一、部门概况
1、铜川市接待办公室为县级建制,主要负责全市规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。正县级建制,参照公务员管理的事业单位,经费管理方式为全额拨款,共有编制10名,2014年末实有人员8名,内设综合科、接待科,2014年末车辆编制2辆,实有4辆。现有固定资产1050870元。
2、市接待办公室是由市委办公室、市政府办公室共同领导的县级建制单位。主要负责全市规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。具体工作职责是:
(1)党和国家领导人来铜的接待工作。
(2)中央和国家机关各部委副部级以上领导同志的接待工作。
(3)省委、省人大常委会、省政府、省政协省级领导同志及省委、省人大常委会、省政府、省政协正、副秘书长的接待工作。
(4)外省区市党委、人大常委会、政府、政协省级领导同志及兄弟市主要领导同志的接待工作。
(5)配合搞好军队系统副军级以上领导同志的接待工作。
(6)以上领导同志包括享受同等待遇的老同志的接待或配合接待工作。
(7)协助接待来铜进行公务活动的厅级及厅级以下来宾。
(8)市级主要领导交办的相关接待。
(9)协助各区县、市级各部门、各单位开展经批准承办的重要会议和大型活动的接待工作。
3、部门的决算单位构成:
纳入本部门年度决算范围的单位包括:
参照公务员管理的事业单位1个。
二、2014年度部门决算表
1.收支决算总表
市接待办2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
99.79 |
一、基本支出 |
13 |
173.93 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
44.65 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
11.36 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
117.92 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.06 |
二、项目支出 |
18 |
20.38 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
99.85 |
本年支出合计 |
21 |
194.31 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
177.09 |
年末结转和结余 |
23 |
82.64 |
收入合计 |
12 |
276.95 |
支出合计 |
24 |
276.95 |
注:本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.公共预算财政拨款支出决算表
市接待办2014年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
194.25 |
173.87 |
20.38 |
|
2010301 |
行政运行 |
51.77 |
51.77 |
0 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
94.46 |
76.48 |
17.98 |
2011009 |
公务员考核 |
2.80 |
2.80 |
0 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
41.46 |
41.46 |
0 |
2100501 |
行政单位医疗 |
1.36 |
1.36 |
0 |
2299901 |
其他支出 |
2.40 |
0 |
2.40 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
市接待办2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
194.25 |
173.87 |
20.38 |
301 |
工资福利支出 |
44.65 |
44.65 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
10.53 |
10.53 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
30104 |
社会保障缴费 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
117.86 |
117.86 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.23 |
4.23 |
0.00 |
30209 |
物业费 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
30208 |
差旅费 |
4.79 |
4.79 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
66.11 |
66.11 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.36 |
10.36 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
303 |
对个人和家庭补助 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
20.38 |
0.00 |
20.38 |
31002 |
办公设备购置 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
31013 |
公务用车购置 |
17.98 |
0.00 |
17.98 |
3.“三公”经费支出表
铜川市接待办2014年度“三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
94.46 |
0 |
28.35 |
10.37 |
17.98 |
66.11 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0 个;本单位全年因公出国(境)累计0 人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 1 辆;年末公务用车保有量4辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计55批次,公务接待累计3219人。
三、市接待办2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1.收入总计99.85万元。包括:财政拨款收入99.79万元,其他收入0.06万元。
2.支出总计194.31万元。包括:
(1)基本支出173.93万元,其中工资福利支出44.65万元,对个人和家庭的补助支出11.36万元,商品和服务支出117.92万元。
(2)项目支出20.38万元。
3. 年末结转和结余82.64万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度本年公共预算财政拨款支出194.25万元,其中基本支出173.87万元,项目支出20.38万元。
行政运行(2010301)51.77万元,其中基本支出51.77万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)94.46万元,其中基本支出76.48万元,项目支出17.98万元;公务员考核(2011009)2.8万元,其中基本支出2.8万元;其他一般公共服务支出(2019999)41.46万元,其中基本支出41.46万元;行政单位医疗(2100501)1.36万元,其中基本支出1.36万元;其他支出(2299901)2.4万元,其中基本支出2.4万元。
工资福利支出(301)合计支出44.65万元,基本支出44.65万元。其中基本工资支出(30101)10.53万元,基本支出10.53万元;津贴补贴支出(30102)22.92万元,基本支出22.92万元;奖金支出(30103)0.84万元,基本支出0.84万元;社会保障缴费支出(30104)5.03万元,基本支出5.03万元;其他工资福利支出(30199)5.33万元,基本支出5.33万元。商品和服务支出(302)合计117.86万元,基本支出117.86万元。其中办公费支出(30201)3.64万元,基本支出3.64万元;手续费支出(30204)0.02万元,基本支出0.02万元;邮电费支出(30207)4.23万元,基本支出4.23万元;物业费支出(30209)0.48万元,基本支出0.48万元;差旅费支出(30208)4.79万元,基本支出4.79万元;会议费支出(30215)13.98万元,基本支出13.98万元;培训费支出(30216)1.17万元,基本支出1.17万元;公务接待费支出(30217)66.11万元,基本支出66.11万元;专用材料费(30218)1.65万元,基本支出1.65万元;劳务费支出(30226)2.88万元,基本支出2.88万元;工会经费支出(30228)1.00万元,基本支出1.00万元;福利费支出(30229)1.10万元,基本支出1.10万元;公务用车运行维护费支出(30231)10.36万元,基本支出10.36万元;其他商品和服务支出(30299)6.45万元,基本支出6.45万元。对个人和家庭补助合计支出(303)11.36万元,基本支出11.36万元;其中奖励金支出(30309)2.9万元,基本支出2.9万元;住房公积金支出(30311)6.67万元,基本支出6.67万元;其他对个人和家庭的补助支出(30399)1.79万元,基本支出1.79万元。其他资本性支出合计(310)20.38万元,项目支出20.38万元,其中办公设备购置(31002)2.4万元,项目支出2.4万元;公务用车购置(31003)17.98万元,项目支出17.98万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出94.46万元,其中,公务用车购置及运行维护费28.35万元(其中公务用车购置费17.98万元,公务用车维护费10.37万元),公务接待费66.11万元。
1.公务用车购置及运行维护费 28.34万元,主要用于购置一辆一般公务用车,及4辆公务用车的日常保养维修和加油费用。
3.公务接待费66.11万元,全市规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。