中共铜川市委史志办公室2014年度部门决算及“三公”经费支出情况
来源:市委史志办公室 发布时间:2015-12-22 10:12 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  一、部门概况
  
1、主要职责
  中共铜川市委史志办公室是市委直属的参照公务员管理的事业机构,经费管理方式为全额拨款,承担全市党史资料的征集研究和地方志编纂工作。主要职责是制定全市党史工作、地方志工作规划,并组织实施;负责党史资料的征编、研究工作;负责地方志及地情资料的编纂、出版工作和地方志理论研究工作;负责《铜川年鉴》的编纂、出版、发行工作;负责对全市党史工作、地方志工作的业务指导和督促;负责党史工作、地方志工作成果的评审和宣传;承办市委、市政府交办的其他工作。市委史志办内设综合科、党史科、方志科、年鉴科等4个科室,编制12人,2014年末,实有在编人员12人;固定资产总额为54.53万元。2014年,市委史志办全面完成了各项目标任务。一是编纂印刷出版了《中国共产党铜川历史》(1921-1949)、《陕甘边革命根据地与照金苏区学术研讨会优秀论文集》(上、下两册)、《照金人物》和《照金精神与群众工作》等党史书籍。二是完成了《中国红色旅游指南》(陕西卷)铜川部分稿件、《铜川手工业改造》、《铜川1972年整顿提高》、《铜川1975年的整顿提高》、《铜川新农村建设》、《铜川的退耕还林工作》等党史专题资料。三是推进全市二轮修志工作,完成《铜川市志》(19902010)人物编和自然地理编的部分内容,《铜川市国税志》《铜川市档案志》《印台区政协志》《宜君县林业志》印刷出版;《铜川市民政志》《耀州区公路交通志》通过二审。四是铜川地情网已基本建成,收录资料200余万字,并在2014年全省地情网站评比中获前10名。五是编纂印刷出版《铜川年鉴》(2014卷)。该书共设37 个类目, 217个分目, 1405个条目,全面记载了全市2013年自然、政治、经济、文化、社会等领域基本面貌和发展状况。
  市委史志办下设一个二级全额事业单位:陕甘边革命根据地照金纪念馆,经费管理方式为全额拨款,主要职责是负责陕甘边革命根据地革命文物的收集、整理、管护和陈列展览工作;负责陕甘边革命根据地照金纪念馆的各类宣传、接待工作;承担爱国主义、革命传统教育及干部培训工作;负责陕甘边革命史和革命文物的研究工作;负责陕甘边革命根据地照金纪念馆景区建设及日常维护工作。照金纪念馆,编制15人,目前实有在编人员14人,讲解员14名,保洁保安人员28名,其他临时人员12名。至2014年末,固定资产总额为136.422万元。2014年照金纪念馆完成的主要工作任务:一是理顺管理体制,健全内部机构;二是高标准完成了宣教接待工作任务,2014年前来照金纪念馆参观学习的观众和游客累计855981人次,平均日接待量约2540人次,接待团队4131批次;三是积极开展各类创建活动,喜获多项荣誉称号;四是强化培训,扎实开展党史学习;五是完善基础设施,创造良好参观环境;六是认真贯彻落实党风廉政建设“两个责任”,深入开展党的群众路线教育活动。
  2、决算单位构成
  纳入市委史志办2014年度决算范围的单位包括:参照公务员管理的事业单位1个,为中共铜川市委史志办公室;全额事业单位1个,为照金纪念馆。
   二、2014年度部门决算表
   1、收入决算总表

市委史志办公室2014年度收入决算总表

单位:万元

收入

支出

 

 

合计

 

 

合计

项目

行次

 

项目

行次

 

一、财政拨款收入

1

844.17

一、基本支出

13

390.65

二、上级补助收入

2

 

工资福利支出

14

241.18

三、事业收入

3

 

对个人和家庭的补助

15

42.26

四、经营收入

4

 

商品和服务支出

16

104.55

五、附属单位上缴收入

5

 

其他资本性支出

17

2.66

六、其他收入

6

42.18

二、项目支出

18

294.92

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

886.35

本年支出合计

21

685.57

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

 

