一、市委政法委部门概况
市委政法委的主要职责:①根据党中央的路线、方针、政策和省、市委的部署,统一政法各部门的思想和行动。②对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。③组织协调指导全市维护社会稳定工作。④检查政法部门执行党的路线方针政策和法律法规的情况,结合实际,研究制定落实党的路线方针政策、严格执法的具体措施。⑤大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大要案件的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。⑥组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。⑦组织推动政法战线的调查研究工作,总结经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。⑧研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理市级政法部门的领导干部,考察审核市级政法部门正科级领导干部。⑨指导下级政法委员会的工作。⑩办理市委和省委政法委员会交办的其他事项。
2014年主要工作任务:(1)认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握政法工作正确方向。(2)切实抓好社会矛盾预防和化解。(3)下大力气解决好赴省群访和进京非访突出问题。(4)夯实综治基层基础工作。(5)打造立体化治安防控体系。(6)重拳解决治安突出问题。(7)积极稳妥推进司法体制改革。(8)规范执法司法行为。(9)强化执法监督。(10)培育社会法治精神。(11)切实抓好理想信念教育。(12)扎实搞好业务培训工作。
市委政法委(市社会治安综合治理委员会办室)是市委主管的行政机构。经费实行全额预算管理,经费的收支执行财政局国库集中支付管理。市委政法委下设三个单位:市委610办、市委维稳办、市法学会。委内设五个科(部、室):办公室、政治部、执法监督科、巡视督查室、综合科、基层基础科。总计编制37人,其中行政编制31人,事业编制4人,工勤编制2人。2014年底政法委固定资产总额1123824元。
2.市委政法委的决算单位构成
纳入市委政法委2014年度决算范围的单位包括:
(1)行政单位2个:市委610办、市委维稳办
(2)社会团体1个:市法学会
二、2014年度部门决算表
1.收支决算总表
市委政法委2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
593.72 |
一、基本支出 |
13 |
596.12 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
285.87 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
59.55 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
250.70 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
六、其他收入 |
6 |
146.88 |
二、项目支出 |
18 |
114.79 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
740.60 |
本年支出合计 |
21 |
710.91 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
219.88 |
年末结转和结余 |
23 |
249.57 |
收入合计 |
12 |
960.48 |
支出合计 |
24 |
960.48 |
注:本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.公共预算财政拨款支出决算表
市委政法委2014年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
612.66 |
524.55 |
88.11 |
|
2010301 |
行政运行 |
15.84 |
15.84 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
35.20 |
35.20 |
|
2011009 |
公务员考核 |
17.50 |
17.50 |
|
2013101 |
行政运行 |
288.4 |
288.4 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3.83 |
|
3.83 |
2013150 |
事业运行 |
16.67 |
16.67 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
141.71 |
85.41 |
56.30 |
2013601 |
行政运行 |
6.58 |
6.58 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32.50 |
32.50 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
33.00 |
23.00 |
10.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.02 |
0.02 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.43 |
3.43 |
|
2299901 |
其他支出 |
17.98 |
|
17.98 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
市委政法委2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
612.66 |
524.55 |
88.11 |
301 |
工资福利支出 |
284.6 |
284.6 |
|
30101 |
基本工资 |
82.88 |
82.88 |
|
30102 |
津贴补贴 |
133.58 |
133.58 |
|
30103 |
奖金 |
26.35 |
26.35 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
7.96 |
7.96 |
|
30106 |
伙食补助 |
4.55 |
4.55 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.28 |
29.28 |
|
302 |
商品和服务支出 |
248.99 |
180.4 |
68.59 |
30201 |
办公费 |
48.17 |
25.77 |
22.40 |
30202 |
印刷费 |
21.47 |
12.87 |
8.6 |
30203 |
咨询费 |
3.02 |
