一、本单位概况
1、部门主要职责
(1)贯彻执行国家和省委、省政府关于机关后勤事务管理工作的方针、政策和规章;研究拟定市级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案,并组织实施。
(2)负责老市区留置资产的管理工作,协助有关部门做好房产处置;负责土地、房产、设施的清查登记、监督检查,受委托履行国有资产所有者代表的职能,确保国有资产的保值、增值。
(3) 负责直管院落的行政事务管理,保证水、电、暖的供应;负责环卫绿化、安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生等工作。
(4) 负责全市公共机构节约资源工作,会同有关部门贯彻落实《公共机构节能条例》,建设节约型机关。
(5) 承办市政府交办的其他工作。
2、2014年度主要工作任务
(1)深入贯彻落实《机关事务管理条例》,推动我市机关事务管理工作逐步走上科学化、规范化、法制化道路。
(2)按照《铜川市公共机构节能工作“十二五”规划》总体要求,大力推广合同能源管理,实施节能改造,倡导使用新型节能产品和设施,努力实现低碳、环保、生态目标。
(3)做好创建国家节约型公共机构示范单位工作。
(4)做好全市后勤干部培训及公共机构节能人员培训工作。
(5)按照中省停建清理办公用房工作要求,做好我市停建楼堂馆所和清理办公用房工作。
(6)做好驻省会城市办事机构调查工作。
(7)对市级行政事业单位(包括差额、自收自支事业单位)经营性国有资产进行清理、整顿、过户、接受,并进行规范管理。
(8)做好北市区留置资产管理工作,及时收缴房租费收入,确保国有资产保值增值。
(9)按照中省部署和要求,做好公务用车改革管理工作。
(10)做好北市区留置资产及包抓街区四创工作。
3、单位基本情况
我局是市政府直属事业机构,县级建制。局属事业单位2个:市机关后勤服务处、市机关医务所。其中局机关和后勤服务处为财政全额预算单位,市机关医务所为差额预算单位。我局属参公管理事业单位,编制27人,实有在职人员23人,退休人员44人。管理遗属8人;管理原铜川宾馆及市直劳服站退休人员129人。资产方面:2014年末账面固定资产原值总计6904555.06元,其中北市区留置资产和2014年调入资产原值合计5728459.31元,其他固定资产原值合计1176095.75元。
4、部门决算单位构成
纳入本部门2013年度决算范围的单位包括:局机关和两个局属事业单位即:市机关后勤服务处、市机关医务所。
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
市机关事务管理局2014年度收支决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
391.62 |
一、基本支出 |
13 |
333.12 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
110.18 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
163.40 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
57.55 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
1.99 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
42.98 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
391.62 |
本年支出合计 |
21 |
376.10 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
5 |
年末结转和结余 |
23 |
20.52 |
|
收入合计 |
12 |
396.62 |
支出合计 |
24 |
396.62 |
2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表
市机关事务管理局2014年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
376.09 |
333.12 |
42.97 |
|
201 |
一般公共服务 |
248.83 |
210.53 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
236.63 |
198.33 |
|
2010301 |
行政运行 |
170.77 |
170.77 |
|
2010303 |
机关服务 |
22.00 |
22.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
5.56 |
5.56 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
38.3 |
|
38.30 |
20110 |
人力资源事务 |
9.20 |
9.20 |
|
2011009 |
公务员考核 |
9.20 |
9.20 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
208 |
社会保障和就业 |
103.78 |
103.78 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.60 |
79.60 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
79.60 |
79.60 |
|
20808 |
抚恤 |
24.18 |
24.18 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.48 |
21.48 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.69 |
2.69 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.01 |
0.01 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.01 |
0.01 |
|
210 |
医疗卫生 |
18.81 |
18.81 |
|
21005 |
医疗保障 |
18.81 |
18.81 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.43 |
2.43 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
