一、铜川市水务局概况
(一)铜川市水务局基本情况
共有12个决算单位,其中行政单位1个,参公单位3个,事业单位8个。实有人数109人,经费由市级财政全额拨付,固定资产总额为1445.76万元,主要工作任务以党的十八大、十八届五中全会、市委十一届五次全会精神为指导,以保障和改善民生为重点,以提高农业综合生产能力、防灾减灾能力和水资源保障能力为目标,认真落实中省市加快水利改革发展的一系列政策措施,重点抓好水源工程建设、防汛抗旱减灾、农田水利基础设施建设、农村安全饮水工程建设、水保生态建设等关键环节,落实最严格的水资源管理制度,强化水利建设管理,推进水利管理体制和机制改革,理清思路,细化措施,为全市经济社会发展提供水利支撑。
主要职责有:
1、贯彻执行国家有关水行政、渔政的法律、法规;拟定全市水利、水保、防洪、渔业等工作的政策、发展战略和中长期规划、年度计划,负责起草全市水务行业的规范性文件,并负责监督实施。
2、统一监督管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水),负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织拟定全市和跨县、区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和建设项目水资源论证、防洪论证等制度,发布全市水资源公报。
3、负责全市节约用水工作,组织编制全市节约用水规划,拟定有关实施办法,拟定全市节约用水计划,组织、指导和监督各行业节约用水工作。
4、负责水资源保护工作,组织拟定水资源开发利用与保护规划;组织拟定主要河流的水功能区划并监督实施,会同有关部门实施入河排污口的监督管理工作,监测河道、水库的水量、水质,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
5、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对主要河道和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。承担城市防洪工程建设和管理工作,指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。
6、负责全市水政监察和水政、渔政执法工作,协调和仲裁跨县区水事和渔事纠纷,负责水利行业安全生产,组织、指导水库、水电站、大坝的安全监管,负责重大涉水违法事件查处,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设质量监督。
7、负责全市水行政管理工作,对全市水利工程建设进行行业监督和管理;编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告;组织拟订水行业技术标准、规程、规范并监督实施;研究提出有关水价格的建议。
8、指导全市水利设施、水域及岸线的管理与保护,组织、指导全市河道、水库、滩涂的治理、开发工作,组织建设和管理具有控制性和跨县区重要水利工程,负责全市水利水电工程移民管理工作,受市政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。
9、负责全市农村水利工作,指导全市农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作,指导县城、城镇供水管理工作和农村饮水安全工作。
10、主管全市水土保持工作,负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作,按照权限负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。
11、负责水利科技与教育工作;组织水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流,指导全市水利队伍建设工作,负责水利信息化和水利统计工作,指导行业学会和协会工作。
12、主管全市渔业管理工作,主管全市水生野生动物保护工作,负责水产养殖的规划、建设和科技推广,负责水产品质量安全监督工作。
13、承办市政府交办的其他工作。
(二)铜川市水务局的决算单位构成
纳入市水务局2015年度决算范围的单位包括:
1、行政单位1个:铜川市水务局。
2、参公单位3个:铜川市防汛抗旱指挥部办公室、铜川市水政监察支队、铜川市节约用水办公室。
3、事业单位8个:铜川市河道水库管理站、铜川市水土保持工作站、铜川市水土保持监测站、铜川市水产技术推广站、铜川市水资源监测站、铜川市农村供水工作站、铜川市水利工程质量安全监督站、铜川市龙潭水库建设管理处。
二、2015年度部门决算表
(一)收支决算总表
铜川市水务局2015年度收支决算总表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决 算 数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 7016.15 | 一、基本支出 | 13 | 1102.62 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 14 | 665.20 | |
| 三、事业收入 | 3 | 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 139.89 | |
| 四、经营收入 | 4 | 3、商品和服务支出 | 16 | 296.73 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、其他资本性支出 | 17 | 0.80 | |
| 六、其他收入 | 6 | 2729.12 | 二、项目支出 | 18 | 4848.65 |
| 7 | 三、经营支出 | 19 | |||
| 8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 9745.27 | 本年支出合计 | 21 | 5951.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 134.86 | 结余分配 | 22 | |
| 上年结转和结余 | 11 | 3354.87 | 年末结转和结余 | 23 | 7283.72 |
| 收入合计 | 12 | 13234.99 | 支出合计 | 24 | 13234.99 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表
铜川市水务局2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
| 支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合 计 | 2601.42 | 880.65 | 1720.78 | |
| 2011009 | 公务员考核 | 20.00 | 20.00 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.53 | 4.53 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 85.00 | 85.00 | |
| 2130301 | 水利行政运行 | 345.97 | 345.97 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 500.96 | 500.96 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 538.22 | 538.22 | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 90.00 | 90.00 | |
