中共铜川市委宣传部2014年度部门决算及“三公”经费支出情况
来源:市委宣传部 发布时间:2015-12-16 14:17 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  一、部门概况
  1.部门的主要职责
  (1)贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策,根据省委宣传部和市委的安排部署,制定和实施全市宣传思想工作任务、政策和措施,为经济建设服务,为改革、发展和稳定的大局服务。
  (2)指导全市各级党委宣传部门和市直宣传文化系统各单位的工作,协调全市宣传工作的步调。
  (3)指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,负责管理市委理论讲师团。
  (4)负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全市新闻工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
  (5)宏观管理精神产品的生产,指导、协调全市文化、广播电影电视、出版、文物工作。
  (6)安排部署全市精神文明建设工作,指导、协调群众性创建活动;组织实施全市文明单位的检查评比、命名表彰。
  (7)组织、部署全局性的思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策;配合市委组织部做好党员教育工作,指导全市思想政治工作研究会的工作。
  (8)负责全市对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待管理工作,归口管理、统筹协调到联网上的新闻宣传工作。
  (9)指导、协调市文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业化群众团体的工作。
  (10)协助组织部门了解、考察市直宣传系统各部门副县级以上领导干部,并提出任免意见;对区(县)党委宣传部长的任免提出意见;制定对区(县)党委宣传部干部和市直宣传系统科级以上干部的培训规划并组织实施。
  (11)联系宣传、文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;主管全市企业思想政治工作干部的职称评审工作。
  (12)承办市委和省委宣传部交办的其他工作。
  2.部门的决算单位构成
  纳入2014年度决算范围的单位包括:行政单位1个。
  二、2014度部门决算表
  1.收支决算总表

市委宣传部2014年度收支决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

729.99

一、基本支出

13

719.83

二、上级补助收入

2

 

    工资福利支出

14

227.22

三、事业收入

3

 

    对个人和家庭的补助

15

2.67

四、经营收入

4

 

商品和服务支出

16

286.46

五、附属单位上缴收入

5

 

    其他资本性支出

17

18.46

六、其他收入

6

63.98

二、项目支出

18

47.98

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

    本年收入合计

9

794.97

    本年支出合计

21

767.81

用事业基金弥补收支差额

10

 

    结余分配

22

 

上年结转和结余

11

126.97

    年末结转和结余

23

154.13

收入合计

12

921.94

    支出合计

24

921.94

  注:本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
  2.公共预算财政拨款支出决算表

市委宣传部2014年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

合    计

747.83

717.83

30

2011009

公务员考核

15

15

 

2013301

行政运营

200.93

200.93

 

2013350

事业运营

11.36

11.36

 

2013399

其他宣传事务支出

483.27

483.27

 

2070199

其他文化支出

30

 

30

2089901

其他社会保障和就业支出

0.03

0.03

 

2120501

行政单位医疗

3.24

3.24

 

2120501

城乡社区环境卫生

4

4

 

  3.公共预算财政拨款经济分类决算表

市委宣传部2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合    计

747.83

717.83

30

301

工资福利支出

226.23

226.23

 

30101

基本工资

87.54

87.54

 

30102

津贴补贴

83.78

83.78

 

30103

奖金

30.01

30.01

 

30104

社会保障缴费

17.41

17.41

 

30199

其他工资福利支出

7.49

7.49

 

302

商品服务支出

286.45

286.45

 

30201

办公费

6.32

6.32

 

30202

印刷费

10.91

10.91

 

30206

电费

0.91

0.91

 

30207

邮电费

3.42

3.42

 

30208

取暖费

2.85

2.85

 

30211

差旅费

3.38

3.38

 

30213

维修(护)费

4.6

4.6

 

30214

租赁费

10.1

10.1

 

30215

会议费

2.28

2.28

 

30216

培训费

0.47

0.47

 

30217

公务接待费

2.7

2.7

 

30225

专用燃料费

7.39

7.39

 

30226

劳务费

3.28

3.28

 

