铜川市公安局交通警察支队负责全市道路交通安全管理工作、交通安全宣传工作、交通事故预防及处理工作以及全市机动车辆和机动车驾驶员的管理工作
市交警支队为正县级建制,单位内设9个处科室。下属4个直属交警大队。支队共有民警233名。其中机关实有人数48人,本级及下属单位经费保障为财政全额预算。分别为财务独立核算单位。全部全面实行了铜川市国库集中支付系统、账务管理系统、非税收入管理系统及固定资产管理系统的电算化管理机制。单位本级、下属一大队、二大队、三大队及高交大队规费及罚没收入均直接上缴国库。经费拨付途径为市财政直接给各个单位国库集中支付系统上划指标。
2014年全市公安交通管理工作的总体目标是道路畅通,事故平稳,形象良好,坚决杜绝发生重大道路交通事故,杜绝发生公路三乱行为,力争实现不发生长时间、大面积的交通拥堵,不发生有损交警形象的事件。力保全省优秀支队,争创全省最佳支队。
2014年交警支队财务预算按照依法理财、科学理财、民主理财的要求,紧紧围绕支队各项目标任务、及时、准确、完整的编制出全年收入支出预算情况。依据廉政工作的要求,压缩单位三公经费预算,重点保障各项交通管理项目支出,用于发挥公安交通管理职能,为铜川提速转型发展提供安全畅通和谐的道路交通环境。
一:收入预算情况
2014年市级交警部门人员48人,收入预算合计1634.63万。其中一般财政拨款收入是544.63万元,非税收入是1090万元。
2013年市级交警部门人员50人,支出预算合计1634.85万元。其中一般财政拨款收入是575.85万元。非税收入是1059万元。
上下年相比预算减少31.22万元,是落实中央八项规定,减少单位公用经费部分。
二:支出预算情况
2014年市级交警部门支出预算1634.63万。
行政运行基本支出480.55万元。其中:工资福利支出332.74万元,对个人和家庭补助56.61万元,日常公用经费支出91.2万元,行政运行基本支出全部为一般预算拨款支出。较上年减少31.22万元,主要八项规定减少一般性支出。
道路交通管理项目支出1154.08万元。上年相比增加31万元。主要用于交通管理专用设备购置、道路监控卡口建设、警务信息化建设及维护、交通管理业务费、交通管理宣传费、大型修缮、办公购置等。道路交通管理项目支出全部为非税收入。
2014年5月26日
铜川市公安局交警支队收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般预算财政拨款收入 |
544.63 |
一、基本支出 |
480.55 |
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二、非税收入 |
1090 |
1、工资福利支出 |
332.74 |
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行政事业性收费收入 |
440 |
2、对个人和家庭的补助支出 |
56.61 |
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罚没收入 |
650 |
3、日常公用经费 |
91.2 |
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三、其他收入 |
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其中:①公务接待费 |
25 |
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②车辆运行费用 |
40 |
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③因公出国(境)经费 |
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二、项目支出 |
1154.08 |
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交通管理 |
1154.08 |
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本年收入合计 |
1634.63 |
本年支出合计 |
1634.63 |
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铜川市公安局交警支队一般预算财政拨款支出表 |
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单位:万元 |
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支出功能分类 |
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预算数 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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总 计 |
544.63 |
480.55 |
64.08 |
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204 |
公共安全支出 |
544.63 |
480.55 |
64.08 |
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2040201 |
行政运行 |
480.55 |
480.55 |
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2040212 |
道路交通管理 |
64.08 |
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64.08 |
协警工资专项 |
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