一、部门概况
(一)部门主要职责
共青团是党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是国家政权的重要社会支柱之一,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。共青团铜川市委受中共铜川市委和团省委领导,其主要工作职责是:
1、领导全市共青团工作;在市青联中发挥核心作用;受党的委托领导本市少先队工作;依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。
2、教育、引导本市团员青年高举邓小平理论伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线;按照“三个代表”的要求,在铜川提速转型发展和富民强市的伟大实践中培养、造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人;积极为党输送新鲜血液。
3、适应铜川经济和社会发展的需要,围绕党的中心任务,组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动;充分发挥青少年在铜川提速转型发展中的生力军和突击队作用,满足青少年成长成才的需要。
4、调查研究本市青少年生存发展和青少年工作状况;参与制定并实施本市青少年工作和青少年事业发展规划;参与制定并实施本市有关青年和青年工作的政策;配合政府处理、协调和督办与本市青少年权益相关的事务;积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。
5、协助党和政府做好本市在校学生、职业青年的教育、引导工作;以社区为依托,整合各种资源,为社区各类青少年群体提供服务和帮助,切实维护社会的安定团结。
6、开展青年统战工作,建立广泛的青年爱国统一战线,做好青年统战对象的团结、教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。
7、坚持以党建带团建,按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求,加强本市基层团组织的建设,增强共青团组织的感召力、凝聚力和吸引力;积极运用信息技术,推动本市青少年工作手段的现代化。
8、加强机关建设,提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平;大力选拔、培养和输送年轻干部。
9、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)单位基本情况
团市委是群团组织,本身为参照公务员管理单位,正县级单位,隶属铜川市委管理;共有机关行政编制10名,工勤编制1名,2013年末实有人员11名,机关现内设办公室、组织部、宣传部、权益部等3部1室。公务用车1辆。现有固定资产16.68万元。
(三)年度工作任务
1、扎实开展青少年理想信念教育。大力培养青少年社会主义核心价值观。举办“‘中国梦·青年志’寻找身边的好青年”宣传教育活动,持续开展“我的中国梦·奋斗的青春最美丽”系列分享活动等。
2、深化青年志愿者行动,开展阳光助残、关爱农民工子女等志愿服务活动。服务全市生态建设,深化保护母亲河行动。
3、强化基层组织建设,立足于服务型基层团组织建设,开展好乡镇、街道团委规范化建设“五行争创”分类达标活动。
4、加强共青团促进青年创业就业服务体系建设,做好农村青年“领头雁”培训,扩大青年创业小额贷款工作覆盖面,选树青年创业典型。
5、深入贯彻落实市委实施意见精神,提升辅导员工作能力,评述少先队先进典型,开展少先队文化活动,推动少年儿童和少先队事业发展。
6、加强重点青少年群体关爱帮教工作,加强阵地、队伍建设。
7、加快构建“枢纽型”团组织,以青年社会组织孵化基地为平台凝聚服务青年社会组织。
8、加强共青团新媒体阵地建设,应用网站、微博、手机报等新媒体扩大对各类青年的有效覆盖。
9、完成市“四创”领导小组下达的工作任务。
(四)机关人员和经费管理基本情况
单位名称 |
编制人数 |
经费管理形式 |
|
|
行政 | 工勤 |
|
合 计 | 10 | 1 |
|
团市委机关 | 10 | 1 | 财政全额拨款 |
(五)部门预算收支说明
2014年收入预算136.45万元,全部为财政拨款;2013年收入预算79.08万元。2014年收入预算比2013年增加57.35万元,(增加的原因是2014年人员工资两年升档进行了普调,西部计划大学生志愿者工资地方补贴提高,并增加了少先队工作经费)。
2014年支出预算136.45万元,其中基本支出72.45万元(工资福利支出45.95万元,对个人和家庭补助支出10.55万元,办公费12.45万元,业务费3.5万元),项目支出64万元(少工委经费3万元;预防青少年违法犯罪办工作经费2万元;市青联经费5万元;关爱农民工子女专项经费3万元;未保委经费2万元;希望办经费2万元;五四表彰活动经费2万元;服务青少年活动经费5万元,西部大学生志愿者工资地方补贴(2014.7-2015.6)30万元;少先队工作经费10万元),2013年支出预算79.08万元,2014年支出预算比2013年增加57.35万元(原因是西部计划大学生志愿者工资地方补贴提高,并增加了少先队工作经费)。
二、收支预算表
2014年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般预算财政拨款收入 |
136.45 |
一、基本支出 |
72.45 |
二、非税收入 |
|
1、工资福利支出 |
45.95 |
行政事业性收费收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
10.55 |
罚款收入 |
|
3、日常公用经费 |
15.95 |
三、其他收入 |
|
其中:①公务接待费 |
4 |
|
|
②车辆运行费用 |
5 |
|
|
③因公出国(境)经费 |
|
|
|
二、项目支出 |
64 |
|
|
其中:车辆购置费用 |
|
本年收入合计 |
136.45 |
本年支出合计 |
136.45 |
团市委2014年度一般预算拨款支出表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
备注 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
总 计 |
136.45 |
72.45 |
64 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
136.45 |
72.45 |
64 |
|
2012901 |
行政运行 |
72.45 |
72.45 |
|
|
2012999 |
群众团体事务 |
64 |
|
64 |
|