一、市扶贫办概况
市扶贫开发办公室是主管扶贫工作的市政府工作部门,为一般预算行政单位,单位内设4个科:综合科、政策法规科(老区建设科)、移民搬迁科和产业开发科4个科,行政编制8名,司机编制1名。其中:主任1名,副主任2名,副调研员1名,科级领导职数4名。实有在职人员11人,离休人员1人,退休人员4人,60年代下放精简人员1人。
1、市扶贫办主要职责
(1)贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度,制定全市配套措施和管理办法。
(2)编制全市扶贫开发的中长期规划和年度计划,指导(区)县扶贫开发工作。
(3)负责全市扶贫开发项目的评估、论证、申报工作。
(4)负责检查全市扶贫开发项目执行情况。组织对全市扶贫开发实施情况进行验收。
(5)负责全市扶贫开发资金的监督管理、检查资金的使用情况。
(6)负责全市贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。
(7)负责中央和国家有关部委、省、市内党政机关和企事业单位、大专院校及驻军等方面社会扶贫的组织协调工作。
(8)负责全市扶贫开发的对外交流与合作,组织实施外资扶贫项目。
(9)负责全市扶贫开发的统计监测和宣传信息工作。
(10)承办市政府交办的其他事项。
2、市扶贫办决算单位构成
纳入市扶贫办2014年度决算范围的单位包括: 行政单位1个:铜川市扶贫开发办公室。
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市扶贫办2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
168.04 |
一、基本支出 |
13 |
166.68 |
二、政府性基金 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
55.44 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
27.84 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
83.40 |
五、其他收入 |
5 |
0.5 |
4、其他资本性支出 |
17 |
|
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
336.00 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
168.54 |
本年支出合计 |
21 |
502.68 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
934.75.25 |
年末结转和结余 |
23 |
600.61 |
收入合计 |
12 |
1103.29 |
支出合计 |
24 |
1103.2989 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市扶贫办2014年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
502.68 |
166.68 |
336.00 |
|
201 |
一般公共服务 |
4.00 |
4.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
4.00 |
4.00 |
|
2011009 |
公务员考核 |
4.00 |
4.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.66 |
13.66 |
|
20808 |
抚恤 |
13.66 |
13.66 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.66 |
13.66 |
|
210 |
医疗卫生 |
1.00 |
1.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
1.00 |
1.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.00 |
1.00 |
|
213 |
农林水事务 |
484.02 |
148.02 |
336.00 |
21305 |
扶贫 |
484.02 |
148.02 |
336.00 |
2130501 |
行政运行 |
77.87 |
77.87 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
336.00 |
|
336.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
70.15 |
70.15 |
|
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市扶贫办2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
502.68 |
166.68 |
336.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
55.44 |
55.44 |
|
30101 |
基本工资 |
17.1 |
17.1 |
|
30102 |
津贴补贴 |
32.75 |
32.75 |
|
30103 |
奖 金 |
4.59 |
4.59 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
1.00 |
1.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
419.40 |
83.40 |
|
30201 |
办公费 |
2.13 |
2.13 |
|
30202 |
印刷费 |
7.31 |
7.31 |
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
0.01 |
|
30205 |
水 费 |
0.26 |
0.26 |
|
30206 |
电 费 |
0.26 |
0.26 |
|
30207 |
邮电费 |
0.92 |
0.92 |
|
30208 |
取暖费 |
0.94 |
0.94 |
|
30211 |
差旅费 |
0.84 |
0.84 |
|
30216 |
培训费 |
0.05 |
0.05 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.31 |
0.31 |
|
30226 |
劳务费 |
32.45 |
32.45 |
|
30227 |
委托业务费 |
364.97 |
28.97 |
336.00 |
