玉华宫管理局2015年部门预算说明
来源:玉华宫管理局 发布时间:2015-04-02 17:57 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  一、 主要职责
  1、贯彻执行党和国家关于风景名胜区工作的方针、政策、法规,研究提出景区发展的长远计划、年度计划,并组织实施负责拟定景区总体规划、分区规划、详细规划,并组织实施。
  2、组织实施对景区资源及文物的保护和利用,负责景区内建设项目的立项和申报工作。
  3、负责景区基础设施建设,增强服务功能,创造良好的投资环境。多渠道筹集资金,加快景区开发和建设。
  4、负责景区的森林、土地、农村等各项事务的管理工作;负责景区旅游景点管理,维护旅游秩序。
  5、负责景区的安全保卫工作。
  6、承办市政府交办的其它工作。
  二、2015年玉华宫管理局重点工作:
  (一)强化宣传促销,办好冰雪节、避暑休闲节等节庆活动,全年实现旅游综合收入3.06亿元,接待游客73.2万人次。
  (二)当年完成旅游固定资产投资额3500万元。
  (三)当年完成500万元以上招商项目不少于1个。
  (四)以项目建设为抓手,积极实施景前区建设及绿化美化等工程,高效推进景区开发建设。
  三、部门概况 
  玉华宫管理局(加挂玉华宫森林公园牌子)于1997年10月成立,为市政府直属县级事业机构,局机关参照公务员法管理。我局内设机构为7科1室,办公室、规划建设科、景点管理科、宣教科、安全保卫科、项目开发科、农林管理科、经营指导科。机关行政编制19名,实有19人,经费管理方式为财政拨款全额事业单位。2014年底固定资产 106.8万元。
下辖3个事业单位,其中2个财政全额拨款事业单位分别是:玉华宫景区森林管护队(玉华宫景区稽查队),编制人数50名,实有42人;市玉华博物馆(玉华玄奘纪念馆,玉华文物管理所),编制人数7名,实有6人。 玉华宫旅游服务中心为自收自支事业单位,编制人数15名,实有12名。
  四、收支预算总体情况说明 
  2015玉华宫管理局收入总额是713.2万元:其中一般预算财政拨款收入473.2万元,行政事业性收费收入(非税收入)240万元。 2015玉华宫管理局全年总支出情况为713.2万元。
  (1)玉华宫管理局局机关收入情况: 
  玉华宫管理局局机关收入(科目名称2070206历史名称与古迹)为404万元:一般预算财政拨款收入164万元,非税收入240万。 
  玉华宫管理局局机关全年总支出情况为404万元:基本支出为164万元(人员经费134.95万元,日常公用经费29.05万元);项目支出(非税收入)共计240万. 
  2015年预算与2014年预算比较情况:2014年度玉华宫管理局机关收入为274.55万元,其中专项经费(非税收入)共计130万,2015年度玉华宫管理局机关收入为404万元,专项经费(非税收入)共计240万,预算增加的主要原因为人员正常津补贴增加;专项经费(非税收入)增加的原因是玉华宫管理局旅游景区门票及导游费的增加。
  (2)下属事业单位收支预算情况说明:
  下属2个全额拨款事业单位,全年预算收入总额是309.2万元,为一般预算财政拨款收入。
  下属事业单位全年总支出情况为309.2万元,基本支出309.2万元(人员经费269.46万元,日常公用经费39.74万元)。
  下属2个事业单位2015年预算与2014年度预算比较情况:2014年一般预算财政拨款收入313.68万元,2015年一般预算财政拨款收入309.2万元,预算减少的主要原因下属单位人员的正常退休,使人员经费与公用经费减少。

玉华宫管理局2015年收支预算总表

单位:万元

                收      入

支    出

       项目

预算数

项目

      预算数

一、一般预算财政拨款收入

     473.2

一、基本支出

     473.2

 二、非税收入

      240

1、工资福利支出

     312.26

  行政事业性收费收入

      240

2、对个人和家庭的补助

      92.15

   罚没收入

 

3、日常公用经费

      68.79

   其他收入

 

其中:公务接待费

7.8

 

 

    车辆运行费

31.6

 

 

     因公出国(境)经费

 

 

 

二、项目支出

       240

 

 

其中:车辆购置费用

 

本年收入合计

      713.2

本年支出合计

      713.2

 

 

玉华宫管理局2015年一般预算财政拨款支出表

单位:万元

         支出功能分类

                   预算数

    

备注

科目编码

科目名称

   合计

 基本支出

  项目支出

         总       计

473.2

473.2

 

 

205

教育支出

4

4

 

 

20508

进修及教育

4

4

 

 

2050803

培训支出

4

4

 

 

207

文化体育与传媒支出

469.2

469.2

 

 

20702

文物

469.2

469.2

 

 

2070206

历史名城与古迹

469.2

469.2

 

 

 


网络编辑:付晓
信息审核:杭启宇