一、部门概况
1、主要职责
铜川市教育局是市政府主管全市教育事业和语言文字工作的职能部门,主要职责是:贯彻党和国家教育工作的方针、政策和有关法律法规,研究提出全市教育改革与发展战略,拟定教育发展规划、年度计划并组织实施;综合管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、高等教育、特殊教育等工作,指导协调各县区的教育工作;组织普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估;负责教育教学改革和中小学教育教学工作;编制下达教育经费预算并监督执行,管理教育专项资金;统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;监督全市教育经费的筹措和使用情况;协调指导中小学后勤工作;规划、组织和指导全市教育体制改革,研究提出全市各类学校的设置、更名、撤销与调整,指导学校教育教学改革、评估;主管全市教师工作,执行国家关于各级各类教师资格标准、各类学校的编制标准;统筹规划全市学校教师和管理人员队伍建设工作;负责全市各类学校的招生考试工作;会同有关部门制定并下达招生计划;拟定师范类毕业生就业工作计划并组织实施;规划并指导全市各类学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;负责全市教育信息统计、分析和发布工作;负责语言文字工作;指导推广普通话工作;负责全市勤工俭学发展的规划、协调、指导、服务和监督工作;指导学生实习基地的建设和中小学劳动教育课的教学工作;负责全市学校特别是中等专业以上学校的稳定工作和安全教育,协同有关部门处理突发事件;负责机关及直属单位人事、机构编制、劳动工资等工作,指导教育系统人事制度改革;承办市政府教育督导室的具体工作;承办市政府交办的其他事项。
2、部门决算单位构成
纳入市教育局2014年度部门决算范围的单位包括:
(1)行政单位1个:铜川市教育局(含铜川市电化教育馆、铜川市学校后勤管理处、铜川市成人(职业)教育办公室)。
(2)事业单位4个:铜川市考试管理中心、铜川市教育科学研究室、铜川市第一中学、铜川市聋哑学校。
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
市教育局2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
10117.09 |
一、基本支出 |
13 |
6173.21 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
3470.9 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
1324.29 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
1376.08 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、其他资本性支出 |
17 |
1.94 |
六、其他收入 |
6 |
1450.02 |
二、项目支出 |
18 |
5381.79 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
11567.11 |
本年支出合计 |
21 |
11555 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
32.67 |
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
2076.85 |
年末结转和结余 |
23 |
2121.63 |
收入合计 |
12 |
13676.63 |
支出合计 |
24 |
13676.63 |
注:本表反映本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市教育局2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
功 能 分 类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
10315.1 |
5715.71 |
4599.39 |
|
201 |
一般公共服务 |
19 |
19 |
|
20110 |
人力资源事务 |
19 |
19 |
|
2011009 |
公务员考核 |
19 |
19 |
|
205 |
教育 |
10218.86 |
5619.47 |
4599.39 |
20501 |
教育管理事务 |
714.95 |
614.95 |
100 |
2050101 |
行政运行 |
375.29 |
375.29 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
339.66 |
239.66 |
100 |
20502 |
普通教育 |
7317.24 |
4739.34 |
2577.9 |
2050204 |
高中教育 |
6822.14 |
4654.34 |
2167.8 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
495.1 |
85 |
410.1 |
20503 |
职业教育 |
233.6 |
|
233.6 |
2050302 |
中专教育 |
100 |
|
100 |
2050305 |
高等职业教育 |
30 |
|
30 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
103.6 |
|
103.6 |
20507 |
特殊教育 |
222.8 |
222.8 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
222.80 |
222.80 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1727.27 |
42.38 |
1684.89 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1727.27 |
42.38 |
1684.89 |
20599 |
其他教育支出 |
3 |
|
3 |
2059999 |
其他教育支出 |
3 |
|
3 |
208 |
社会保障和就业 |
20.85 |
20.85 |
|
20808 |
抚恤 |
16.72 |
16.72 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.72 |
16.72 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.13 |
4.13 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.13 |
4.13 |
|
210 |
医疗卫生 |
53.39 |
53.39 |
|
21005 |
医疗保障 |
53.39 |
53.39 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.21 |
4.21 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
49.18 |
49.18 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
3 |
3 |
|
21506 |
安全生产监管 |
3 |
3 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3 |
3 |
|
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市教育局2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合计 |
10315.10 |
5715.71 |
4599.39 |
|
301 |
工资福利支出 |
3442.18 |
3442.18 |
|
30101 |
基本工资 |
916.95 |
916.95 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1411.92 |
1411.92 |
|
30103 |
奖金 |
63.70 |
63.70 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
211.10 |
