铜川市机关事务管理局2014年部门预算公开说明
来源:市财政局 发布时间:2014-06-30 10:39 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  一、部门主要职责
  1、贯彻执行国家和省委、省政府关于机关后勤事务管理工作的方针、政策和规章;研究拟定市级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案,并组织实施。
  2、负责老市区留置资产的管理工作,协助有关部门做好房产处置;负责土地、房产、设施的清查登记、监督检查,受委托履行国有资产所有者代表的职能,确保国有资产的保值、增值。
  3、负责直管院落的行政事务管理,保证水、电、暖的供应;负责环卫绿化、安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生等工作。
  4、负责全市公共机构节约资源工作,会同有关部门贯彻落实《公共机构节能条例》,建设节约型机关。
  5、承办市政府交办的其他工作。
  二、2014年度主要工作任务
  1、深入贯彻落实《机关事务管理条例》,推动我市机关事务管理工作逐步走上科学化、规范化、法制化道路。
  2、按照《铜川市公共机构节能工作“十二五”规划》总体要求,大力推广合同能源管理,实施节能改造,倡导使用新型节能产品和设施,努力实现低碳、环保、生态目标。
  3、做好创建国家节约型公共机构示范单位工作。
  4、做好全市后勤干部培训及公共机构节能人员培训工作。
  5、按照中省停建清理办公用房工作要求,做好我市停建楼堂馆所和清理办公用房工作。
  6、做好驻省会城市办事机构调查工作。
  7、对市级行政事业单位(包括差额、自收自支事业单位)经营性国有资产进行清理、整顿、过户、接受,并进行规范管理。
  8、做好北市区留置资产管理工作,及时收缴房租费收入,确保国有资产保值增值。
  9、按照中省部署和要求,做好公务用车改革管理工作。
  10、做好北市区留置资产及包抓街区四创工作。
  三、单位基本情况
  铜川市机关事务管理局是市政府直属事业机构,县级建制。内设科室3个:办公室、业务科、节能科。局属事业单位2个:市机关后勤服务处、市机关医务所。其中局机关和后勤服务处为财政全额预算单位,市机关医务所为差额预算单位。全局编制27人,实有工作人员24人,其中局长1名,副局长1名,纪检组长1名。科级领导5名。资产情况:2013年末固定资产原值为2616698.87元,其中北市区留置资产1399559.12元。
  四、部门收支预算说明
  (一)、收入预算情况
  2014年市机关事务管理局(含市后勤服务处和市机关医务所人员经费)收入预算218.64万元,其中一般财政预算拨款收入198.64万元,非税收入20万元。收入预算比2013年增加1.79万元,其中公用经费因压减减少2.2万元,人员经费因自然减员和人员工资调整综合减少0.6万元,专项业务经费及房租费增加4.59万元。
  (二)、支出预算情况
  2014年市机关事务管理局支出预算218.64万元,其中基本支出(2010301和2010350)180.34万元,主要用于人员支出和公用经费支出;项目支出(2010399)38.3万元,主要用于完成本年度安排的各项专项业务支出。基本支出比上年的183.14减少2.8万元,主要是由于本年度人员支出减少和经费压减;项目支出比上年的33.71万元增加4.59万元,主要是节能工作经费增加2万元,局机关办公用房和专项业务房租费增加2.59万元。对于“三公”经费支出,本局将采取措施减少一般性公务接待,进一步加强公务用车管理,“三公”经费支出保持与上年持平。
                                        2014年5月23日 

铜川市机关事务管理局(部门)收支预算总表

                                          单位:万元

收      入

支     出

项     目

预算数

项    目

预算数

一、一般预算财政拨款收入

198.64

一、基本支出

180.34

二、非税收入

20

1、工资福利支出

115.89

    行政事业性收费收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

30.06

    罚没收入

 

3、日常公用经费

34.39

三、其他收入

 

其中:(1)公务接待费

5

 

 

      (2)车辆运行费

6.1

 

 

      (3)因公出国(境)经费

 

 

 

二、项目支出

38.3

 

 

    其中:车辆购置费用

 

      本年收入合计

218.64

        本年支出合计

218.64

          

铜川市机关事务管理局(部门)一般预算财政拨款支出表

 

                                            单位:万元

支出功能分类

 

预算数

备注

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

总计

198.64

180.34

18.3

 

201

一般公共服务支出

180.34

180.34

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

180.34

180.34

 

 

2010301

行政运行

174.82

174.82

 

 

2010350

事业运行

5.52

5.52

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关局机构事务支出

18.3

 

18.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


网络编辑:杭启宇
信息审核:许萌