一、市中小企促进局概况
铜川市中小企业促进局,为一般预算参公事业单位,单位内设机构6个:办公室、发展规划科、科技创新科、经济运行科、融资服务科和法规维权科。事业编制17名。局领导职数3名,其中:局长1名,副局长2名。科级领导6名。实有在职人员14人,退休人员10人。
1、市中小企业促进局主要职责
(一)贯彻执行国家和省、市有关发展中小企业、非公有制经济、乡镇企业以及县域工业化、县域工业园区发展的方针、政策和法规,并监督检查执行情况;实施产业引导、政策扶持,培植经济主体,促进全市中小企业、非公经济和乡镇企业加快发展。
(二)负责拟订全市中小企业、非公有制经济、乡镇企业以及县域工业化、县域工业园区发展战略、发展规划以及资源技术和智力开发方案,并组织实施;指导全市中小企业、非公有制经济年度计划的编制,督促计划任务的完成。
(三)引导全市中小企业、非公有制经济、乡镇企业的产业、产品结构调整,提高产品质量和经营管理水平;会同有关部门了解、协调并监督扶持中小企业、非公有制经济、乡镇企业发展的各项资金的使用;负责协调金融机构支持企业发展,帮助企业解决融资担保事项。
(四)指导中小企业、非公有制经济、乡镇企业深化改革,转变经营机制,提高经济效益;引导中小企业、非公有制经济、乡镇企业扩大对外开放,加强横向联和,发展外向型经济,提高出口创汇能力。
(五)指导、协调、服务和促进非公有制发展。
(六)研究拟定中小企业、非公有制经济、乡镇企业技术改造的政策措施;推广应用中小企业、非公有制经济、乡镇企业的重大科技成果;组织开展职工教育、业务培训和行业信息服务工作。
(七)组织全市中小企业、非公有制经济、乡镇企业的统计工作;指导企业财务会计、内部审计、资产管理等工作,搞好综合统计分析。
(八)协同有关部门监督检查中小企业、非公有制经济、乡镇企业的产品质量、计量、标准、安全生产、环境保护等方面的工作。
(九)指导县、区中小企业、非公有制经济部门的业务工作;指导市、区(县)服务中小企业、非公有制经济、乡镇企业社团组织各类协会的业务工作。
(十)指导中小企业、非公有制经济、乡镇企业的思想政治工作,促进中小企业、非公有制经济、乡镇企业的社会主义精神文明建设。
(十一)承办市政府交办的其他工作。
2、市中小企业促进局决算单位构成
因我局没有下设机构,纳入2014年度决算范围的仅为铜川市中小企业促进局。
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
2014年度市中小企促进局收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
166.18 |
一、基本支出 |
13 |
127.73 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
85.37 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
14.20 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
28.16 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
六、其他收入 |
6 |
14.08 |
二、项目支出 |
18 |
33.69 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
180.26 |
本年支出合计 |
21 |
161.42 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
17.93 |
年末结转和结余 |
23 |
36.77 |
收入合计 |
12 |
198.19 |
支出合计 |
24 |
198.19 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
2014年度市中小企促进局公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
148.18 |
116.22 |
31.96 |
|
201 |
一般公共服务 |
6.00 |
6.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
6.00 |
6.00 |
|
2011009 |
公务员考核 |
6.00 |
6.00 |
|
210 |
医疗卫生 |
9.52 |
9.52 |
|
21005 |
医疗保障 |
9.52 |
9.52 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.52 |
9.52 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
133.70 |
108.70 |
25.00 |
215008 |
支持中小企业发展管理支出 |
133.70 |
108.70 |
25.00 |
2150801 |
行政运行 |
108.70 |
108.70 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
25.00 |
|
25.00 |
229 |
其他支出 |
1.96 |
|
1.96 |
22999 |
其他支出 |
1.96 |
|
1.96 |
2299901 |
其他支出 |
1.96 |
|
1.96 |
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
2014年度市中小企促进局公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
148.18 |
116.22 |
31.96 |
|
301 |
工资福利支出 |
85.37 |
85.37 |
|
30101 |
基本工资 |
23.84 |
23.84 |
|
30102 |
津贴补贴 |
47.91 |
47.91 |
|
30103 |
奖 金 |
7.99 |
7.99 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
5.63 |
5.63 |
|
302 |
商品和服务支出 |
43.12 |
16.65 |
26.47 |
30201 |
办公费 |
2.41 |
2.20 |
0.21 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
|
3.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
0.01 |
|
30207 |
邮电费 |
