一、部门概况
1、主要职责
中共铜川市委史志办公室是市委直属的参照公务员管理的事业机构,经费管理方式为全额拨款,承担全市党史资料的征集研究和地方志编纂工作。主要职责是制定全市党史工作、地方志工作规划,并组织实施;负责党史资料的征编、研究工作;负责地方志及地情资料的编纂、出版工作和地方志理论研究工作;负责《铜川年鉴》的编纂、出版、发行工作;负责对全市党史工作、地方志工作的业务指导和督促;负责党史工作、地方志工作成果的评审和宣传;承办市委、市政府交办的其他工作。市委史志办内设综合科、党史科、方志科、年鉴科等4个科室,编制12人,2014年末,实有在编人员12人;固定资产总额为54.53万元。2014年,市委史志办全面完成了各项目标任务。一是编纂印刷出版了《中国共产党铜川历史》(1921-1949)、《陕甘边革命根据地与照金苏区学术研讨会优秀论文集》(上、下两册)、《照金人物》和《照金精神与群众工作》等党史书籍。二是完成了《中国红色旅游指南》(陕西卷)铜川部分稿件、《铜川手工业改造》、《铜川1972年整顿提高》、《铜川1975年的整顿提高》、《铜川新农村建设》、《铜川的退耕还林工作》等党史专题资料。三是推进全市二轮修志工作,完成《铜川市志》(19902010)人物编和自然地理编的部分内容,《铜川市国税志》《铜川市档案志》《印台区政协志》《宜君县林业志》印刷出版;《铜川市民政志》《耀州区公路交通志》通过二审。四是铜川地情网已基本建成,收录资料200余万字,并在2014年全省地情网站评比中获前10名。五是编纂印刷出版《铜川年鉴》(2014卷)。该书共设37 个类目, 217个分目, 1405个条目,全面记载了全市2013年自然、政治、经济、文化、社会等领域基本面貌和发展状况。
市委史志办下设一个二级全额事业单位:陕甘边革命根据地照金纪念馆,经费管理方式为全额拨款,主要职责是负责陕甘边革命根据地革命文物的收集、整理、管护和陈列展览工作;负责陕甘边革命根据地照金纪念馆的各类宣传、接待工作;承担爱国主义、革命传统教育及干部培训工作;负责陕甘边革命史和革命文物的研究工作;负责陕甘边革命根据地照金纪念馆景区建设及日常维护工作。照金纪念馆,编制15人,目前实有在编人员14人,讲解员14名,保洁保安人员28名,其他临时人员12名。至2014年末,固定资产总额为136.422万元。2014年照金纪念馆完成的主要工作任务:一是理顺管理体制,健全内部机构;二是高标准完成了宣教接待工作任务,2014年前来照金纪念馆参观学习的观众和游客累计855981人次,平均日接待量约2540人次,接待团队4131批次;三是积极开展各类创建活动,喜获多项荣誉称号;四是强化培训,扎实开展党史学习;五是完善基础设施,创造良好参观环境;六是认真贯彻落实党风廉政建设“两个责任”,深入开展党的群众路线教育活动。
2、决算单位构成
纳入市委史志办2014年度决算范围的单位包括:参照公务员管理的事业单位1个,为中共铜川市委史志办公室;全额事业单位1个,为照金纪念馆。
二、2014年度部门决算表
1、收入决算总表
市委史志办公室2014年度收入决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
|
|
合计 |
|
|
合计 |
项目 |
行次 |
|
项目 |
行次 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
844.17 |
一、基本支出 |
13 |
390.65 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
241.18 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
42.26 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
104.55 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
2.66 |
六、其他收入 |
6 |
42.18 |
二、项目支出 |
18 |
294.92 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
886.35 |
本年支出合计 |
21 |
685.57 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
381.33 |
年末结转和结余 |
23 |
582.11 |
收入合计 |
12 |
1267.68 |
支出合计 |
24 |
1267.68 |
2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表
市委史志办公室2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类款项 |
合计 |
633.26 |
358.18 |
275.08 |
201 |
一般公共服务支出 |
326.24 |
204.94 |
121.30 |
20110 |
人力资源事务 |
4.80 |
4.80 |
|
2011009 |
公务员考核 |
4.80 |
4.80 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
40.03 |
|
40.03 |
2013105 |
专项业务 |
0.65 |
|
0.65 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
39.38 |
|
39.38 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
271.61 |
190.34 |
81.27 |
2013601 |
行政运行 |
86.34 |
86.34 |
0.00 |
2013650 |
事业运行 |
75.40 |
75.40 |
0.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