30227

委托业务费

190.6

190.6

 

30231

公务用车运行维护费

14.33

14.33

 

30239

其他交通费用

0.3

0.3

 

30240

税金及附加费用

1.54

1.54

 

30299

其他商品服务支出

21.07

21.07

 

303

对个人和家庭的补助

2.67

2.67

 

30399

其他对个人和家庭的补助

2.67

2.67

 

304

对企事业单位的补贴

232

202

30

30401

企业政策性补贴

36

6

30

30499

其他对企事业单位的补贴

196

196

 

310

其他资本性支出

0.48

0.48

 

31002

办公设备购置

0.48

0.48

 

  4.“三公”经费支出表

市委宣传部2014年度“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

19.78

0

14.33

14.33

 

2.7

2.28

0.47

  补充资料:
  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
  2.公务用车购置及保有情况:年末公务用车保有量4辆。
  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计29批次,公务接待累计449人。
  三、市委宣传部2014年度部门决算情况说明
  (一)2014年度收入支出决算总体情况
  1.收入总计 921.94万元。包括:财政拨款729.99万元,上年结余126.97万元,其他收入64.98万元
  2.支出总计 921.94万元。包括:
  (1)基本支出719.83万元
  (2)项目支出47.98万元
  (3)年末结转和结余154.13万元
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2014年度支出总额为747.83万元
  2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
  公务员考核(2011009)15万元;行政运营(2013301)200.93万元;事业运营(2013350)11.36万元;其他宣传事务支出(2013399)483.27万元;其他文化支出(2070199)30万元;其他社会保障和就业支出(2089901)0.03万元;行政单位医疗(2120501)3.24万元;城乡社区环境卫生(2120501)4万元
  3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)
  基本支出总计717.83万元。
  (1)工资福利支出(301)226.23万元
  其中:基本工资(30101)87.54万元;津贴补贴(30102)83.78万元;奖金(30103)30.01万元;社会保障缴费(30104)17.41万元;其他工资福利支出(30199)7.49万元。
  (2)商品服务支出(302)286.45万元
  其中:办公费(30201)6.32万元;印刷费(30202)10.91万元;电费(30206)0.91万元;邮电费(30207)3.42万元;取暖费(30208)2.85万元;差旅费(30211)3.38万元;维修(护)费(30213)4.6万元;租赁费(30214)10.1万元;会议费(30215)2.28万元;培训费(30216)0.47万元;公务接待费(30217)2.7万元;专用燃料费(30225)7.39万元;劳务费(30226)3.28万元;委托业务费(30227)190.6万元;公务用车运行维护费(30231)14.33万元;其他交通费用(30239)0.3万元;税金及附加费用(30240)1.54万元;其他商品服务支出(30299)21.07万元。
  (3)对个人和家庭的补助(303)2.67万元
  其中:其他对个人和家庭的补助(30399)2.67万元。
  (4)对企事业单位的补贴(304)202万元
  其中:企业政策性补贴(30401)6万元;其他对企事业单位的补贴(30499)196万元。
  (5)其他资本性支出(310)0.48万元
  办公设备购置(31002)0.48万元。
  项目支出总计30万元
  企业政策性补贴(30401)30万元;
  (四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出  万元,其中,因公出国(境)费用0 元,公务用车购置及运行维护费14.33万元(其中公公务用车维护费14.33万元),公务接待费2.7万元。
  1.因公出国(境)费为0 元。
  2.公务用车购置及运行维护费 14.33万元,主要用于车辆保险、车辆燃油、车辆维修。
  3.公务接待费2.7万元,主要用于举办大型宣传文化活动、上级单位来铜检查指导工作、中省媒体来铜采风会议接待等公务接待费用。
  4.会议费2.28万元,主要用于全市宣传思想文化暨创建省级文明城市工作会议、市委中心组学习专题辅导报告会等支出。
  5.培训费0.47万元,主要用于全市党委(党组)中心组学习秘书暨理论骨干培训班支出。


网络编辑:周治江
信息审核:周治江