市财政局:
现将市关心下一代办公室2014年度预算公开方案制定如下:
一、部门基本情况
市关心下一代办公室为县级事业单位,由市委办代管,内设综合科,编制4名,其中室领导1名,科级领导职数1名,经费由财政全额拨付。承担着贯彻执行党和国家关于关心下一代工作的方针、政策和法律、法规,研究提出全市关心下一代事业发展的政策和规划意见,并组织实施,开展关心下一代工作调查研究,对外交流维护未成年人合法权益,负责市关心下一代工作委员会各成员单位及关心社会青少年委员会(团市委)、辅导在校青少年委员会(教育局)、教育青工委员会(总工会)、帮扶失足青少年委员会(公安局)等四个委员会的联系和协调工作;承办市关心下一代工作委员会决定事项。
2014年主要工作任务包括:坚持以十八大、十八届三中全会精神和中省领导对关心下一代工作的重要批示为指导,以培育青少年社会主义核心价值观为主线,以“立德树人”为出发点和落脚点,深入开展“老少共筑中国梦”主题教育实践活动;坚持立足区县,面向基层,加强基层,夯实基础的工作思路,继续加强各级关工委组织、班子、队伍、阵地、制度和长效机制建设;继续加强宣传调研,积极参与创新社会管理,为青少年健康成长做好事、办实事、解难事,努力开创关心下一代工作新局面。
本年固定资产合计361690元,公务用车 2辆,无房屋、建筑物及单价200万元以上的大型机器设备。各类固定资产均在正常使用当中。
二、预算收支安排
1、收入预算分析
2014年预算总收入39.87万元。其中:一般预算财政拨款39.87万元。2013年预算总收入46.53万元其中:一般预算财政拨款39.87 万元。2014年预算总收入较2013年减少6.66万元,主要原因是专项经费减少的原因。
2、支出预算分析
2014年部门预算总支出 39.87 万元。其中:基本支出 29.87 万元(工资福利支出18.93万元,对个人和家庭的补助支出 4.26万元,日常公用经费 6.68万元。2013年部门预算总支出为46.58万元. 2014年部门预算总支出较2013年减少6.66万元,原因是项目支出减少。
3、一般预算财政拨款支出
2014年一般预算财政拨款39.87万元,其中,基本支出29.87万元(其他共产党事务支出29.87 万元,合计 29.87万元);项目支出10万元(其他外交管理事务支出10 万元,留守儿童费用7万元,关工委活动经费3万元,合计 10万元)。
三、加强财政资金管控
市关心下一代办公室将不断完善会计人员岗位责任制度、财务收支审批制度和财务报告制度等规章制度,认真执行各项资金管理制度,严格按程序办事,严控“三公”经费支出,按照规定用途做好支付管理工作,坚决杜绝“小金库”等违纪违规现象,确保财政性资金安全、高效运行。
铜川市关心下一代办公室收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般预算财政款收入 |
39.87 |
一、基本支出 |
29.87 |
二、非税收入 |
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1、工资福利支出 |
18.93 |
行政事业性收费收入 |
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2、对个人和家庭的补助支出 |
4.26 |
罚没收入 |
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3、日常公用经费 |
6.68 |
三、其他收入 |
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其中:①公务接待 |
2 |
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②车辆运行 |
3 |
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③因公出国(境)经费 |
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二、项目支出 |
10 |
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其中:车辆购置费用 |
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本年收入合计 |
39.87 |
本年收入支出合计 |
39.87 |
一般预算财政拨款支出表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
备注 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
39.87 |
29.87 |
10 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
39.87 |
29.87 |
10 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
39.87 |
29.87 |
10 |
|
2013601 |
行政运行 |
29.87 |
29.87 |
|
|
2013699 |
其他外交管理事务支出 |
10 |
|
10 |
留守儿童费用7;关工委活动经费3. |