30228 |
工会经费 |
0.68 |
0.68 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.46 |
5.46 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.99 |
1.99 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.82 |
0.82 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.84 |
27.84 |
|
30304 |
抚恤金 |
13.67 |
13.67 |
|
30305 |
生活补助 |
0.29 |
0.29 |
|
30307 |
医疗费 |
2.89 |
2.89 |
|
30309 |
奖励金 |
0.20 |
0.20 |
|
30311 |
住房公积金 |
9.91 |
9.91 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.88 |
0.88 |
|
4、 “三公”经费支出表
铜川市扶贫办2014年度 “三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用 |
||||||
合 计 |
5.77 |
0 |
5.46 |
5.46 |
0 |
0.31 |
0 |
0.05 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量3辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计12批次,公务接待累计69人。
三、市扶贫办2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计168.54万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入168.04万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;
(2)其他收入0.5万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入;
2、支出总计502.68万元。包括:
(1)基本支出166.68万元,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
(2)项目支出336.00万元,主要为全市“雨露计划”项目支出。
(3)年末结转和结余600.61万元,主要为跨年度的扶贫项目结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度我办公共预算财政拨款支出502.68万元,其中:基本支出166.68万元,项目支出336.00万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2011009款公务员考核支出4.0万元,用于发放上年度目标考核奖励支出;
2080801款死亡抚恤支出13.66万元,用于单位离休干部死亡抚恤支出;
2100501款行政单位医疗支出1.00万元,用于单位职工医疗费支付;
2130501款行政运行支出77.87万元,用于我办职工工资、津补贴及基本运行支出;
2130504款农村基础设施建设336.00万元,用于我市“雨露计划”项目支出;
2130599款其他扶贫支出70.15万元,用于我市扶贫开发培训等支出;
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
30101基本工资支出17.1万元,主要用于单位职工基本工资支出;
30102津贴补贴支出32.75万元,主要用于单位职工津贴补贴支出;
30103奖金支出5.59万元,主要用于单位职工目标责任考核奖及年终一次性奖金支出;
30104社会保障缴费支出1.00万元,主要用于残保金支出;
30201办公费支出2.13万元,主要用于单位购置办公用品支出;
30202印刷费支出7.31万元,主要用于单位印刷业务及宣传资料支出;
30204手续费支出0.01万元,主要用于单位账务手续费支出;
30205水费支出0.26万元,主要用于单位水费支出;
30206电费支出 0.26万元,主要用于单位电费支出;
30207邮电费支出0.92万元,主要用于单位电话费支出;
30208取暖费支出0.94万元,主要用于单位职工取暖费支出;
30211差旅费支出0.84万元,主要用于单位职工差旅费支出;
30216培训费支出0.05万元,主要用于单位职参加培训支出;
30217公务接待费支出 0.31万元,主要用于单位公务接待支出;
30226劳务费支出32.45万元,主要用于单位政府购买服务支出;
30227委托业务费支出 364.97万元,主要用于“雨露计划”业务支出;
30228工会经费支出0.68万元,主要用于单位职工参加全市运动会活动支出;
30231公务用车运行维护费支出5.46万元,主要用于单位公务用车运行维护支出;
30239其他交通费用支出 1.99万元,主要用于单位公务用车运行维护支出;
30299其他商品和服务支出0.82万元,主要用于单位其他商品和服务支出;
30304抚恤金 13.67万元,主要用于单位离休干部死亡抚恤支出;
30305生活补助 0.29万元,主要用于单位职工生活补助支出;
30307医疗费 2.89万元,主要用于单位职工医疗保险支出;
30309奖励金 0.20万元,主要用于单位优秀公务员及优秀党员奖励支出;
30311住房公积金9.91万元,主要用于单位职工住房公积金支出;
30399其他对个人和家庭的补助支出0.88万元,主要用于对个人和家庭的其他补助支出;
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.77万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费5.46万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费5.46万元),公务接待费0.31万元, 无因公出国(境)费用。
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费5.77万元,主要用于日常履行公务、下乡调研、扶贫项目的评估论证、检查验收等活动所发生的公务用车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等支出, 年末公务用车保有量3辆。
3、公务接待费0.31万元,主要用于接待上级检查验收、扶贫项目的评估论证及其他部门工作交流发生的食宿费等。
4.会议费0万元。
5.培训费0.05万元,主要用于单位职参加培训支出。