109.87 |
28.60 |
81.27 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
263.88 |
136.04 |
127.84 |
20701 |
文化 |
5.06 |
0.00 |
5.06 |
2070199 |
其他文化支出 |
5.06 |
0.00 |
5.06 |
20702 |
文物 |
248.04 |
125.26 |
122.78 |
2070205 |
博物馆 |
248.04 |
125.26 |
122.78 |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
25.95 |
0.00 |
25.95 |
22999 |
其他支出 |
25.95 |
0.00 |
25.95 |
2299901 |
其他支出 |
25.95 |
0.00 |
25.95 |
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
市委史志办公室2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目代码 |
科目名称 |
1 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
633.26 |
358.18 |
275.08 |
301 |
工资福利支出 |
2 |
229.01 |
229.01 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
3 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
4 |
74.74 |
74.74 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
5 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
30104 |
社会保障缴费 |
6 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
30105 |
伙食补助费 |
8 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
9 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
10 |
93.45 |
93.45 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
11 |
263.33 |
84.25 |
179.09 |
30201 |
办公费 |
12 |
24.58 |
10.60 |
13.99 |
30202 |
印刷费 |
13 |
64.23 |
0.56 |
63.67 |
30204 |
手续费 |
15 |
2.87 |
0.06 |
2.81 |
30205 |
水费 |
16 |
2.65 |
1.93 |
0.72 |
30206 |
电费 |
17 |
15.89 |
2.16 |
13.73 |
30207 |
邮电费 |
18 |
2.40 |
1.15 |
1.25 |
30209 |
物业管理费 |
20 |
17.18 |
17.18 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
21 |
2.35 |
1.22 |
1.13 |
30213 |
维修(护)费 |
23 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
24 |
4.36 |
4.30 |
0.06 |
30216 |
培训费 |
26 |
6.54 |
0.75 |
5.78 |
30217 |
公务接待费 |
27 |
2.79 |
2.09 |
0.70 |
30218 |
专用材料费 |
28 |
17.97 |
1.89 |
16.08 |
30226 |
劳务费 |
31 |
28.78 |
4.22 |
24.57 |
30227 |
委托业务费 |
32 |
7.59 |
1.22 |
6.37 |
30229 |
福利费 |
34 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
35 |
8.83 |
7.17 |
1.65 |
30239 |
其他交通费用 |
36 |
10.65 |
6.07 |
4.58 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
38 |
42.17 |
20.17 |
22.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
39 |
42.26 |
42.26 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
43 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
44 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
50 |
21.31 |
21.31 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
52 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
53 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
65 |
98.66 |
2.66 |
96.00 |
31002 |
办公设备购置 |
67 |
25.42 |
1.67 |
23.75 |
31003 |
专用设备购置 |
