市财政局:
现将铜川仲裁委员会2014年度预算公开方案制定如下:
一、部门基本情况
按照《仲裁法》和国务院办公厅【1996】22号文件精神,铜编发【1996】5号文件规定设立铜川仲裁委员会,为科级建制全额拨款事业单位,其职责依照《铜川仲裁委员会章程》行使,下设秘书处为办事机构;编制人数5人,实际在岗人员4人,临时聘用人员1人;主要职责是:负责仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理,收取和管理仲裁费用;承办仲裁委员会交办的其他工作。
本年固定资产合计145059.00元,编制外公务用车1辆,无房屋、建筑物及单价200万元以上的大型机器设备。各类固定资产均在正常使用当中。
2014年工作安排:1、加强仲裁程序管理;2、举办仲裁员培训班,提高仲裁员自身素质;3、加强仲裁工作宣传力度;4、提高仲裁案件审理质量。
二、预算收支安排
1、收入预算分析
2014年预算总收入46.15万元。其中:一般预算财政拨款24.15万元,非税收入22万元(发放仲裁员劳务费)。
2、支出预算分析
2014年部门预算总支出46.15万元。其中:基本支出24.15万元(工资福利支出16.78万元,对个人和家庭的补助支出3.83万元,日常公用经费3.54万元,项目支出22万元(发放仲裁员劳务费)。
2014年仲裁委支出预算46.15万元,其中:政府办公厅(室)及相关机构类基本支出(2010350款)24.15万元,主要用于人员经费、公用经费支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事物类项目支出(2010399款)22万元,主要用于发放仲裁员劳务费及各类仲裁活动费用。
3、增加原因
基本支出较2013年减少4.3万元,是由于调出一人,人员减少,工资、津贴减少;项目支出较2013年增加7.0万元,是由于仲裁案件逐年增多,标的增大,仲裁员劳务费支出增加。
三、加强财政资金管控
仲裁委将不断完善会计人员岗位责任制度、财务收支审批制度和财务报告制度等规章制度,认真执行各项资金管理制度,严格按程序办事,严控“三公”经费支出,按照规定用途做好支付管理工作,坚决杜绝“小金库”等违纪违规现象,确保财政性资金安全、高效运行。
铜川仲裁委员会收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般预算财政款收入 |
24.15 |
一、基本支出 |
24.15 |
二、非税收入 |
22 |
1、工资福利支出 |
16.78 |
行政事业性收费收入 |
22 |
2、对个人和家庭的补助支出 |
3.83 |
罚没收入 |
0 |
3、日常公用经费 |
3.54 |
三、其他收入 |
0 |
其中:①公务接待 |
1.6 |
|
|
②车辆运行 |
0 |
|
|
③因公出国(境)经费 |
0 |
|
|
二、项目支出 |
22 |
|
|
其中:车辆购置费用 |
0 |
本年收入合计 |
46.15 |
本年收入支出合计 |
46.15 |
一般预算财政拨款支出
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
备注 |
|||
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
|
合计 |
24.15 |
24.15 |
0 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
24.15 |
24.15 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构 |
24.15 |
24.15 |
0 |
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2010350 |
事业运行 |
24.15 |
24.15 |
0 |
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