211.10 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.14 |
1.14 |
|
30107 |
绩效工资 |
824.51 |
824.51 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.85 |
12.85 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1300.53 |
998.68 |
301.85 |
30201 |
办公费 |
121.50 |
83.36 |
38.14 |
30202 |
印刷费 |
20.55 |
9.88 |
10.67 |
30204 |
手续费 |
10.80 |
8.14 |
2.66 |
30205 |
水费 |
49.62 |
48.88 |
0.74 |
30206 |
电费 |
51.56 |
46.26 |
5.30 |
30207 |
邮电费 |
5.22 |
5.22 |
|
30208 |
取暖费 |
89.31 |
85.79 |
3.52 |
30209 |
物业管理费 |
6.68 |
6.68 |
|
30211 |
差旅费 |
24.71 |
24.71 |
|
30213 |
维修(护)费 |
223.63 |
215.83 |
7.80 |
30214 |
租赁费 |
3.02 |
0.82 |
2.20 |
30215 |
会议费 |
9.86 |
9.86 |
|
30216 |
培训费 |
175.61 |
30.77 |
144.84 |
30217 |
公务接待费 |
7.49 |
4.68 |
2.81 |
30218 |
专用材料费 |
16.13 |
16.13 |
|
30226 |
劳务费 |
223.17 |
222.45 |
0.72 |
30227 |
委托业务费 |
92.45 |
18.19 |
74.26 |
30228 |
工会经费 |
26.63 |
26.63 |
|
30229 |
福利费 |
17.05 |
17.05 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
56.33 |
55.87 |
0.46 |
30239 |
其他交通费用 |
2.72 |
2.72 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
66.47 |
58.75 |
7.72 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1272.91 |
1272.91 |
|
30303 |
退职(役)费 |
6.73 |
6.73 |
|
30304 |
抚恤金 |
16.72 |
16.72 |
|
30305 |
生活补助 |
27.30 |
27.30 |
|
30307 |
医疗费 |
8.21 |
8.21 |
|
30308 |
助学金 |
296.80 |
296.80 |
|
30309 |
奖励金 |
329.25 |
329.25 |
|
30311 |
住房公积金 |
511.56 |
511.56 |
|
30303 |
购房补贴 |
10.00 |
10.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
66.32 |
66.32 |
|
307 |
债务利息支出 |
487.87 |
|
487.87 |
30702 |
向国家银行借款付息 |
308.00 |
|
308.00 |
30703 |
其他国内借款付息 |
179.87 |
|
179.87 |
309 |
基本建设支出 |
786.67 |
|
786.67 |
30905 |
基础设施建设 |
786.67 |
|
786.67 |
310 |
其他资本性支出 |
3024.94 |
1.94 |
3023.00 |
31002 |
办公设备购置 |
29.99 |
1.67 |
28.32 |
31003 |
专用设备购置 |
49.83 |
0.27 |
49.56 |
31005 |
基础设施建设 |
292.45 |
|
292.45 |
31099 |
其他资本性支出 |
20.65 |
|
20.65 |
4、“三公”经费支出表
铜川市教育局2014年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||||
249.29 |
63.82 |
|
56.33 |
56.33 |
|
7.49 |
9.86 |
175.61 |
补充资料:公务用车购置及保有情况:2014年度年末公务用车保有量15 辆。
三、铜川市教育局2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计11567.11万元。包括:财政拨款收入10117.09万元;其他收入1450.02万元。
2、支出总计11555.00万元。包括:
(1)基本支出6173.21万元,其中:工资福利支出3470.90万元;商品和服务支出1376.08万元;对个人和家庭补助支出1324.29万元;其他资本性支出1.94万元。
(2)项目支出5381.79万元,其中:商品和服务支出333.98万元;基本建设支出786.67万元;其他资本性支出3773.27万元;债务利息支出487.87万元。
(3)年末结转和结余2121.63万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度,公共预算财政拨款支出10315.10万元,其中:工资福利支出3442.18万元;商品和服务支出1300.53万元;对个人和家庭补助支出1272.91万元;基本建设支出786.67万元;其他资本性支出3024.94万元;债务利息支出487.87万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)
(1)一般公共服务公务员考核支出19万元;
(2)教育管理事务支出714.95万元;
(3)普通教育支出7317.24万元;
(4)职业教育支出233.60万元;
(5)特殊教育支出222.80万元;
(6)教育费附加安排的支出1727.27万元;
(7)其他教育支出3万元
(8)社会保障和就业支出20.85万元;
(9)医疗卫生保障支出53.39万元;
(10)其他安全生产监管支出3万元。
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)
(1)工资福利支出3442.08万元:基本工资916.95万元;津贴补贴1411.92万元;奖金63.70万元;社会保障缴费211.10万元;伙食补助费1.14万元;绩效工资824.51万元;其他工资福利支出12.85万元。
(2)商品和服务支出1300.53万元:办公费121.50万元;印刷费20.55万元;手续费10.80万元;水费49.62万元;电费51.56万元;邮电费5.22万元;取暖费89.31万元;物业管理费6.68万元;差旅费24.71万元;维修(护)费223.64万元;租赁费3.02万元;会议费9.85万元;培训费175.62万元;公务接待费7.49万元;专用材料费16.13万元;劳务费223.17万元;委托业务费92.45万元;工会经费26.63万元;福利费17.05万元;公务用车运行维护费56.33万元;其他交通费用2.72万元;其他商品和服务支出66.47万元。
(3)对个人和家庭补助支出1272.91万元:退职(役)费6.73万元;抚恤金16.72万元;生活补助27.30万元;医疗费8.21万元;助学金296.80万元;奖励金329.25万元;住房公积金511.56万元;购房补贴10.00万元;其他对个人和家庭的补助支出66.32万元。
(4)基本建设支出786.67万元:基础设施建设786.67万元。
(5)其他资本性支出3024.94万元:办公设备购置30.00万元;专用设备购置49.83万元;基础设施建设2924.46;其他资本性支出20.65万元;
(6)债务利息支出487.87万元:向国家银行借款付息308.00万元;其他国内借款付息179.87.
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出63.82万元,其中:公务用车运行维护费56.33万元,公务接待费7.49万元。
1、公务用车运行维护费56.33万元,主要用于公务车辆审验、保险、维修和保养、车辆燃油费;
2、公务接待费7.49万元,主要用于公务接待和业务招待支出;
3、会议费9.86万元,主要用于全市教育工作会议、教科研业务工作会议等会务支出;
4、培训费175.61万元,主要用于中小学(幼儿园)校(园)长、教师业务培训和学习。