一、铜川市水务局概况
(一)铜川市水务局基本情况
共有12个决算单位,其中行政单位1个,参公单位3个,事业单位8个。实有人数109人,经费由市级财政全额拨付,固定资产总额为9539.00万元, 主要工作任务以党的十八大、十八届三中全会、市委十一届三次全会精神为指导,以保障和改善民生为重点,以提高农业综合生产能力、防灾减灾能力和水资源保障能力为目标,认真落实中省市加快水利改革发展的一系列政策措施,重点抓好水源工程建设、防汛抗旱减灾、农田水利基础设施建设、农村安全饮水工程建设、水保生态建设等关键环节,落实最严格的水资源管理制度,强化水利建设管理,推进水利管理体制和机制改革,理清思路,细化措施,为全市经济社会发展提供水利支撑。主要职责有:
1、贯彻执行国家有关水行政、渔政的法律、法规;拟定全市水利、水保、防洪、渔业等工作的政策、发展战略和中长期规划、年度计划,负责起草全市水务行业的规范性文件,并负责监督实施。
2、统一监督管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水),负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织拟定全市和跨县、区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和建设项目水资源论证、防洪论证等制度,发布全市水资源公报。
3、负责全市节约用水工作,组织编制全市节约用水规划,拟定有关实施办法,拟定全市节约用水计划,组织、指导和监督各行业节约用水工作。
4、负责水资源保护工作,组织拟定水资源开发利用与保护规划;组织拟定主要河流的水功能区划并监督实施,会同有关部门实施入河排污口的监督管理工作,监测河道、水库的水量、水质,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
5、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对主要河道和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。承担城市防洪工程建设和管理工作,指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。
6、负责全市水政监察和水政、渔政执法工作,协调和仲裁跨县区水事和渔事纠纷,负责水利行业安全生产,组织、指导水库、水电站、大坝的安全监管,负责重大涉水违法事件查处,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设质量监督。
7、负责全市水行政管理工作,对全市水利工程建设进行行业监督和管理;编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告;组织拟订水行业技术标准、规程、规范并监督实施;研究提出有关水价格的建议。
8、指导全市水利设施、水域及岸线的管理与保护,组织、指导全市河道、水库、滩涂的治理、开发工作,组织建设和管理具有控制性和跨县区重要水利工程,负责全市水利水电工程移民管理工作,受市政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。
9、负责全市农村水利工作,指导全市农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作,指导县城、城镇供水管理工作和农村饮水安全工作。
10、主管全市水土保持工作,负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作,按照权限负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。
11、负责水利科技与教育工作;组织水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流,指导全市水利队伍建设工作,负责水利信息化和水利统计工作,指导行业学会和协会工作。
12、主管全市渔业管理工作,主管全市水生野生动物保护工作,负责水产养殖的规划、建设和科技推广,负责水产品质量安全监督工作。
13、承办市政府交办的其他工作。
(二)铜川市水务局的决算单位构成
纳入市水务局2014年度决算范围的单位包括:
1、行政单位1个:铜川市水务局。
2、参公单位3个:铜川市防汛抗旱指挥部办公室、铜川市水政监察支队、铜川市节约用水办公室。
3、事业单位8个:铜川市河道水库管理站、铜川市水土保持工作站、铜川市水土保持监测站、铜川市水产技术推广站、铜川市水资源监测站、铜川市农村供水工作站、铜川市水利工程质量安全监督站、铜川市龙潭水库建设管理处。
二、2014年度部门决算表
(一)收支决算总表
铜川市水务局2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决 算 数 |
项 目 |
行次 |
决 算 数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1904.32 |
一、基本支出 |
13 |
1197.81 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
540.91 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
130.38 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
466.84 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、其他资本性支出 |
17 |
59.68 |
六、其他收入 |
6 |
918.38 |
二、项目支出 |
18 |
2477.58 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
2822.70 |
本年支出合计 |
21 |
3675.39 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
338.33 |
上年结转和结余 |
11 |
5124.14 |
年末结转和结余 |
23 |
3933.12 |
收入合计 |
12 |
7946.84 |
支出合计 |
24 |
7946.84 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表
铜川市水务局2014年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
2307.52 |
810.65 |
1496.87 |
|
2011009 |
公务员考核 |
6.00 |
6.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.05 |
2.05 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.87 |
5.87 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.50 |
0.50 |
|
