一、部门概况:
1、部门主要职责:
(1)、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
(2)、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
(3)、负责住房公积金的核算;
(4)、审批住房公积金的提取、使用;
(5)、负责住房公积金的保值和归还;
(6)、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
(7)、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项;
(8)、承办市政府交办的其他工作。
2、部门的决算单位构成:
纳入本部门年度决算范围的单位包括:
事业单位1个。
二、2014年度部门决算表:
1、收支决算总表
市住房公积金管理中心2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
469 |
一、基本支出 |
13 |
379 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
195 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
30 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
154 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
六、其他收入 |
6 |
13 |
二、项目支出 |
18 |
399 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
482 |
本年支出合计 |
21 |
778 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
5 |
上年结转和结余 |
11 |
468 |
年末结转和结余 |
23 |
167 |
收入合计 |
12 |
950 |
支出合计 |
24 |
950 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
市住房公积金管理中心2014年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
155 |
155 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
8 |
8 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2 |
2 |
|
2120101 |
行政运行 |
145 |
145 |
|
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
市住房公积金管理中心2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
155 |
155 |
|
301 |
工资福利支出 |
130 |
130 |
|
30101 |
基本工资 |
120 |
120 |
|
30103 |
奖金 |
8 |
8 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
2 |
2 |
|
302 |
商品和服务支出 |
25 |
25 |
|
30208 |
取暖费 |
11 |
11 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10 |
10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4 |
4 |
|
4、“三公”经费支出表
市住房公积金管理中心2014年度“三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
9.8 |
|
9.8 |
9.8 |
|
|
补充资料:
1、因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计0 人次。
2、公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 0 辆;年末公务用车保有量 4 辆。
3、公务接待有关情况:2014年度公务接待累计0批次,公务接待累计0人。
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计950万元。包括财政拨款收入469万元,其他收入13万元。
2、支出总计778万元。包括:
(1)基本支出379万元。其中工资福利支出195万元,对个人和家庭的补助30万元,商品和服务支出154万元。
(2)项目支出399万元。
(3)年末结转和结余167万元。
(二)、公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
总支出为155万元。其中基本支出为155万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)
其中:2011009公务员考核支出8万元,2100501行政单位医疗支出2万元,2120101行政运行支出145万元。
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)
其中:301工资福利支出130万元,302商品和服务支出25万元。
(三)、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费9.8万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费9.8万元),公务接待费0万元。
1、公务用车购置及运行维护费9.8万元,主要用于购买油料及修理费。