铜川市接待办公室2014年度部门决算及“三公”经费支出情况说明
来源:市接待办公室 发布时间:2015-12-22 09:18 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  一、部门概况

  1、铜川市接待办公室为县级建制,主要负责全市规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。正县级建制,参照公务员管理的事业单位,经费管理方式为全额拨款,共有编制10名,2014年末实有人员8名,内设综合科、接待科,2014年末车辆编制2辆,实有4辆。现有固定资产1050870元。
   2、市接待办公室是由市委办公室、市政府办公室共同领导的县级建制单位。主要负责全市规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。具体工作职责是:
  (1)党和国家领导人来铜的接待工作。
  (2)中央和国家机关各部委副部级以上领导同志的接待工作。
  (3)省委、省人大常委会、省政府、省政协省级领导同志及省委、省人大常委会、省政府、省政协正、副秘书长的接待工作。
  (4)外省区市党委、人大常委会、政府、政协省级领导同志及兄弟市主要领导同志的接待工作。
  (5)配合搞好军队系统副军级以上领导同志的接待工作。
  (6)以上领导同志包括享受同等待遇的老同志的接待或配合接待工作。
  (7)协助接待来铜进行公务活动的厅级及厅级以下来宾。
  (8)市级主要领导交办的相关接待。
  (9)协助各区县、市级各部门、各单位开展经批准承办的重要会议和大型活动的接待工作。
   3、部门的决算单位构成:
  纳入本部门年度决算范围的单位包括:
  参照公务员管理的事业单位1个。

  二、2014年度部门决算表

  1.收支决算总表

市接待办2014年度收支决算总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

99.79

一、基本支出

13

173.93

二、上级补助收入

2

 

工资福利支出

14

44.65

三、事业收入

3

 

     对个人和家庭的补助

15

11.36

四、经营收入

4

 

商品和服务支出

16

117.92

五、附属单位上缴收入

5

 

其他资本性支出

17

 

六、其他收入

6

0.06

二、项目支出

18

20.38

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

99.85

本年支出合计

21

194.31

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

 

上年结转和结余

11

177.09

年末结转和结余

23

82.64

收入合计

12

276.95

支出合计

24

276.95

    注:本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。

    2.公共预算财政拨款支出决算表

市接待办2014年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合       计

194.25

173.87

20.38

2010301

行政运行

51.77

51.77

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

94.46

76.48

17.98

2011009

公务员考核

2.80

2.80

0

2019999

其他一般公共服务支出

41.46

41.46

0

2100501

行政单位医疗

1.36

1.36

0

2299901

其他支出

2.40

0

2.40

  3.公共预算财政拨款经济分类决算表

市接待办2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 194.25

 173.87

 20.38

301

工资福利支出

 44.65

 44.65

 0.00

30101

    基本工资

 10.53

 10.53

 0.00

30102

    津贴补贴

 22.92

 22.92

 0.00

30103

      奖金

  0.84

  0.84

 0.00

30104

    社会保障缴费

  5.03

  5.03

  0.00

30199

  其他工资福利支出

  5.33

  5.33

  0.00

302

商品和服务支出

117.86

117.86

 0.00

30201

    办公费

  3.64

  3.64

 0.00

30204

    手续费

  0.02

  0.02

 0.00

30207

    邮电费

  4.23

  4.23

 0.00

30209

    物业费

  0.48

  0.48

  0.00

30208

    差旅费

  4.79

  4.79

  0.00

30215

    会议费

 13.98

 13.98

 0.00

30216

    培训费

  1.17

  1.17

 0.00

30217

    公务接待费

 66.11

 66.11

 0.00

30218

    专用材料费

  1.65

  1.65

 0.00

30226

    劳务费

  2.88

  2.88

  0.00

30228

    工会经费

  1.00

  1.00

  0.00

30229

    福利费

  1.10

  1.10

 0.00

30231

    公务用车运行维护费

  10.36

  10.36

 0.00

30299

     其他商品和服务支出

   6.45

   6.45

 0.00

 

 

 

 