3.02 |
|
30204 |
手续费 |
0.06 |
0.06 |
|
30205 |
水费 |
0.23 |
0.23 |
|
30206 |
电费 |
1.35 |
1.09 |
0.25 |
30207 |
邮电费 |
9.40 |
9.27 |
0.12 |
30209 |
物业管理费 |
6.71 |
6.71 |
|
30211 |
差旅费 |
23.44 |
23.11 |
0.33 |
30213 |
维修(护)费 |
6.60 |
6.60 |
|
30214 |
租赁费 |
14.90 |
6.17 |
8.73 |
30215 |
会议费 |
4.75 |
4.75 |
|
30216 |
培训费 |
19.76 |
10.5 |
9.26 |
30217 |
公务接待费 |
4.65 |
4.2 |
0.45 |
30218 |
专用材料费 |
3.81 |
3.81 |
|
30225 |
专用燃料费 |
21.45 |
15.42 |
6.03 |
30226 |
劳务费 |
11.75 |
6.28 |
5.47 |
30227 |
委托业务费 |
2.59 |
2.59 |
|
30228 |
工会经费 |
6.22 |
6.22 |
|
30229 |
福利费 |
0.51 |
0.51 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.80 |
18.85 |
4.95 |
30299 |
其他商品服务支出 |
14.35 |
12.35 |
2.00 |
303 |
对个人和家庭补助支出 |
59.55 |
59.55 |
|
30305 |
生活补助 |
2.65 |
2.65 |
|
30307 |
医疗费 |
11.34 |
11.34 |
|
30309 |
奖励金 |
13.15 |
13.15 |
|
30311 |
住房公积金 |
29.63 |
29.63 |
|
30313 |
购房补贴 |
2.4 |
2.4 |
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
其他资本性支出 |
19.52 |
|
19.52 |
31013 |
公务用车购置 |
19.52 |
|
19.52 |
4.“三公”经费支出表
市委政法委2014年度“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
合计 |
|
0 |
61.3 |
23.80 |
37.50 |
4.65 |
6.89 |
20.43 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车2辆;年末公务用车保有量11辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计30批次,公务接待累计280人。
三、市委政法委2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1.收入总计740.6万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入593.72万元。
(2) 其他收入146.88万元。
(3)上年结转和结余219.88万元。
2.支出总计710.91万元。包括:
(1)基本支出596.12万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出285.87万元,对个人和家庭的补助支出59.55万元,商品和服务支出250.70万元。
(2)项目支出114.79万元。
(3)年末结转和结余249.57万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出612.66万元,其中:基本支出524.55万元,项目支出88.11万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。2014年度我单位一般预算财政拨款政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出15.84万元,其他政府办公厅室及相关机构事务支出35.20万元;人力资源事务公务员考核支出17.50万元;党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出288.4万元,一般行政管理事务支出3.83万元,事业运行支出16.67万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务基本支出85.41万元,项目支出56.30万元;其他共产党事务行政运行支出6.58万元,其他共产党事务支出32.5万元;其他一般公共服务基本支出23万元,项目支出10万元;其他社会保障和就业支出0.02万元;行政单位医疗支出3.43万元;其他项目支出17.98万元。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。2014年度我单位工资福利支出284.6万元,其中:基本工资支出82.88万元,津贴补贴133.58万元,奖金26.35万元,社会保障缴费7.96万元,伙食补助4.55万元,其他工资福利支出29.28万元;商品和服务支出248.99万元,其中:办公费48.17万元,印刷费21.47万元,咨询费3.02万元,手续费0.06万元,水费0.23万元,电费1.35万元,邮电费9.40万元,物业管理费6.71万元,差旅费23.44万元,维修(护)费6.60万元,租赁费14.90万元,会议费4.75万元,培训费19.76万元,公务接待费4.65万元,专用材料费3.81万元,专用燃料费21.45万元,劳务费11.75万元,委托业务费2.59万元,工会经费6.22万元,福利费0.51万元,公务用车运行维护费23.80万元,其他商品服务支出14.35万元。对个人和家庭补助支出59.55万元,其中:生活补助2.65万元,医疗费11.34万元,奖励金13.15万元,住房公积金29.63万元,购房补贴2.4万元,其他对个人和家庭补助支出0.38万元;其他资本性支出19.52万元,用于公车购置。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出65.95万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费61.30万元(其中公务用车购置费37.50万元,公务用车维护费23.8万元),公务接待费4.65万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务用车购置及运行维护费61.30万元,主要用于公车购置及工作中发生的车辆加油、过桥和维修支出。
3.公务接待费4.65万元,主要用于接待检查、调研、考察等来访人员。
4. 会议费6.89万元,主要用于单位一类会议支出。
5. 培训费20.43万元,主要用于单位业务方面培训支出。
中共铜川市委政法委员会
2015年11月26日