一、主要职责:
1.贯彻执行党和国家老干部工作方针政策,调查研究、拟定我市有关老干部工作的政策规定。
2.全面落实老干部的政治待遇,组织老干部学习党的路线、方针和政策,做好思想政治工作,加强老干部党支部建设。
3.督促、检查、落实老干部生活待遇,协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制,使老干部“老有所养,老有所医”。
4.围绕党的中心工作,组织老干部发挥积极作用。
5.指导老年大学、老干部活动中心工作。组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动,丰富活跃老同志的精神文化生活。
6.指导全市老干部工作部门的自身建设,搞好业务培训,提高工作人员的思想和政策水平。
7.负责对局属单位人、财、物的管理工作。
8.指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。
9.完成市委交办的其他任务。
二、2014年重点工作
1.采取多种形式深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神以及全国、全省离退休干部“双先”表彰会精神,引导老干部进一步领会全面深化改革的各项目标任务,做改革的支持者、促进者。
2.进一步加强离退休干部思想政治建设和党支部建设。
3.全面落实老干部的政治、生活待遇,进一步做好服务管理工作。
4.组织引导老干部为党和人民的事业增添正能量,进一步发挥积极作用。
5.大力推进市老年大学、老干部活动中心基础设施建设,不断提高教学和活动质量。
6.加强老干部工作者队伍自身建设,采取多种形式,提高工作人员熟悉政策、掌握政策、运用政策的能力水平,不断推进老干部工作科学发展。
三、部门概况
市委老干部局2014年部门决算由市委老干局机关、市青松苑干休所、市红旗街老干所、市老干部活动中心(市老年大学)4个单位组成。其中:局机关是行政单位,3个下属单位都是参照公务员法管理的事业单位。经费实行财政全额预算拨款。
市委老干部局系统总编制人数26人,实有21人。其中:局机关行政编制7人,市青松苑干休所编制6人,市红旗街干休所编制9人,市老干部活动中心(市老年大学)编制4人。车辆编制4辆,实有6辆。离退休人员18人,其中:离休2人,退休16人。遗属7人。
截至2014年12月31日,我局固定资产原值2601263.52元。
四、2014年度部门决算表
1.收支决算总表
铜川市委老干局2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1054.82 |
一、基本支出 |
13 |
545.41 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
125.86 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
122.85 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
296.69 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
六、其他收入 |
6 |
95.94 |
二、项目支出 |
18 |
443.49 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
1150.76 |
本年支出合计 |
21 |
988.90 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
299.26 |
年末结转和结余 |
23 |
461.12 |
收入合计 |
12 |
1450.02 |
支出合计 |
24 |
1450.02 |
注:本表反映市委老干局2014年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市委老干局2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
928.9 |
545.41 |
383.49 |
201 |
一般公共服务支出 |
477.81 |
477.81 |
|
20110 |
人力资源事务 |
8.8 |
8.8 |
|
2011009 |
公务员考核 |
8.8 |
8.8 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
22.2 |
22.2 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
22.2 |
22.2 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
446.81 |
446.81 |
|
2013601 |
行政运行 |
259.21 |
259.21 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
187.60 |
187.60 |
|
205 |
教育支出 |
100 |
|
100 |
20599 |
其他教育支出 |
100 |
|
100 |
2059999 |
其他教育支出 |
100 |
|
100 |
208 |
社会保障和就业支出 |
73.84 |
63.85 |
9.99 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.99 |
|
9.99 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
9.99 |
|
9.99 |
20808 |
抚恤 |
63.85 |
63.85 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
63.85 |
63.85 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
275.55 |
2.05 |
273.5 |
21005 |
医疗保障 |
2.05 |
2.05 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.05 |
2.05 |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
273.50 |
|
273.50 |
229 |
其他支出 |
1.7 |
1.7 |
|
22999 |
其他支出 |
1.7 |
1.7 |
|
2299901 |
其他支出 |
1.7 |
1.7 |
|
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市委老干局2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
928.90 |
545.41 |
383.49 |
301 |
工资福利支出 |
125.87 |
125.87 |
|
30101 |
基本工资 |
38.51 |
38.51 |
|
30102 |
津贴补贴 |
69.64 |
69.64 |
|
30103 |
奖金 |
8.8 |
8.8 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
8.53 |
8.53 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.39 |
0.39 |
|
302 |
商品和服务支出 |
636.08 |
296.69 |
339.39 |
30201 |
办公费 |
30.68 |
30.68 |
|
30202 |
印刷费 |
8.1 |
4.58 |
3.52 |
30203 |
咨询费 |
6.56 |
1.7 |
4.87 |
30204 |
手续费 |
