铜川市中小企业局2014年度部门决算及“三公”经费支出情况
来源:市中小企业局 发布时间:2015-12-24 11:49 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

   一、市中小企促进局概况
  铜川市中小企业促进局,为一般预算参公事业单位,单位内设机构6个:办公室、发展规划科、科技创新科、经济运行科、融资服务科和法规维权科。事业编制17名。局领导职数3名,其中:局长1名,副局长2名。科级领导6名。实有在职人员14人,退休人员10人。
   1、市中小企业促进局主要职责
  (一)贯彻执行国家和省、市有关发展中小企业、非公有制经济、乡镇企业以及县域工业化、县域工业园区发展的方针、政策和法规,并监督检查执行情况;实施产业引导、政策扶持,培植经济主体,促进全市中小企业、非公经济和乡镇企业加快发展。
  (二)负责拟订全市中小企业、非公有制经济、乡镇企业以及县域工业化、县域工业园区发展战略、发展规划以及资源技术和智力开发方案,并组织实施;指导全市中小企业、非公有制经济年度计划的编制,督促计划任务的完成。
  (三)引导全市中小企业、非公有制经济、乡镇企业的产业、产品结构调整,提高产品质量和经营管理水平;会同有关部门了解、协调并监督扶持中小企业、非公有制经济、乡镇企业发展的各项资金的使用;负责协调金融机构支持企业发展,帮助企业解决融资担保事项。
  (四)指导中小企业、非公有制经济、乡镇企业深化改革,转变经营机制,提高经济效益;引导中小企业、非公有制经济、乡镇企业扩大对外开放,加强横向联和,发展外向型经济,提高出口创汇能力。
  (五)指导、协调、服务和促进非公有制发展。
  (六)研究拟定中小企业、非公有制经济、乡镇企业技术改造的政策措施;推广应用中小企业、非公有制经济、乡镇企业的重大科技成果;组织开展职工教育、业务培训和行业信息服务工作。
  (七)组织全市中小企业、非公有制经济、乡镇企业的统计工作;指导企业财务会计、内部审计、资产管理等工作,搞好综合统计分析。
  (八)协同有关部门监督检查中小企业、非公有制经济、乡镇企业的产品质量、计量、标准、安全生产、环境保护等方面的工作。
  (九)指导县、区中小企业、非公有制经济部门的业务工作;指导市、区(县)服务中小企业、非公有制经济、乡镇企业社团组织各类协会的业务工作。
  (十)指导中小企业、非公有制经济、乡镇企业的思想政治工作,促进中小企业、非公有制经济、乡镇企业的社会主义精神文明建设。
  (十一)承办市政府交办的其他工作。
   2、市中小企业促进局决算单位构成
  因我局没有下设机构,纳入2014年度决算范围的仅为铜川市中小企业促进局。
   二、2014年度部门决算表
   1、收支决算总表

2014年度市中小企促进局收支决算总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

166.18

一、基本支出

13

127.73

二、上级补助收入

2

 

工资福利支出

14

85.37

三、事业收入

3

 

对个人和家庭的补助

15

14.20

四、经营收入

4

 

商品和服务支出

16

28.16

五、附属单位上缴收入

5

 

其他资本性支出

17

 

六、其他收入

6

14.08

二、项目支出

18

33.69

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

180.26

本年支出合计

21

161.42

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

 

上年结转和结余

11

17.93

年末结转和结余

23

36.77

收入合计

12

198.19

支出合计

24

198.19

  
   2、公共预算财政拨款支出决算表

2014年度市中小企促进局公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合       计

148.18

116.22

31.96

201

一般公共服务

6.00

6.00

 

20110

人力资源事务

6.00

6.00

 

2011009

公务员考核

6.00

6.00

 

210

医疗卫生

9.52

9.52

 

21005

医疗保障

9.52

9.52

 

2100501

行政单位医疗

9.52

9.52

 

215

资源勘探信息等支出

133.70

108.70

25.00

215008

支持中小企业发展管理支出

133.70

108.70

25.00

2150801

行政运行

108.70

108.70

 

2150805

中小企业发展专项

 

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

25.00

 

25.00

229

其他支出

1.96

 

1.96

22999

其他支出

1.96

 

1.96

2299901

其他支出

1.96

 

1.96

3、公共预算财政拨款经济分类决算表

2014年度市中小企促进局公共预算财政拨款经济分类决算表

单位:万元

 

经济分类科目编码

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合       计

148.18

116.22

31.96

301

工资福利支出

85.37

85.37

 

30101

基本工资

23.84

23.84

 

30102

津贴补贴

47.91

47.91

 

