一、主要职责:
1.贯彻执行中省有关离退休干部工作方针政策,结合我市实际,会同有关部门研究制定具体实施办法细则,并负责指导实施。
2.负责落实离休干部和副厅级以上退休干部政治待遇,加强全市离退休干部党组织建设和思想政治工作,组织离休干部和副厅级以上退休干部参加重要会议、重大庆典纪念、重点建设项目视察等活动。
3.围绕党的中心工作,组织离休干部和副厅级以上退休干部为全市的改革、发展和稳定发挥积极作用,宣传离退休干部工作中的先进集体和先进个人。
4.负责落实离休干部生活待遇,协调组织、宣传、人社、财政、卫计等部门落实离休干部“两费”(离休费和医药费)保障机制,建立完善离退休干部共享改革发展成果机制,落实特殊困难离退休干部帮扶机制,做好易地安置离休干部和副厅级以上退休干部的服务管理工作。
5.指导市老年大学的教育工作,组织开展形式多样的老年文体活动,丰富活跃离退休干部的精神文化生活。
6.负责全市离退休干部信息库建设和管理,做好离退休干部年度信息统计工作。
7.指导离休干部和副厅级以上退休干部的丧事处理,负责离休干部遗属的照料工作。
8.负责受理处置离休干部和副厅级以上退休干部来信来访等有关工作。
9.负责外省市离退休干部团体来铜参观考察的接待工作。
10.指导全市老干部工作部门加强自身建设,抓好政策业务培训,提高工作人员的政策理论水平和服务管理能力。
11.完成市委、市政府和省委老干部工作局交办的其他工作。
二、2015年重点工作
1.采取多种形式深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神以及全国、全省离退休干部“双先”表彰会精神,引导老干部进一步领会全面深化改革的各项目标任务,做改革的支持者、促进者。
2.进一步加强离退休干部思想政治建设和党支部建设。
3.全面落实老干部的政治、生活待遇,进一步做好服务管理工作。
4.组织引导老干部为党和人民的事业增添正能量,进一步发挥积极作用。
5.大力推进市老年大学、老干部活动中心基础设施建设,不断提高教学和活动质量。
6.加强老干部工作者队伍自身建设,采取多种形式,提高工作人员熟悉政策、掌握政策、运用政策的能力水平,不断推进老干部工作科学发展。
三、部门概况
市委老干部局2015年部门决算由市委老干部局机关、市青松苑干休所、市红旗街老干所、市老干部活动中心(市老年大学)4个单位组成。其中:局机关是行政单位,3个下属单位都是参照公务员法管理的事业单位。经费实行财政全额预算拨款。
市委老干部局系统总编制人数22人,实有22人。其中:局机关行政编制5人,实有6人;市青松苑干休所事业编制5人,实有7人;市红旗街干休所事业编制8人,实有7人;市老干部活动中心(市老年大学)事业编制4人,实有2人。留用老干部服务用车3辆。离退休人员19人,其中:离休3人,退休16人。遗属7人。
截至2015年12月31日,我局固定资产原值3307207.02元。
四、2015年度部门决算表
1.收支决算总表
铜川市委老干局2015年度部门收支决算总表
单位:万元
| 收 入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 473.45 | 一、基本支出 | 13 |
459.80 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 工资福利支出 | 14 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 15 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 商品和服务支出 | 16 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 17 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 26.97 | 二、项目支出 | 18 | 155.34 |
| 7 | 三、经营支出 | 19 | |||
| 8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 500.42 | 本年支出合计 | 21 | 615.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
| 上年结转和结余 | 11 | 458.96 | 年末结转和结余 | 23 | 344.24 |
| 收入合计 | 12 | 959.38 | 支出合计 | 24 | 959.38 |
注:本表反映市委老干局2015年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市委老干局2015年度部门公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 495.44 | 350.10 | 145.34 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 291.62 | 291.62 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 9.50 | 9.50 | |
| 2011009 | 公务员考核 | 9.50 | 9.50 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 282.12 | 282.12 | |
| 2013601 | 行政运行 | 282.12 | 282.12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.14 | 37.80 | 25.34 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25.34 | 25.34 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 25.34 | 25.34 | |
| 20808 | 抚恤 | 37.80 | 37.80 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 37.80 | 37.80 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 140.68 | 20.68 | 120.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 140.68 | 20.68 | 120.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 20.68 | 20.68 | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 120.00 | 120.00 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市委老干局2015年度部门公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 495.44 | 350.10 | 145.34 | |
| 301 | 工资福利支出 | 181.41 | 181.41 | |
| 30101 | 基本工资 | 74.40 | 74.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.65 | 76.65 | |
