一、 单位基本情况
铜川市接待办公室为县级建制,主要负责全市规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。正县级建制,参照公务员管理的事业单位,经费管理方式为全额拨款,共有编制10名,2013年末实有人员7名,内设综合科、接待科,2013年末车辆编制2辆,实有4辆。现有固定资产1163570元。
二、主要职责
市接待办公室是由市委办公室、市政府办公室共同领导的县级建制单位。主要负责全市规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。具体工作职责是:
1、党和国家领导人来铜的接待工作。
2、 中央和国家机关各部委副部级以上领导同志的接待工作。
3、省委、省人大常委会、省政府、省政协省级领导同志及省委、省人大常委会、省政府、省政协正、副秘书长的接待工作。
4、外省区市党委、人大常委会、政府、政协省级领导同志及兄弟市主要领导同志的接待工作。
5、配合搞好军队系统副军级以上领导同志的接待工作。
6、以上领导同志包括享受同等待遇的老同志的接待或配合接待工作。
7、协助接待来铜进行公务活动的厅级及厅级以下来宾。
8、市级主要领导交办的相关接待。
9、协助各区县、市级各部门、各单位开展经批准承办的重要会议和大型活动的接待工作。
三、2014年度主要工作任务
1、全力以赴做好各类政务、全市性活动的接待工作,特别是中、省领导来铜考察、调研的接待工作;
2、严格按照中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》和省、市《实施意见》及中办、国办《党政机关国内公务接待管理规定》和《厉行节约,反对浪费条例》要求,加强党风廉政建设;
3、做好工作人员招考和选聘工作,不断优化接待队伍的年龄和知识结构,加强接待队伍建设;
4、加强对各区县和部门的工作指导,提高全市公务接待水平;
5、以开展党的群众路线教育实践活动为契机,深入开展调研工作,密切同人民群众联系;
6、进一步健全、完善接待工作制度;
7、主动利用各种接待和外出时机向来宾宣传我市历史文化、经济社会发展成就;
8、完成“四创”工作任务。
四、2014年预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2014年收入预算65.93万元,全部为财政拨款。2014年收入预算比2013年增加19.06万元,其中,公用经费减少0.28万元,人员经费增加16.37万元(增加的原因是2014年人员工资两年升档进行了普调及人员增加)。
(二)支出预算情况
2014年支出预算65.93元,其中基本支出65.93万元(工资福利支出46.25万元,对个人和家庭补助支出9.86万元,公用经费9.82万元)。2014年支出预算比2013年增加16.09万元,增减项目与收入预算相同。
铜川市接待办公室
2014年5月20日
铜川市接待办公室2014年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般预算财政拨款收入 |
65.93 |
一、基本支出 |
65.93 |
二、非税收入 |
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1、工资福利支出 |
46.25 |
行政事业性收费 |
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2、对个人和家庭的补助支出 |
9.86 |
罚没收入 |
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3、日常公用经费 |
9.82 |
三、其他收入 |
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其中:(1)公务接待费 |
2.5 |
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(2)车辆运行费用 |
4 |
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(3)因公出国(境)经费 |
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二、项目支出 |
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其中:车辆购置费用 |
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本年收入合计 |
65.93 |
本年支出合计 |
65.93 |
铜川市接待办公室2014年一般预算财政拨款支出表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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总计 |
65.93 |
65.93 |
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201 |
一般公共服务支出 |
65.93 |
65.93 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
65.93 |
65.93 |
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2010301 |
行政运行 |
65.93 |
65.93 |
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工资福利支出46.25万元(包括对个人和家庭的补助0.99万元),公用经费9.82万元(包括业务费1.5万元)。 |
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