铜川市公安局交通警察支队2015年部门预算说明
来源:市交警支队 发布时间:2015-03-20 17:44 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  铜川市公安局交通警察支队(铜川市公安局公路巡逻民警支队)是市公安局的直属单位,是全市公安交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是:
  (一)、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规,拟定全市公安交通管理的政策及规章制度,指导、检查、监督全市交通管理业务工作。
  (二)、负责全市交通警察队伍的教育、培训、训练和管理工作以及开展精神文明建设、“立功创模”活动,组织、指导公安交通警察队伍的警务督察、纪检监察工作。
  (三)、负责全市交通安全教育、交通法律法规宣传,交通指挥,维护交通秩序;负责交通事故处理、全市道路安全紧急突发事件处置工作。 
  (四)、负责全市车辆、驾驶员的管理和发牌发证等工作。
  (五)、完成市政府和上级公安机关交办的其他工作。
  市交警支队为正县级建制,单位内设9个处科室。下属4个直属交警大队。共有民警231人,其中机关实有人数48人,本级及下属单位经费保障为财政全额预算。分别为财务独立核算单位。全部全面实行了铜川市国库集中支付系统、账务管理系统、非税收入管理系统及固定资产管理系统的电算化管理机制。单位本级、下属一大队、二大队、三大队及高交大队规费及罚没收入均直接上缴国库。经费拨付途径为市财政直接给各个单位国库集中支付系统上划指标。
  2015年全市公安交通管理工作的工作任务是在市委、市政府和上级公安机关的领导下,坚持政治建警,践行核心价值观,以公安“四项建设”为契机,以“规范化建设年”活动为统领,以改革创新为动力,以建设法治警队为要求,努力打造过硬队伍,以预防和减少道路交通事故,特别是群死群伤特大道路交通事故为重点,继续按照“单项工作争第一,整体工作创一流”工作要求,着力抓好“四大平台”建设,全面落实“五整顿”“三加强”工作措施,不断提升执法、管理和服务水平,各项工作再上新台阶,实现新跨越。
  2015年交警支队财务预算按照依法理财、科学理财、民主理财的要求,紧紧围绕支队各项目标任务、及时、准确、完整的编制出全年收入支出预算情况。依据廉政工作的要求,压缩单位三公经费预算,重点保障各项交通管理项目支出,用于发挥公安交通管理职能,为铜川提速转型发展提供安全畅通和谐的道路交通环境。
  一、收入预算情况
  2015年市级交警部门人员231人,支队本级收入预算合计1600.95万。其中一般财政拨款收入526.95万,非税收入1074万元。支队下属大队收入预算合计3448.5万。其中一般财政拨款收入是1969.5万元,非税收入是1479万元。
  2014年市级交警部门人员233人,支队本级收入预算合计1578.47万。其中一般财政拨款收入488.47万,非税收入是1090万元。支队下属大队收入预算合计3279.98万元。其中一般财政拨款收入是1818.98万元。非税收入是1461万元。
  上下年相比预算增加191万元,是工资福利支出及对个人和家庭补助支出预算增加。 
  二、支出预算情况
  2015年市级交警部门本级支出预算1600.95万元,下属大队支出预算3448.5万元。
  行政运行基本支出2280.21万元。其中:工资福利支出1587.2万元,对个人和家庭补助254.11万元,日常公用经费支出438.9万元,行政运行基本支出全部为一般预算拨款支出。较上年增加132.84万元,主要是工资福利支出及对个人和家庭补助支出增加。
  道路交通管理项目支出2769.24万元。其中非税安排2553万元,一般财政拨款216.24万元。项目支出较上年相比增加58.16万元。主要是协警专项支出增加。
  道路交通管理项目支出主要用于市级交通部门交通管理专用设备购置、道路监控卡口建设、警务信息化建设及维护、交通管理业务费、交通管理宣传费、大型修缮、办公设备购置等。

 

铜川市公安局交警支队收支预算总表

单位:万元

收      入

支      出

项     目

预算数

项    目

预算数

一、一般预算财政拨款收入

2496.45

一、基本支出

2280.21

二、非税收入

2553

1、工资福利支出

1587.2

    行政事业性收费收入

651

2、对个人和家庭的补助支出

254.11

罚没收入

1902

3、日常公用经费

438.9

三、其他收入

 

其中:①公务接待费

17.5

 

 

 ②车辆运行费用

54

 

 

   ③因公出国(境)经费

 

 

 

二、项目支出

2769.24

 

 

其中:车辆购置费用

 

本年收入合计

5049.45

本年支出合计

5049.45

 

 

铜川市公安局交警支队一般预算财政拨款支出表

单位:万元 

    支出功能分类

预算数

 备注

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

      总     计

2496.45

2280.21

216.24

 

204

公共安全支出

2496.45

2280.21

216.24

 

2040201

行政运行

2280.21

2280.21

 

 

2040212

道路交通管理

216.24

 

216.24

协警工资专项


网络编辑:付晓
信息审核:杭启宇