68 |
21.22 |
0.27 |
20.95 |
31006 |
大型修缮 |
70 |
45.34 |
0.00 |
45.34 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
71 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
31099 |
其他资本性支出 |
79 |
5.80 |
0.72 |
5.08 |
4、“三公”经费支出表
市委史志办公室2014年度“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
合计 |
11.62 |
|
8.83 |
8.83 |
|
2.79 |
|
6.54 |
补充资料:1、2014年度市委史志办及照金纪念馆无出国(境)团组及参加其他单位组织的团组情况。
2、公务用车购置及保有情况:2014年度无购置公务车辆;市委史志办年末公务用车保有量2辆,照金纪念馆年末公务用车保有量1辆,通勤车保有量1辆。
3、公务接待有关情况:2014年度公务接待累计35批次,公务接待累计330余人。
三、市委史志办2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1267.68万元。其中公共预算财政拨款844.17万元,其他收入42.18万元,上年结转和结余381.33万元。
2、支出总计1267.68万元。包括:
(1)基本支出390.65万元,其中工资福利支出241.18万元,对个人和家庭的补助支出42.26万元,商品和服务支出104.55万元,其他资本性支出2.66万元。
(2)项目支出294.92万元,包括印刷费63.67万元,电费18.73万元,劳务费24.57万元,办公设备购置32.87万元,大型修缮45.34万元等。
(3)年末结转和结余582.11万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年,市委史志办公共预算拨款支出决算数为633.26万元,包括基本支出358.18万元,项目支出275.08万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
基本支出中包括,2011009公务员考核4.80万元, 2013601行政运行86.34万元,2013650事业运行75.40万元,2013699其他共产党事务支出28.60万元,2019999其他一般公共服务支出9.80万元,2070205博物馆125.26万元, 2079999其他文化体育与传媒支出10.78万元, 2080801死亡抚恤15.60万元,2100501行政单位医疗1.13万元,2100502事业单位医疗0.47万元;项目支出中包括2013105专项业务0.65万元,2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出39.38万元,2013699其他共产党事务支出81.26万元,2070199其他文化支出5.06万元,2070205博物馆122.78万元, 2299901其他支出25.95万元。
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
基本支出中包括30101基本工资32.92万元,30102津贴补贴74.74万元,30103奖金7.73万元,30104社会保障缴费13.75万元,30105伙食补助费3.85万元,30107绩效工资2.57万元,30199其他工资福利支出93.45万元,30201办公费10.60万元,30202印刷费0.56万元,30204手续费0.06万元,30205水费1.93万元,30206电费2.16万元,30207邮电费1.15万元,30209物业管理费17.18万元,30211差旅费1.22万元,30213维修(护)费0.79万元,30214租赁费4.30万元,30216培训费0.75万元,30217公务接待费2.09万元,30218专用材料费1.89万元,30226劳务费4.22万元,30227委托业务费1.22万元,30229福利费0.73万元,30231公务用车运行维护费7.17万元,30239其他交通费用6.07万元,30299其他商品和服务支出20.17万元,30304抚恤金15.60万元,30305生活补助0.59万元,30311住房公积金21.31万元,30313购房补贴4.00万元,30399其他对个人和家庭的补助支出0.77万元,31002办公设备购置1.67万元,31003专用设备购置0.27万元,31099其他资本性支出0.72万元;项目支出中包括30201办公费13.99万元,30202印刷费63.67万元,30204手续费2.81万元,30205水费0.72万元,30206电费13.73万元,30207邮电费1.25万元,30211差旅费1.13万元,30214租赁费0.06万元,30216培训费5.78万元,30217公务接待费0.70万元,30218专用材料费16.08万元,30226劳务费24.57万元,30227委托业务费6.37万元,30231公务用车运行维护费1.65万元,30239其他交通费用4.58万元,
30299其他商品和服务支出22.00万元,31002办公设备购置23.75万元,31003专用设备购置20.95万元, 31006大型修缮45.34万元,31007信息网络及软件购置更新0.87万元,31099其他资本性支出5.08万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.62万元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费8.83万元,公务接待费2.79万元。
1、因公出国(境)费用0元。
2、公务用车购置及运行维护费8.83万元,主要用于公务用车购置及运行维护。
3、公务接待费2.79万元,主要用于接待中、省和区县史志部门以及各地纪念馆来人。