上年结转和结余

11

381.33

年末结转和结余

23

582.11

收入合计

12

1267.68

支出合计

24

1267.68

  2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表

市委史志办公室2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

633.26

358.18

275.08

201

一般公共服务支出

326.24

204.94

121.30

20110

人力资源事务

4.80

4.80

 

2011009

  公务员考核

4.80

4.80

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

40.03

 

40.03

2013105

  专项业务

0.65

 

0.65

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

39.38

 

39.38

20136

其他共产党事务支出

271.61

190.34

81.27

2013601

  行政运行

86.34

86.34

0.00

2013650

  事业运行

75.40

75.40

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

109.87

28.60

81.27

20199

其他一般公共服务支出

9.80

9.80

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

9.80

9.80

0.00

207

文化体育与传媒支出

263.88

136.04

127.84

20701

文化

5.06

0.00

5.06

2070199

  其他文化支出

5.06

0.00

5.06

20702

文物

248.04

125.26

122.78

2070205

  博物馆

248.04

125.26

122.78

20799

其他文化体育与传媒支出

10.78

10.78

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

10.78

10.78

0.00

208

社会保障和就业支出

15.60

15.60

0.00

20808

抚恤

15.60

15.60

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.60

15.60

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.60

1.60

0.00

21005

医疗保障

1.60

1.60

0.00

2100501

  行政单位医疗

1.13

1.13

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.47

0.47

0.00

229

其他支出

25.95

0.00

25.95

22999

其他支出

25.95

0.00

25.95

2299901

  其他支出

25.95

0.00

25.95

  3、公共预算财政拨款经济分类决算表

市委史志办公室2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表

单位:万元

经济分类科目代码

科目名称

1

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

633.26

358.18

275.08

301

工资福利支出

2

229.01

229.01

0.00

30101

基本工资

3

32.92

32.92

0.00

30102

津贴补贴

4

74.74

74.74

0.00

30103

奖金

5

7.73

7.73

0.00

30104

社会保障缴费

6

13.75

13.75

0.00

30105

伙食补助费

8

3.85

3.85

0.00

30107

绩效工资

9

2.57

2.57

0.00

30199

其他工资福利支出

10

93.45

93.45

0.00

302

商品和服务支出

11

263.33

84.25

179.09

30201

办公费

12

24.58

10.60

13.99

30202

印刷费

13

64.23

0.56

63.67

30204

手续费

15

2.87

0.06

2.81

30205

水费

16

2.65

1.93

0.72

30206

电费

17

15.89

2.16

13.73

30207

邮电费

18

2.40

1.15

1.25

30209

物业管理费

20

17.18

17.18

0.00

30211

差旅费

21

2.35

1.22

1.13

30213

维修(护)费

23

0.79

0.79

0.00

30214

租赁费

24

4.36

4.30

0.06

30216

培训费

26

6.54

0.75

5.78

30217

公务接待费

27

2.79

2.09

0.70

30218

专用材料费

28

17.97

1.89

16.08

30226

劳务费

31

28.78

4.22

24.57

30227

委托业务费

32

7.59

1.22

6.37

30229

福利费

34

0.73

0.73

0.00

30231

公务用车运行维护费

35

8.83

7.17

1.65

30239

其他交通费用

36

10.65

6.07

4.58

30299

其他商品和服务支出

38

42.17

20.17

22.00

303

对个人和家庭的补助

39

42.26

42.26

0.00

30304

抚恤金

43

15.60

15.60

0.00

30305

生活补助

44

0.59

0.59

0.00

30311

住房公积金

50

21.31

21.31

0.00

30313

购房补贴

52

4.00

4.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

53

0.77

0.77

0.00

310

其他资本性支出

65

98.66

2.66

96.00

31002

办公设备购置

67

25.42

1.67

23.75

31003

专用设备购置

68

21.22

0.27

20.95

31006

大型修缮

70

45.34

0.00

45.34

31007

信息网络及软件购置更新

71

0.87

0.00

0.87

31099

其他资本性支出

79

5.80

0.72

5.08

  4、“三公”经费支出表

市委史志办公室2014年度“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

11.62

 

