根据铜办发(2014)5号文件及铜财预(2015)1号文件精神,市检察院结合自身实际情况及2015年度主要工作任务,积极组织相关人员对我院的部门预算公开工作安排部署,现就有关编报情况给予说明。
一、部门概况
(一)市检察院主要职责:领导全市各级人民检察院,依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。对市人大及其常委会负责并报告工作,接受市人大及其常委会的监督,接受省人民检察院的领导;领导全市各级人民检察院的工作,部署全市检察工作任务;依法对贪污贿赂犯罪,国家工作人员渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪进行侦查,对国家机关工作人员利用职权实施的某些重大犯罪案件进行审查,决定是否由人民检察院立案侦查;对重大刑事案件依法审查批捕,提起公诉,领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作;领导全市各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作,对本级人民法院和下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向市中级人民法院提起抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉;对全市各级人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查,纠正错误决定;受理公民控告、申诉、检举和对贪污、贿赂犯罪的举报,办理刑事赔偿事项;对国家机关工作人员职务犯罪预防工作研究并提出防范对策;负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导;组织全市检察机关的对外交流,开展有关司法协助,办理与境外的个案协查等工作。
(二)单位的性质:行政。
(三)年度工作任务:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持“四个全面”的战略部署,认真落实全省检察长会议精神,市委十一届五次全会及市委政法工作会议精神。以“服务大局,务实拼搏;规范司法、狠抓办案;整体推进,争先进位。”为2015年工作的总体要求,主动适应形势新变化,以法制建设为统领,以强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设为总体要求。以执法办案为中心,着重做好规范执法行为,加大办案力度、提升司法公信三项重点工作,努力为加快建设“经济强、文化兴、生态美”的新铜川,创造安全稳定的社会环境,公平正义的法制环境,优质高效的服务环境。
(四)经费管理方式:全额拨款行政单位,经费管理采取国库集中支付方式。
(五)人员状况:市院全院共计75人。(其中:司局级1人,处级19人,一般人员51人,工勤人员4人)单位长期聘用人员17人。截止2014年年末离退休人员28人,离休人员1人。
(六)资产情况:截止2014年底我院共计固定资产1465.58万元。
二、部门预算收支说明
(一)收入说明:2015年,我院共计收入832.02万元。其中:一般预算财政拨款832.02万元,与上年比较减少95.98万元。
(二)支出说明:2015年,我院一般预算财政拨款共计支出832.02万元,其中:行政运行基本支出644.22万元,其他检察业务专项支出187.8万元。与上年相比,财政拨款共计减少95.98万元,主要属于专项经费支出项目。
2015年的基本支出中:工资福利支出414.16万元,对个人家庭补助87.56万元,日常公用经费151.10,其中:公务招待费8.0万元,公务用车运行费60万元,因公出国出境0元。与去年相比各项支出指标均有不同幅度下降,呈逐年递减趋势。
专项支出179.2万元。(其中:检察专网租赁费31.2万元,警示教育基地业务宣传30万,分级保护项目补充文件18万,办公楼运行经费100万元。)
市检察院一般预算财政拨款支出表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
总 计 |
832.02 |
652.82 |
179.2 |
|
|
204 |
公共安全 |
832.02 |
652.82 |
179.2 |
|
20404 |
检察 |
832.02 |
652.82 |
179.2 |
|
2040401 |
行政运行 |
644.22 |
644.22 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
179.2 |
|
179.2 |
|
2050803 |
培训支出 |
8.6 |
8.6 |
|
|
市检察院收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般预算财政拨款收入 |
832.02 |
一、基本支出 |
652.82 |
二、非税收入 |
0 |
1、工资福利支出 |
414.16 |
行政事业性收费收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
87.56 |
罚没收入 |
|
3、日常公用经费 |
151.1 |
三、其他收入 |
0 |
其中:(1)公务接待费 |
8 |
|
|
(2)车辆运行费 |
60 |
|
|
(3)因公出国(境)经费 |
0 |
|
|
二、项目支出 |
179.20 |
|
|
其中:车辆购置费用 |
0 |
本年收入合计 |
832 |
本年支出合计 |
832.02 |