一、单位基本情况
铜川市接待办公室为县级建制,主要负责全市规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。正县级建制,参照公务员管理的事业单位,经费管理方式为全额拨款,共有编制9名,2015年末实有人员6名,内设综合科、接待科,2015年末车辆编制2辆,实有4辆。现有固定资产772450元。
主要职责:
市接待办公室是由市委办公室、市政府办公室共同领导的县级建制单位。主要负责全市规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。具体工作职责是:
1、党和国家领导人来铜的接待工作。
2、中央和国家机关各部委副部级以上领导同志的接待工作。
3、省委、省人大常委会、省政府、省政协省级领导同志及省委、省人大常委会、省政府、省政协正、副秘书长的接待工作。
4、外省区市党委、人大常委会、政府、政协省级领导同志及兄弟市主要领导同志的接待工作。
5、配合搞好军队系统副军级以上领导同志的接待工作。
6、以上领导同志包括享受同等待遇的老同志的接待或配合接待工作。
7、协助接待来铜进行公务活动的厅级及厅级以下来宾。
8、市级主要领导交办的相关接待。
9、协助各区县、市级各部门、各单位开展经批准承办的重要会议和大型活动的接待工作。
二、铜川市接待办公室2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市接待办公室2015年度收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行 次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 121.31 | 一、基本支出 | 13 | 144.29 |
二、上级补助收入 | 2 | 工资福利支出 | 14 | 58.81 | |
3、事业收入 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 8.92 | |
4、经营收入 | 4 | 商品和服务支出 | 16 | 76.56 | |
5、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 17 | ||
6、其他收入 | 6 | 19.63 | 二、项目支出 | 18 | 3.43 |
7 | 三、经营支出 | 19 | |||
8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
本年收入合计 | 9 | 140.94 | 本年支出合计 | 21 | 147.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
上年结转和结余 | 11 | 75.82 | 年末结转和结余 | 23 | 69.04 |
收入合计 | 12 | 216.76 | 支出合计 | 24 | 216.76 |
2、公用预算财政拨款支出决算表
铜川市接待办公室2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
功能分类科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 142.72 | 139.29 | 3.43 | |
2010301 | 行政运行 | 62.43 | 62.43 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 72.98 | 72.98 | |
2011009 | 公务员考核 | 3.20 | 3.20 | |
2019999 | 其它一般公共服务支出 | 3.43 | 3.43 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 0.68 | 0.68 |
3、公用预算财政拨款经济分类支出决算表
铜川市接待办公室2015年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表
单位:万元
经济分类科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 142.72 | 139.29 | 3.43 | |
201 | 工资福利支出 | 58.81 | 58.81 | |
20101 | 基本工资 | 21.93 | 21.93 | |
20102 | 津贴补贴 | 23.01 | 23.01 | |
20103 | 奖金 | 4.76 | 4.76 | |
20104 | 社会保障缴费 | 4.76 | 4.76 | |
20105 | 其他工资福利支出 | 4.35 | 4.35 | |
202 | 商品和服务支出 | 71.56 | 71.56 | |
20201 | 办公费 | 1.67 | 1.67 | |
20202 | 印刷费 | 0.24 | 0.24 | |
20203 | 水费 | 0.16 | 0.16 | |
20204 | 邮电费 | 0.55 | 0.55 | |
20205 | 取暖费 | |||
20206 | 物业管理费 | 0.48 | 0.48 | |
20207 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
20208 | 维修(护)费 | |||
20209 | 租赁费 | |||
20210 | 培训费 | 0.06 | 0.06 | |
20211 | 公务接待费 | 52.62 | 52.26 | |
20213 | 劳务费 | 4.03 | 4.03 | |
20214 | 委托业务费 | 0.26 | 0.26 | |
20215 | 公务用车运行维护费 | 5.31 | 5.31 | |
20216 | 工会经费 | 1.25 | 1.25 | |
20217 | 其他商品和服务支出 | 0.92 | 0.92 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.92 | 8.92 | |
30301 | 住房公积金 | 6.23 | 6.23 | |
30302 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.60 | 2.60 | |
30303 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |
401 | 其他资本性支出 | 1.43 | 1.43 | |
40101 | 办公设备购置 | 1.43 | 1.43 | |
501 | 其他一般公共服务支出 | 3.43 | 3.43 |
4、“三公” 经费经费支出表
铜川市接待办公室2015年度“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 | 小计 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | ||||
因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||
市接待办公室 | 57.93 | 5.3 | 5.3 | 52.63 |
补充资料:
1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2、公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆;年度公务用车保有量3辆。
3、公务接待有关情况:2015年度公务接待累计55批次,公务接待累计2717人。
三、铜川市接待办公室2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计140.94万元。包括:财政公共预算121.31万元,其他收入19.63万元。
2、支出总计147.72万元。包括:
(1)基本支出144.29万元,主要用于工资福利支出58.81万元,对个人和家庭的补助支出8.92万元和商品和服务支出76.56万元。
(2)项目支出3.43万元,主要用于商品和服务支出。
3、年末结转和结余69.04万元,主要为项目结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年公共预算财政拨款支出147.72万元,其中基本支出144.29万元,主要用于工资福利支出58.81万元,对个人和家庭的补助支出8.92万元和商品和服务支出76.56万元。项目支出3.43万元,主要用于商品和服务支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年公共预算财政拨款支出147.72万元,其中行政运行(2010301)62.43万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)支出77.98万元,公务员考核(2011009)3.2万元,其它公共服务支出(2019999)3.43万元,行政单位医疗(2100501)0.68万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出57.93万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费5.3万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费5.3万元),公务接待费52.63万元。
1、因公出国 (境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费5.3万元,主要用于车辆油料支出、维修支出等。
3、公务接待费 52.63万元,主要用于全年公务接待55批次,公务接待累计2717人。
附件:铜川市接待办公室2015年决算公开变动说明
铜川市接待办公室2015年度部门决算公开补充填报表