一、部门主要工作职责
(1)贯彻执行有关发展中小企业、非公有制经济、县域工业化以及县域工业园区发展方针、政策、法律法规,履行规划、指导、协调、服务职能,促进中小企业、非公有制经济加快发展。
(2)负责拟定中小企业、非公有制经济、县域工业化以及县域工业园区发展战略及规划并组织实施;指导中小企业、非公有制经济编制年度计划,并检查督促计划任务的完成。
(3)引导中小企业、非公有制经济的产业结构调整,提高产品质量和经营管理水平;负责各项扶持资金的监督管理和安排使用;帮助企业解决融资担保事项,协调金融机构支持中小企业和非公有制经济发展。
(4)指导中小企业、非公有制经济深化改革,转变经营机制,提高经济效益;指导中小企业、非公有制经济招商引资,开展对外经济技术合作,发展外向型经济,提高出口创汇能力。
(5)研究拟定中小企业、非公有制经济技术改造的政策规定;鼓励引导中小企业、非公有制经济推广应用重大科技成果;组织开展职工教育、业务培训和信息服务工作。
(6)负责中小企业、非公有制经济的统计工作;并组织指导企业财务会计、内部审计、资产管理等工作,搞好综合统计分析。
(7)协同有关部门监督检查中小企业和非公有制经济的产品质量、计量、标准、安全生产、环境保护等方面工作。
(8)指导区县中小企业促进局的业务工作;指导市、区县服务中小企业和非公有制经济社团组织的业务工作。
(9)指导中小企业和非公有制经济的思想政治工作,促进社会主义精神文明建设。
(10)承办市政府交办的其他工作。
二、2015年度工作任务
总体目标:1、中小企业完成增加值253亿元,同比增长13%;
2、非公有制经济占GDP比重达49%。
工作任务:
1、制定落实政策促发展。为进一步落实中、省政策,拟制定我市促进非公经济和工业园区发展措施。
2、推动企业创新,提升发展层次。引导、鼓励、支持全市中小企业、非公有制经济在研发、生产、销售、管理等各环节进行创新,改善我市中小企业产业层次低、经营效益低、生产效率低、生存周期短等问题。扶持、确定一批“创新型”企业,通过“示范带头、典型引路”激励全市企业创新发展。
3、加强预警监测,搞好协调服务。一是认真抓好工信预警与省直报工作,扩大监测企业行业覆盖面,提高监测企业数据质量。加强对重点产业、重点企业、重点产品运行的跟踪,及时、准确把握经济运行态势;二是加强重点企业信息报送工作,及时帮助企业协调解决生产经营中出现的问题。引导企业开足马力生产,尽量减少停产、半停产状况;三是加强经济运行协调度,及时解决经济运行中苗头性、倾向性和趋势性的问题。
4、狠抓项目建设,培育发展后劲。经摸底,全市2015年拟建中小企业和非公产业项目共35个,计划投资154亿元,将动员全系统加强联系,力争大多数能开工建设。
5、多措并举,努力帮助企业融资。发挥好银企间桥梁纽带作用,搭建银企对接平台,加强融资培训,提升企业融资知识和能力。认真筛选融资项目,当好银行信贷投放的“参谋官”。积极争取更多的中、省专项资金,支持担保业发展,扩大各担保公司的担保面,支持企业发展。
6、继续包抓重点企业提产增效。主要从帮助解决流动资金和产品销售入手,包抓帮扶,提质增效。
7、加强培训,提升素质。认真作好中小企业职称评审工作。全年开展专项培训活动1次以上,培训企业管理人员80人次以上。
8、加快公共服务平台建设,完善对中小企业的服务功能。完善市中小企业服务中心建设,督促指导区县级中小企业服务中心建设。吸引国内优秀的社会中介组织服务机构入驻,为全市中小企业提供企业策划、培训、市场开拓等方面的服务。
三、部门概况
市中小企业促进局是为中小企业规划、指导、协调、服务的市政府工作部门,为全额预算事业单位,单位内设6个机构:办公室、发展规划科、科技创新科、经济运行科、融资服务科、法规维权科。机关事业编制17名。局领导职数3名,其中:局长1名,副局长2名。科级6名。实有人数14人,退休人员10人,享受独生子女生活补贴5人。2014年年底单位固定资产56.28万元。
四、部门预算收支说明
(一)预算收入情况:2015年一般预算财政拨款收入104.56万元,比2014年的112.1万元减少7.54万元。其中人员经费84.78万元,比上年减少7.72万元;公用经费19.78万元,比上年增加0.18万元,主要是会议费、培训费、车辆运行费增加4.48万元,业务费减少4.3万元。
(二)预算支出情况:2015年预算支出104.56万元,比2014年的112.1万元减少7.54万元。基本支出104.56万元,其中:工资福利支出69.29万元;对个人和家庭补助支出15.49万元;商品和服务支出19.78万元。人员经费支出比上年减少7.72万元,主要是人员变动;公用经费比上年增加0.18万元,主要是会议费、培训费、车辆运行费增加4.48万元,业务费减少4.3万元。
铜川市中小企业促进局
铜川市中小企业局2015年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般预算财政拨款收入 |
104.56 |
一、基本支出 |
104.56 |
二、非税收入 |
|
1、工资福利支出 |
69.29 |
行政事业性收费收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
15.49 |
罚没收入 |
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3、日常公用经费 |
19.78 |
三、其他收入 |
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其中:①公务接待费 |
3 |
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②车辆运行费用 |
7 |
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③因公出国(境)经费 |
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二、项目支出 |
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其中:车辆购置费用 |
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本年收入合计 |
104.56 |
本年支出合计 |
104.56 |
铜川市中小企业局2015年一般预算财政拨款支出表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
备 注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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总 计 |
104.56 |
104.56 |
|
|
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205 |
教育支出 |
3 |
3 |
|
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20508 |
进修及培训 |
3 |
3 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3 |
3 |
|
培训费 |
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
101.56 |
101.56 |
|
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21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
101.56 |
101.56 |
|
|
2150801 |
行政运行 |
101.56 |
101.56 |
|
|