一、铜川市公安局部门概况
1、铜川市公安局部门的主要职责:
(一)执行公安工作的方针政策,起草有关地方性法规草案,组织实施全市公安保卫工作;
(二)掌握全市影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况,制定有关对策并负责组织实施;
(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动,处置治安事故和骚乱,依法管理集会、游行、示威活动,管理特种行业和危险物品;
(四)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
(五)组织实施消防工作,实行消防监督;
(六)承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作;
(七)依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务;
(八)对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察,依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等场所;
(九)负责公共信息网络的安全监察工作;
(十)指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
(十一)实施公安科学技术工作,负责公安信息技术、刑事技术、行动技术建设;
(十二)负责市局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作,指导公安分县局的装备、财务等警务保障工作;
(十三)制定、实施全市公安队伍管理的规章制度,组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传,按权限管理干部和警衔,开展警务督察工作,查处本市公安队伍的违法违纪案件;
(十四)领导本市公安消防、警卫部队,对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥;
(十五)承办市委、市政府、省公安厅和公安部交办的其他事项。
铜川市公安局为国家行政机构,经费实行财政全额预算管理,人员编制417人,其中行政编制397人,事业编制20人。实有财政预算拨款人员409人,其中行政人员389人,事业20人。2014年终资产总额17528.3万元,其中固定资产12145.4万元,流动资产5382.9万元。负债总额合计1167.3万元。
2、铜川市公安局部门的决算单位构成
纳入铜川市公安局部门2015年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位12个:铜川市公安局本级、铜川市公安局巡警特警支队、铜川市公安局公交治安管理大队、铜川市刑事警察支队、铜川市看守所、铜川市治安拘留所、铜川市公安局治安管理支队、铜川市公安局禁毒支队、铜川市公安局经济案件侦查支队、铜川市公安局警察技战术训练支队、铜川市公安局虹桥分局、铜川市公安局建乐分局。
二、铜川市公安局年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市公安局收支决算总表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 8884.8 | 一、基本支出 | 13 | 7415.2 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 工资福利支出 | 14 | 3800.6 | |
| 三、事业收入 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 675 | |
| 四、经营收入 | 4 | 商品和服务支出 | 16 | 2939.6 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 17 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 1908 | 二、项目支出 | 18 | 2575.9 |
| 7 | 三、经营支出 | 19 | |||
| 8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 10792.8 | 本年支出合计 | 21 | 9991.1 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
| 上年结转和结余 | 11 | 2730.2 | 年末结转和结余 | 23 | 3531.9 |
| 收入合计 | 12 | 13523 | 支出合计 | 24 | 13523 |
2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市公安局公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
| 项目 | 本年支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | ||||
| 合计 | 8271.8 | 5898.7 | 2373.1 | |
| 2011009 | 公务员考核 | 170.6 | 170.6 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 73.6 | 73.6 | |
| 2040201 | 行政运行 | 4700.2 | 4700.2 | |
| 2040204 | 治安管理 | 90 | 81 | 9 |
| 2040205 | 国内安全保卫 | 20 | 20 | |
| 2040206 | 刑事侦查 | 96 | 96 | |
| 2040207 | 经济犯罪侦查 | 30 | 30 | |
| 2040211 | 禁毒管理 | 153.9 | 40 | 113.9 |
| 2040213 | 网络侦控管理 | 60.2 | 60.2 | |
| 2040214 | 反恐怖 | 60 | 60 | |
| 2040216 | 网络运行及维护 | 58.8 | 58.8 | |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 194.1 | 114.1 | 80 |
| 2040218 | 警犬繁育及训养 | 42 | 42 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 915 | 370 | 545 |
| 2040250 | 事业运行 | 59 | 59 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1282 | 85 | 1197 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 76.8 | 76.8 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 74.9 | 74.9 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 38.8 | 38.8 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2 | 2 | |