30103

奖 金

7.99

7.99

 

30104

社会保障缴费

5.63

5.63

 

302

商品和服务支出

43.12

16.65

26.47

30201

办公费

2.41

2.20

0.21

30202

印刷费

0.50

 

0.50

30203

咨询费

3.00

 

3.00

30204

手续费

0.01

0.01

 

30207

邮电费

0.22

0.22

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

0.77

0.77

 

30211

差旅费

2.16

0.16

2.00

30215

会议费

0.71

0.71

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

0.26

0.26

 

30218

专用材料

3.00

 

3.00

30226

劳务费

1.20

1.20

 

30225

专用燃料费

8.90

0.90

8.00

30227

委托业务费

13.26

3.50

9.76

30228

工会经费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

5.66

5.66

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.06

1.06

 

303

对个人和家庭的补助

14.20

14.20

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

0.03

0.03

 

30311

住房公积金

14.17

14.17

 

310

其他资本性支出

5.49

 

5.49

31002

办公设备购置

5.49

 

5.49

4、 “三公”经费支出表

2014年度市中小企促进局“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用
   车购置

6.63

5.92

0

5.66

5.66

0

0.26

0.71

0

补充资料:
   1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
   2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量2辆。
   3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计10批次,公务接待累计30人次。
   三、市中小企业促进局2014年度部门决算情况说明
  (一)2014年度收入支出决算总体情况
   1、收入总计198.19万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入166.18万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;
  (2)其他收入14.08万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入;
   2、支出总计198.19万元。包括:
  (1)基本支出127.93万元,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
  (2)项目支出33.69万元,主要为全市“雨露计划”项目支出。
  (3)年末结转和结余36.77万元,主要为跨年度的扶贫项目结余。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
   1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
   2014年度我局公共预算财政拨款支出148.18万元,其中:基本支出116.22万元,项目支出31.96万元。
   2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
   2011009款公务员考核支出6万元,用于发放上年度目标考核奖励支出;
   2100501款行政单位医疗支出9.52万元,用于单位职工医疗费支付;
   2150801款行政运行支出108.7万元,用于我局职工工资、津补贴及基本运行支出;
   2150899款其他支持中小企业发展和管理支出25万元,用于四上企业奖励;
   2299901款其他支出1.96万元,用于购置办公设备支出。
   3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
   30101基本工资支出23.84万元,主要用于单位职工基本工资支出;
   30102津贴补贴支出47.91万元,主要用于单位职工津贴补贴支出;
   30103奖金支出7.99万元,主要用于单位职工目标责任考核奖及年终一次性奖金支出;
   30104社会保障缴费支出5.63万元,主要用于残保金支出;
   30201办公费支出2.41万元,主要用于单位购置办公用品支出;
   30202印刷费支出0.5万元,主要用于单位印刷业务及宣传资料支出;
   30203咨询费3万元,工业园区发展思路项目咨询费支出;
   30204手续费支出0.01万元,主要用于单位账务手续费支出;
   30207邮电费支出0.22万元,主要用于单位电话费支出;
   30209物业管理费支出0.77,主要用于物业管理支出;
   30211差旅费支出2.16万元,主要用于单位职工差旅费支出;
   30215会议费支出0.71万元,主要用于单位会议支出;
   30217公务接待费支出0.26万元,主要用于单位公务接待支出;
   30226劳务费支出1.2万元,主要用于单位服务支出;
   30225专用燃料费8.9万元,主要用于车辆支出;
   30227委托业务费支出  13.26万元,主要用于业务支出;
   30231公务用车运行维护费支出5.66万元,主要用于单位公务用车运行维护支出;
   30299其他商品和服务支出1.06万元,主要用于单位其他商品和服务支出;
   30309奖励金 0.03万元,主要用于单位优秀公务员及优秀党员奖励支出;
   30311住房公积金14.17万元,主要用于单位职工住房公积金支出;
   31002办公设备购置5.49万元,主要用于单位办公设备购置支出;
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
   2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.92万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费5.66万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费5.66万元),公务接待费0.26万元, 无因公出国(境)费用。
   1、因公出国(境)费用0万元。
   2、公务用车购置及运行维护费5.66万元,主要用于日常履行公务、下乡调研、项目的评估论证、检查验收等活动所发生的公务用车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等支出, 年末公务用车保有量2辆。
   3、公务接待费0.26万元,主要用于接待上级检查验收、项目的评估论证及其他部门工作交流发生的食宿费等。
   4、会议费0万元。
   5、培训费0万元,主要用于单位职参加培训支出。


网络编辑:周治江
信息审核:许萌