铜川市接待办公室
2015年度部门决算及“三公”经费支出情况
来源:铜川市接待办公室 发布时间:2016-11-08 10:06 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  一、单位基本情况
  铜川市接待办公室为县级建制,主要负责全市规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。正县级建制,参照公务员管理的事业单位,经费管理方式为全额拨款,共有编制9名,2015年末实有人员6名,内设综合科、接待科,2015年末车辆编制2辆,实有4辆。现有固定资产772450元。
  主要职责:
  市接待办公室是由市委办公室、市政府办公室共同领导的县级建制单位。主要负责全市规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。具体工作职责是:
  1、党和国家领导人来铜的接待工作。
  2、中央和国家机关各部委副部级以上领导同志的接待工作。
  3、省委、省人大常委会、省政府、省政协省级领导同志及省委、省人大常委会、省政府、省政协正、副秘书长的接待工作。
  4、外省区市党委、人大常委会、政府、政协省级领导同志及兄弟市主要领导同志的接待工作。
  5、配合搞好军队系统副军级以上领导同志的接待工作。
  6、以上领导同志包括享受同等待遇的老同志的接待或配合接待工作。
  7、协助接待来铜进行公务活动的厅级及厅级以下来宾。
  8、市级主要领导交办的相关接待。
  9、协助各区县、市级各部门、各单位开展经批准承办的重要会议和大型活动的接待工作。
  二、铜川市接待办公室2015年度部门决算表
  1、收支决算总表

铜川市接待办公室2015年度收支决算总表

单位:万元

收 入 支 出
项 目 行次 决算数 项 目 行 次 决算数
一、财政拨款收入 1 121.31 一、基本支出 13 144.29
二、上级补助收入 2   工资福利支出 14 58.81
3、事业收入 3   对个人和家庭的补助 15 8.92
4、经营收入 4   商品和服务支出 16 76.56
5、附属单位上缴收入 5   其他资本性支出 17  
6、其他收入 6 19.63 二、项目支出 18 3.43
  7   三、经营支出 19  
  8   四、对附属单位补助支出 20  
本年收入合计 9 140.94 本年支出合计 21 147.72
用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 22  
上年结转和结余 11 75.82 年末结转和结余 23 69.04
收入合计 12 216.76 支出合计 24 216.76

 

 

  2、公用预算财政拨款支出决算表

铜川市接待办公室2015年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

功能分类科目编码 合计 基本支出 项目支出
  合计 142.72 139.29 3.43
2010301 行政运行 62.43 62.43  
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 72.98 72.98  
2011009 公务员考核 3.20 3.20  
2019999 其它一般公共服务支出 3.43   3.43
2100501 行政单位医疗 0.68 0.68  

 

 

  3、公用预算财政拨款经济分类支出决算表

铜川市接待办公室2015年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表

单位:万元

经济分类科目编码 合计 基本支出 项目支出
  合计 142.72 139.29 3.43
201 工资福利支出 58.81 58.81  
20101 基本工资 21.93 21.93  
20102 津贴补贴 23.01 23.01  
20103 奖金 4.76 4.76  
20104 社会保障缴费 4.76 4.76  
20105 其他工资福利支出 4.35 4.35  
202 商品和服务支出 71.56 71.56  
20201 办公费 1.67 1.67  
20202 印刷费 0.24 0.24  
20203 水费 0.16 0.16  
20204 邮电费 0.55 0.55  
20205 取暖费      
20206 物业管理费 0.48 0.48  
20207 差旅费 4.00 4.00  
20208 维修(护)费      
20209 租赁费      
20210 培训费 0.06 0.06  
20211 公务接待费 52.62 52.26  
20213 劳务费 4.03 4.03  
20214 委托业务费 0.26 0.26  
20215 公务用车运行维护费 5.31 5.31  
20216 工会经费 1.25 1.25  
20217 其他商品和服务支出 0.92 0.92  
303 对个人和家庭的补助 8.92 8.92  
30301 住房公积金 6.23 6.23  
30302 其他对个人和家庭的补助 2.60 2.60  
30303 奖励金 0.10 0.10  
401 其他资本性支出 1.43 1.43  
40101 办公设备购置 1.43 1.43  
501 其他一般公共服务支出 3.43   3.43

 

 

  4、“三公” 经费经费支出表

铜川市接待办公室2015年度“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称 小计 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 会议费 培训费
因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
市接待办公室 57.93   5.3 5.3   52.63    

  补充资料:
  1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
  2、公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆;年度公务用车保有量3辆。
  3、公务接待有关情况:2015年度公务接待累计55批次,公务接待累计2717人。
  三、铜川市接待办公室2015年度部门决算情况说明
  (一)2015年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计140.94万元。包括:财政公共预算121.31万元,其他收入19.63万元。
  2、支出总计147.72万元。包括:
  (1)基本支出144.29万元,主要用于工资福利支出58.81万元,对个人和家庭的补助支出8.92万元和商品和服务支出76.56万元。
  (2)项目支出3.43万元,主要用于商品和服务支出。
  3、年末结转和结余69.04万元,主要为项目结余。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年公共预算财政拨款支出147.72万元,其中基本支出144.29万元,主要用于工资福利支出58.81万元,对个人和家庭的补助支出8.92万元和商品和服务支出76.56万元。项目支出3.43万元,主要用于商品和服务支出。
  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年公共预算财政拨款支出147.72万元,其中行政运行(2010301)62.43万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)支出77.98万元,公务员考核(2011009)3.2万元,其它公共服务支出(2019999)3.43万元,行政单位医疗(2100501)0.68万元。
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出57.93万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费5.3万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费5.3万元),公务接待费52.63万元。
  1、因公出国 (境)费用0万元。
  2、公务用车购置及运行维护费5.3万元,主要用于车辆油料支出、维修支出等。
  3、公务接待费 52.63万元,主要用于全年公务接待55批次,公务接待累计2717人。

  

  附件:铜川市接待办公室2015年决算公开变动说明
     铜川市接待办公室2015年度部门决算公开补充填报表


网络编辑:周治江
信息审核:周治江