2130301 |
水利行政运行 |
117.75 |
117.75 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
629.35 |
629.35 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
10.00 |
|
10.00 |
2130308 |
水利前期工作 |
113.00 |
|
113.00 |
2130310 |
水土保持 |
142.10 |
|
142.10 |
2130313 |
水文测报 |
10.00 |
|
10.00 |
2130314 |
防汛 |
250.00 |
|
250.00 |
2130331 |
水资源安排的支出 |
752.40 |
42.63 |
709.77 |
2130399 |
其他水利支出 |
266.00 |
6.00 |
260.00 |
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
2.00 |
|
2.00 |
(三)公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市水务局2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
2307.52 |
810.65 |
1496.87 |
301 |
工资福利支出 |
528.09 |
528.09 |
|
30101 |
基本工资 |
162.05 |
162.05 |
|
30102 |
津贴补贴 |
316.13 |
316.13 |
|
30103 |
奖金 |
23.48 |
23.48 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
16.56 |
16.56 |
|
30106 |
伙食补助费 |
9.32 |
9.32 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.55 |
0.55 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1362.70 |
157.70 |
1205.00 |
30201 |
办公费 |
32.92 |
32.92 |
|
30202 |
印刷费 |
3.15 |
3.15 |
|
30203 |
咨询费 |
2.62 |
2.62 |
|
30204 |
手续费 |
0.08 |
0.08 |
|
30205 |
水费 |
0.25 |
0.25 |
|
30206 |
电费 |
0.17 |
0.17 |
|
30207 |
邮电费 |
5.08 |
5.08 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.81 |
4.81 |
|
30211 |
差旅费 |
20.35 |
20.35 |
|
30213 |
维修费 |
4.56 |
4.56 |
|
30214 |
租赁费 |
3.66 |
3.66 |
|
30215 |
会议费 |
5.03 |
5.03 |
|
30216 |
培训费 |
7.83 |
7.83 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.72 |
5.72 |
|
30218 |
专用材料费 |
1206.75 |
1.75 |
1205.00 |
30226 |
劳务费 |
7.83 |
7.83 |
|
30227 |
委托业务费 |
6.41 |
6.41 |
|
30229 |
福利费 |
8.19 |
8.19 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
31.61 |
31.61 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.68 |
5.68 |
|
303 |
对个人家庭补助支出 |
115.48 |
115.48 |
|
30305 |
生活补助 |
7.08 |
7.08 |
|
30307 |
医疗费 |
6.13 |
6.13 |
|
30309 |
奖励金 |
4.19 |
4.19 |
|
30311 |
住房公积金 |
95.68 |
95.68 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.40 |
2.40 |
|
309 |
基本建设支出 |
291.87 |
|
291.87 |
30905 |
基础设施建设 |
291.87 |
|
291.87 |
310 |
其他资本性支出 |
9.38 |
9.38 |
|
31002 |
办公设备购置 |
6.72 |
6.72 |
|
31003 |
专用设备购置 |
2.66 |
2.66 |
|
(四)“三公”经费支出表
铜川市水务局2014年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
37.33 |
|
31.61 |
31.61 |
|
5.72 |
补充资料:
1、公务用车购置及保有情况:2014年末公务用车保有量19辆。
2、公务接待有关情况:2014年度公务接待累计106批次,公务接待累计878余人。
三、铜川市水务局2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计2822.70万元,包括:财政拨款收入1904.32万元(其中政府性基金15.00万元);其他收入918.38万元。
2、支出总计3675.39万元,包括:基本支出1197.81万元(其中财政拨款810.65元),项目支出2477.58万元(其中财政拨款1496.87万元)。
(1)基本支出1197.81万元,包括财政拨款810.65万元。
(2)项目支出2477.58万元,包括财政拨款1496.87万元。
(3)年末结转和结余3933.12万元,包括基本支出结转和结余497.46万元(其中财政拨款结转和结余20.80万元),和项目支出结转和结余3435.66万元(其中财政拨款结转和结余1378.15万元)。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年公共预算财政支出2307.53万元,其中基本支出810.66万元,项目支出1496.87万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)
201一般公共服务6.00万元,208社会保障和就业0.50万元,210医疗卫生7.92万元,212城乡社区事务0.50万元,213农林水事务22.91万元,215安全生产监督3.00万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出37.33万元,其中,公务用车运行维护费31.61万元,公务接待费5.72万元。
1、公务用车购置及运行维护费 6.95万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2、公务接待费5.72万元,主要用于单位各类公务接待。