| 30103 | 奖金 | 9.50 | 9.50 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 18.77 | 18.77 | |
| 30106 | 其他工资福利支出 | 2.09 | 2.09 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 265.15 | 119.81 | 145.34 |
| 30201 | 办公费 | 43.90 | 35.91 | 7.99 |
| 30202 | 印刷费 | 0.98 | 0.98 | |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30205 | 水费 | 2.62 | 2.62 | |
| 30206 | 电费 | 0.97 | 0.97 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.18 | 2.18 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.40 | 0.40 | |
| 30209 | 物业管理费 | 3.37 | 3.37 | |
| 30211 | 差旅费 | 6.99 | 6.99 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 27.26 | 27.26 | |
| 30215 | 会议费 | 11.39 | 11.39 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.53 | 1.53 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 17.38 | 5.00 | 12.38 |
| 30226 | 劳务费 | 4.97 | 4.97 | |
| 30227 | 委托业务费 | 128.94 | 8.94 | 120.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.04 | 4.04 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.36 | 4.36 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.82 | 3.82 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.88 | 48.88 | |
| 30305 | 生活补助 | 37.80 | 37.80 | |
| 30307 | 医疗费 | 11.08 | 11.08 |
4.“三公”经费支出表
铜川市委老干局2015年度部门“三公”经费支出表
单位:万元
| 单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车 运行维护费 | 公务用车 购 置 | ||||||
| 合 计 | 5.89 | 4.36 | 4.36 | 1.53 | 11.39 | |||
| 市委老干局 | 5.89 | 4.36 | 4.36 | 1.53 |
11.39 |
|||
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位未组织出国(境)团组;未参加其他单位组织的出国(境);本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2015年末公务用车保有量3辆。
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计15批次,公务接待累计330人。
五、市委老干局2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计500.42万元。包括:公务员考核9.5万元,行政运行245.37万元,其他共产党事务支出151.73万元,离退休人员管理机构10万,其他行政事业单位离退休支出25.34万元,死亡抚恤37.80万元,行政单位医疗20.68万元。
2、支出总计615.14万元。包括:公务员考核9.5万元,行政运行391.82万元,离退休人员管理机构10万,其他行政事业单位离退休支出25.34万元,死亡抚恤37.80万元,行政单位医疗20.68万元,其他医疗保障支出120万元。
(1)基本支出459.80万元,其中:公务员考核9.5万元,行政运行391.82万元,死亡抚恤37.80万元,行政单位医疗20.68万元。
(2)项目支出155.34万元,其中:离退休人员管理机构10万,其他行政事业单位离退休支出25.34万元,其他医疗保障支出120万元。
(3)年末结转和结余344.24万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度我局公共预算财政拨款支出495.44万元,其中:工资福利支出181.41万元,商品和服务支出265.15万元,对个人和家庭的补助48.88万元.
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2015年度我局公共预算财政拨款支出495.44万元,其中:公务员考核9.5万元,行政运行282.12万元,其他行政事业单位离退休支出25.34万元,死亡抚恤37.80万元,行政单位医疗20.68万元,其他医疗保障支出120万元。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
2015年度我局公共预算财政拨款支出495.44万元,其中:工资福利支出181.41万元(其中:基本工资74.40万元,津贴补贴76.65万元,奖金9.5万元,社会保障缴费18.77万元,其他工资福利支出2.09万元),商品和服务支出265.15万元(其中:办公费43.90万元,印刷费0.98万元,手续费0.05万元,水费2.62万元,电费0.97万元,邮电费2.18万元,取暖费0.40万元,物业管理费3.37万元,差旅费6.99万元,维修(护)费27.26万元,会议费11.39万元,公务接待费1.53万元,专用燃料费17.38万元,劳务费4.97万元,委托业务费128.94万元,工会经费4.04万元,公务用车运行维护费4.36万元,其他商品和服务支出3.82万元),对个人和家庭的补助48.88万元(其中:生活补助37.80万元,医疗费11.08万元)。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.89万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车维护费4.36万元,公务接待费1.53万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务用车运行维护费4.36万元,主要用于3个车辆维修、保险、加油、过路过桥费等支出。
3.公务接待费1.53 万元,主要用于市本级离退休老干部市内参观、视察等活动的用餐和接待上级有关部门检查、调研用餐。
4.会议费11.39万元,主要用于召开全市老干部工作会议和老干部座谈会、情况通报会等费用支出。
5.培训费0万元。
中共铜川市委老干部工作局
2016年11月2日
附件:铜川市委老干局2015年决算公开变动说明
铜川市委老干局2015年度部门决算公开补充填报表