8.83 

8.83 

 

2.79

 

6.54

  补充资料:1、2014年度市委史志办及照金纪念馆无出国(境)团组及参加其他单位组织的团组情况。
  2、公务用车购置及保有情况:2014年度无购置公务车辆;市委史志办年末公务用车保有量2辆,照金纪念馆年末公务用车保有量1辆,通勤车保有量1辆。
  3、公务接待有关情况:2014年度公务接待累计35批次,公务接待累计330余人。
  三、市委史志办2014年度部门决算情况说明
  (一)2014年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计1267.68万元。其中公共预算财政拨款844.17万元,其他收入42.18万元,上年结转和结余381.33万元。
  2、支出总计1267.68万元。包括:
  (1)基本支出390.65万元,其中工资福利支出241.18万元,对个人和家庭的补助支出42.26万元,商品和服务支出104.55万元,其他资本性支出2.66万元。
  (2)项目支出294.92万元,包括印刷费63.67万元,电费18.73万元,劳务费24.57万元,办公设备购置32.87万元,大型修缮45.34万元等。
  (3)年末结转和结余582.11万元。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2014年,市委史志办公共预算拨款支出决算数为633.26万元,包括基本支出358.18万元,项目支出275.08万元。
  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
  基本支出中包括,2011009公务员考核4.80万元, 2013601行政运行86.34万元,2013650事业运行75.40万元,2013699其他共产党事务支出28.60万元,2019999其他一般公共服务支出9.80万元,2070205博物馆125.26万元, 2079999其他文化体育与传媒支出10.78万元, 2080801死亡抚恤15.60万元,2100501行政单位医疗1.13万元,2100502事业单位医疗0.47万元;项目支出中包括2013105专项业务0.65万元,2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出39.38万元,2013699其他共产党事务支出81.26万元,2070199其他文化支出5.06万元,2070205博物馆122.78万元, 2299901其他支出25.95万元。
  3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
  基本支出中包括30101基本工资32.92万元,30102津贴补贴74.74万元,30103奖金7.73万元,30104社会保障缴费13.75万元,30105伙食补助费3.85万元,30107绩效工资2.57万元,30199其他工资福利支出93.45万元,30201办公费10.60万元,30202印刷费0.56万元,30204手续费0.06万元,30205水费1.93万元,30206电费2.16万元,30207邮电费1.15万元,30209物业管理费17.18万元,30211差旅费1.22万元,30213维修(护)费0.79万元,30214租赁费4.30万元,30216培训费0.75万元,30217公务接待费2.09万元,30218专用材料费1.89万元,30226劳务费4.22万元,30227委托业务费1.22万元,30229福利费0.73万元,30231公务用车运行维护费7.17万元,30239其他交通费用6.07万元,30299其他商品和服务支出20.17万元,30304抚恤金15.60万元,30305生活补助0.59万元,30311住房公积金21.31万元,30313购房补贴4.00万元,30399其他对个人和家庭的补助支出0.77万元,31002办公设备购置1.67万元,31003专用设备购置0.27万元,31099其他资本性支出0.72万元;项目支出中包括30201办公费13.99万元,30202印刷费63.67万元,30204手续费2.81万元,30205水费0.72万元,30206电费13.73万元,30207邮电费1.25万元,30211差旅费1.13万元,30214租赁费0.06万元,30216培训费5.78万元,30217公务接待费0.70万元,30218专用材料费16.08万元,30226劳务费24.57万元,30227委托业务费6.37万元,30231公务用车运行维护费1.65万元,30239其他交通费用4.58万元,
   30299其他商品和服务支出22.00万元,31002办公设备购置23.75万元,31003专用设备购置20.95万元, 31006大型修缮45.34万元,31007信息网络及软件购置更新0.87万元,31099其他资本性支出5.08万元。
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
   2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.62万元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费8.83万元,公务接待费2.79万元。
  1、因公出国(境)费用0元。
  2、公务用车购置及运行维护费8.83万元,主要用于公务用车购置及运行维护。
  3、公务接待费2.79万元,主要用于接待中、省和区县史志部门以及各地纪念馆来人。


网络编辑:周治江
信息审核:周治江