| 2119901 | 其他环保节能指支出 | 5 | 5 | |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 5 | 5 | |
| 2299901 | 其他支出 | 63.3 | 63.3 | |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市公安局公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 8271.8 | 5898.7 | 2373.1 | |
| 工资福利支出 | 小计 | 3773 | 3773 | |
| 基本工资 | 1548.9 | 1548.9 | ||
| 津贴补贴 | 1361.5 | 1361.5 | ||
| 奖金 | 237.8 | 237.8 | ||
| 社会保障缴费 | 140 | 140 | ||
| 其他工资福利支出 | 484.8 | 484.8 | ||
| 商品和服务支出 | 小计 | 1937.3 | 1602.1 | 335.2 |
| 办公费 | 255.6 | 218.7 | 36.9 | |
| 印刷费 | 23.3 | 12.6 | 10.7 | |
| 手续费 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | |
| 水费 | 9.8 | 9.5 | 0.3 | |
| 电费 | 84.8 | 67.8 | 17 | |
| 邮电费 | 220.1 | 214.6 | 5.5 | |
| 取暖费 | 18.3 | 0.4 | 17.9 | |
| 物业管理费 | 45.3 | 45.3 | ||
| 差旅费 | 92 | 68.4 | 23.6 | |
| 维修(护)费 | 272.5 | 232.3 | 40.2 | |
| 租赁费 | 16.2 | 13.2 | 3 | |
| 会议费 | ||||
| 培训费 | 8.9 | 7.7 | 1.2 | |
| 公务接待费 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | |
| 专用材料费 | 306.6 | 306.6 | ||
| 被装购置费 | 54.5 | 16.8 | 37.7 | |
| 劳务费 | 128.9 | 111.9 | 17 | |
| 委托业务费 | ||||
| 福利费 | 22.7 | 22.7 | ||
| 公务用车运行维护费 | 287.6 | 196.1 | 91.5 | |
| 其他商品和服务支出 | 86.4 | 54.6 | 31.8 | |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 600.4 | 523.6 | 76.8 |
| 抚恤金 | 86.8 | 86.8 | ||
| 生活补助 | 180.3 | 103.5 | 76.8 | |
| 医疗费 | 2.3 | 2.3 | ||
| 奖励金 | 171.5 | 171.5 | ||
| 住房公积金 | 130.8 | 130.8 | ||
| 购房补贴 | 6.3 | 6.3 | ||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.4 | 22.4 | ||
| 其他资本性支出 | 小计 | 1961.1 | 1961.1 | |
| 办公设备购置 | 68 | 68 | ||
| 专用设备购置 | 191.7 | 191.7 | ||
| 信息网络及软件购置更新 | 1638.8 | 1638.8 | ||
| 其他交通工具购置 | 62.6 | 62.6 | ||
4. “三公”经费支出表
铜川市公安局“三公”经费支出表
单位:万元
| 单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
| 合计 | 361.2 | 0 | 349.8 | 300.7 | 49.1 | 2.4 | 0 | 9 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2015年度刑警支队、市看守所购置特种车辆2辆,金额合计49.1万元。年末执勤执法及公务用车保有量 58辆。
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计87 批次,公务接待累计533人。
三、铜川市公安局2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计10792.8万元。包括:
(1)财政拨款收入8884.8万元,
(2)其他收入1908万元。
2、支出总计9991.1万元。包括:
(1)基本支出7415.2万元,
(2)项目支出2575.9万元,
3、年末结转和结余3531.9万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年公共预算财政拨款8884.8万元,本年支出8271.8万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2015年公共预算财政拨款支出8271.8万元,其中一般公共服务支出244.2万元,公共安全支出7838.5万元,社会保障和就业支出75万元,医疗卫生与计划生育支出40.8万元,节能环保支出5万元,资源勘探信息等支出5万元,其他支出63.3万元。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
2015年公共预算财政拨款支出8271.8万元,其中工资福利支出3773万元,商品和服务支出1937.3万元,对个人和家庭的补助支出600.4万元,其他资本性支出1961.1万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出240万元,其中,因公出国(境)费用10万元,公务用车购置及运行维护费200万元(其中公务用车购置费20万元,公务用车维护费180万元),公务接待费30万元。
1、因公出国(境)费用无。
2、公务用车购置及运行维护费349.8万元,主要用于执法执勤车辆日常巡逻。同时因车辆老化严重,维修费用增高。全年安保活动较多,处置重大安全事件等导致车辆费用支出较高。另刑警支队、看守所购置特种车辆2辆。
3、公务接待费2.4万元,主要用于接待部、省公安机关专项检查住宿就餐,到各基层所队春节、夏季开展慰问等支出。
4、培训费9万元,主要用于公安干警业务知识及警务技能、实战演习等各种培训费用。
铜川市公安局
2016年11月2日
附件:铜川市公安局2015年决算公开变动说明
铜川市公安局2015年度部门决算公开补充填报表