1、市人大办的主要职责
根据市人大常委会的职权和工作任务,研究提出常委会年度工作安排;了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况;组织、起草市人大常委会的批复、文件、报告;负责机关的文书处理、档案管理;负责市人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会及其机关名义召开的有关会议的组织安排;负责铜川市代表团出席全省人代会的组织和服务工作;负责市人大常委会与“一府两院”和县、区人大常委会的联系,协调机关各办事机构工作;负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;承担市人大常委会领导同志参加各项公务活动的组织安排;受理人民群众对常委会及常委会领导同志的来信来访,办理有关信访案件;负责机关机构编制、人事管理和安全保卫及思想政治工作;负责机关资产、财务等管理工作;负责来铜的省人大常委会和外市(区、县)人大常委会工作团体及人员的接待工作;负责机关精神文明建设工作和离退休人员政治、生活待遇的落实和服务工作。
2.市人大办的决算单位构成
纳入市人大办2015年度决算范围的单位包括行政单位1个:铜川市人民代表大会常务委员会办公室。
二、2015年度部门决算表
1.收支决算总表
铜川市人大办2015年度收支决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 720.52 | 一、基本支出 | 13 | 475.43 |
其中:政府性基金 | 2 | 其中:工资福利支出 | 14 | 305.89 | |
二、上级补助收入 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 60.31 | |
三、事业收入 | 4 | 商品和服务支出 | 16 | 109.23 | |
四、经营收入 | 5 | 其他资本性支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 二、项目支出 | 18 | 168.63 | |
六、其他收入 | 7 | 9.5 | 三、经营支出 | 19 | |
8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
本年收入合计 | 9 | 730.02 | 本年支出合计 | 21 | 644.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
上年结转和结余 | 11 | 66.99 | 年末结转和结余 | 23 | 152.95 |
收入合计 | 12 | 797.01 | 支出合计 | 24 | 797.01 |
注:本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市人大办2015年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 642.50 | 475.43 | 167.07 | |
201 | 一般公共服务 | 624.15 | 468.86 | 155.28 |
20101 | 人大事务 | 606.65 | 451.37 | 155.28 |
2010101 | 行政运行 | 451.37 | 451.37 | |
2010104 | 人大会议 | 33.27 | 33.27 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 122.01 | 122.01 | |
20110 | 人力资源事务 | 17.5 | 17.5 | |
2011009 | 公务员考核 | 17.5 | 17.5 | |
208 | 社会保障和就业 | 2.41 | 2.41 | |
20808 | 抚恤 | 2.41 | 2.41 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 2.41 | 2.41 | |
210 | 医疗卫生 | 4.15 | 4.15 | |
21005 | 医疗保障 | 4.15 | 4.15 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 4.15 | 4.15 | |
229 | 其他支出 | 11.79 | 11.79 | |
22999 | 其他支出 | 11.79 | 11.79 | |
2299901 | 其他支出 | 11.79 | 11.79 |
3. 公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市人大办2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 642.50 | 475.43 | 167.07 | |
301 | 工资福利支出 | 305.89 | 305.89 | |
30101 | 基本工资 | 123.76 | 123.76 | |
30102 | 津贴补贴 | 125.62 | 125.62 | |
30103 | 奖金 | 27.71 | 27.71 | |
30104 | 社会保障缴费 | 28.80 | 28.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 261.75 | 109.23 | 152.52 |
30201 | 办公费 | 12.80 | 5.85 | 6.95 |
30202 | 印刷费 | 3.33 | 0.34 | 2.99 |
30304 | 手续费 | 0.21 | 0.21 | |
30205 | 水费 | 2.85 | 0.18 | 2.67 |
30207 | 邮电费 | 12.02 | 2.20 | 9.82 |
30211 | 差旅费 | 14.62 | 14.34 | 0.28 |
30213 | 维修(护)费 | 24.49 | 24.49 | |
30214 | 租赁费 | 4.79 | 4.79 | |
30215 | 会议费 | 112.58 | 71.21 | 41.37 |
30216 | 培训费 | 1.00 | 0.87 | 0.13 |
30217 | 公务接待费 | 1.11 | 0.25 | 0.86 |
30226 | 劳务费 | 11.74 | 6.36 | 5.38 |
30227 | 委托业务费 | 0.74 | 0.74 | |
30228 | 工会经费 | 2.50 | 2.50 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 31.05 | 31.05 | |
