一、铜川市公安局部门概况
1、铜川市公安局部门的主要职责:
(一)执行公安工作的方针政策,起草有关地方性法规草案,组织实施全市公安保卫工作;
(二)掌握全市影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况,制定有关对策并负责组织实施;
(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动,处置治安事故和骚乱,依法管理集会、游行、示威活动,管理特种行业和危险物品;
(四)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
(五)组织实施消防工作,实行消防监督;
(六)承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作;
(七)依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务;
(八)对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察,依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等场所;
(九)负责公共信息网络的安全监察工作;
(十)指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
(十一)实施公安科学技术工作,负责公安信息技术、刑事技术、行动技术建设;
(十二)负责市局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作,指导公安分县局的装备、财务等警务保障工作;
(十三)制定、实施全市公安队伍管理的规章制度,组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传,按权限管理干部和警衔,开展警务督察工作,查处本市公安队伍的违法违纪案件;
(十四)领导本市公安消防、警卫部队,对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥;
(十五)承办市委、市政府、省公安厅和公安部交办的其他事项。
铜川市公安局为国家行政机构,经费实行财政全额预算管理,人员编制417人,其中行政编制397人,事业编制20人。实有财政预算拨款人员411人,其中行政人员391人,事业20人。2014年终资产总额13237万元,其中固定资产9924万元,流动资产3313万元。负债总额合计568万元。
2、铜川市公安局部门的决算单位构成
纳入铜川市公安局部门2014年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位12个:铜川市公安局本级、铜川市公安局巡警特警支队、铜川市公安局公交治安管理大队、铜川市刑事警察支队、铜川市看守所、铜川市治安拘留所、铜川市公安局治安管理支队、铜川市公安局禁毒支队、铜川市公安局经济案件侦查支队、铜川市公安局警察技战术训练支队、铜川市公安局虹桥分局、铜川市公安局建乐分局。
二、铜川市公安局年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市公安局2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
5532 |
一、基本支出 |
13 |
4875 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
2776 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
356 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
1743 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
六、其他收入 |
6 |
1024 |
二、项目支出 |
18 |
1355 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
6556 |
本年支出合计 |
21 |
6230 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
2404 |
年末结转和结余 |
23 |
2730 |
收入合计 |
12 |
8960 |
支出合计 |
24 |
8960 |
2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市公安局2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
|
|
|
|
合计 |
5,541.38 |
4,718.38 |
823.00 |
|
2011009 |
公务员考核 |
82.00 |
82.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
41.28 |
41.28 |
|
2040201 |
行政运行 |
3,337.41 |
3,337.41 |
|
2040204 |
治安管理 |
171.70 |
112.50 |
59.20 |
2040205 |
国内安全保卫 |
20.00 |
20.00 |
|
2040206 |
刑事侦查 |
70.00 |
70.00 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
79.00 |
59.00 |
20.00 |
2040214 |
反恐怖 |
60.00 |
|
60.00 |
2040215 |
居民身份证管理 |
6.50 |
6.50 |
|
2040216 |
网络运行及维护 |
70.00 |
70.00 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
215.34 |
|
215.34 |
2040218 |
警犬繁育及训养 |
87.63 |
|
87.63 |
2040219 |
信息化建设 |
300.00 |
|
300.00 |
2040250 |
事业运行 |
53.43 |
53.43 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
740.10 |
678.39 |
61.71 |
2080801 |
死亡抚恤 |
28.56 |
28.56 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.07 |
0.07 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
38.31 |
