中共铜川市委政法委员会2014年度部门决算及“三公”经费支出情况
来源:市委政法委员会 发布时间:2015-12-22 14:38 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  一、市委政法委部门概况
  市委政法委的主要职责:①根据党中央的路线、方针、政策和省、市委的部署,统一政法各部门的思想和行动。②对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。③组织协调指导全市维护社会稳定工作。④检查政法部门执行党的路线方针政策和法律法规的情况,结合实际,研究制定落实党的路线方针政策、严格执法的具体措施。⑤大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大要案件的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。⑥组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。⑦组织推动政法战线的调查研究工作,总结经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。⑧研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理市级政法部门的领导干部,考察审核市级政法部门正科级领导干部。⑨指导下级政法委员会的工作。⑩办理市委和省委政法委员会交办的其他事项。
  2014年主要工作任务:(1)认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握政法工作正确方向。(2)切实抓好社会矛盾预防和化解。(3)下大力气解决好赴省群访和进京非访突出问题。(4)夯实综治基层基础工作。(5)打造立体化治安防控体系。(6)重拳解决治安突出问题。(7)积极稳妥推进司法体制改革。(8)规范执法司法行为。(9)强化执法监督。(10)培育社会法治精神。(11)切实抓好理想信念教育。(12)扎实搞好业务培训工作。
  市委政法委(市社会治安综合治理委员会办室)是市委主管的行政机构。经费实行全额预算管理,经费的收支执行财政局国库集中支付管理。市委政法委下设三个单位:市委610办、市委维稳办、市法学会。委内设五个科(部、室):办公室、政治部、执法监督科、巡视督查室、综合科、基层基础科。总计编制37人,其中行政编制31人,事业编制4人,工勤编制2人。2014年底政法委固定资产总额1123824元。
  2.市委政法委的决算单位构成
  纳入市委政法委2014年度决算范围的单位包括:
  (1)行政单位2个:市委610办、市委维稳办
  (2)社会团体1个:市法学会
  二、2014年度部门决算表
  1.收支决算总表

市委政法委2014年度收支决算总表

单位:万元

收       入

支       出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

593.72

一、基本支出

13

596.12

二、上级补助收入

2

 

工资福利支出

14

285.87

三、事业收入

3

 

     对个人和家庭的补助

15

59.55

四、经营收入

4

 

商品和服务支出

16

250.70

五、附属单位上缴收入

5

 

其他资本性支出

17

 

六、其他收入

6

146.88

二、项目支出

18

114.79

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

740.60

本年支出合计

21

710.91

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

 

上年结转和结余

11

219.88

年末结转和结余

23

249.57

收入合计

12

960.48

支出合计

24

960.48

  注:本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。

  2.公共预算财政拨款支出决算表

市委政法委2014年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合       计

612.66

524.55

88.11

2010301

行政运行

15.84

15.84

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

35.20

35.20

 

2011009

公务员考核

17.50

17.50

 

2013101

行政运行

288.4

288.4

 

2013102

一般行政管理事务

3.83

 

3.83

2013150

事业运行

16.67

16.67

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

141.71

85.41

56.30

2013601

行政运行

6.58

6.58

 

2013699

其他共产党事务支出

32.50

32.50

 

2019999

其他一般公共服务支出

33.00

23.00

10.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.02

0.02

 

2100501

行政单位医疗

3.43

3.43

 

2299901

其他支出

17.98

 

17.98

  3.公共预算财政拨款经济分类决算表

市委政法委2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

612.66

524.55

88.11

301

工资福利支出

284.6

284.6

 

30101

基本工资

82.88

82.88

 

30102

津贴补贴

133.58

133.58

 

30103

奖金

26.35

26.35

 

30104

社会保障缴费

7.96

7.96

 

30106

伙食补助

4.55

4.55

 

30199

其他工资福利支出

29.28

29.28

 

302

商品和服务支出

248.99

180.4

68.59

30201

办公费

48.17

25.77

22.40

30202

印刷费

21.47

12.87

8.6

30203

咨询费

3.02

3.02

 

30204

手续费

0.06

0.06

 

30205

水费

0.23

0.23

 

30206

电费

1.35

1.09

0.25

30207

邮电费

9.40

9.27

0.12

30209

物业管理费

6.71

6.71

 

30211

差旅费

23.44

23.11

0.33

30213

维修(护)费

6.60

6.60

 

