一、部门概况
1.市委宣传部主要职责
(1)贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策,根据省委宣传部和市委的安排部署,制定和实施全市宣传思想工作任务、政策和措施,为经济建设服务,为改革、发展和稳定的大局服务。
(2)指导全市各级党委宣传部门和市直宣传文化系统各单位的工作,协调全市宣传工作的步调。
(3)指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,负责管理市委理论讲师团。
(4)负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全市新闻工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
(5)宏观管理精神产品的生产,指导、协调全市文化、广播电影电视、出版、文物工作。
(6)安排部署全市精神文明建设工作,指导、协调群众性创建活动;组织实施全市文明单位的检查评比、命名表彰。
(7)组织、部署全局性的思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策;配合市委组织部做好党员教育工作,指导全市思想政治工作研究会的工作。
(8)负责全市对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待管理工作,归口管理、统筹协调到联网上的新闻宣传工作。
(9)指导、协调市文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业化群众团体的工作。
(10)协助组织部门了解、考察市直宣传系统各部门副县级以上领导干部,并提出任免意见;对区(县)党委宣传部长的任免提出意见;制定对区(县)党委宣传部干部和市直宣传系统科级以上干部的培训规划并组织实施。
(11)联系宣传、文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;主管全市企业思想政治工作干部的职称评审工作。
(12)承办市委和省委宣传部交办的其他工作。
2.铜川市互联网信息办公室主要职责
(1)贯彻落实国家和省互联网信息传播方针政策,主管互联网信息内容,指导、协调、督促互联网行业主管部门、打击网络违法犯罪主管部门及其它相关部门加强互联网信息内容管理。
(2)负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管。
(3)负责重点新闻网站的规划建设,组织协调网上宣传和舆论引导,牵头处置互联网信息内容突发事件,净化网络环境,依法查处违法违规网站。
(4)指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、IP地址分配、网站登记备案、接入及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作。
(5)指导各区县互联网部门开展工作。
(6)履行上级有关部门规定的其它职责。
二、2015度部门决算表
1.收支决算总表(含铜川市文明办、铜川市互联网信息办公室)
中共铜川市委宣传部收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 945.52 | 一、基本支出 | 13 | 427.09 |
二、上级补助收入 | 2 | 工资福利支出 | 14 | 275.5 | |
三、事业收入 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 3.07 | |
四、经营收入 | 4 | 商品和服务支出 | 16 | 148.24 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 17 | 0.28 | |
六、其他收入 | 6 | 16.81 | 二、项目支出 | 18 | 688.61 |
7 | 三、经营支出 | 19 | |||
8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
本年收入合计 | 9 | 962.33 | 本年支出合计 | 21 | 1115.7 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
上年结转和结余 | 11 | 281.55 | 年末结转和结余 | 23 | 128.18 |
收入合计 | 12 | 1243.88 | 支出合计 | 24 | 1243.88 |
注:本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.公共预算财政拨款支出决算表(含铜川市文明办、铜川市互联网信息办公室)
中共铜川市委宣传部公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 967.37 | 414.29 | 553.08 | |
2011009 | 公务员考核 | 15.5 | 15.5 | |
2013301 | 行政运营 | 253.16 | 253.16 | |
2013350 | 事业运营 | 36.69 | 36.69 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 569.1 | 85.67 | 483.43 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 53 | 20 | 33 |
2070199 | 其他文化支出 | 32 | 32 | |
2079999 | 其他文化体育和传媒支出 | 4 | 4 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 2.92 | 2.92 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 0.35 | 0.35 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.65 | 0.65 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表(含铜川市文明办、铜川市互联网信息办公室)
中共铜川市委宣传部公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 967.37 | 414.29 | 553.08 | |
301 | 工资福利支出 | 275.5 | 275.5 | |
30101 | 基本工资 | 137.61 | 137.61 | |
30102 | 津贴补贴 | 106.58 | 106.58 | |
30103 | 奖金 | 17.83 | 17.83 | |
30104 | 社会保障缴费 | 9.1 | 9.1 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.38 | 4.38 | |
302 | 商品服务支出 | 681.01 | 135.44 | 545.57 |
30201 | 办公费 | 37.99 | 32.98 | 5.01 |
30202 | 印刷费 | 20.74 | 6.11 | 14.63 |
30204 | 手续费 | 0.69 | 0.69 | |
30205 | 水费 | 0.82 | 0.82 | |
30206 | 电费 | 1.19 | 1.19 | |
30207 | 邮电费 | 6.18 | 2.21 | 3.97 |
30208 | 取暖费 | 2.34 | 2.34 | |
