一、铜川市盐务管理局概况:
1.铜川市盐务管理局部门介绍
(1)主要职责
(一)负责贯彻执行国家和省有关盐业管理的法规、政策,拟定全市盐业管理实施方法,并监督执行。
(二)负责编制全市盐业发展中长期规划、全市食盐年度分配、调拨、销售等指令计划和食盐储备计划的管理工作。
(三)指导区县盐政管理工作,管理盐业市场,规范营业经营单位食盐专营行为,会同有关部门监督管理食盐质量。
(四)负责全市的盐业稽查和盐政执法工作,依法查处盐业违法案件和盐业经营单位的违法行为,制止非法盐流入市场,协调跨区域的盐政稽查工作。
(五)负责辖区内食盐调拨准运证的核发工作和食盐批发许可证的审核工作。
(六)承办市政府交办的其他事项。
(2)单位性质:
铜川市盐务管理局属于参公事业单位。
(3)年度工作任务
(一)完成食盐调运计划0.3万吨。
(二)加强盐政执法监管,确保食盐市场质量安全稳定。
(三)落实食盐质量管理主体责任,严格食盐质量标准,使食盐质量检测率达到100%,碘盐覆盖率、合格率、合格碘盐食用率达到95%以上,确保人民群众餐桌食盐安全,不发生严重食盐质量安全事故。
(四)加大行业基础建设建设,创新体制机制,主动适应改革新常态,提高盐行业管理水平。
(五)加强跟踪研究,思考谋划我市推动改革的思路和措施,做好盐业体制改革准备,保持行业队伍稳定。
(4)经费管理方式
铜川市盐务管理局属于全额财政拨款单位。
(5)人员及资产
铜川市盐务管理局人员编制10人,固定资产27.26万元。
2.决算单位构成
纳入铜川市盐务管理局年度决算范围的单位包括:
(1)事业单位1个:铜川市盐务管理局
二、铜川市盐务管理局2014年度部门决算表
1.铜川市盐务管理局收支决算总表
铜川市盐务管理局2014年收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
113.06 |
一、基本支出 |
13 |
85.76 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
51.60 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助助 |
15 |
13.07 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
21.09 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
六、其他收入 |
6 |
49.61 |
二、项目支出 |
18 |
46.63 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
162.67 |
本年支出合计 |
21 |
132.39 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
17 |
年末结转和结余 |
23 |
47.28 |
收入合计 |
12 |
179.67 |
支出合计 |
24 |
132.39 |
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市盐务管理局2014年公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
101.97 |
76.69 |
25.28 |
201 |
一般公共服务支出 |
4 |
4 |
|
20110 |
人力资源事务 |
4 |
4 |
|
2011009 |
公务员考核 |
4 |
4 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.84 |
3.84 |
|
21005 |
医疗保障 |
3.84 |
3.84 |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
3.84 |
3.84 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8 |
|
8 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
8 |
|
8 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
8 |
|
8 |
216 |
商业服务业等支出 |
78.86 |
68.86 |
10 |
21602 |
商业流通事务 |
77.67 |
67.67 |
10 |
2160201 |
行政运行 |
67.67 |
67.67 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10 |
|
10 |
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1.18 |
1.18 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1.18 |
1.18 |
|
229 |
其他支出 |
7.28 |
|
7.28 |
22999 |
其他支出 |
7.28 |
|
7.28 |
2299901 |
其他支出 |
7.28 |
|
7.28 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市盐务管理局2014年公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
101.97 |
76.69 |
25.28 |
301 |
工资福利支出 |
51.60 |
51.60 |
|
30101 |
基本工资 |
16.56 |
16.56 |
|
30102 |
津贴补贴 |
29.74 |
29.74 |
|
30103 |
奖金 |
5.30 |
5.3 |
|
302 |
商品和服务支出 |
12.02 |
12.03 |
|
30201 |
办公费 |
1.18 |
1.18 |
|
30207 |
邮电费 |
0.49 |
0.49 |
8 |
30211 |
差旅费 |
0.37 |
0.37 |
8 |
30216 |
培训费 |
0.10 |
0.1 |
8 |
30217 |
公务接待费 |
0.6 |
0.6 |
10 |
30218 |
专用材料费 |
4.58 |
13.65 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.67 |
0.67 |
|
30229 |
福利费 |
1.28 |
1.28 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.75 |
2.75 |
|
303 |
对个人和家庭补助 |
13.07 |
13.07 |
|
30307 |
医疗费 |
3.84 |
3.84 |
|
30311 |
住房公积金 |
9.23 |
9.23 |
|
310 |
其他资本性支出 |
7.28 |
|
7.28 |
31002 |
办公设备购置 |
7.28 |
|
7.28 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
18 |
|
18 |
30401 |
企业政策性补贴 |
18 |
|
18 |
4.“三公”经费支出表
铜川市盐务管理局2014年“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
合计 |
|
|
2.75 |
2.75 |
|
0.6 |
|
0.1 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0 辆;年末公务用车保有量 1辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计37批次,公务接待累计175 人。
三、铜川市盐务管理局2014年度部门决算情况说明
(一)铜川市盐务管理局2014年度收入支出决算总体情况
1.收入总计179.67万元。包括上年结转和本年度财政拨款。
2.支出总计132.39万元。包括:
(1)基本支出85.76万元。
(2)项目支出46.63万元。
(3)年末结转和结余47.28万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度财政拨款支出101.97万元。其中基本支出76.69万元,项目支出25.28万元。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2011009款支出为4万元,用于公务员考核奖励资金;2100599款支出为3.84万元,用于医疗保障支出;2120501款支出为8万元,用于城乡社区环境卫生支出;2160201款支出为67.67万元,用于行政运行;2160299款支出为10万元,用于食盐安全村建设支出;21699款支出为1.18万元,用于其他商业服务业等事务支出;2299901款支出为7.28万元,用于其他支出。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
30101款支出为16.56万元,用于基本工资支出;30102款支出为29.74万元,用于津贴补贴支出;30103款支出为5.3万元,用于奖金支出;30201款支出为1.18万元,用于办公费支出;30207款支出为0.49万元,用于邮电费支出;30211款支出为0.37万元,用于差旅费支出;30216款支出为0.1万元,用于培训费支出。30217款支出为0.6万元,用于公务接待支出;30218款支出为4.58万元,用于专用材料费支出;30227款支出为0.67万元,用于委托业务费支出;30229款支出为1.28万元,用于福利费支出;30231款支出为2.75万元,用于公务用车运行维护费支出;30307款支出为3.84万元,用于医疗费支出;30311款支出为9.23万元,用于住房公积金支出;31002款支出为7.28万元,用于办公设备购置支出;30101款支出为18万元,用于企业改革性补贴支出。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
铜川市盐务管理局2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.35万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费2.75万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费2.75万元),公务接待费0.6万元 。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务用车购置及运行维护费 2.75万元,主要用车辆运行于维护。
3.公务接待费0.6万元,主要用于公务接待。
4.会议费0万元。
5.培训费0.1万元,主要用于员工培训。