一、市科技局部门概况
1、市科技局部门的主要职责
(1)贯彻执行国家和省上有关科技方面的方针、政策;研究科技促进经济与社会发展的问题,拟订全市科技发展战略和科技管理办法,并组织实施。
(2)组织编制、实施全市科学技术发展中长期规划和年度计划;负责拟订自然科学基金、科技攻关、星火和火炬计划、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化等重大科技专项计划,并组织实施;拟定科技专项计划相关管理办法,并对专项实施方案进行论证、综合平衡、评估验收,推进铜川创新体系建设。
(3)加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大措施建议,优化科技资源配置。
(4)贯彻执行国家高新技术产业化政策,研究拟订全市高新技术发展规划;推进高新技术产业发展,指导科技产业园区建设;培育新兴产业,改造传统产业,促进全市产业结构优化和升级。
(5)做好全市科技工作领导小组办公室工作,研究拟定全市重点科技工作及有关的措施,协调各县(区)、各部门具体落实“科教兴市”战略的中长期规划和年度计划。
(6)负责民营科技企业的管理工作;负责科技类民办非企业单位业务管理和登记工作。
(7)加强科技合作与交流工作。建立与大专院校、科研单位的友好合作关系,开展经常性的信息交流、人才交流、科技成果交流;负责全市高新技术的引进、吸收、消化、合作、转化及推广工作。
(8)负责全市技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构、科技成果、科技奖励、科技保密等工作。拟订科学技术普及规划,推动科普工作发展,促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,建立完善科技服务体系。
(9)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作,推动农村与农业科技进步。
(10)研究多渠道增加科技投入的措施,负责全市科技事业费、科技“三项费用”、科技外事费等科技经费的监督管理工作。
(11)负责全市对外科技合作与交流工作。
(12)负责全市科学技术奖的评审工作,会同有关部门拟定全市科技人才队伍建设规划,提出相关措施建议。
(13)负责管理全市专利工作和统筹协调知识产权事宜。
(14)指导县(区)科技管理和全市科研单位的业务工作。
(15)负责科技培训、宣传、信息和统计工作。
(16)承办市政府交办的其他工作。
2、市科技局部门决算单位构成
纳入市科技局部门2014年度决算范围的单位包括:行政单位1个,事业单位4个:铜川生产力促进中心,为自收自支事业单位;铜川市科技信息研究所,为差额事业单位;铜川市技术市场站,为全额事业单位;铜川市知识产权局,为全额事业单位(财务并机关)。
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
市科技局2014年度收支决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
656.99 |
一、基本支出 |
13 |
300.41 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
131.75 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
28.00 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
140.67 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
7.35 |
六、其他收入 |
6 |
172.60 |
二、项目支出 |
18 |
593.76 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
829.59 |
本年支出合计 |
21 |
894.17 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
306.40 |
年末结转和结余 |
23 |
241.82 |
收入合计 |
12 |
1135.99 |
支出合计 |
24 |
1135.99 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
市科技局2014年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合计 |
628.40 |
156.99 |
471.41 |
|
2011009 |
公务员考核 |
5.2 |
5.2 |
|
2060101 |
行政运行 |
106.83 |
106.84 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
11.14 |
11.14 |
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
471.41 |
|
471.41 |
2060401 |
机构运行 |
26.07 |
26.07 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
4.2 |
4.2 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.8 |
1.8 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.33 |
1.33 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.42 |
0.42 |
|
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
市科技局2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
628.40 |
156.99 |
471.41 |
301 |
工资福利支出 |
113.04 |
113.04 |
|
30101 |
基本工资 |
34.21 |
34.21 |
|
30102 |
津贴补贴 |
64.68 |
64.68 |
|
30103 |
奖 金 |
1.85 |
1.85 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
7.93 |
7.93 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.36 |
4.36 |
|
302 |
商品服务支出 |
489.28 |
17.87 |
471.41 |
30201 |
办公费 |
2.73 |
2.73 |
|
30204 |
手续费 |
0.17 |
0.17 |
|
30205 |
水 费 |
0.38 |
0.38 |
|
30206 |
电 费 |
0.38 |
0.38 |
|
30211 |
差旅费 |
0.45 |
0.45 |
|
30213 |
维修(维护)费 |
0.95 |
0.95 |
|
30215 |
会议费 |
0.40 |
0.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
0.35 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.10 |
0.10 |
|
30226 |
劳务费 |
2.24 |
2.24 |
|
30227 |
委托业务费 |
6.13 |
6.13 |
471.41 |
30229 |
福利费 |
1.48 |
1.48 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.98 |
1.98 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.13 |
0.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.08 |
26.08 |
|
30307 |
医疗费 |
0.09 |
0.08 |
|
30309 |
奖励金 |
5.20 |
5.20 |
|
30311 |
住房公积金 |
18.66 |
18.66 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.14 |
2.14 |
|
4.“三公”经费支出表
市科技局2014年度“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
合计 |
2.33 |
0 |
1.98 |
1.98 |
0 |
0.35 |
0.4 |
0 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0 辆;2014年末公务用车保有量2辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计5批次(含业务培训),公务接待累计10人。
三、市科技局部门2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1.收入总计829.59万元,其中财政拨款基本支出156.99万元,项目支出500万元,非税收入专项经费3.6万元,其他收入172.60万元。
2.支出总计894.17万元,其中基本支出300.41万元(其中工资福利支出131.75万元,对个人和家庭补助28万元,商品和服务支出140.67万元),项目支出593.76万元(其中财政拨款项目支出471.41万元)。
3.上年结转和结余306.40万元,年末结转和结余241.82万元(其中项目支出结余76.59万元)。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度,市科技局公共预算财政拨款支出总计628.40万元,其中:科学技术支出619.65万元,社会保障与就业1.8万元,医疗卫生1.75万元,公务员考核5.2万元。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2014年度,市科技局公共预算财政拨款支出总计628.40万元,其中:科学技术支出619.65万元(包括科学技术管理行政运行和其他科学技术管理事务人员经费95.67万元,技术研究与开发人员经费36.08万元,科技专项经费471.41万元),社会保障与就业1.8万元,医疗卫生1.75万元(其中:行政单位医疗1.33万元,事业单位医疗0.42万元),公务员考核5.2万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.33万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费1.98万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.98万元),公务接待费0.35万元。
1、因公出国(境)费用0万元.
2、公务用车购置及运行维护费支出1.98万元(1辆在编车辆),主要用于车辆日常维修保养、保险、加油及司机出差补助等。
3、公务接待费支出0.35万元,主要用于省级相关部门视察等。
4、会议费支出0.40万元,主要用于召开科技大会。
5、培训费支出0万元。