0.22 |
0.22 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.77 |
0.77 |
|
30211 |
差旅费 |
2.16 |
0.16 |
2.00 |
30215 |
会议费 |
0.71 |
0.71 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.26 |
0.26 |
|
30218 |
专用材料 |
3.00 |
|
3.00 |
30226 |
劳务费 |
1.20 |
1.20 |
|
30225 |
专用燃料费 |
8.90 |
0.90 |
8.00 |
30227 |
委托业务费 |
13.26 |
3.50 |
9.76 |
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.66 |
5.66 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.06 |
1.06 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.20 |
14.20 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
|
30311 |
住房公积金 |
14.17 |
14.17 |
|
310 |
其他资本性支出 |
5.49 |
|
5.49 |
31002 |
办公设备购置 |
5.49 |
|
5.49 |
4、 “三公”经费支出表
2014年度市中小企促进局“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用 |
||||||
6.63 |
5.92 |
0 |
5.66 |
5.66 |
0 |
0.26 |
0.71 |
0 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量2辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计10批次,公务接待累计30人次。
三、市中小企业促进局2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计198.19万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入166.18万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;
(2)其他收入14.08万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入;
2、支出总计198.19万元。包括:
(1)基本支出127.93万元,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
(2)项目支出33.69万元,主要为全市“雨露计划”项目支出。
(3)年末结转和结余36.77万元,主要为跨年度的扶贫项目结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度我局公共预算财政拨款支出148.18万元,其中:基本支出116.22万元,项目支出31.96万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2011009款公务员考核支出6万元,用于发放上年度目标考核奖励支出;
2100501款行政单位医疗支出9.52万元,用于单位职工医疗费支付;
2150801款行政运行支出108.7万元,用于我局职工工资、津补贴及基本运行支出;
2150899款其他支持中小企业发展和管理支出25万元,用于四上企业奖励;
2299901款其他支出1.96万元,用于购置办公设备支出。
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
30101基本工资支出23.84万元,主要用于单位职工基本工资支出;
30102津贴补贴支出47.91万元,主要用于单位职工津贴补贴支出;
30103奖金支出7.99万元,主要用于单位职工目标责任考核奖及年终一次性奖金支出;
30104社会保障缴费支出5.63万元,主要用于残保金支出;
30201办公费支出2.41万元,主要用于单位购置办公用品支出;
30202印刷费支出0.5万元,主要用于单位印刷业务及宣传资料支出;
30203咨询费3万元,工业园区发展思路项目咨询费支出;
30204手续费支出0.01万元,主要用于单位账务手续费支出;
30207邮电费支出0.22万元,主要用于单位电话费支出;
30209物业管理费支出0.77,主要用于物业管理支出;
30211差旅费支出2.16万元,主要用于单位职工差旅费支出;
30215会议费支出0.71万元,主要用于单位会议支出;
30217公务接待费支出0.26万元,主要用于单位公务接待支出;
30226劳务费支出1.2万元,主要用于单位服务支出;
30225专用燃料费8.9万元,主要用于车辆支出;
30227委托业务费支出 13.26万元,主要用于业务支出;
30231公务用车运行维护费支出5.66万元,主要用于单位公务用车运行维护支出;
30299其他商品和服务支出1.06万元,主要用于单位其他商品和服务支出;
30309奖励金 0.03万元,主要用于单位优秀公务员及优秀党员奖励支出;
30311住房公积金14.17万元,主要用于单位职工住房公积金支出;
31002办公设备购置5.49万元,主要用于单位办公设备购置支出;
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.92万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费5.66万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费5.66万元),公务接待费0.26万元, 无因公出国(境)费用。
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费5.66万元,主要用于日常履行公务、下乡调研、项目的评估论证、检查验收等活动所发生的公务用车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等支出, 年末公务用车保有量2辆。
3、公务接待费0.26万元,主要用于接待上级检查验收、项目的评估论证及其他部门工作交流发生的食宿费等。
4、会议费0万元。
5、培训费0万元,主要用于单位职参加培训支出。