0.67 |
0.18 |
0.49 |
30205 |
水费 |
4.19 |
3.3 |
0.90 |
30206 |
电费 |
6.19 |
4.41 |
1.78 |
30207 |
邮电费 |
8.62 |
6.39 |
2.24 |
30208 |
取暖费 |
2.16 |
2.16 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.29 |
1.29 |
|
30211 |
差旅费 |
22.38 |
9.8 |
12.58 |
30213 |
维修(护)费 |
28.97 |
24.14 |
4.83 |
30215 |
会议费 |
3.57 |
3.57 |
|
30216 |
培训费 |
0.09 |
0.09 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.02 |
2.02 |
|
30225 |
专用燃料费 |
8.09 |
8.09 |
|
30226 |
劳务费 |
29.29 |
4.6 |
24.69 |
30227 |
委托业务费 |
445.82 |
172.32 |
273.50 |
30228 |
工会经费 |
2.56 |
2.56 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.93 |
4.93 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.86 |
9.88 |
9.99 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
122.85 |
122.85 |
|
30304 |
抚恤金 |
79.73 |
79.73 |
|
30305 |
生活补助 |
22.2 |
22.2 |
|
30311 |
住房公积金 |
20.92 |
20.92 |
|
310 |
其他资本性支出 |
44.1 |
|
44.1 |
31002 |
办公设备购置 |
24.33 |
|
24.33 |
31013 |
公务用车购置 |
19.77 |
|
19.77 |
4.“三公”经费支出表
铜川市委老干局2014年度“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
合 计 |
26.72 |
|
24.70 |
4.93 |
19.77 |
2.02 |
3.57 |
0.09 |
市委老干局 |
26.72 |
|
24.70 |
4.93 |
19.77 |
2.02 |
3.57 |
0.09 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位未组织出国(境)团组;未参加其他单位组织的出国(境);本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车1辆;年末公务用车保有量6 辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计15批次,公务接待累计330人。
五、市委老干局2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1150.76万元。包括:公务员考核8.8万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出22.2万元,行政运行205.13万元,其他共产党事务支出187.60万元,其它教育支出100万,其他行政事业单位离退休支出9.99万元,死亡抚恤63.85万元,行政单位医疗2.05万元,其他医疗保障支出393.50万元,政府性基金60万元,其他支出97.64万元。
2、支出总计988.89万元。包括:公务员考核8.8万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出22.2万元,行政运行259.21万元,其他共产党事务支出187.60万元,其它教育支出100万,其他行政事业单位离退休支出9.99万元,死亡抚恤63.85万元,行政单位医疗2.05万元,其他医疗保障支出273.50万元,政府性基金60万元,其他支出1.7万元。
(1)基本支出545.41万元,其中:公务员考核8.8万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出22.2万元,行政运行259.21万元,其他共产党事务支出187.60万元,死亡抚恤63.85万元,行政单位医疗2.05万元,其他支出1.7万元。
(2)项目支出443.49万元,其中:其它教育支出100万,其他行政事业单位离退休支出9.99万元,其他医疗保障支出273.50万元,政府性基金60万元。
(3) 年末结转和结余461.13万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度我局公共预算财政拨款支出928.89万元,其中:工资福利支出125.87万元,商品和服务支出636.08万元,对个人和家庭的补助122.85万元,其他资本性支出44.10万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2014年度我局公共预算财政拨款支出928.89万元,其中:公务员考核8.8万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出22.2万元,行政运行259.21万元,其他共产党事务支出187.60万元,其它教育支出100万,其他行政事业单位离退休支出9.99万元,死亡抚恤63.85万元,行政单位医疗2.05万元,其他医疗保障支出273.50万元,其他支出1.7万元。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
2014年度我局公共预算财政拨款支出928.89万元,其中:工资福利支出125.87万元(其中:基本工资38.51万元,津贴补贴69.64万元,奖金8.8万元,社会保障缴费8.53万元,伙食补助费0.39万元),商品和服务支出636.08万元(其中:办公费30.68万元,印刷费8.1万元,咨询费6.56万元,手续费0.67万元,水费4.19万元,电费6.19万元,邮电费8.62万元,取暖费2.16万元,物业管理费1.29万元,差旅费22.38万元,维修(护)费28.97万元,会议费3.57万元,培训费0.09万元,公务接待费2.02万元,专用燃料费8.09万元,劳务费29.29万元,委托业务费445.82万元,工会经费2.56万元,公务用车运行维护费4.93万元,其他商品和服务支出19.86万元),对个人和家庭的补助122.85万元(其中:抚恤金79.73万元,生活补助22.2万元,住房公积金20.92万元),其他资本性支出44.1万元(其中:办公设备购置24.33万元,公务用车购置19.77万元)。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出26.72万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费24.7万元(其中公务用车购置费19.77万元,公务用车维护费4.93万元),公务接待费2.02万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务用车购置及运行维护费24.7万元,购置1辆车支出19.77万元,其余支出用于车辆维修、保险、加油、过路过桥费、驾驶员安全奖励费等支出。
3.公务接待费2.02 万元,主要用于市本级离退休老干部市内参观、视察等活动的用餐和接待上级有关部门检查、调研用餐。
4.会议费3.57万元,主要用于召开全市老干部工作会议和老干部座谈会费用支出。
5.培训费 0.09万元,主要用于参加市直机关工委组织的新任科级干部廉政教育培训支出。