38.31 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.94 |
1.94 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.00 |
5.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
13.00 |
13.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
101.00 |
101.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
19.12 |
|
19.12 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市公安局2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
|
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
5,541.38 |
4,718.38 |
823.00 |
|
工资福利支出 |
小计 |
2,730.14 |
2,730.14 |
|
基本工资 |
910.66 |
910.66 |
|
|
津贴补贴 |
1,360.77 |
1,360.77 |
|
|
奖金 |
332.95 |
332.95 |
|
|
社会保障缴费 |
125.76 |
125.76 |
|
|
商品和服务支出 |
小计 |
2,012.63 |
1,667.08 |
345.55 |
办公费 |
201.21 |
196.00 |
5.21 |
|
印刷费 |
25.57 |
22.76 |
2.80 |
|
手续费 |
0.72 |
0.72 |
|
|
水费 |
16.95 |
15.75 |
1.20 |
|
电费 |
96.64 |
83.04 |
13.59 |
|
邮电费 |
218.51 |
212.42 |
6.08 |
|
取暖费 |
2.67 |
1.67 |
1.00 |
|
物业管理费 |
51.52 |
27.07 |
24.45 |
|
差旅费 |
60.36 |
50.97 |
9.39 |
|
维修(护)费 |
71.62 |
52.65 |
18.97 |
|
租赁费 |
25.91 |
23.41 |
2.50 |
|
会议费 |
5.82 |
5.82 |
|
|
培训费 |
14.88 |
8.82 |
6.06 |
|
公务接待费 |
6.52 |
6.52 |
|
|
专用材料费 |
602.20 |
473.84 |
128.36 |
|
被装购置费 |
36.36 |
29.68 |
6.68 |
|
劳务费 |
167.37 |
138.78 |
28.59 |
|
委托业务费 |
44.51 |
6.50 |
38.01 |
|
福利费 |
13.89 |
13.89 |
|
|
公务用车运行维护费 |
316.78 |
276.01 |
40.77 |
|
其他商品和服务支出 |
32.65 |
20.75 |
11.89 |
|
对个人和家庭的补助 |
小计 |
321.16 |
321.16 |
|
抚恤金 |
17.86 |
17.86 |
|
|
生活补助 |
92.97 |
92.97 |
|
|
医疗费 |
8.31 |
8.31 |
|
|
奖励金 |
72.54 |
72.54 |
|
|
住房公积金 |
101.44 |
101.44 |
|
|
购房补贴 |
0.80 |
0.80 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
27.24 |
27.24 |
|
|
其他资本性支出 |
小计 |
477.45 |
|
477.45 |
办公设备购置 |
46.37 |
|
46.37 |
|
专用设备购置 |
31.50 |
|
31.50 |
|
信息网络及软件购置更新 |
339.58 |
|
339.58 |
|
其他交通工具购置 |
60.00 |
|
60.00 |
4. “三公”经费支出表
铜川市公安局2014年度“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
合计 |
344 |
0 |
344 |
316 |
|
7 |
6 |
15 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置执法执勤用车1辆;年末执勤执法及公务用车保有量 126辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计98 批次,公务接待累计1102人。
三、铜川市公安局2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计6556万元。包括:
(1)财政拨款收入5532万元,
(2)其他收入1024万元。
2、支出总计6230万元。包括:
(1)基本支出4875万元,
(2)项目支出1355万元,
(3)年末结转和结余2730万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年公共预算财政拨款5531万元,本年支出5541万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2014年公共预算财政拨款支出5541万元,其中一般公共服务支出123万元,公共安全支出5211万元,社会保障和就业支出29万元,医疗卫生与计划生育支出40万元,城乡社区支出5万元,资源勘探信息等支出13万元,住房保障支出101万元,其他支出191万元。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
2014年公共预算财政拨款支出5541万元,其中工资福利支出2730万元,商品和服务支出2012万元,对个人和家庭的补助支出321万元,项目支出823万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出145万元,其中,因公出国(境)费用5万元,公务用车购置及运行维护费120万元(其中公务用车购置费20万元,公务用车维护费100万元),公务接待费20万元。
1、因公出国(境)费用无。
2、公务用车购置及运行维护费368万元,主要用于执法执勤车辆日常巡逻。同时因车辆老化严重,维修费用增高。
3、公务接待费7万元,主要用于接待部、省公安机关专项检查住宿就餐,到各基层所队春节、夏季开展慰问等支出。
4、会议费6万元,主要用于年初公安工作会议及年终公安总结表彰会议等支出。
5、培训费15万元,主要用于公安干警业务知识及警务技能、实战演习等各种培训费用。