一、部门概况
(一)单位基本情况
铜川市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的常设办事机构,是市委和市政府的工作部门,列入市委工作机构序列。在市委、市政府的领导下,负责全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制的日常管理工作。
铜川市机构编制委员会办公室机关行政编制12名。领导职数3名,其中:主任1名、副主任2名。内设4个科:综合科、机关编制科、事业编制科、督查科,科级领导职数4名。实有11人。下设市事业单位登记管理局,科级建制,编制4名。实有3人。
铜川市机构编制委员会办公室经费实行全额预算管理,经费的支出执行财政局国库集中支付管理。截止2014年度实有固定资产106.89万元。
(二)单位主要职责
1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律、法规,拟订我市机构编制管理办法和实施细则;统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
2、拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案,审核市级机关各部门和各区县的机构改革方案,指导全市各级行政管理体制和机构改革工作。
3、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间,以及各部门与区县之间的职责分工。
4、审核市级机关机构设置和人员编制,以及科级以上领导职数;审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数、人员结构比例以及区县各部门人员编制调整等机构编制事项。
5、拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案,审核区县党委、政府机构设置。
6、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。
7、承办报送市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作;参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政审批许可事项。
8、建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制,运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法,组织实施编制实名制管理,控制机构编制膨胀,控制人员盲目增长。
9、拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案;制定市属事业单位机构编制管理的规定和办法;审核市属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式;审批市属副县级以上事业单位内设机构、人员编制调整、科级领导职数以及区县部门所属事业单位的设立、调整等事项。
10、依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》,指导区县事业单位登记管理工作;组织实施市级事业单位登记管理工作,督促检查事业单位法人登记的执行情况。
11、负责联系双重领导以省委、省政府厅局领导为主的机构的有关机构编制事宜。
12、监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况,报告市委、市政府和市编委,上报省编办。
13、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息交流和宣传工作。
14、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。
二、2014年部门决算表
1、收支决算总表
铜川市机构编制委员会办公室2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
163.40 |
一、基本支出 |
13 |
116.82 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
75.76 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
16.05 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
25.01 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、其他资本性支出 |
17 |
|
六、其他收入 |
6 |
1.00 |
二、项目支出 |
18 |
57.00 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
164.40 |
本年支出合计 |
21 |
173.82 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
12.00 |
年末结转和结余 |
23 |
2.58 |
收入合计 |
12 |
176.40 |
支出合计 |
24 |
176.40 |
注:本表反映市编办本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市机构编制委员会办公室2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
171.33 |
114.33 |
57.00 |
201 |
一般公共服务 |
170.20 |
113.20 |
57.00 |
20110 |
人力资源事务 |
170.20 |
113.20 |
57.00 |
2011001 |
行政运行 |
107.60 |
107.60 |
|
2011009 |
公务员考核 |
5.60 |
5.60 |
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
57.00 |
|
57.00 |
210 |
医疗卫生 |
1.13 |
1.13 |
|
21005 |
医疗保障 |
1.13 |
1.13 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、公共预算财政拨款经济分类支出决算表
铜川市机构编制委员会办公室2014年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表
单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
171.33 |
114.33 |
57.00 |
301 |
工资福利支出 |
73.65 |
73.65 |
|
30101 |
基本工资 |
21.03 |
21.03 |
|
30102 |
津贴补贴 |
43.66 |
43.66 |
|
30103 |
奖金 |
5.60 |
5.60 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
3.36 |
3.36 |
|
302 |
商品和服务支出 |
75.87 |
18.87 |
57.00 |
30201 |
办公费 |
10.40 |
1.71 |
8.69 |
30202 |
印刷费 |
11.04 |
|
11.04 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
0.02 |
|
30206 |
电费 |
1.80 |
1.08 |
0.72 |
30207 |
邮电费 |
1.70 |
1.08 |
0.62 |
30209 |
物业管理费 |
1.68 |
1.68 |
|
30211 |
差旅费 |
4.06 |
2.06 |
2.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.41 |
|
3.41 |
30214 |
租赁费 |
0.40 |
|
0.40 |
30215 |
会议费 |
3.26 |
0.99 |
2.27 |
30216 |
培训费 |
1.57 |
0.08 |
1.49 |
30217 |
公务接待费 |
0.84 |
0.13 |
0.71 |
30226 |
劳务费 |
4.10 |
2.68 |
1.42 |
30227 |
委托业务费 |
4.25 |
|
4.25 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.20 |
2.56 |
3.64 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.14 |
4.80 |
16.34 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.81 |
21.81 |
|
30305 |
生活补助 |
0.67 |
0.67 |
|
30307 |
医疗费 |
8.34 |
8.34 |
|
30311 |
住房公积金 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、 “三公”经费支出表
铜川市机构编制委员会办公室2014年度 “三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||||
合计 |
11.87 |
0 |
6.20 |
6.20 |
0 |
0.84 |
3.26 |
1.57 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量3辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待主要是省上检查指导、基层单位沟通交流工作,累计80余人次。
三、铜川市机构编制委员会办公室2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计164.40万元。包括:财政拨款收入163.40万元;其他收入1.00万元
2、支出总计173.82万元。包括:
(1)基本支出116.82万元。
(2)项目支出57.00万元。
(3)年末结转和结余2.58万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算情况。
公共财政拨款支出171.33万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2011001款项行政运行107.60万元;2011009款项公务员考核5.60万元;2011099款项其他人事事务支出57.00万元;2100501款项行政单位医疗1.13万元。
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
30101款项基本工资21.03万元;30102款项津贴补贴43.66万元;30103款项奖金5.60万元; 30104 款项社会保障缴费3.36万元;30201款项办公费10.40万元; 30202款项印刷资料费11.04万元; 30204 款项手续费0.02万元;30206款项电费1.80万元;30207款项邮电费1.70万元;30209款项物业管理费1.68万元; 30211款项差旅费4.06万元; 30213款项维修(护)费3.41万元; 30214款项租赁费0.40万元; 30215款项会议费3.26万元; 30216款项培训费1.57万元; 30217款项公务接待费0.84万元; 30226款项劳务费4.10万元; 30227款项委托业务费4.25万元; 30231款项 公务用车运行维护费6.20万元;30299款项其他商品和服务支出21.14万元; 30305款项遗属生活补助0.67万元; 30307款项医疗费8.34万元; 30311款项住房公积金12.80万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.87万元。其中因公出国(境)费用0万元;公务用车运行维护费6.20万元;公务接待费0.84万元;会议费3.26万元;培训费1.57万元。
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车运行维护费6.20万元,主要用于公务车辆燃油费、过路过桥费、车辆保养费、车辆保险费、车辆维修维护等费用。
3、公务接待费0.84万元,主要用于省上检查指导、基层单位沟通交流工作等费用。
4、会议费3.26万元,主要用于召开党的群众路线教育实践活动专题会;全市机构改革和人员编制核查全面推行机构编制实名制管理工作会;事业单位分类改革座谈会;行政审批制度改革工作推进暨业务培训工作会;党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作会以及省编办来铜调研等会议。
5、 培训费1.57万元,主要用于开展2013年度区县机构编制统计年报布置暨培训工作;举办全市部门行政审批制度改革工作培训;积极分子培训以及新任干部培训等费用。
铜川市机构编制委员会办公室
2015年12月8日