30211 | 差旅费 | 12.61 | 6.02 | 6.59 |
30213 | 维修(护)费 | 3.91 | 1.47 | 2.44 |
30214 | 租赁费 | 9.43 | 9.43 | |
30215 | 会议费 | 2.71 | 1.6 | 1.11 |
30216 | 培训费 | 26.21 | 11.05 | 15.16 |
30217 | 公务接待费 | 2.92 | 0.34 | 2.58 |
30218 | 专用材料费 | 0.3 | 0.3 | |
30225 | 专用燃料费 | 4.83 | 4.83 | |
30226 | 劳务费 | 10.1 | 1.42 | 8.68 |
30227 | 委托业务费 | 477.23 | 40.17 | 437.06 |
30228 | 工会 | 3.07 | 3.07 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.93 | 7.55 | 5.38 |
30299 | 其他商品服务支出 | 44.81 | 11.97 | 32.84 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.07 | 3.07 | |
30304 | 抚恤金 | 0.2 | 0.2 | |
30311 | 住房公积金 | 2.87 | 2.87 | |
310 | 其他资本性支出 | 7.79 | 0.28 | 7.51 |
31002 | 办公设备购置 | 7.79 | 0.28 | 7.51 |
4.“三公”经费支出表(含铜川市文明办、铜川市互联网信息办公室)
中共铜川市委宣传部“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计 | 15.85 | 12.93 | 12.93 | 2.92 | 2.71 | 26.21 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:年末公务用车保有量4辆,公车改革后市委宣传部所有车辆全部上交公车办;铜川市互联网信息办公室存有1辆。
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计21批次,公务接待累计236人。其中:市委宣传部机关2015年度公务接待累计11批次,公务接待累计190人,公务接待费用支出为2.61万元,支出较上年度下降5%;铜川市文明办2015年度公务接待1批次,公务接待接待人数6人,费用支出为221元;铜川市互联网信息办公室2015年度公务接待累计9批次,累计40人,公务接待费用支出为2887元。
三、市委宣传部2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况(含铜川市文明办、铜川市互联网信息办公室)
1.收入总计1243.88万元。包括:财政拨款945.52万元,其他收入16.81,上年结余281.55万元。
2.支出总计 1243.88万元。包括:
(1)基本支出427.09万元
其中:工资福利支出275.5万元;对个人和家庭的补助3.07万元;商品和服务支出148.24万元;其他资本性支出0.28万元。
(2)项目支出688.61万元。
(3)年末结转和结余128.18万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明(含铜川市文明办、铜川市互联网信息办公室)
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度支出总额为967.37万元
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
公务员考核(2011009)15.5万元;行政运营(2013301)253.16万元;事业运营(2013350)36.69万元;其他宣传事务支出(2013399)569.1万元;其他一般公共服务支出(2019999)53万元;其他文化支出(2070199)32万元;其他文化体育和传媒支出(2079999)4万元;行政单位医疗(2120501)2.92万元;事业单位医疗(2100502)0.35万元;城乡社区环境卫生(2120501)0.65万元
(三)公共预算财政拨款支出决算具体情况说明(含铜川市文明办、铜川市互联网信息办公室)按支出经济分类科目具体如下
1.基本支出总计414.29万元。
(1)工资福利支出(301)275.5万元
其中:基本工资(30101)137.61万元;津贴补贴(30102)106.58万元;奖金(30103)17.83万元;社会保障缴费(30104)9.1万元;其他工资福利支出(30199)4.38万元。
(2)商品服务支出(302)135.44万元
其中:办公费(30201)32.98万元;印刷费(30202)6.11万元;水费(30205)0.82万元;电费(30206)1.19万元;邮电费(30207)2.21万元;取暖费(30208)2.34万元;差旅费(30211)6.02万元;维修(护)费(30213)1.47万元;会议费(30215)1.6万元;培训费(30216)11.05万元;公务接待费(30217)0.34万元;专用材料费(30218)0.3万元;专用燃料费(30225)4.83万元;劳务费(30226)1.42万元;委托业务费(30227)40.17万元;工会(30228)3.07万元;公务用车运行维护费(30231)7.55万元;其他商品服务支出(30299)11.97万元。
(3)对个人和家庭的补助(303)3.07万元
其中:抚恤金(30304)0.2万元;住房公积金(30311)2.87万元。
(4)其他资本性支出(310)0.28万元
办公设备购置(31002)0.28万元。
2.项目支出总计553.08万元
(1)商品服务支出(302)545.57万元
其中:办公费(30201)5.01万元;印刷费(30202)14.63万元;手续费(30204)0.69万元;邮电费(30207)3.97万元;差旅费(30211)6.59万元;维修(护)费(30213)2.44万元;租赁费(30214)9.43万元;会议费(30215)1.11万元;培训费(30216)15.16万元;公务接待费(30217)2.58万元;劳务费(30226)8.68万元;委托业务费(30227)437.06万元;公务用车运行维护费(30231)5.38万元;其他商品服务支出(30299)32.84万元。
(2)其他资本性支出(310)7.51万元
办公设备购置(31002)7.51万元。
(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况(含铜川市文明办、铜川市互联网信息办公室)
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.88万元,其中,因公出国(境)费用0 元,公务用车购置及运行维护费 12.93万元(其中公公务用车维护费12.93万元),公务接待费5.95万元。
1.因公出国(境)费为0元。
2.公务用车购置及运行维护费 12.93万元,主要用于车辆保险、车辆燃油、车辆维修、租车。
3.公务接待费2.92万元,其中市委宣传部支出2.61万元,主要用于上级单位来铜检查指导工作、中省媒体来铜采风、举办记者节等公务接待费用;铜川市文明办支出221元,用于道德模范巡讲接待费用;铜川市互联网信息办公室支出2887元,主要用于网络媒体接待费用。
中共铜川市委宣传部
二零一六年十月三十一日
附件: 中共铜川市委宣传部2015年决算公开变动说明
中共铜川市委宣传部2015年度部门决算公开补充填报表