一、药王山管理局基本概况:
(一) 主要职责:
1.贯彻执行党和国家关于风景名胜区工作的方针、政策、法律、法规,研究提出景区发展的长远计划、年度计划,并组织实施。负责拟订景区总体规划、分区规划局、详细规划、并组织实施。
2.负责景区文物的保护、征集、保管、陈列、分类和研究。
3.负责景区内建设项目的立项及申报。
4.负责景区内古建筑的保护和维修。
5.负责风景区林的管护、防火、防盗、防治病虫害工作和林区的开发建设工作。
6.负责管理景区旅游景点,维护旅游秩序。
7.负责景区的安全保卫工作。
8.承办市政府交办的其它工作。
(二)单位性质:
事业单位。
(三)2015年度工作任务:
1.加强景区项目建设,打造休闲养生精品景区。
(1).做好药王山旅游项目策划、设计、包装、资金争取和组织实施等工作。
(2).加快同陕西文化产业投资公司合作开发步伐,以项目建设带动核心景区开发。
(3).做好孙思邈纪念馆、药王山景区扬尘治理工程、药王山庙保护设施项目、崇福阁以及通元桥抢险保护项目的组织实施工作。
(4).加大招商引资力度,吸收社会资金,开工建设药王山养生(温泉)文化体验中心等项目。
(5).力争开工建设药王山景门及游客中心项目。
2.强化责任意识,做好文物保护和林区管护工作。
(1)、做好文物保护工作,完成《药王山志》编写工作。
(2)、做好景区绿化美化和环境卫生管理工作。
3.精心组织节庆活动,全面提升景区影响力。
(1).配合举办第三届中国孙思邈中医药文化节。
(2).组织举办“乙未年药王山‘二月二’庙会。
(3).组织做好春节、“十一“旅游黄金周的各项工作。
(4).精心策划九九重阳节养生体验活动等主题鲜明、富有特色的系列旅游活动。
(5)积极参与省、市的旅游宣传促销活动。
4.适应发展新要求,加强景区自身建设。
(四) 经费管理形式:
经费全额管理。
(五)人员情况:
药王山管理局是市政府直属管理的全额事业单位。局机关编制31人,实有32人,含局属科级全额事业单位药王山林区管护队,下设办公室、规划建设科、文物景点科、旅游管理科、安全保卫科。局属事业单位药王山景区服务中心(科级差额单位),编制20人,实有18人。
(六) 资产情况:
2015年初的固定资产总值是505.9万元。
二、2015年部门预算收支基本情况说明
药王山管理局属财政一级预算单位,财务独立,运用市行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为财政拨款。按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实施综合预算制度,及全部收入和支出都反映在预算中。
2015年药王山管理局总收入893.96万元,其中一般预算财政拨款收入276.76万元,非税收入617.2万元;2015年预算支出893.96万元。
(一)药王山管理局机关收支情况
2015年药王山管理局机关总收入预算为844.63万元,其中:一般预算财政拨款收入227.43万元,非税收入617.2万元。2015年预算总支出844.63万元,其中:1、基本支出227.43万元:①、人员支出185.03万元,②、公用支出42.4万元。2、专项经费支出617.2万元(非税收入):①消防材料、防火劳务费、天然林保护30万,印刷出版20万元;②、差额人员工资津贴和临时人员工资260万元;③、房屋租赁费15万元;④、古建筑文物维修50万元;亮化工程电费及维修170万元,⑤、宣传及培训5万元,⑥、庙会60万元; 运转经费7.2万元;与上年同口径相比,今年一般预算财政拨款工资福利收入预算比去年减少10.54万元(因有退休人员),专项经费收入比去年增加57.2万元(因旅游人数增加、宣传力度增大、旅游设施进一步完善)。
(二)药王山管理局局属单位收支情况
2015年局属单位总收入预算49.33万元,为一般预算财政拨款收入,2015年局属单位总支出是49.33万元,其中工资福利支出49.33万元。与2014年相比基本持平。
附件1:药王山管理局收支预算总表
附件2:药王山管理局一般预算财政拨款支出表
药王山管理局收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般预算财政拨款收入 |
276.76 |
一、基本支出 |
276.76 |
二、非税收入 |
617.2 |
1、工资福利支出 |
190.86 |
行政事业性收费收入 |
617.2 |
2、对个人和家庭的补助支出 |
43.5 |
罚没收入 |
|
3、日常公用经费 |
42.4 |
三、其他收入 |
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其中:①公务接待费 |
5 |
|
|
②车辆运行费用 |
12.5 |
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③因公出国(境)经费 |
|
|
|
二、项目支出 |
617.2 |
|
|
其中:车辆购置费用 |
|
本年收入合计 |
893.96 |
本年支出合计 |
893.96 |
药王山管理局一般预算财政拨款支出表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
备 注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
总 计 |
276.76 |
276.76 |
|
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|||
205 |
教育支出 |
4 |
4 |
|
|
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20508 |
进修及培训 |
4 |
4 |
|
|
||
2050803 |
培训支出 |
4 |
4 |
|
|
||
207 |
文化体育与传媒 |
272.76 |
272.76 |
|
|
||
20702 |
文 物 |
272.76 |
272.76 |
|
|
||
2070206 |
历史名城与古迹 |
272.76 |
272.76 |
|
基本支出(工资福利、日常经费、) |