 0.00

303

对个人和家庭补助

  11.36

  11.36

  0.00

30309

    奖励金

   2.90

   2.90

  0.00

30311

    住房公积金

   6.67

   6.67

  0.00

30399

     其他对个人和家庭的补助支出

   1.79

   1.79

  0.00

310

其他资本性支出

  20.38

   0.00

  20.38

31002

    办公设备购置

  2.40

  0.00

  2.40

31013

    公务用车购置

  17.98

  0.00

  17.98

  3.“三公”经费支出表

铜川市接待办2014年度“三公”经费支出表

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

94.46

0

28.35

10.37

17.98

66.11

  补充资料:
   1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0 个;本单位全年因公出国(境)累计0 人次。
   2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 1 辆;年末公务用车保有量4辆。
   3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计55批次,公务接待累计3219人。
   三、市接待办2014年度部门决算情况说明
  (一)2014年度收入支出决算总体情况
   1.收入总计99.85万元。包括:财政拨款收入99.79万元,其他收入0.06万元。
   2.支出总计194.31万元。包括:
  (1)基本支出173.93万元,其中工资福利支出44.65万元,对个人和家庭的补助支出11.36万元,商品和服务支出117.92万元。
  (2)项目支出20.38万元。
   3. 年末结转和结余82.64万元。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
   2014年度本年公共预算财政拨款支出194.25万元,其中基本支出173.87万元,项目支出20.38万元。
  行政运行(2010301)51.77万元,其中基本支出51.77万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)94.46万元,其中基本支出76.48万元,项目支出17.98万元;公务员考核(2011009)2.8万元,其中基本支出2.8万元;其他一般公共服务支出(2019999)41.46万元,其中基本支出41.46万元;行政单位医疗(2100501)1.36万元,其中基本支出1.36万元;其他支出(2299901)2.4万元,其中基本支出2.4万元。
  工资福利支出(301)合计支出44.65万元,基本支出44.65万元。其中基本工资支出(30101)10.53万元,基本支出10.53万元;津贴补贴支出(30102)22.92万元,基本支出22.92万元;奖金支出(30103)0.84万元,基本支出0.84万元;社会保障缴费支出(30104)5.03万元,基本支出5.03万元;其他工资福利支出(30199)5.33万元,基本支出5.33万元。商品和服务支出(302)合计117.86万元,基本支出117.86万元。其中办公费支出(30201)3.64万元,基本支出3.64万元;手续费支出(30204)0.02万元,基本支出0.02万元;邮电费支出(30207)4.23万元,基本支出4.23万元;物业费支出(30209)0.48万元,基本支出0.48万元;差旅费支出(30208)4.79万元,基本支出4.79万元;会议费支出(30215)13.98万元,基本支出13.98万元;培训费支出(30216)1.17万元,基本支出1.17万元;公务接待费支出(30217)66.11万元,基本支出66.11万元;专用材料费(30218)1.65万元,基本支出1.65万元;劳务费支出(30226)2.88万元,基本支出2.88万元;工会经费支出(30228)1.00万元,基本支出1.00万元;福利费支出(30229)1.10万元,基本支出1.10万元;公务用车运行维护费支出(30231)10.36万元,基本支出10.36万元;其他商品和服务支出(30299)6.45万元,基本支出6.45万元。对个人和家庭补助合计支出(303)11.36万元,基本支出11.36万元;其中奖励金支出(30309)2.9万元,基本支出2.9万元;住房公积金支出(30311)6.67万元,基本支出6.67万元;其他对个人和家庭的补助支出(30399)1.79万元,基本支出1.79万元。其他资本性支出合计(310)20.38万元,项目支出20.38万元,其中办公设备购置(31002)2.4万元,项目支出2.4万元;公务用车购置(31003)17.98万元,项目支出17.98万元。
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
   2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出94.46万元,其中,公务用车购置及运行维护费28.35万元(其中公务用车购置费17.98万元,公务用车维护费10.37万元),公务接待费66.11万元。
   1.公务用车购置及运行维护费 28.34万元,主要用于购置一辆一般公务用车,及4辆公务用车的日常保养维修和加油费用。
   3.公务接待费66.11万元,全市规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。


网络编辑:周治江
信息审核:周治江