰问老干部经费15万元,老干部工作网站建设资金5万元。
  (3)“三公”经费预算情况。为切实做好厉行节约工作,我局严格控制“三公”经费支出,2016年“三公”经费预算数11.5万元,其中:公务用车运行维护费7.5万元,公务接待费4万元。

附件:1.部门收支预算总表
   2.部门预算财政支出预算表(功能科目)
   3.部门预算财政支出预算表(经济科目)
   4.三公经费、会议费、培训费预算表

中共铜川市委老干部工作局
2016年3月9日

部门收支预算总表

单位:万元

收入   支出          
收入项目类别 本年预算数 功能分类 本年预算数 经济分类 本年预算数 支出项目类别 本年预算数
** 1 ** 2 ** 3 ** 4
一、一般预算财政拨款收入 368.51 一、一般公共服务支出 368.51 一、工资福利支出 141.51 一、基本支出 242.91
二、非税收入   二.外交支出   二、商品和服务支出 185.96 1、工资福利支出 141.51
1、行政事业性收费收入   三.国防支出   三、对个人和家庭的补助 41.04 2、对个人和家庭补助支出 41.04
2、罚没收入   四.公共安全支出   四、对企事业单位的补贴   3、日常公用经费 60.36
三、其他收入   五.教育支出   五、转移性支出   其中:公务接待费 4.00
    六.科学技术支出   六、赠与   车辆运行维护费 7.50
    七.文化体育与传媒支出   七、债务利息支出   因公出国(境)费用  
    八.社会保障和就业支出   八、债务还本支出   二、项目支出 125.60
    九.社会保险基金支出   九、基本建设支出   其中:车辆购置费用  
    十.医疗卫生与计划生育支出   十、其他资本性支出      
合计 368.51 合计 368.51 合计 368.51 合计 368.51

  

  

部门预算财政支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 368.51 242.91 125.60  
201 一般公共服务支出 368.51 242.91 125.60  
20136 其他共产党事务支出 368.51 242.91 125.60  
2013601 行政运行 242.91 242.91    
2013699 其他共产党事务支出 125.60   125.60  

  

  

部门预算财政支出预算表(经济科目)

单位:万元

经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  合计 368.51 242.91 125.60  
301 工资福利支出 141.51 141.51    
30101 基本工资 67.45 67.45    
30102 津贴补贴 68.28 68.28    
30108 行业津贴 0.16 0.16    
30180 奖金(卡发) 5.62 5.62    
302 商品和服务支出 185.96 60.36 125.60  
30201 办公费 17.00 17.00    
30208 取暖费(锅炉) 6.00 6.00    
30215 会议费 3.12 3.12    
30216 培训费 4.00 4.00    
30217 公务接待费 4.00 4.00    
30231 公务用车运行维护费 7.50 7.50    
30232 其他交通费用 18.74 18.74    
30299 其他商品和服务支出 125.60   125.60  
303 对个人和家庭的补助 41.04 41.04    
30305 生活补助 0.33 0.33    
30314 独生子女费 0.07 0.07    
30380 住房公积金(卡发) 15.14 15.14    

  

  

三公经费、会议费、培训费预算表

单位:万元

单位名称 三公经费 会议费 培训费
小计 公务接待费 公务用车运行维护费 因公出国(境)费用
** 1 2 3 4 5 6
市委老干局 11.50 4.00 7.50   3.12 4.00

  

  附件:铜川市委老干局2016年三公经费预算公开变动说明
     铜川市委老干局2016年度部门预算公开补充填报表


网络编辑:许萌
信息审核:周治江