16.38 |
16.38 |
|
211 |
节能环保 |
2.68 |
|
2.68 |
21110 |
能源节约利用 |
2.68 |
|
2.68 |
2111001 |
能源节约利用 |
2.68 |
|
2.68 |
229 |
其他支出 |
1.99 |
|
1.99 |
22999 |
其他支出 |
1.99 |
|
1.99 |
2299901 |
其他支出 |
1.99 |
|
1.99 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
市机关事务管理局2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
376.09 |
333.11 |
42.98 |
301 |
工资福利支出 |
110.18 |
110.18 |
|
30101 |
基本工资 |
38.08 |
38.08 |
|
30102 |
津贴补贴 |
67.5 |
67.5 |
|
30103 |
奖金 |
2.95 |
2.95 |
|
30104 |
社会保障 |
1.65 |
1.65 |
|
302 |
商品和服务支出 |
100.52 |
59.53 |
40.99 |
30201 |
办公费 |
6.36 |
3.22 |
3.14 |
30202 |
印刷费 |
0.19 |
0.19 |
|
30205 |
水费 |
0.42 |
0.42 |
|
30206 |
电费 |
3.36 |
3.36 |
|
30207 |
邮电费 |
1.76 |
1.28 |
0.48 |
30208 |
取暖费 |
0.59 |
0.59 |
|
30209 |
物业费 |
0.38 |
0.38 |
|
30211 |
差旅费 |
5.47 |
3.60 |
1.87 |
30211 |
维修维护费 |
36.74 |
21.05 |
15.69 |
30214 |
租赁费 |
5.29 |
|
5.29 |
30215 |
会议费 |
0.32 |
|
0.32 |
30216 |
培训费 |
1.40 |
|
1.40 |
30217 |
公务接待费 |
1.71 |
1.61 |
0.1 |
30226 |
劳务费 |
16.73 |
10.59 |
6.14 |
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
3.00 |
|
30231 |
公车运行维护费 |
5.39 |
4.80 |
0.59 |
30299 |
其他商品服务支出 |
11.41 |
5.44 |
5.97 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
163.40 |
163.40 |
|
30302 |
退休费 |
79.60 |
79.60 |
|
30304 |
抚恤金 |
24.18 |
24.18 |
|
30305 |
生活补助 |
9.64 |
9.64 |
|
30307 |
医疗费 |
19.48 |
19.48 |
|
30309 |
奖励金 |
9.50 |
9.50 |
|
30311 |
住房公积金 |
21.00 |
21.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
1.99 |
|
1.99 |
31002 |
办公设备购置 |
1.99 |
|
1.99 |
4、“三公”经费支出表
市机关事务管理局2014年度“三公”经费支出表
单位:万元
铜川市机关事务管理局 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
||||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||
合计 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||||
8.82 |
7.10 |
|
|
5.39 |
|
1.71 |
0.32 |
1.40 |
说明:2014年度无购置车辆,年末公务用车保有量2辆。
三、2014年度部门决算情况说明
(一)、2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计391.62万元。收入均为财政拨款收入391.62万元,无其他收入,上年结转和结余5万元。
2、支出总计376.09万元。其中包括
(1)、基本支出333.12万元;
(2)、项目支出42.98万元;
(3)、年末结转和结余20.52万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
本年度公共预算财政拨款收入391.62万元,支出376.09万元,年末结余20.52万元。
2、公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共服务基本支出即:行政运行(2010301)、机关服务(2010303)、事业运行(2010350)、公务员考核(2011009)、其他一般公共服务(2019999)经费支出合计210.53万元,其中人员经费支出151万元,日常公用经费支出59.53万元;项目支出即:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)38.30万元,用于清理办公用房、公车管理改革、公共机构节能、留置资产管理及维修维护等支出。
社会保障和就业支出即:其他行政事业单位离退休支出(2080599)、死亡抚恤(2080801)、伤残抚恤(2080802)及其他社会保障和就业支出(2089901),经费支出合计103.78万元,其中抚恤金支出24.18万元,铜川宾馆退休人员工资补差79.59万元,机关医务所社保补助支出0.01万元。
医疗保障支出即:行政单位医疗(2100501)、事业单位医疗(2100502)、其他医疗保障支出(2100599),经费支出合计18.81万元,用于缴纳本单位医疗保险和铜川宾馆退休人员医疗保险。
能源节约利用(2111001)经费2.69万元,用于公共机构节能支出。
其他支出(2299901)经费1.99万元,用于购置办公设备支出。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.10万元,其中公务用车运行维护费5.39万元,主要用于车辆加油、车辆维修保养等支出;公务接待费1.71万元,主要用于上级检查指导工作接待和本级及区县业务往来接待支出;会议费0.32万元主要用于清理办公用房及公车改革有关会议;培训费1.4万元主要用于全市后勤干部培训及参加省市培训费用。
铜川市机关事务管理局
2015年12月10日