| 2130310 | 水土保持 | 385.90 | 385.90 | |
| 2130314 | 防汛 | 228.00 | 228.00 | |
| 2130315 | 抗旱 | 70.00 | 70.00 | |
| 2130316 | 农田水利 | 10.00 | 10.00 | |
| 2130331 | 水资源安排的支出 | 94.73 | 94.73 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 218.93 | 218.93 | |
(三)公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市水务局2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 2601.42 | 880.65 | 1720.78 | |
| 301 | 工资福利支出 | 657.56 | 657.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 312.44 | 312.44 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 311.68 | 311.68 | |
| 30103 | 奖金 | 24.21 | 24.21 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 9.23 | 9.23 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1767.78 | 106.13 | 1661.65 |
| 30201 | 办公费 | 22.15 | 20.68 | 1.47 |
| 30202 | 印刷费 | 1.70 | 1.70 | |
| 30203 | 咨询费 | 6.77 | 6.77 | |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30206 | 电费 | 0.07 | 0.07 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.54 | 1.83 | 0.71 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.74 | 4.74 | |
| 30211 | 差旅费 | 19.32 | 18.02 | 1.30 |
| 30214 | 租赁费 | 0.06 | 0.06 | |
| 30215 | 会议费 | 0.45 | 0.45 | |
| 30216 | 培训费 | 3.60 | 3.33 | 0.27 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.55 | 0.55 | |
| 30218 | 专用材料费 | 1619.72 | 1619.72 | |
| 30226 | 劳务费 | 28.89 | 5.40 | 23.49 |
| 30227 | 委托业务费 | 7.34 | 7.34 | |
| 30228 | 工会经费 | 8.32 | 8.32 | |
| 30229 | 福利费 | 7.51 | 7.51 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.07 | 14.16 | 7.92 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.42 | 7.42 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.51 | 4.51 | |
| 303 | 对个人家庭补助支出 | 116.16 | 116.16 | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.87 | 4.87 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.45 | 8.45 | |
| 30307 | 医疗费 | 7.59 | 7.59 | |
| 30309 | 奖励金 | 6.42 | 6.42 | |
| 30311 | 住房公积金 | 87.01 | 87.01 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.81 | 1.81 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 59.93 | 0.80 | 59.13 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.80 | 0.80 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 59.13 | 59.13 |
(四)“三公”经费支出表
铜川市水务局2015年度 “三公”经费支出表
单位:万元
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
| 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||
| 22.63 | 22.07 | 22.07 | 0.55 | ||
补充资料:
1、公务用车购置及保有情况:2015年本单位无购置公务用车,年末公务用车保有量16辆。
2、公务接待有关情况:2015年度公务接待累计11批次,公务接待累计95余人。
三、铜川市水务局2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计9745.27万元,包括:财政拨款收入7016.15万元(其中政府性基金3021.00万元,局属单位专项1548.75万元);其他收入2729.12万元(含局拨专项1548.75万元)。
2、支出总计5951.27万元,包括:基本支出1102.62万元(其中财政拨款880.65元),项目支出4848.65万元(其中财政拨款1753.78万元)。
(1)基本支出1102.62万元,包括财政拨款880.65万元。
(2)项目支出4848.65万元,包括财政拨款1753.78万元。
(3)年末结转和结余7283.72万元,包括基本支出结转和结余316.06万元(其中财政拨款结转和结余21.86万元),和项目支出结转和结余6967.66万元(其中财政拨款结转和结余5342.29万元)。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年公共预算财政支出2601.42万元,其中基本支出880.65万元,项目支出1720.78万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)
201一般公共服务20.00万元,208社会保障和就业4.53万元,210医疗卫生9.18万元, 213农林水事务2567.71万元。
(三)公共预算财政拨款安排的 “三公”经费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的 “三公”经费支出22.63万元,其中,公务用车运行维护费22.07万元,公务接待费0.55万元。
1、公务用车运行维护费22.07万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2、公务接待费0.55万元,主要用于单位各类公务接待。
铜川市水务局
2016年11月2日
附件: 铜川市水务局2015年决算公开变动说明
铜川市水务局2015年度部门决算公开补充填报表