30239 | 其他交通费用 | 6.14 | 4.13 | 2.01 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.78 | 0.79 | 18.99 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 60.31 | 60.31 | |
30304 | 抚恤金 | 2.41 | 2.41 | |
30305 | 生活补助 | 13.04 | 13.04 | |
30309 | 奖励金 | 11.62 | 11.62 | |
30311 | 住房公积金 | 33.24 | 33.24 | |
310 | 其他资本性支出 | 14.55 | 14.55 | |
31002 | 办公设备购置 | 10.34 | 10.34 | |
31003 | 专用设备购置 | 3.10 | 3.10 | |
31007 | 信息网络及 软件购置更新 | 1.11 | 1.11 |
4.“三公”经费支出表
铜川市人大办2015年度三公”经费支出表
单位:万元
合计 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
145.74 | 32.16 | 31.05 | 31.05 | 0 | 1.11 |
112.58 |
1.00 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2015年年末公务用车保有量15辆。
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计21批次,公务接待累计158人。
三、2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计797.01万元。包括:公共预算财政拨款收入720.52万元,其他收入9.5万元,上年结转和结余66.99万元。
2、支出总计797.01万元。包括:
(1)基本支出475.43万元,其中工资福利支出305.89万元,对个人和家庭的补助60.31万元,商品和服务支出109.23万元。
(2)项目支出168.63万元,其中商品和服务支出154.08万元,其他资本性支出共计14.55万元。办公设备购置10.34万元,专用设备购置3.1万元,信息网络及软件购置更新1.11万元。
(3)年末结转和结余152.95万元,其中项目支出结余96.19万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
市人大办2015年度公共预算财政拨款支出合计642.50万元,其中基本支出475.43万元,项目支出167.07万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
市人大办2015年度公共预算财政拨款支出合计642.50万元,其中基本支出475.43万元,项目支出167.07万元。其中2010101人大事务行政运行基本支出451.37万元,2010104人大会议项目支出33.27万元,2010199其他人大事务支出项目支出122.01万元,2011009公务员考核基本支出17.5万元,2080802伤残抚恤基本支出2.41万元,2100501行政单位医疗基本支出4.15万元,2299901其他支出项目支出11.79万元。
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
301工资福利支出基本支出305.89万元,其中30101基本工资基本支出123.76万元,30102津贴补贴基本支出125.62万元,30103奖金基本支出27.71万元,30104社会保障缴费基本支出28.80万元。
302商品和服务支出261.75万元,基本支出109.23万元,项目支出152.52万元,其中30201办公费12.80万元,基本支出5.85万元,项目支出6.95万元;30202印刷费3.33万元,基本支出0.34万元,项目支出2.99万元;30203手续费0.21万元,基本支出0.21万元;30205水费2.85万元,基本支出0.18万元,项目支出2.67万元;30207邮电费12.02万元,基本支出2.20万元,项目支出9.82万元;30211差旅费14.62万元,基本支出14.34万元,项目支出0.28万元;30213维修(护)费24.49万元,项目支出24.49万元;30214租赁费4.79万元,项目支出4.79万元;30215会议费112.58万元,基本支出71.21万元,项目支出41.37万元;30216培训费1.00万元,基本支出0.87万元,项目支出0.13万元;30217接待费1.11万元,基本支出0.25万元,项目支出0.86万元;30226劳务费11.74万元,基本支出6.36万元,项目支出5.38万元;30227委托业务费0.74万元,项目支出0.74万元;30228工会经费2.50万元,基本支出2.50万;30231公务用车运行维护费31.05万元,项目支出31.05万元;30239其他交通费用6.14万元,基本支出4.13万元,项目支出2.01万元;30299其他商品和服务支出19.78万元,基本支出0.79万元,项目支出18.99万元.。
303对个人和家庭的补助基本支出60.31万元,其中30304抚恤金基本支出2.41万元;30305生活补助基本支出13.04万元,30309奖励金基本支出11.62万元,30311住房公积金基本支出33.24万元。
310其他资本性支出项目支出14.55万元,其中31002办公设备购置项目支出10.34万元,31003专用设备购置项目支出3.10万元,31007信息网络及软件购置更新1.11万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出145.74万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费31.05万元(其中,公务用车维护费31.05万元),公务接待费1.11万元。
1、因公出国(境)费用0万元.
2、公务用车购置及运行维护费31.05万元,主要用于15辆公务用车加油、保险、过桥费等日常运行、维护支出。
3、公务接待费1.11万元,主要用于其他单位来访接待。
4、会议费112.58万元,主要用于市十五届人民代表大会第六次、七次会议及人大常委会的召开。
5、培训费1.00万元,主要用于代表培训和人大干部业务培训。
附件: 铜川市人大办2015年决算公开变动说明
铜川市人大办2015年度部门决算公开补充填报表