1、部门的主要职责
(一)负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电,接待来访。
(二)负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议,意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。
(三)承担督促检查中省市领导同志有关批示件落实情况的责任,拟订信访督查制度并组织实施,承办中省市领导同志交办信访事项的落实,向各区县、各部门、中省驻铜单位转送,交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
(四)承担办理中省联席办,信访局及中省有关部门转送、交办铜川的群众信访事项责任;承担协调处理来市赴省进京集体访,进京非正常上访的责任,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
(五)综合协调指导全市信访工作,研究起草全市有关信访工作的规范文件和政府规章制度,推动中省和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,总结推广各区县、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。检查、指导市内党政、军,各部门的信访工作和区县党政机关的信访工作,负责全市信访工作年度目标责任考核工作。
(六)制定信访问题排查化解组织实施,建立完善信访信息汇集分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用。
(七)承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。
(八)负责全市信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。
(九)承办市委、市政府交办的其他工作。
2、市信访局决算单位构成
市信访局是行政单位,没有基层单位。
二、2015年度部门决算表
1.收支决算总表
市信访局2015年度收支决算表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 | 371.06 |
一、基本支出 |
13 | 285.98 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
工资福利支出 |
14 | 141.1 | |
|
三、事业收入 |
3 |
对个人和家庭的补助 |
15 | 42.11 | |
|
四、经营收入 |
4 |
商品和服务支出 |
16 | 89.76 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
其他资本性支出 |
17 | 13.01 | |
|
六、其他收入 |
6 |
二、项目支出 |
18 | 155.19 | |
| 7 |
三、经营支出 |
19 | |||
| 8 |
四、对附属单位补助支出 |
20 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 371.06、 |
本年支出合计 |
21 | 441.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
| 上年结转和结余 | 11 | 119.29 | 年末结转和结余 | 23 | 49.18 |
| 收入合计 | 12 | 490.35 | 支出合计 | 24 | 490.35 |
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
市信访局2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 433.4 | 278.21 | 155.19 | |
| 201 | 一般公共服务 | 308.15 | 152.96 | 155.19 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机关事务 | 308.15 | 152.96 | 155.19 |
| 2010301 | 行政运行 | 152.96 | 152.96 | |
| 2010308 | 信访事务 | 236.94 | 81.75 | 155.19 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 35 | 35 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 6.8 | 6.8 | |
| 2011009 | 公务员考核 | 6.8 | 6.8 | |
| 210 | 卫生与计划生育支出医疗 | 1.7 | 1.7 | |
| 21005 | 医疗保障 | 1.7 | 1.7 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 1.7 | 1.7 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
市信访局2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
合计 | 433.4 | 278.21 | 155.19 |
|
301 |
工资福利支出 |
141.1 | 141.1 | |
|
30101 |
基本工资 |
56.1 | 56.1 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
68.5 | 68.5 | |
|
30103 |
奖金 |
16.4 | 16.4 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.1 | 0.1 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
250.19 | 95 | 155.19 |
|
30201 |
办公费 |
15.7 | 15.7 | |
|
30202 |
印刷费 |
21.6 | 21.6 | |
|
30203 |
咨询费 |
0.2 | 0.2 | |
|
30204 |
手续费 |
0.1 | 0.1 | |
|
30205 |
水费 |
1.2 | 1.2 | |
|
30206 |
电费 |
3.2 | 3.2 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.55 | 3.55 | |
|
30208 |
取暖费 |
1.7 | 1.7 | |
|
30209 |
物业管理费 |
1.2 | 1.2 | |
|
30211 |
差旅费 |
19.2 | 19.2 | |
|
30214 |
租赁费 |
62.6 | 14.16 | 48.44 |
|
30215 |
会议费 |
1.62 | 1.62 | |
|
30216 |
培训费 |
1.2 | 1.2 | |
|
30226 |
劳务费 |
25.15 | 5.85 | 19.3 |
|
3022701 |
信访劝返费用 |
87.45 | 87.45 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.52 | 4.52 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.1 | 29.1 | |
|
30305 |
生活补贴 |
0.6 | 0.6 | |
|
30307 |
医疗费 |
11.2 | 11.2 | |
|
30311 |
住房公积金 |
17.3 | 17.3 | |
|
310 |
其他资本性支出 |
13.01 | 13.01 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
13.01 | 13.01 |
4.“三公”经费支出表
市信访局2015年度“三公”经费支出表
单位:万元
| 单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
| 合计 | 6.5 | 6.5 | 1.62 | 1.2 | ||||
三、市信访局2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计371.06万元。上年结余119.29万元
2、支出总计433.4万元。(1)基本支出278.21万元;(2)项目支出:155.19万元;(3)年末结余和结转:49.18万元。
铜川市信访局
2016年10月31日
附件: 铜川市信访局2015年决算公开变动说明
铜川市信访局2015年度部门决算公开补充填报表