30214

租赁费

14.90

6.17

8.73

30215

会议费

4.75

4.75

 

30216

培训费

19.76

10.5

9.26

30217

公务接待费

4.65

4.2

0.45

30218

专用材料费

3.81

3.81

 

30225

专用燃料费

21.45

15.42

6.03

30226

劳务费

11.75

6.28

5.47

30227

委托业务费

2.59

2.59

 

30228

工会经费

6.22

6.22

 

30229

福利费

0.51

0.51

 

30231

公务用车运行维护费

23.80

18.85

4.95

30299

其他商品服务支出

14.35

12.35

2.00

303

对个人和家庭补助支出

59.55

59.55

 

30305

生活补助

2.65

2.65

 

30307

医疗费

11.34

11.34

 

30309

奖励金

13.15

13.15

 

30311

住房公积金

29.63

29.63

 

30313

购房补贴

2.4

2.4

 

30399

其他对个人和家庭补助支出

0.38

0.38

 

310

其他资本性支出

19.52

 

19.52

31013

公务用车购置

19.52

 

19.52

  4.“三公”经费支出表

市委政法委2014年度“三公”经费支出表

单位:万元


单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

 

 0

 61.3

 23.80

 37.50

 4.65

 6.89

 20.43

  补充资料:
  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车2辆;年末公务用车保有量11辆。
  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计30批次,公务接待累计280人。
  三、市委政法委2014年度部门决算情况说明
  (一)2014年度收入支出决算总体情况
  1.收入总计740.6万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入593.72万元。
  (2) 其他收入146.88万元。
  (3)上年结转和结余219.88万元。
  2.支出总计710.91万元。包括:
  (1)基本支出596.12万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出285.87万元,对个人和家庭的补助支出59.55万元,商品和服务支出250.70万元。
  (2)项目支出114.79万元。
  (3)年末结转和结余249.57万元。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2014年度公共预算财政拨款支出612.66万元,其中:基本支出524.55万元,项目支出88.11万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
  2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。2014年度我单位一般预算财政拨款政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出15.84万元,其他政府办公厅室及相关机构事务支出35.20万元;人力资源事务公务员考核支出17.50万元;党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出288.4万元,一般行政管理事务支出3.83万元,事业运行支出16.67万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务基本支出85.41万元,项目支出56.30万元;其他共产党事务行政运行支出6.58万元,其他共产党事务支出32.5万元;其他一般公共服务基本支出23万元,项目支出10万元;其他社会保障和就业支出0.02万元;行政单位医疗支出3.43万元;其他项目支出17.98万元。
  3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。2014年度我单位工资福利支出284.6万元,其中:基本工资支出82.88万元,津贴补贴133.58万元,奖金26.35万元,社会保障缴费7.96万元,伙食补助4.55万元,其他工资福利支出29.28万元;商品和服务支出248.99万元,其中:办公费48.17万元,印刷费21.47万元,咨询费3.02万元,手续费0.06万元,水费0.23万元,电费1.35万元,邮电费9.40万元,物业管理费6.71万元,差旅费23.44万元,维修(护)费6.60万元,租赁费14.90万元,会议费4.75万元,培训费19.76万元,公务接待费4.65万元,专用材料费3.81万元,专用燃料费21.45万元,劳务费11.75万元,委托业务费2.59万元,工会经费6.22万元,福利费0.51万元,公务用车运行维护费23.80万元,其他商品服务支出14.35万元。对个人和家庭补助支出59.55万元,其中:生活补助2.65万元,医疗费11.34万元,奖励金13.15万元,住房公积金29.63万元,购房补贴2.4万元,其他对个人和家庭补助支出0.38万元;其他资本性支出19.52万元,用于公车购置。
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出65.95万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费61.30万元(其中公务用车购置费37.50万元,公务用车维护费23.8万元),公务接待费4.65万元。
  1.因公出国(境)费用0万元。
  2.公务用车购置及运行维护费61.30万元,主要用于公车购置及工作中发生的车辆加油、过桥和维修支出。
  3.公务接待费4.65万元,主要用于接待检查、调研、考察等来访人员。
  4.  会议费6.89万元,主要用于单位一类会议支出。
  5. 培训费20.43万元,主要用于单位业务方面培训支出。

中共铜川市委政法委员会
2015年11月26日


网络编辑:周治江
信息审核:周治江